• 検索結果がありません。

10.県費負 教職員 権限移譲

○義務教育職員 指定都市 道府県 間 権限 役割 を解消 た め 平成29 月 道府県 教職員 給与負 び定 定等 権限 給 与負 等 必要 経費を確保 ため 税源を指定都市へ移譲

○市 新た 負 教職員給与費等 い 国 負 税源移譲相当額を 残 額 い 国 地方交付税等 措置

1 概要

<道府県 指定都市 移譲さ 権限>

<個人 税所 割 税源移譲 税 >

権限移譲 財源

○権限移譲 い た 的 教職員 置 設置 あ

0 0

▲17

▲67

▲107

▲126

▲137

▲154

▲195

▲230

+ 19

+29

+25

+21

+17

+14 +11

+8

△250 +5

△200

△150

△100

△50 0

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

(平成29

億円

19

65

157

▲285

428

579

744

947

1,182

0 0 17

84

▲191

317

454

608

803

1,033

△ 1,400

△ 1,200

△ 1,000

△ 800

△ 600

△ 400

△ 200 0 200

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37

平成28 編成

平成29 編成

平成28 32

2020期間

億円

経済成 将来人口推計

府 経済財政 関 試算 平成29 1月2す日 経済財政諮問会議提出 け

経済成 :1.し% 2.す%

平成2、 10月公表 人口 推計人口

消費税

平成し1 9月し0日:8% 平成し1 10月1日 :10%

収支 額

収支 計額

※平成2。 当 算 公表 た 財政収支 平成し2 収支 計額 2。す億円 あ

た 平成29 当 算 成 い 務 等 収支 を圧縮

○国 経済成 や本市 将来人口推計 社会保障関係経費 伸び 現時点 想定 一定 条件を前提 試算 た結果 何 対策を講 け ば 平成し2 収支 計額 191億円 あ

1 平成29 算 成 収支 解消額 収支 額 推移

財政収支 算定条件

11. 財政収支

<歳 入>

<歳 出>

参考 中期財政収支 通 試算方法 市税

人件費

・個人市 税 経済成 将来推計人口 連

・法人市 税 経済成 連

・固定資産税 都市計画税 経済成 連 価 し0 しし し6 を反映

・市 税 直近 本数 増減 を反映

・ 税 直近 調定額 増減 を反映

※各税目 い 現時点 税 改 影響を反映

譲与税・交付

地方交付税

国県支出 市 債

・地方消費税交付 経済成 連

・ 取得税交付 し1 10月 消費税 10%引上 時 税環境性 割交付 移

・ 他 平成2そ 当初予算 据置

・標準財政規模

経済成 連 前提 基準財政需要額 基準財政収入額を積 上

・ 時財政対策債 平成2そ 当初予算 実績を反映

※標準財政規模…標準的 状態 通常収入さ 経常的一般財源 規模

・歳出 扶助費等 連

・ 時財政対策債 地方交付税 連

・投資的経費 係 市債 平成2そ 当初予算 据置

・人件費 扶助費 係 財源 歳出 連 他 平成2そ 当初予算 据置

扶助費

公債費 出

投資的経費・物件費等

・職員定数及び人件費単価 据置

・退職手当 退職者数 を反映

・平成2そ 県費負 教職員 権限移譲分を含

・生活保護費 費 伸び及び将来推計人口 連

・障害者 支援給付費 直近 障害者手 数 増減 を反映

・保育給付 し0 市 ・ 育 支援事業計画 し1 以 少人口推移 連 等

・市債 額 応 積 上

・保険会計 国 健康保険 介護保険 期高齢者 市 地 開 事業費

港湾事業会計 個別 積 上 他 平成2そ 当初予算 据置

28 32

単位:億円

増減 増減 増減

市 税 2,715 2,738 2,994 256 3,049 55 3,030 △19

税 交付 433 734 473 △261 435 △38 501 66

地方交付税 547 670 690 20 681 △9 644 △37

出 1,673 1,838 1,860 22 1,892 32 1,909 17

市 債 754 865 861 △4 854 △7 824 △30

その他 1,151 967 936 △31 960 24 926 △34

7,273 7,812 7,814 2 7,871 57 7,834 △37

人件費 1,139 1,843 1,835 △8 1,851 16 1,845 △6

扶助費 2,047 2,076 2,105 29 2,121 16 2,136 15

公債費 931 915 945 30 959 14 950 △9

投資的経費 595 609 609 - 609 - 609

-付 366 129 129 - 129 - 129

-出 893 897 865 △32 918 53 917 △1

物件費等 1,302 1,343 1,343 - 1,351 8 1,355 4

7,273 7,812 7,831 19 7,938 107 7,941 3

- - △17 △17 △67 △50 △107 △40

- - △17 △17 △84 △67 △191 △107

- △19 △46 △27 △92 △46 △128 △36

- 19 29 25 21

項 目

H28予算 H29予算 H30 H31 H32

歳入

歳出

28 予算

A

B

 A B

平成キゴ 予算 事務事業

趣旨

直 状況

○限 財源・人員 中 新 政策課題 対応 新規・拡充施策を積極的 展開 平成2そ 予算 成方 基 政策予算 成 あ 事務事業 直 を検討

約1、億円 物件費:約 億円 人件費:約11億円 分類

6、項目 事業費削減 平成し0 以 を含

分類 以下 各項目 詳細 い 次 以 を参

事業費削減効果額

ドキュメント内 平成29年度当初予算の概要 神戸市:予算 (ページ 37-41)

関連したドキュメント