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当年度決算(A) 前年度決算(B)

ドキュメント内 1附属明細書)寄附金収益明細書 (ページ 87-136)

 

収益サ

  2,531,000   2,440,000   91,000

会費収益  ー

  1,425,000   1,440,000

  △15,000

 法人会費収益  ビ

  1,106,000   1,000,000   106,000

 一般会費収益  ス

  2,889,722   2,458,247   431,475

寄附金収益  活

  2,889,722   2,458,247   431,475

 寄附金収益  動

  2,889,722   2,458,247   431,475

  経常経費寄附金収益  増

  98,000   259,700

  △161,700

事業収益  減

  98,000   259,700

  △161,700

 参加費収益  の

  0   6,138,170

  △6,138,170

その他の収益  部

  0   6,138,170

  △6,138,170

 その他の収益

    退職手当積立基金預け金差益   0   4,802,460

  △4,802,460

    共助会退職給付引当資産差益   0   1,335,710

  △1,335,710

  11,296,117

  △5,777,395

  5,518,722

サービス活動収益計(1)  

費用

  29,642,478   48,491,194

  △18,848,716

人件費

   役員報酬   49,620   149,020

  △99,400

    通勤手当   49,620   149,020

  △99,400

   職員給料   10,746,987   7,289,880   3,457,107

    給料   7,951,310   5,264,400   2,686,910

    地域手当   884,440   631,080   253,360

    扶養手当   0   138,000

  △138,000

    住宅手当   648,000   324,000   324,000

    通勤手当   95,880   24,000   71,880

    時間外手当   222,957   0   222,957

    管理職手当   908,400   908,400   0

    資格手当   36,000   0   36,000

   職員賞与

  △9,824,607   △9,675,138   △149,469

    期末手当

  △6,197,519   △6,268,895

  71,376

    勤勉手当

  △3,627,088   △3,406,243   △220,845

   賞与引当金繰入   13,144,287   13,395,370

  △251,083

   退職給付支出   12,330,230   34,802,185

  △22,471,955

    全社協退職金   10,718,730   29,591,480

  △18,872,750

    県共助会退職金   1,611,500   5,210,705

  △3,599,205

   役員法定福利費   1,013,217   948,642   64,575

    厚生年金保険料   448,970   401,179   47,791

    健康保険料   243,288   220,866   22,422

    介護保険料   40,420   35,288   5,132

    児童手当拠出金   11,316   9,120   2,196

    賞与厚生年金保険料   145,928   154,069

  △8,141

    賞与健康保険料   79,120   84,851

  △5,731

    賞与介護保険料   13,200   13,500

  △300

    賞与児童手当拠出金   3,680   3,418   262

    労災保険料   27,295   26,351   944

   職員法定福利費   2,182,744   1,581,235   601,509

    厚生年金保険料   960,955   670,878   290,077

    健康保険料   520,705   369,272   151,433

    介護保険料   59,408   58,993   415

    児童手当拠出金   24,219   14,880   9,339

    賞与厚生年金保険料   325,568   220,051   105,517

    賞与健康保険料   176,485   121,294   55,191

    賞与介護保険料   20,410   19,299   1,111

    賞与児童手当拠出金   8,209   4,886   3,323

    労災保険料   37,570   39,535

  △1,965

    雇用保険料   49,215   62,147

  △12,932

(単位:円)

勘 定 科 目 増減(A)‑(B)

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 法 人:社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  

事 業:社福事業   2 /  32

当年度決算(A) 前年度決算(B)

 

費用

  9,300,079   7,558,270   1,741,809

事務費

   福利厚生費   20,803   7,038   13,765

    役員健康診断料   7,038   0   7,038

    職員健康診断料   13,765   7,038   6,727

   旅費交通費(事務)   346,228   298,478   47,750

    役員旅費交通費(事務)   342,776   288,776   54,000

    職員旅費交通費(事務)   3,452   9,702

  △6,250

   研修費(事務)   30,000   30,000   0

    職員研修費(事務)   30,000   30,000   0

   消耗品費(事務)   438,919   517,789

  △78,870

    事務機器消耗品(事務)   179,404   355,514

  △176,110

    用紙(事務)   0   6,610

  △6,610

    事務用品(事務)   626   6,161

  △5,535

    図書及び定期刊行物(事務)   79,028   68,208   10,820

    その他消耗品(事務)   179,861   81,296   98,565

   印刷製本費(事務)   0   7,591

  △7,591

    封筒印刷費(事務)   0   7,591

  △7,591

   光熱水費(事務)   802,694   625,523   177,171

    電気料(事務)   352,012   282,271   69,741

    水道料(事務)   126,223   85,662   40,561

    ガス料(事務)   253,403   215,460   37,943

    下水道料(事務)   71,056   42,130   28,926

   燃料費(事務)   86,908   62,094   24,814

    ガソリン料(事務)   86,908   62,094   24,814

   修繕費(事務)   81,000   125,765

  △44,765

   通信運搬費(事務)   365,883   344,145   21,738

    電話料(事務)   237,793   230,235   7,558

    切手(事務)   4,600   0   4,600

    葉書(事務)   2,080   2,600

  △520

    その他通信運搬費(事務)   121,410   111,310   10,100

   会議費(事務)   330,720   756,914

  △426,194

    三役会(事務)   45,000   69,000

  △24,000

    理事会(事務)   102,000   205,064

  △103,064

    評議員会(事務)   111,000   442,566

  △331,566

    その他会議費(事務)   72,720   40,284   32,436

   業務委託費(事務)   2,500,310   1,246,724   1,253,586

   手数料(事務)   400,842   257,958   142,884

    コピー保守料(事務)   175,487   76,625   98,862

    筆耕費(事務)   72,000   73,600

  △1,600

    振込手数料(事務)   135,211   104,061   31,150

    その他手数料(事務)   18,144   3,672   14,472

   損害保険料(事務)   330,630   282,970   47,660

   賃借料(事務)   1,269,620   1,243,226   26,394

   車両費(事務)   0   137,937

  △137,937

    車検料(事務)   0   137,937

  △137,937

   租税公課(事務)   1,678,756   1,012,350   666,406

   渉外費(事務)   552,741   555,468

  △2,727

    祝金(事務)   298,000   288,000   10,000

    弔慰金(事務)   170,366   161,520   8,846

    その他渉外費(事務)   84,375   105,948

  △21,573

   諸会費(事務)   52,930   43,300   9,630

   雑費(事務)   11,095   3,000   8,095

  負担金費用   586,500   585,000   1,500

(単位:円)

勘 定 科 目 増減(A)‑(B)

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 法 人:社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  

事 業:社福事業   3 /  32

当年度決算(A) 前年度決算(B)

 

費用

  586,500   585,000   1,500

 負担金費用

    負担金費用   586,500   585,000   1,500

  基金組入額   100   100   0

   職員自主研修助成基金組入額   100   100   0

  減価償却費   63,276   21,479   41,797

  56,656,043

  △17,063,610

  39,592,433

サービス活動費用計(2)

  △45,359,926

  11,286,215

  △34,073,711

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)  

収益サ

  122,624   162,341

  △39,717

受取利息配当金収益  ー

  300   300   0

 基本運用財産利息収益  ビ

  1,904   2,511

  △607

 一般運用財産利息収益  ス

  0   43,283

  △43,283

 福祉会館積立金利息収益  活

  3,845   100   3,745

 福祉大会準備積立金利息収益  動

  63,722   39,499   24,223

 福祉事業調整積立金利息収益  外

  52,753   76,548

  △23,795

 災害支援基金積立金利息収益  増

  100   100   0

 職員自主研修助成基金利息収益  減

  22,750,483   789,911   21,960,572

その他のサービス活動外収益  の

  22,750,483   789,911   21,960,572

部  雑収益

  952,252   21,920,855

  22,873,107

サービス活動外収益計(4)

  0   0

  0

サービス活動外費用計(5)

  952,252   21,920,855

  22,873,107

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

  △11,200,604   △44,407,674

  33,207,070

経常増減差額(7)=(3)+(6)  

収益特

  5,484,245   6,117,617

  △633,372

事業区分間繰入金収益  別

  5,484,245   6,117,617

  △633,372

 事業区分間繰入金収益  増

  5,484,245   6,117,617

  △633,372

  収益事業区分繰入金収益  減

  6,207,961   10,492,000

  △4,284,039

サービス区分間繰入金収益  の

  6,207,961   10,492,000

  △4,284,039

 サービス区分間繰入金収益  部

  991,000   1,109,000

  △118,000

  地域福祉推進事業繰入金収益

    市・県社協受託事業繰入金収益   520,961   1,002,000

  △481,039

    保育クラブ運営事業繰入金収益   4,434,000   8,094,000

  △3,660,000

    福祉サービス利用援助事業繰入金収益   262,000   287,000

  △25,000

  16,609,617

  △4,917,411

  11,692,206

特別収益計(8)  

費用

  2   0   2

固定資産売却損・処分損

   機械及び装置売却損・処分損   1   0   1

   車輌運搬具売却損・処分損   1   0   1

  0   2

  2

特別費用計(9)

  16,609,617

  △4,917,413

  11,692,204

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

  491,600

  △27,798,057

  28,289,657

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越 前期繰越活動増減差額(12)

  △74,712,491   △47,777,115   △26,935,376

活動

  △75,575,172

  1,354,281

  △74,220,891

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

増減   0   0  0基本金取崩額(14)

差額   0   0  0基金取崩額(15)

の部   1,000,000   8,000,000  9,000,000その他の積立金取崩額(16)

  1,000,000   8,000,000   9,000,000

 福祉事業調整積立金取崩額

  137,319

  △29,607

  107,712

その他の積立金積立額(17)

  22,297

  △22,297

  0

 福祉会館積立金積立額

  38,374   16,435

  54,809

 福祉事業調整積立金積立額

  100   50

  150

 福祉大会準備積立金積立額

  76,548

  △23,795

  52,753

 災害支援基金積立金積立額

  △74,712,491

  9,383,888

  △65,328,603

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

(単位:円)

勘 定 科 目 増減(A)‑(B)

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 法 人:社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  

事 業:社福事業   4 /  32

当年度決算(A) 前年度決算(B)

 

収益サ

  16,155,386   16,492,681

  △337,295

会費収益  ー

  16,155,386   16,492,681

  △337,295

 一般会費収益  ビ

  550,014   3,132,635

  △2,582,621

寄附金収益  ス

  550,014   3,132,635

  △2,582,621

 寄附金収益  活

  0   1,500,000

  △1,500,000

  経常経費寄附金収益  動

  538,014   497,635   40,379

  指定寄附金収益  増

  12,000   1,135,000

  △1,123,000

  物品寄附金収益  減

  65,044,256   63,797,043   1,247,213

経常経費補助金収益  の

  253,000   280,000

  △27,000

 都道府県補助金収益  部

  253,000   280,000

  △27,000

  地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益

   市補助金収入   64,791,256   63,517,043   1,274,213

    福祉活動専門員補助金収益   37,000,000   37,000,000   0

    民生委員活動補助金収益   6,386,491   6,339,553   46,938

    保護司活動補助金収益   531,000   531,000   0

    福祉団体助成金収益   1,145,765   1,144,490   1,275

    運営費補助金収益   6,400,000   6,400,000   0

    相談員人件費補助金収益   11,103,000   9,843,000   1,260,000

    拠点事務経費補助金収益   900,000   981,000

  △81,000

    サロン事業補助金収益   1,325,000   1,278,000   47,000

  事業収益   20,000   0   20,000

   参加費収益   20,000   0   20,000

  83,422,359

  △1,652,703

  81,769,656

サービス活動収益計(1)  

費用

  99,654,036   99,718,763

  △64,727

人件費

   役員報酬   6,400,000   6,400,000   0

    役員報酬   4,800,000   4,800,000   0

    期末手当   1,600,000   1,600,000   0

   職員給料   57,469,381   57,818,835

  △349,454

    給料   44,839,364   45,191,800

  △352,436

    地域手当   4,200,090   4,412,140

  △212,050

    扶養手当   1,542,000   1,646,000

  △104,000

    住宅手当   744,000   1,014,000

  △270,000

    通勤手当   1,130,080   1,498,940

  △368,860

    時間外手当   2,569,447   2,309,355   260,092

    管理職手当   2,084,400   1,389,600   694,800

    資格手当   360,000   357,000   3,000

   職員賞与   19,028,805   18,568,142   460,663

    期末手当   11,270,175   11,309,800

  △39,625

    勤勉手当   7,758,630   7,258,342   500,288

   コーディネーター賃金支出   4,808,108   4,807,241   867

    賃金   4,012,223   3,998,763   13,460

    通勤手当   124,400   132,950

  △8,550

    時間外   671,485   675,528

  △4,043

   職員法定福利費   11,928,392   12,106,470

  △178,078

    厚生年金保険料   5,146,959   5,210,477

  △63,518

    健康保険料   2,788,951   2,867,666

  △78,715

    介護保険料   351,569   339,260   12,309

    児童手当拠出金   129,720   114,896   14,824

    賞与厚生年金保険料   1,734,734   1,670,671   64,063

    賞与健康保険料   940,348   921,040   19,308

    賞与介護保険料   123,645   114,596   9,049

    賞与児童手当拠出金   43,735   37,098   6,637

    労災保険料   296,109   316,753

  △20,644

    雇用保険料   372,622   514,013

  △141,391

(単位:円)

勘 定 科 目 増減(A)‑(B)

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 法 人:社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  

事 業:社福事業   5 /  32

当年度決算(A) 前年度決算(B)

 

費用

  19,350   18,075   1,275

 コーディネーター法定福利費

    労災保険料   19,350   18,075   1,275

  事業費   22,686,908   21,943,979   742,929

   諸謝金   320,000   1,262,000

  △942,000

    諸謝金   320,000   1,262,000

  △942,000

   費用弁償費(事業)   11,403,000   10,242,000   1,161,000

    心配ごと相談員費用弁償費(事業)   0   234,000

  △234,000

    地域ケア相談員費用弁償費(事業)   11,103,000   9,843,000   1,260,000

    その他費用弁償費(事業)   300,000   165,000   135,000

   旅費交通費(事業)   134,764   76,374   58,390

    役員旅費交通費(事業)   8,380   2,640   5,740

    職員旅費交通費(事業)   126,384   71,474   54,910

    その他旅費交通費(事業)   0   2,260

  △2,260

   研修費(事業)   276,848   573,830

  △296,982

    ボランティア研修費(事業)   23,868   81,974

  △58,106

    その他研修費(事業)   252,980   491,856

  △238,876

   光熱水費(事業)   182,914   162,535   20,379

    電気料(事業)   128,855   111,623   17,232

    水道料(事業)   22,657   21,622   1,035

    下水道料(事業)   13,257   13,156   101

    ガス料(事業)   18,145   16,134   2,011

   消耗品費(事業)   919,140   1,269,674

  △350,534

    事務機器消耗品(事業)   555,228   626,582

  △71,354

    用紙(事業)   286,873   298,825

  △11,952

    事務用品(事業)   50,232   36,131   14,101

    図書及び定期刊行物(事業)   13,896   13,896   0

    その他消耗品(事業)   12,911   294,240

  △281,329

   器具什器費(事業)   232,770   275,010

  △42,240

   印刷製本費(事業)   963,684   26,808   936,876

    封筒印刷費(事業)   40,204   26,808   13,396

    その他印刷費(事業)   923,480   0   923,480

   修繕費(事業)   0   34,560

  △34,560

   通信運搬費(事業)   1,796,857   1,377,984   418,873

    電話料(事業)   1,411,590   1,038,067   373,523

    切手(事業)   106,552   118,927

  △12,375

    葉書(事業)   60,202   57,408   2,794

    その他通信運搬費(事業)   218,513   163,582   54,931

   会議費(事業)   325,760   383,479

  △57,719

   広報費(事業)   2,807,455   2,976,940

  △169,485

   業務委託費(事業)   68,800   73,445

  △4,645

    業務委託費(事業)   68,800   73,445

  △4,645

   手数料(事業)   24,127   23,958   169

    振込手数料(事業)   22,777   23,958

  △1,181

    その他手数料(事業)   1,350   0   1,350

   損害保険料(事業)   364,072   365,512

  △1,440

    損害保険料(事業)   364,072   365,512

  △1,440

   賃借料(事業)   2,831,956   2,797,726   34,230

    賃借料(事業)   2,831,956   2,797,726   34,230

   雑費(事業)   34,761   22,144   12,617

  事務費   86,525   92,062

  △5,537

   福利厚生費   86,525   92,062

  △5,537

    職員健康診断料   86,525   92,062

  △5,537

  助成金費用   19,164,666   18,835,476   329,190

(単位:円)

勘 定 科 目 増減(A)‑(B)

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 法 人:社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  

事 業:社福事業   6 /  32

当年度決算(A) 前年度決算(B)

 

費用

  19,164,666   18,835,476   329,190

 助成金費用

    地区社協助成金費用   10,969,965   11,020,287

  △50,322

    指定寄付助成費用   503,741   494,639   9,102

    その他助成費用   7,690,960   7,320,550   370,410

  減価償却費   932,347   2,025,715

  △1,093,368

  国庫補助金等特別積立金取崩額   0

  △385,770

  385,770

  142,230,225   294,257   142,524,482

サービス活動費用計(2)

  △58,807,866   △1,946,960   △60,754,826

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)  

収益サ

  209   167   42

受取利息配当金収益  ー

  209   167   42

 一般運用財産利息収益  ビ

     

 ス

     

 活

     

  167   42  209サービス活動外収益計(4)

 

費用外

     

 増

     

 減

     

 の

     

 部

     

  0   0

  0

サービス活動外費用計(5)

  167   42

  209

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

  △60,754,617   △58,807,699   △1,946,918

経常増減差額(7)=(3)+(6)  

収益特

  9,000,000   9,000,000   0

事業区分間繰入金収益  別

  9,000,000   9,000,000   0

 事業区分間繰入金収益  増

  9,000,000   9,000,000   0

  収益事業区分繰入金収益  減

  51,530,565   46,057,460   5,473,105

サービス区分間繰入金収益  の

  51,530,565   46,057,460   5,473,105

 サービス区分間繰入金収益  部

  2,321,820   1,371,775   950,045

  共同募金配分金事業繰入金収益

    市・県社協受託事業繰入金収益   19,208,745   19,685,685

  △476,940

    保育クラブ運営事業繰入金収益   30,000,000   25,000,000   5,000,000   55,057,460   5,473,105   60,530,565

特別収益計(8)  

費用

  1   459,053

  △459,052

固定資産売却損・処分損

   車輌運搬具売却損・処分損   0   459,053

  △459,053

   器具及び備品売却損・処分損   1   0   1

  国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)   0

  △265,650

  265,650

  サービス区分間繰入金費用   5,196,422   1,109,000   4,087,422

   サービス区分間繰入金費用   5,196,422   1,109,000   4,087,422

    法人運営事業繰入金費用   991,000   1,109,000

  △118,000

    市・県社協受託事業繰入金費用   4,205,422   0   4,205,422

  1,302,403   3,894,020   5,196,423

特別費用計(9)

  53,755,057   1,579,085   55,334,142

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

  △5,420,475   △5,052,642   △367,833

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰越   12,551,961   9,044,362  21,596,323前期繰越活動増減差額(12)

活動   7,499,319   8,676,529  16,175,848当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

増減   0   0  0基本金取崩額(14)

差額   0   0  0基金取崩額(15)

の部   14,600,000   6,500,000  21,100,000その他の積立金取崩額(16)

  14,600,000   6,500,000   21,100,000

 福祉事業調整積立金取崩額

  502,996   10,551,277

  11,054,273

その他の積立金積立額(17)

  0   10,550,000

  10,550,000

 福祉事業調整積立金積立額

  500,000   0

  500,000

 福祉大会準備積立金積立額

(単位:円)

勘 定 科 目 増減(A)‑(B)

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 法 人:社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  

事 業:社福事業   7 /  32

当年度決算(A) 前年度決算(B)

  2,996   1,277

  4,273

 災害支援基金積立金積立額

  21,596,323   4,625,252   26,221,575

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

(単位:円)

勘 定 科 目 増減(A)‑(B)

共同募金配分金事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日 法 人:社会福祉法人 市川市社会福祉協議会  

事 業:社福事業   8 /  32

当年度決算(A) 前年度決算(B)

 

収益サ

  26,321,500   26,255,000   66,500

経常経費補助金収益  ー

  26,321,500   26,255,000   66,500

 共同募金配分金収益  ビ

  11,487,000   11,010,000   477,000

  一般募金配分金収益  ス

  14,284,500   14,695,000

  △410,500

  歳末たすけあい配分金収益  活

  550,000   550,000   0

  歳末たすけあい剰余金収益

  26,255,000   66,500

  26,321,500

サービス活動収益計(1)  

費用増

  18,390,980   19,358,809

  △967,829

事業費  減

  50,776   60,000

  △9,224

 諸謝金  の

  50,776   60,000

  △9,224

  諸謝金  部

  2,677,000   2,583,000   94,000

 費用弁償費(事業)

    その他費用弁償費(事業)   2,677,000   2,583,000   94,000

   研修費(事業)   182,219   308,713

  △126,494

    その他研修費(事業)   182,219   308,713

  △126,494

   燃料費(事業)   101,988   71,796   30,192

    ガソリン料(事業)   101,988   71,796   30,192

   消耗品費(事業)   247,892   344,135

  △96,243

    事務機器消耗品(事業)   125,280   138,600

  △13,320

    用紙(事業)   62,307   37,710   24,597

    事務用品(事業)   16,840   22,870

  △6,030

    図書及び定期刊行物(事業)   0   5,184

  △5,184

    その他消耗品(事業)   43,465   139,771

  △96,306

   器具什器費(事業)   287,230   800,000

  △512,770

   印刷製本費(事業)   30,770   29,534   1,236

    封筒印刷費(事業)   30,770   29,534   1,236

   修繕費(事業)   25,600   1,453   24,147

    修繕費(事業)   25,600   0   25,600

   通信運搬費(事業)   282,975   305,891

  △22,916

    切手(事業)   201,310   190,240   11,070

    葉書(事業)   18,600   17,160   1,440

    その他通信運搬費(事業)   63,065   98,491

  △35,426

   会議費(事業)   0   432

  △432

   手数料(事業)   16,005   21,486

  △5,481

    振込手数料(事業)   16,005   20,190

  △4,185

    その他手数料(事業)   0   1,296

  △1,296

   損害保険料(事業)   844,850   698,959   145,891

    損害保険料(事業)   844,850   698,959   145,891

   賃借料(事業)   229,480   355,000

  △125,520

    賃借料(事業)   229,480   355,000

  △125,520

   車両費(事業)   52,925   0   52,925

    車検料(事業)   52,925   0   52,925

   租税公課(事業)   4,000   0   4,000

   給付金等支出   13,357,270   13,778,410

  △421,140

    歳末たすけあい給付金支出   13,094,500   13,505,000

  △410,500

    その他給付金等支出   262,770   273,410

  △10,640

  助成金費用   5,074,100   5,157,000

  △82,900

   助成金費用   5,074,100   5,157,000

  △82,900

    その他助成費用   5,074,100   5,157,000

  △82,900

  減価償却費   433,731   399,677   34,054

  国庫補助金等特別積立金取崩額

  △273,394   △273,394

  0

  24,642,092

  △1,016,675

  23,625,417

サービス活動費用計(2)

  1,612,908   1,083,175   2,696,083

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)  サ 収益

     

 ー

     

ドキュメント内 1附属明細書)寄附金収益明細書 (ページ 87-136)

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