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△ 重」1,里00,000

土木債 道路橋り う債等)

減少

」盤億盤,監10万円

教育債 小学校債) 1億」,重70万円

「盤

盤,」監0,監監4,000 監,重4里,監00,000 監,重4里,監00,000

臨時財政対策債

「監

調定額

市   債 

決算構成比:7. %

 区分 年度

予算現額

22年度 年度 24年度 25年度 26年度

奨学資金 1,里11,里00 「,盤0里,400 「,710,000 」,01」,監00 」,監00,重00 入学準備金 1,「4里,重00 「,1「0,里00 「,里盤4,監00 」,010,重00 「,重07,「70 雑入 74,監重里,011 里重,」「1,47盤 1」盤,0「里,盤0「 17重,監」0,104 「「7,重1」,「監「

住宅資金 「監,14重,里盤1 「監,監1「,監里0 「監,41「,監里0 1重,」1「,里監盤 1里,重」7,里監盤 1

1 11 1盤

「1

「盤 千万円 百万円

収入未済額の推移

市債の主 もの 次の おり す

収入未済額の推移を ます 住宅資金貸付金元利収入 年々増加し 雑入 生活保護費 返還金)につい 社会情勢の影響を強く受け収入未済額が急増し いますの 積極的

徴収対策に取り組まれますよう強く要望します

市債の主 もの 次の おり す

また 収入済額 前年度に比べ 重億」,1里0万円 1監普7%)減少し います この主 もの 次の おり す

収 入 未 済額 の 推 移を ま す 雑入 生 活保 護費 返 還 金 等) 「億 「,7重1 万 円 前年 度 比

「盤普重%増) 社会情勢の影響を強く受け急増し いますの 積極的 徴収対策に取り組 まれ こ を望 ます

雑 入 及 び 住 宅 資 金

奨 学 資 金 及 び 入 学 準 備 金

5年間の市債の推移及び内訳 次の おり す

単位:円)

4盤,」00,000 26年度

年度 24年度

0 0 0

0 監,700,000

盤」重,100,000 0

0 1,「監盤,」00,000

監「盤,監00,000

土 木 債

0

民 生 債 」」,重00,000

0 重7「,監00,000 消 防 債 「「「,里00,000

総 務 債

10,400,000 0

0

監,01盤,700,000

減 収 補 債 0 0 0

合  計 盤,監盤盤,400,000 4,里1監,400,000 監,重4里,監00,000

1」重,700,000

「07,000,000

監,「「1,「00,000 盤7」,監00,000

」,74重,」00,000 」,盤盤監,100,000

」,監盤重,監00,000

教 育 債

0 0

」,監監4,「00,000

」,重重監,000,000

重」「,監00,000 1,」重重,盤00,000

22年度

衛 生 債

区  分

重1監,100,000 里」監,100,000

「1重,100,000

0 0 0

25年度

22年度 年度 24年度 25年度 26年度

臨財債を除く市債「,監71,400,0001,「盤1,「00,0001,盤監1,700,000「,1重重,「00,0001,」監1,盤00,000 臨財債 」,重重監,000,000」,監監4,「00,000」,監盤重,監00,000」,74重,」00,000」,盤盤監,100,000

% % % % 1%

%

%

1 %

%

%

0 10

「0

」0 40 監0 盤0 70 里0 重0

億円

市債の 推移

歳出決算状況 次の おり す

単位:円・%)

減少 減少 減少 増加 増加 増加

増加 増加 増加 増加 減少

民生費 「重億重,」1盤万円

教育費 「7億1,」重」万円

土木費 1重億監,0重7万円

衛生費 1億1,重盤盤万円

増減 △ 重監0,監「監,401 △ 盤監「,里里7,里」0 △ 7盤4,重監里,盤」」 4盤7,」「1,0盤「 0普」

」,1盤重,」監盤,」7重 重」普「

不用額 執行率

「盤 70,「」監,0盤里,0」」 盤監,盤重」,監」「,1重「 重04,里監里,400 」,盤」盤,盤77,441 重」普監

民生費 7,盤重里万円

衛生費 7,盤重0万円

消防費 7億」,7「盤万円

総務費 4億」,「1里万円

総務費 「億4,04」万円

䐵 歳   出

  区分 年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額

「監 71,1里監,監重」,4」4 盤盤,」4盤,4「0,0「「 1,盤盤重,里17,0」」

公債費 里,盤里4万円

7,40監万円 教育費

不用額 前年度に比べ 4億盤,7」「万円 14普7%)増加し います この主 もの 次の おり す

予算 現額 70「 億」,監0盤万 円に 対す 支 出済 額 歳出 決算 額) 盤監盤億 重,」監」万 円 執行 率 重」普監%) 不用額 」盤億」,盤盤7万円 す

支出済額 前年度に比べ 盤億監,「里里万円 1普0%)減少し います

こ の主 も の 次の おり す お 詳 細 につ い 次表の 款 別歳 出決 算額 の おり す

翌年度繰越額 重億4里監万円 前年度に比べ 7億盤,4重監万円 4監普里%)減少し います 翌年度繰越額の内訳 商工費の市内限定プ ア 商品券事業 の繰越明許費 し 盤億」,1盤」万円 総務費の第 庁舎建替事業 の 続費 次繰越 し 「億盤,1監0万円 土木費の今様・草加宿道路整備事業 旧道 事業)の事故繰越し し 1,17「万円 す

  

款別歳出決算額の前年度比較 次の おり す

単位:円・%)

工事請負費 「7億「,」重重万円 減少

負担金 補助及び交付金 10億監,」47万円 減少

扶助費 重億盤,」70万円 増加

委託料 7億4,監監7万円 増加

繰出金 7億「,監里盤万円 増加

合   計 盤監,盤重」,監」「,1重「 100普0 盤盤,」4盤,4「0,0「「 △ 盤監「,里里7,里」0

1」 予 備 費 - - - -

1「 公 債 費 監,」監1,0重0,里0盤 里普「 監,」74,1重盤,監里7 △ 「」,10監,7里1

11 災 害 旧 費 0 0普0 0 0

10 教 育 費 4,1盤1,07監,」「重 盤普」 盤,里7監,011,077 △ 「,71」,重」監,74里 重 消 防 費 「,盤里0,」1「,4監4 4普1 1,重4」,0監0,「盤0 7」7,「盤「,1重4 里 土 木 費 里,重盤4,重里盤,里0」 1」普7 10,重1監,重盤監,重監里 △ 1,重監0,重7重,1監監 7 商 工 費 「7盤,170,」」」 0普4 「里盤,1盤里,4」」 △ 重,重重里,100 盤 農 林 水 産 業 費 里監,「里0,」70 0普1 盤「,」「監,盤04 「「,重監4,7盤盤 監 労 働 費 盤重,」0重,監47 0普1 盤0,14監,盤「盤 重,1盤」,重「1 4 衛 生 費 監,14」,4盤0,7監重 7普里 監,「盤」,1「1,」」「 △ 11重,盤盤0,監7」

」 民 生 費 「重,4監7,「重7,「盤7 44普重 「盤,4盤4,1」4,監1盤 「,重重」,1盤「,7監1 4」「,1里里,」」7 比較増減 1 議 会 費 41」,盤1重,盤盤7 0普盤 44」,監盤0,10重 △ 「重,重40,44「

款 別 歳 出 決 算 額

26年度 構成比 25年度

「 総 務 費 重,0重0,重「里,里監7 1」普里 里,盤監里,740,監「0

0 100 200 300 400 500 600 700

H25 H26

億円 年度

議会費 労働費 農林水産業費 商工費

また 支出済額を節別に ます 次表の節別歳出決算額の おり す お 主 増減 次の おり す

節別歳出決算額の前年度比較 次の おり す

単位:円・%)

合   計 盤監,盤重」,監」「,1重「 100普0 盤盤,」4盤,4「0,0「「 △ 盤監「,里里7,里」0

その他

  報酬、災害補償費、報償費、旅費、交 費、役務費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、貸付金、補償、補ሲ及び賠償金、

公課費

「里 繰出金 重,4」4,里4盤,0里里 14普4 里,70里,重7重,0」盤 7「監,里盤7,0監「

「7 公課費 1,里0盤,400 0普0 「,「17,里00 △ 411,400

「監 積立金 1,」4盤,」監「,0監」 「普1 1,4盤「,414,監4重 △ 11盤,0盤「,4重盤

「」 償還金 利子及び割引料 監,重4」,盤77,重1盤 重普0 監,盤盤「,里里0,4重盤 「里0,7重7,4「0

「「 補 償 補ሲ及 び 賠 償 金 1重4,里里監,1「0 0普」 40監,4監里,里「監 △ 「10,監7」,70監

「1 貸付金 」里4,」重盤,「7監 0普盤 1里「,里」1,000 「01,監盤監,「7監

「0 扶助費 1監,7監監,07里,7重盤 「4普0 14,7重1,」70,」0「 重盤」,70里,4重4 1重 負担金 補助及び交付金 盤,」「」,重重4,「重盤 重普盤 7,」77,4盤里,監重「 △ 1,0監」,474,「重盤

1里 備品購入費 「1「,」4重,盤重重 0普」 「0「,盤重監,里監「 重,盤監」,里47

17 公有財産購入費 監1「,盤7重,盤重里 0普里 7」」,「「7,監監監 △ 「「0,監47,里監7

1盤 原材料費 「」,里」「,」77 0普0 「」,7里「,」「監 監0,0監「

1監 工事請負費 」,「」盤,1監」,里01 4普重 監,重盤0,1監1,」」盤 △ 「,7「」,重重7,監」監 14 使用料及び賃借料 7里0,」4監,里重」 1普「 盤監重,」1「,重「0 1「1,0」「,重7」

1」 委託料 7,監」里,7」監,「7「 11普監 盤,7重」,1盤0,1里重 74監,監7監,0里」

1「 役務費 」監」,監」盤,盤」1 0普監 」1里,」00,7里0 」監,「」監,里監1

11 需用費 「,1盤盤,「7盤,里10 」普」 1,重里監,0里里,監1監 1里1,1里里,「重監

10 交際費 7,1」盤,「監0 0普0 1,」1」,40監 監,里「「,里4監

重 旅費 「0,重重監,盤0「 0普0 「「,「1里,7「監 △ 1,「「」,1「」

里 報償費 171,010,監盤盤 0普」 1重1,01「,監「1 △ 「0,001,重監監

7 賃金 1,監重「,里11,重監1 「普4 1,監盤「,40里,監監監 」0,40」,」重盤

監 災害補償費 7重1,監70 0普0 監,盤4」,7里4 △ 4,里監「,「14

4 共済費 1,7盤盤,」監」,」監盤 「普7 1,70里,「」1,0「0 監里,1「「,」」盤

」 職員手当等 」,000,重14,重17 4普盤 「,里里4,「41,1監「 11盤,盤7」,7盤監

「 給料 4,監01,盤監重,監監「 盤普重 4,「里監,004,監0監 「1盤,盤監監,047

1 報酬 4「「,重11,」0」 0普盤 417,00盤,「里」 監,重0監,0「0

26年度 構成比 25年度 比較増減

節 別 歳 出 決 算 額

0 100 200 300 400 500 600 700

H25 H26

億円 年度

使用料及び賃借料

成26年度の主要事業 次の おり す

単位:円)

国指定名勝 おくのほそ道の風 地 草加松原 の 保存・活用推進事業

重,」「「,」07

注1)主要事業 広報そう 成「盤年4月監日号週 に掲載したものを基に作成し います

注「)支出済額欄 各事業に係 成「盤年度の支出済額を表示し います

消 防 費

土曜学習推進事業 7,00重,7「」

栄小学校施設一般開放事業 4,「4盤,0」「

教 育 費

トイ 環境改善整備事業 小学校) 重7,重監盤,000

子 も教育連携推進事業 」「,監里重,盤」」

アコン設置事業 小・中学校) 里里,重41,里里里 公共下水道事業特別会計繰出金 」,0里重,里「監,000

草加市八潮市消防広域化事業 盤」里,」10,11重

農 林 水 産 業 費

都市農業育成・共生支援事業

草加ふささ 豆倶楽部実行委員会補助金)

4,1監4,盤7「

土 木 費 公園広場等整備事業 「7里,「監7,1」7

保育施設整備事業 」重,10監,0「4

子育 支援センター及び児童発達支援センター運営 事業

17盤,47監,重47 子 もにやさしいまち くり推進事業 「監,監里7,「0」

民間保育推進事業 1,「重盤,17監,重1監

民 生 費 認知症検診事業 1,重71,重盤盤

高年者団体支援事業 「0,」7監,盤監7

機管理体制整備事業 4監,里0里,」4里

観光推進事業 「」,監11,77盤

草加駅西口駅前広場改善事業 」監,「監「,000

生活安全推進事業 4」,「」0,重里里

バス路線網整備推進事業 7,4監0,里7重

成 2 6 年 度 の 主 要 事 業

区  分 事  業  名 支 出 済 額

総 務 費 第 庁舎建替事業 14盤,重71,盤盤重

放課後児童健全育成事業 」0盤,74「,7」盤

議会費 、市議会議員の報酬及び市議会の運営等に要する経費を支出

単位:円・%)

単位:円・%)

増減 重04,監「7,監00 4」「,1里里,」」7 「」1,重0里,700 「40,4」0,4盤」 △ 4普」

「監 重,0監「,里「1,000 里,盤監里,740,監「0 7盤,監監1,監00 」17,監「里,重里0 重監普盤

「盤 重,重監7,」4里,監00 重,0重0,重「里,里監7 」0里,4盤0,「00 監監7,重監重,44」 重1普」

第 2 款 総 務 費 

決算構成比: . %)

総務費 、主に市の行財政運営、市民活動の支援、文化観光・スポ ツの振興、市税の賦課・徴収及び市 民安全対策等に要する経費を支出

  区分 年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率

増減 △ 」4,重重重,000 △ 「重,重40,44「 0 △ 監,0監里,監監里 0普監

「監 47重,1」」,000 44」,監盤0,10重 0 」監,監7「,里重1 重「普盤

「盤 444,1」4,000 41」,盤1重,盤盤7 0 」0,監14,」」」 重」普1

  区分 年度

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率

第   款 議 会 費 

決算構成比: .6%)

予算現額 4億 4,41」万円に対す 支出済額 4億1,」盤1万円 執行率 重」普1%) 不用 額 」,0監1万円 す

主 支出済額 報酬 1億監,1里重万円 共済費 重,71重万円 職員手当等 里,40」万円 給料 4,盤40万円 す

支出済額 前年度に比べ 「,重重4万円 盤普里%)減少し います これ 主に 議員年 金に係 共済費や議員数減少に伴う報酬が減少したこ によ もの す

不用額 前年度に比べ 監0監万円 14普「%)減少し います

主 不用額 負担金 補助及び交付金 1,44盤万円 旅費 監7里万円 職員手当等 監監1万 円 す

予算現額 重重億監,7」4万円に対す 支出済額 重0億重,0重「万円 執行率 重1普」%) 不用 額 監億監,7重監万円 す

主 支出済額 委託料 1監億1,重重4万円 積立金 1」億4,監」」万円 負担金 補助及び交 付金 1」億1,」4「万円 給料 11億盤,」「監万円 す

支出済額 前年度に比べ 4億」,「1里万円 監普0%)増加し います これ 主に 庁舎 建設基金 の積立金や市役所第 庁舎の建設及び解体に係 工事請負費 土地購入に係 公有財産購入費が増加したこ によ もの す

翌年度繰越額 」億里4盤万円 繰越明許費 し の総務管理費 7,監7里万円 市民安全費

「,0」」万円 スポー 振興費 7盤万円 続費 次繰越 し の総務管理費 重,47「万円 市 民安全費 1億1,盤里盤万円 す

不用額 前年度に比べ 「億4,04」万円 7監普7%)増加し います

主 不用額 委託料 1億」,771万円 共済費 7,4重監万円 需用費 盤,監40万円 職員手当 等 盤,「里盤万円 す

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