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3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、 連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、 記載はあ りません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当連結会計年度( 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当連結会計年度( 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
( 単位:百万円)
報告セグメント
全社・消去 合計
時間情報 システム事業
環境関連 システム事業
計
当期償却額 666 51 718 ― 718
当期末残高 5, 455 ― 5, 455 ― 5, 455
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
当連結会計年度( 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
平成22年12月、 国内の連結対象子会社アマノマネジメントサービス( 株) 他3社について、 当社が少数株 主持分を買取り当社の100%子会社化したこと等に伴い、 当連結会計年度において負ののれん発生益990 百万円を特別利益として計上しております。 この負ののれん発生益は特定の報告セグメントに係るもの ではないため、 全社の利益として認識しております。
アマノ株式会社(E 01590) 有価証券報告書
【関連当事者情報】
前連結会計年度( 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 該当事項はありません。
当連結会計年度( 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 該当事項はありません。
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( 1株当たり情報)
項目
前連結会計年度 ( 自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
当連結会計年度 ( 自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額 964円78銭 945円23銭
1株当たり当期純利益金額 13円20銭 40円01銭
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益金額
― ―
なお、潜在株式調整後1株当たり当 期 純 利 益 金 額 に つ い て は 、潜 在 株 式 が 存 在 し な い た め 、記 載 し て お り ま せん。
同左 ( 注) 算定上の基礎
1.1株当たり純資産額 項目
前連結会計年度
(平成22年3月31日)
当連結会計年度
(平成23年3月31日)
連結貸借対照表の純資産の部の合計額( 百万円) 74, 967 72, 561
普通株式に係る純資産額( 百万円) 73, 901 72, 401
差額の主な内訳( 百万円) 少数株主持分
1, 066 159
普通株式の発行済株式数(千株) 81, 257 81, 257
普通株式の自己株式数(千株) 4, 658 4, 660
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式 の数(千株)
76, 599 76, 596
2.1株当たり当期純利益金額 項目
前連結会計年度 ( 自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
当連結会計年度 ( 自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日)
連結損益計算書上の当期純利益( 百万円) 1, 010 3, 064
普通株式に係る当期純利益( 百万円) 1, 010 3, 064
普通株式の期中平均株式数( 千株) 76, 599 76, 598
( 重要な後発事象)
前連結会計年度( 自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) 該当事項はありません。
当連結会計年度( 自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 該当事項はありません。
アマノ株式会社(E 01590) 有価証券報告書
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
前期末残高 ( 百万円)
当期末残高 ( 百万円)
平均利率 ( %)
返済期限
短期借入金 6 1, 711 1. 40 ―
1年以内に返済予定の長期借入金 12 3 4. 10 ―
1年以内に返済予定のリース債務 476 539 ― ―
長 期 借 入 金 ( 1 年 以 内 に 返 済 予 定 のものを除く。)
25 10 3. 98 平成24年〜平成26年 リ ー ス 債 務 ( 1 年 以 内 に 返 済 予 定
のものを除く。)
1, 230 1, 749 ― 平成24年〜平成30年
合計 1, 751 4, 014 ― ―
( 注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連 結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務( 1年以内に返済予定のものを除く) の連結決算日後5年内における1年ごとの返 済予定額の総額
区分
1年超2年以内 ( 百万円)
2年超3年以内 ( 百万円)
3年超4年以内 ( 百万円)
4年超5年以内 ( 百万円)
長期借入金 3 3 3 ―
リース債務 569 520 380 169
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度末における負債及び純資産の合 計額の100分の1以下であるため、 記載を省略しております。
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( 2) 【その他】
当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等
第1四半期 ( 自 平成22年4月1日
至 平成22年6月30日)
第2四半期 ( 自 平成22年7月1日
至 平成22年9月30日)
第3四半期 ( 自 平成22年10月1日
至 平成22年12月31日)
第4四半期 ( 自 平成23年1月1日
至 平成23年3月31日) 売上高 ( 百万円) 18, 267 21, 660 19, 709 23, 665 税 金 等 調 整 前 四
半期純利益金額
( 百万円) 115 1, 104 1, 852 2, 391
四 半 期 純 利 益 金 額 又 は 四 半 期 純 損失金額( △)
( 百万円) △ 70 549 1, 186 1, 398
1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 金 額 1 株 当 た り 四 半 期 純損失金額( △ )
( 円) △0. 92 7. 17 15. 50 18. 26
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2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度 (平成23年3月31日) 資産の部
流動資産
現金及び預金 15,474 18,527
受取手形 2,525 2,759
売掛金
※1 13,552
※1 13,653
有価証券 1,000 1,000
商品及び製品 1,388 1,513
仕掛品 460 558
原材料及び貯蔵品 1,648 1,692
前渡金
※1 22
※1 6
前払費用 132 140
繰延税金資産 750 874
未収入金
※1 676
※1 278 その他
※1 247
※1 146
貸倒引当金 △ 84 △33
流動資産合計 37,795 41,117
固定資産 有形固定資産
建物 23,815 23,636
減価償却累計額 △13,628 △ 14,020
建物(純額) 10,186 9,616
構築物 1,590 1,512
減価償却累計額 △1,331 △ 1,292
構築物(純額) 258 220
機械及び装置 6,596 6,292
減価償却累計額 △5,764 △ 5,673
機械及び装置(純額) 831 618
車両運搬具 75 68
減価償却累計額 △ 72 △66
車両運搬具(純額) 2 2
工具、器具及び備品 9,687 8,548
減価償却累計額 △9,126 △ 8,207
工具、器具及び備品(純額) 560 341
土地 6,679 6,679
リース資産 99 157
減価償却累計額 △ 25 △49
リース資産(純額) 74 108
建設仮勘定 79 101
有形固定資産合計 18,674 17,689
有価証券報告書
(単位:百万円) 前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度 (平成23年3月31日) 無形固定資産
のれん 200 100
借地権 1 1
ソフトウエア 3,466 2,328
ソフトウエア仮勘定 278 283
電話加入権 33 33
その他 1 4
無形固定資産合計 3,982 2,752
投資その他の資産
投資有価証券 3,764 4,106
関係会社株式 27,324 27,585
関係会社出資金 71 102
長期貸付金 16 13
関係会社長期貸付金 522 714
破産更生債権等 280 273
長期前払費用 7 19
差入保証金 819 778
繰延税金資産 1,713 1,558
長期預金 200 1,700
保険積立金 1,807 1,390
その他 119 110
貸倒引当金 △316 △ 297
投資その他の資産合計 36,332 38,055
固定資産合計 58,989 58,497
資産合計 96,784 99,615
負債の部 流動負債
支払手形 267 344
買掛金
※1 7,588
※1 8,475
リース債務 19 33
未払金
※1 357 82
未払費用
※1 1,557
※1 1,620
未払法人税等 127 1,528
未払消費税等 93 255
前受金 849 1,264
預り金 283 285
従業員預り金 1,507 1,506
賞与引当金 1,426 1,524
災害損失引当金 − 15
その他 52 72
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(単位:百万円) 前事業年度
(平成22年3月31日)
当事業年度 (平成23年3月31日)
流動負債合計 14,130 17,008
固定負債
長期未払金 182 182
リース債務 58 83
退職給付引当金 3,705 3,279
固定負債合計 3,947 3,546
負債合計 18,078 20,555
純資産の部 株主資本
資本金 18,239 18,239
資本剰余金
資本準備金 19,292 19,292
その他資本剰余金 274 274
資本剰余金合計 19,567 19,567
利益剰余金
利益準備金 2,385 2,385
その他利益剰余金
建物圧縮積立金 28 27
別途積立金 10,881 10,881
繰越利益剰余金 31,439 31,832
利益剰余金合計 44,734 45,126
自己株式 △3,717 △ 3,718
株主資本合計 78,823 79,214
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △117 △ 154
評価・換算差額等合計 △117 △ 154
純資産合計 78,706 79,059
負債純資産合計 96,784 99,615
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②【損益計算書】
(単位:百万円) 前事業年度
(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
売上高 52,768 56,756
売上原価
商品期首たな卸高 969 878
製品期首たな卸高 575 510
当期商品仕入高 19,990 20,199
当期製品製造原価
※4 13,172
※4 15,185
合計 34,708 36,773
商品期末たな卸高 878 950
製品期末たな卸高 510 562
他勘定振替高 ※1 369
※1 295
売上原価合計 32,950 34,965
売上総利益 19,817 21,790
販売費及び一般管理費 販売費
※3 15,667
※3 15,461 一般管理費
※3, ※4 2,810
※3, ※4 2,701
販売費及び一般管理費合計 18,478 18,162
営業利益 1,339 3,628
営業外収益
受取利息 29 28
有価証券利息 9 10
受取配当金
※2 341
※2 306 不動産賃貸料
※2 148
※2 159
受取保険配当金 86 85
受取保険金 50 81
投資有価証券割当益 − 123
その他 95 109
営業外収益合計 761 903
営業外費用
支払利息 15 16
為替差損 47 73
不動産賃貸原価 40 38
その他 56 47
営業外費用合計 160 175
経常利益 1,940 4,356
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(単位:百万円) 前事業年度
(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 特別利益
固定資産売却益
※5 10 −
投資有価証券売却益 0 −
貸倒引当金戻入額 12 23
災害見舞金 − 8
その他 5 −
特別利益合計 29 31
特別損失
固定資産除却損
※6 12
※6 58
投資有価証券評価損 3 125
子会社株式評価損 36 −
災害による損失 −
※7 23
その他 − 29
特別損失合計 52 237
税引前当期純利益 1,917 4,150
法人税、住民税及び事業税 381 1,711
法人税等調整額 652 55
法人税等合計 1,034 1,767
当期純利益 882 2,383
有価証券報告書
【製造原価明細書】
第94期 ( 自 平成21年4月1日
至 平成22年3月31日)
第95期 ( 自 平成22年4月1日
至 平成23年3月31日) 区分
注記 番号
金額( 百万円)
構成比 ( %)
金額( 百万円)
構成比 ( %)
Ⅰ 材料費 10, 196 56. 3 11, 795 60. 9
Ⅱ 労務費 ※ 4 5, 482 30. 2 5, 421 28. 0
Ⅲ 経費 2, 441 13. 5 2, 155 11. 1
( 減価償却費) ( 883) ( 4. 9) ( 712) ( 3. 7) 当期総製造費用 18, 120 100. 0 19, 372 100. 0
仕掛品期首たな卸高 433 460
合計 18, 553 19, 833
仕掛品期末たな卸高 460 558
他勘定振替高 ※ 3 4, 920 4, 089
当期製品製造原価 13, 172 15, 185
( 注) 1 原価計算の方法… … 月次では組別総合標準原 価計算を実施しております。なお、標準原価は 過去の実績に予定を加味した目標原価として 設定し、実際原価と標準原価との間に生ずる原 価差額は原価計算基準に基づき期末において 売上原価とたな卸資産とに配賦しております。
( 注) 1 原価計算の方法 同左
2 原価差額の配賦の内訳
売上原価 264百万円
製品 19
仕掛品 50
原材料 40
他勘定振替高 66
計 439
2 原価差額の配賦の内訳
売上原価 191百万円
製品 17
仕掛品 15
原材料 63
他勘定振替高 51
計 337
※ 3 他勘定振替高の内訳
固定資産 1, 632百万円 研究開発費等 3, 287
計 4, 920
※ 3 他勘定振替高の内訳
固定資産 854百万円
研究開発費等 3, 235
計 4, 089
※ 4 労務費のうち引当金繰入額の内訳 賞与引当金繰入額 508百万円
※ 4 労務費のうち引当金繰入額の内訳 賞与引当金繰入額 521百万円
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③【株主資本等変動計算書】
(単位:百万円) 前事業年度
(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 株主資本
資本金
前期末残高 18,239 18,239
当期変動額
当期変動額合計 − −
当期末残高 18,239 18,239
資本剰余金 資本準備金
前期末残高 19,292 19,292
当期変動額
当期変動額合計 − −
当期末残高 19,292 19,292
その他資本剰余金
前期末残高 274 274
当期変動額
当期変動額合計 − −
当期末残高 274 274
資本剰余金合計
前期末残高 19,567 19,567
当期変動額
当期変動額合計 − −
当期末残高 19,567 19,567
利益剰余金 利益準備金
前期末残高 2,385 2,385
当期変動額
当期変動額合計 − −
当期末残高 2,385 2,385
その他利益剰余金 建物圧縮積立金
前期末残高 29 28
当期変動額
建物圧縮積立金の取崩 △ 1 △1
当期変動額合計 △ 1 △1
当期末残高 28 27
別途積立金
前期末残高 10,881 10,881
当期変動額
当期変動額合計 − −
当期末残高 10,881 10,881
繰越利益剰余金
前期末残高 32,546 31,439
当期変動額
建物圧縮積立金の取崩 1 1
剰余金の配当 △ 1,991 △1,991
当期純利益 882 2,383
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