△ 重」1,里00,000
土木債 道路橋り う債等)
減少
」盤億盤,監10万円
教育債 小学校債) 1億」,重70万円
「盤
盤,」監0,監監4,000 監,重4里,監00,000 監,重4里,監00,000
臨時財政対策債
「監
調定額
市 債
決算構成比:7. %区分 年度
予算現額
22年度 2 年度 24年度 25年度 26年度
奨学資金 1,里11,里00 「,盤0里,400 「,710,000 」,01」,監00 」,監00,重00 入学準備金 1,「4里,重00 「,1「0,里00 「,里盤4,監00 」,010,重00 「,重07,「70 雑入 74,監重里,011 里重,」「1,47盤 1」盤,0「里,盤0「 17重,監」0,104 「「7,重1」,「監「
住宅資金 「監,14重,里盤1 「監,監1「,監里0 「監,41「,監里0 1重,」1「,里監盤 1里,重」7,里監盤 1
1 盤 11 1盤
「1
「盤 千万円 百万円
収入未済額の推移
市債の主 もの 次の おり す
収入未済額の推移を ます 住宅資金貸付金元利収入 年々増加し 雑入 生活保護費 返還金)につい 社会情勢の影響を強く受け収入未済額が急増し いますの 積極的
徴収対策に取り組まれますよう強く要望します
市債の主 もの 次の おり す
また 収入済額 前年度に比べ 重億」,1里0万円 1監普7%)減少し います この主 もの 次の おり す
収 入 未 済額 の 推 移を ま す 雑入 生 活保 護費 返 還 金 等) 「億 「,7重1 万 円 前年 度 比
「盤普重%増) 社会情勢の影響を強く受け急増し いますの 積極的 徴収対策に取り組 まれ こ を望 ます
雑 入 及 び 住 宅 資 金
奨 学 資 金 及 び 入 学 準 備 金
5年間の市債の推移及び内訳 次の おり す
単位:円)
4盤,」00,000 26年度
2 年度 24年度
0 0 0
0 監,700,000
盤」重,100,000 0
0 1,「監盤,」00,000
監「盤,監00,000
土 木 債
0
民 生 債 」」,重00,000
0 重7「,監00,000 消 防 債 「「「,里00,000
総 務 債
10,400,000 0
0
監,01盤,700,000
減 収 補 債 0 0 0
合 計 盤,監盤盤,400,000 4,里1監,400,000 監,重4里,監00,000
1」重,700,000
「07,000,000
監,「「1,「00,000 盤7」,監00,000
」,74重,」00,000 」,盤盤監,100,000
」,監盤重,監00,000
教 育 債
0 0
」,監監4,「00,000
対 策 債
」,重重監,000,000
重」「,監00,000 1,」重重,盤00,000
22年度
衛 生 債
区 分
重1監,100,000 里」監,100,000
「1重,100,000
0 0 0
臨 時 財 政
25年度
22年度 2 年度 24年度 25年度 26年度
臨財債を除く市債「,監71,400,0001,「盤1,「00,0001,盤監1,700,000「,1重重,「00,0001,」監1,盤00,000 臨財債 」,重重監,000,000」,監監4,「00,000」,監盤重,監00,000」,74重,」00,000」,盤盤監,100,000
% % % % 1%
%
%
1 %
%
%
0 10
「0
」0 40 監0 盤0 70 里0 重0 億
億円
市債の 推移
歳出決算状況 次の おり す
単位:円・%)
減少 減少 減少 増加 増加 増加
増加 増加 増加 増加 減少
民生費 「重億重,」1盤万円
教育費 「7億1,」重」万円
土木費 1重億監,0重7万円
衛生費 1億1,重盤盤万円
増減 △ 重監0,監「監,401 △ 盤監「,里里7,里」0 △ 7盤4,重監里,盤」」 4盤7,」「1,0盤「 0普」
」,1盤重,」監盤,」7重 重」普「
不用額 執行率
「盤 70,「」監,0盤里,0」」 盤監,盤重」,監」「,1重「 重04,里監里,400 」,盤」盤,盤77,441 重」普監
民生費 7,盤重里万円
衛生費 7,盤重0万円
消防費 7億」,7「盤万円
総務費 4億」,「1里万円
総務費 「億4,04」万円
䐵 歳 出
区分 年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額
「監 71,1里監,監重」,4」4 盤盤,」4盤,4「0,0「「 1,盤盤重,里17,0」」
公債費 里,盤里4万円
7,40監万円 教育費
不用額 前年度に比べ 4億盤,7」「万円 14普7%)増加し います この主 もの 次の おり す
予算 現額 70「 億」,監0盤万 円に 対す 支 出済 額 歳出 決算 額) 盤監盤億 重,」監」万 円 執行 率 重」普監%) 不用額 」盤億」,盤盤7万円 す
支出済額 前年度に比べ 盤億監,「里里万円 1普0%)減少し います
こ の主 も の 次の おり す お 詳 細 につ い 次表の 款 別歳 出決 算額 の おり す
翌年度繰越額 重億4里監万円 前年度に比べ 7億盤,4重監万円 4監普里%)減少し います 翌年度繰越額の内訳 商工費の市内限定プ ア 商品券事業 の繰越明許費 し 盤億」,1盤」万円 総務費の第 庁舎建替事業 の 続費 次繰越 し 「億盤,1監0万円 土木費の今様・草加宿道路整備事業 旧道 事業)の事故繰越し し 1,17「万円 す
款別歳出決算額の前年度比較 次の おり す
単位:円・%)
工事請負費 「7億「,」重重万円 減少
負担金 補助及び交付金 10億監,」47万円 減少
扶助費 重億盤,」70万円 増加
委託料 7億4,監監7万円 増加
繰出金 7億「,監里盤万円 増加
合 計 盤監,盤重」,監」「,1重「 100普0 盤盤,」4盤,4「0,0「「 △ 盤監「,里里7,里」0
1」 予 備 費 - - - -
1「 公 債 費 監,」監1,0重0,里0盤 里普「 監,」74,1重盤,監里7 △ 「」,10監,7里1
11 災 害 旧 費 0 0普0 0 0
10 教 育 費 4,1盤1,07監,」「重 盤普」 盤,里7監,011,077 △ 「,71」,重」監,74里 重 消 防 費 「,盤里0,」1「,4監4 4普1 1,重4」,0監0,「盤0 7」7,「盤「,1重4 里 土 木 費 里,重盤4,重里盤,里0」 1」普7 10,重1監,重盤監,重監里 △ 1,重監0,重7重,1監監 7 商 工 費 「7盤,170,」」」 0普4 「里盤,1盤里,4」」 △ 重,重重里,100 盤 農 林 水 産 業 費 里監,「里0,」70 0普1 盤「,」「監,盤04 「「,重監4,7盤盤 監 労 働 費 盤重,」0重,監47 0普1 盤0,14監,盤「盤 重,1盤」,重「1 4 衛 生 費 監,14」,4盤0,7監重 7普里 監,「盤」,1「1,」」「 △ 11重,盤盤0,監7」
」 民 生 費 「重,4監7,「重7,「盤7 44普重 「盤,4盤4,1」4,監1盤 「,重重」,1盤「,7監1 4」「,1里里,」」7 比較増減 1 議 会 費 41」,盤1重,盤盤7 0普盤 44」,監盤0,10重 △ 「重,重40,44「
款
款 別 歳 出 決 算 額
26年度 構成比 25年度
「 総 務 費 重,0重0,重「里,里監7 1」普里 里,盤監里,740,監「0
民 生 費
総 務 費
土 木 費
公 債 費
衛 生 費
教 育 費
消 防 費
0 100 200 300 400 500 600 700
H25 H26
億 億円 年度
議会費 労働費 農林水産業費 商工費
また 支出済額を節別に ます 次表の節別歳出決算額の おり す お 主 増減 次の おり す
節別歳出決算額の前年度比較 次の おり す
単位:円・%)
合 計 盤監,盤重」,監」「,1重「 100普0 盤盤,」4盤,4「0,0「「 △ 盤監「,里里7,里」0
その他
報酬、災害補償費、報償費、旅費、交 費、役務費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、貸付金、補償、補ሲ及び賠償金、
公課費
「里 繰出金 重,4」4,里4盤,0里里 14普4 里,70里,重7重,0」盤 7「監,里盤7,0監「
「7 公課費 1,里0盤,400 0普0 「,「17,里00 △ 411,400
「監 積立金 1,」4盤,」監「,0監」 「普1 1,4盤「,414,監4重 △ 11盤,0盤「,4重盤
「」 償還金 利子及び割引料 監,重4」,盤77,重1盤 重普0 監,盤盤「,里里0,4重盤 「里0,7重7,4「0
「「 補 償 補ሲ及 び 賠 償 金 1重4,里里監,1「0 0普」 40監,4監里,里「監 △ 「10,監7」,70監
「1 貸付金 」里4,」重盤,「7監 0普盤 1里「,里」1,000 「01,監盤監,「7監
「0 扶助費 1監,7監監,07里,7重盤 「4普0 14,7重1,」70,」0「 重盤」,70里,4重4 1重 負担金 補助及び交付金 盤,」「」,重重4,「重盤 重普盤 7,」77,4盤里,監重「 △ 1,0監」,474,「重盤
1里 備品購入費 「1「,」4重,盤重重 0普」 「0「,盤重監,里監「 重,盤監」,里47
17 公有財産購入費 監1「,盤7重,盤重里 0普里 7」」,「「7,監監監 △ 「「0,監47,里監7
1盤 原材料費 「」,里」「,」77 0普0 「」,7里「,」「監 監0,0監「
1監 工事請負費 」,「」盤,1監」,里01 4普重 監,重盤0,1監1,」」盤 △ 「,7「」,重重7,監」監 14 使用料及び賃借料 7里0,」4監,里重」 1普「 盤監重,」1「,重「0 1「1,0」「,重7」
1」 委託料 7,監」里,7」監,「7「 11普監 盤,7重」,1盤0,1里重 74監,監7監,0里」
1「 役務費 」監」,監」盤,盤」1 0普監 」1里,」00,7里0 」監,「」監,里監1
11 需用費 「,1盤盤,「7盤,里10 」普」 1,重里監,0里里,監1監 1里1,1里里,「重監
10 交際費 7,1」盤,「監0 0普0 1,」1」,40監 監,里「「,里4監
重 旅費 「0,重重監,盤0「 0普0 「「,「1里,7「監 △ 1,「「」,1「」
里 報償費 171,010,監盤盤 0普」 1重1,01「,監「1 △ 「0,001,重監監
7 賃金 1,監重「,里11,重監1 「普4 1,監盤「,40里,監監監 」0,40」,」重盤
監 災害補償費 7重1,監70 0普0 監,盤4」,7里4 △ 4,里監「,「14
4 共済費 1,7盤盤,」監」,」監盤 「普7 1,70里,「」1,0「0 監里,1「「,」」盤
」 職員手当等 」,000,重14,重17 4普盤 「,里里4,「41,1監「 11盤,盤7」,7盤監
「 給料 4,監01,盤監重,監監「 盤普重 4,「里監,004,監0監 「1盤,盤監監,047
1 報酬 4「「,重11,」0」 0普盤 417,00盤,「里」 監,重0監,0「0
26年度 構成比 25年度 比較増減
節
節 別 歳 出 決 算 額
扶 助 費
繰 出 金
委 託 料
担 金、
補 助 及 び 交 付 金
償 還 金、
利 子 及 び 割 引 料
給 料
工 事 請 費
職 員 手 当 等
需 用 費
共 済 費
賃 金
積 立 金
そ の 他
0 100 200 300 400 500 600 700
H25 H26
億 億円 年度
使用料及び賃借料
成26年度の主要事業 次の おり す
単位:円)
国指定名勝 おくのほそ道の風 地 草加松原 の 保存・活用推進事業
重,」「「,」07
注1)主要事業 広報そう 医 成「盤年4月監日号週 に掲載したものを基に作成し います
注「)支出済額欄 各事業に係 成「盤年度の支出済額を表示し います
消 防 費
土曜学習推進事業 7,00重,7「」
栄小学校施設一般開放事業 4,「4盤,0」「
教 育 費
トイ 環境改善整備事業 小学校) 重7,重監盤,000
子 も教育連携推進事業 」「,監里重,盤」」
アコン設置事業 小・中学校) 里里,重41,里里里 公共下水道事業特別会計繰出金 」,0里重,里「監,000
草加市八潮市消防広域化事業 盤」里,」10,11重
農 林 水 産 業 費
都市農業育成・共生支援事業
草加ふささ 豆倶楽部実行委員会補助金)
4,1監4,盤7「
土 木 費 公園広場等整備事業 「7里,「監7,1」7
保育施設整備事業 」重,10監,0「4
子育 支援センター及び児童発達支援センター運営 事業
17盤,47監,重47 子 もにやさしいまち くり推進事業 「監,監里7,「0」
民間保育推進事業 1,「重盤,17監,重1監
民 生 費 認知症検診事業 1,重71,重盤盤
高年者団体支援事業 「0,」7監,盤監7
機管理体制整備事業 4監,里0里,」4里
観光推進事業 「」,監11,77盤
草加駅西口駅前広場改善事業 」監,「監「,000
生活安全推進事業 4」,「」0,重里里
バス路線網整備推進事業 7,4監0,里7重
成 2 6 年 度 の 主 要 事 業
区 分 事 業 名 支 出 済 額
総 務 費 第 庁舎建替事業 14盤,重71,盤盤重
放課後児童健全育成事業 」0盤,74「,7」盤
議会費 、市議会議員の報酬及び市議会の運営等に要する経費を支出 た の す
単位:円・%)
単位:円・%)
増減 重04,監「7,監00 4」「,1里里,」」7 「」1,重0里,700 「40,4」0,4盤」 △ 4普」
「監 重,0監「,里「1,000 里,盤監里,740,監「0 7盤,監監1,監00 」17,監「里,重里0 重監普盤
「盤 重,重監7,」4里,監00 重,0重0,重「里,里監7 」0里,4盤0,「00 監監7,重監重,44」 重1普」
第 2 款 総 務 費
決算構成比: . %)総務費 、主に市の行財政運営、市民活動の支援、文化観光・スポ ツの振興、市税の賦課・徴収及び市 民安全対策等に要する経費を支出 た の す
区分 年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
増減 △ 」4,重重重,000 △ 「重,重40,44「 0 △ 監,0監里,監監里 0普監
「監 47重,1」」,000 44」,監盤0,10重 0 」監,監7「,里重1 重「普盤
「盤 444,1」4,000 41」,盤1重,盤盤7 0 」0,監14,」」」 重」普1
区分 年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
第 款 議 会 費
決算構成比: .6%)予算現額 4億 4,41」万円に対す 支出済額 4億1,」盤1万円 執行率 重」普1%) 不用 額 」,0監1万円 す
主 支出済額 報酬 1億監,1里重万円 共済費 重,71重万円 職員手当等 里,40」万円 給料 4,盤40万円 す
支出済額 前年度に比べ 「,重重4万円 盤普里%)減少し います これ 主に 議員年 金に係 共済費や議員数減少に伴う報酬が減少したこ によ もの す
不用額 前年度に比べ 監0監万円 14普「%)減少し います
主 不用額 負担金 補助及び交付金 1,44盤万円 旅費 監7里万円 職員手当等 監監1万 円 す
予算現額 重重億監,7」4万円に対す 支出済額 重0億重,0重「万円 執行率 重1普」%) 不用 額 監億監,7重監万円 す
主 支出済額 委託料 1監億1,重重4万円 積立金 1」億4,監」」万円 負担金 補助及び交 付金 1」億1,」4「万円 給料 11億盤,」「監万円 す
支出済額 前年度に比べ 4億」,「1里万円 監普0%)増加し います これ 主に 庁舎 建設基金 の積立金や市役所第 庁舎の建設及び解体に係 工事請負費 土地購入に係 公有財産購入費が増加したこ によ もの す
翌年度繰越額 」億里4盤万円 繰越明許費 し の総務管理費 7,監7里万円 市民安全費
「,0」」万円 スポー 振興費 7盤万円 続費 次繰越 し の総務管理費 重,47「万円 市 民安全費 1億1,盤里盤万円 す
不用額 前年度に比べ 「億4,04」万円 7監普7%)増加し います
主 不用額 委託料 1億」,771万円 共済費 7,4重監万円 需用費 盤,監40万円 職員手当 等 盤,「里盤万円 す