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3    主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、 連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、 記載はあ りません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度( 自  平成22年4月1日  至  平成23年3月31日) 該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度( 自  平成22年4月1日  至  平成23年3月31日)

        ( 単位:百万円)

報告セグメント

全社・消去 合計

時間情報 システム事業

環境関連 システム事業

当期償却額 666 51 718 ― 718

当期末残高 5, 455 ― 5, 455 ― 5, 455

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度( 自    平成22年4月1日    至    平成23年3月31日)

平成22年12月、 国内の連結対象子会社アマノマネジメントサービス( 株) 他3社について、 当社が少数株 主持分を買取り当社の100%子会社化したこと等に伴い、 当連結会計年度において負ののれん発生益990 百万円を特別利益として計上しております。 この負ののれん発生益は特定の報告セグメントに係るもの ではないため、 全社の利益として認識しております。

アマノ株式会社(E 01590) 有価証券報告書

【関連当事者情報】

前連結会計年度( 自  平成21年4月1日  至  平成22年3月31日) 該当事項はありません。

当連結会計年度( 自  平成22年4月1日  至  平成23年3月31日) 該当事項はありません。

有価証券報告書

( 1株当たり情報)

項目

前連結会計年度 ( 自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日)

当連結会計年度 ( 自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日)

1株当たり純資産額 964円78銭 945円23銭

1株当たり当期純利益金額 13円20銭 40円01銭

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益金額

― ―

 なお、潜在株式調整後1株当たり当 期 純 利 益 金 額 に つ い て は 、潜 在 株 式 が 存 在 し な い た め 、記 載 し て お り ま せん。

同左     ( 注)  算定上の基礎

1.1株当たり純資産額 項目

前連結会計年度

(平成22年3月31日)

当連結会計年度

(平成23年3月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額( 百万円) 74, 967 72, 561

普通株式に係る純資産額( 百万円) 73, 901 72, 401

差額の主な内訳( 百万円)   少数株主持分

1, 066 159

普通株式の発行済株式数(千株) 81, 257 81, 257

普通株式の自己株式数(千株) 4, 658 4, 660

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式 の数(千株)

76, 599 76, 596

2.1株当たり当期純利益金額 項目

前連結会計年度 ( 自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日)

当連結会計年度 ( 自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日)

連結損益計算書上の当期純利益( 百万円) 1, 010 3, 064

普通株式に係る当期純利益( 百万円) 1, 010 3, 064

普通株式の期中平均株式数( 千株) 76, 599 76, 598

( 重要な後発事象)

前連結会計年度( 自  平成21年4月1日  至  平成22年3月31日) 該当事項はありません。

当連結会計年度( 自  平成22年4月1日  至  平成23年3月31日) 該当事項はありません。

アマノ株式会社(E 01590) 有価証券報告書

⑤  【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分

前期末残高 ( 百万円)

当期末残高 ( 百万円)

平均利率 ( %)

返済期限

短期借入金 6 1, 711 1. 40 ―

1年以内に返済予定の長期借入金 12 3 4. 10 ―

1年以内に返済予定のリース債務 476 539 ― ―

長 期 借 入 金 ( 1 年 以 内 に 返 済 予 定 のものを除く。)

25 10 3. 98 平成24年〜平成26年 リ ー ス 債 務 ( 1 年 以 内 に 返 済 予 定

のものを除く。)

1, 230 1, 749 ― 平成24年〜平成30年

合計 1, 751 4, 014 ― ―

( 注)   1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連 結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務( 1年以内に返済予定のものを除く) の連結決算日後5年内における1年ごとの返 済予定額の総額

区分

1年超2年以内 ( 百万円)

2年超3年以内 ( 百万円)

3年超4年以内 ( 百万円)

4年超5年以内 ( 百万円)

長期借入金 3 3 3 ―

リース債務 569 520 380 169

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度末における負債及び純資産の合 計額の100分の1以下であるため、 記載を省略しております。

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( 2)   【その他】

当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

第1四半期 ( 自  平成22年4月1日

至  平成22年6月30日)

第2四半期 ( 自  平成22年7月1日

至  平成22年9月30日)

第3四半期 ( 自  平成22年10月1日

至  平成22年12月31日)

第4四半期 ( 自  平成23年1月1日

至  平成23年3月31日) 売上高 ( 百万円) 18, 267 21, 660 19, 709 23, 665 税 金 等 調 整 前 四

半期純利益金額

( 百万円) 115 1, 104 1, 852 2, 391

四 半 期 純 利 益 金 額 又 は 四 半 期 純 損失金額( △)

( 百万円) △ 70 549 1, 186 1, 398

1 株 当 た り 四 半 期 純 利 益 金 額 1 株 当 た り 四 半 期 純損失金額( △ )

( 円) △0. 92 7. 17 15. 50 18. 26

   

アマノ株式会社(E 01590) 有価証券報告書

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位:百万円) 前事業年度

(平成22年3月31日)

当事業年度 (平成23年3月31日) 資産の部

流動資産

現金及び預金 15,474 18,527

受取手形 2,525 2,759

売掛金

1 13,552

1 13,653

有価証券 1,000 1,000

商品及び製品 1,388 1,513

仕掛品 460 558

原材料及び貯蔵品 1,648 1,692

前渡金

1 22

1 6

前払費用 132 140

繰延税金資産 750 874

未収入金

1 676

1 278 その他

1 247

1 146

貸倒引当金 △ 84 △33

流動資産合計 37,795 41,117

固定資産 有形固定資産

建物 23,815 23,636

減価償却累計額 △13,628 △ 14,020

建物(純額) 10,186 9,616

構築物 1,590 1,512

減価償却累計額 △1,331 △ 1,292

構築物(純額) 258 220

機械及び装置 6,596 6,292

減価償却累計額 △5,764 △ 5,673

機械及び装置(純額) 831 618

車両運搬具 75 68

減価償却累計額 △ 72 △66

車両運搬具(純額) 2 2

工具、器具及び備品 9,687 8,548

減価償却累計額 △9,126 △ 8,207

工具、器具及び備品(純額) 560 341

土地 6,679 6,679

リース資産 99 157

減価償却累計額 △ 25 △49

リース資産(純額) 74 108

建設仮勘定 79 101

有形固定資産合計 18,674 17,689

有価証券報告書

(単位:百万円) 前事業年度

(平成22年3月31日)

当事業年度 (平成23年3月31日) 無形固定資産

のれん 200 100

借地権 1 1

ソフトウエア 3,466 2,328

ソフトウエア仮勘定 278 283

電話加入権 33 33

その他 1 4

無形固定資産合計 3,982 2,752

投資その他の資産

投資有価証券 3,764 4,106

関係会社株式 27,324 27,585

関係会社出資金 71 102

長期貸付金 16 13

関係会社長期貸付金 522 714

破産更生債権等 280 273

長期前払費用 7 19

差入保証金 819 778

繰延税金資産 1,713 1,558

長期預金 200 1,700

保険積立金 1,807 1,390

その他 119 110

貸倒引当金 △316 △ 297

投資その他の資産合計 36,332 38,055

固定資産合計 58,989 58,497

資産合計 96,784 99,615

負債の部 流動負債

支払手形 267 344

買掛金

1 7,588

1 8,475

リース債務 19 33

未払金

1 357 82

未払費用

1 1,557

1 1,620

未払法人税等 127 1,528

未払消費税等 93 255

前受金 849 1,264

預り金 283 285

従業員預り金 1,507 1,506

賞与引当金 1,426 1,524

災害損失引当金 − 15

その他 52 72

アマノ株式会社(E 01590) 有価証券報告書

(単位:百万円) 前事業年度

(平成22年3月31日)

当事業年度 (平成23年3月31日)

流動負債合計 14,130 17,008

固定負債

長期未払金 182 182

リース債務 58 83

退職給付引当金 3,705 3,279

固定負債合計 3,947 3,546

負債合計 18,078 20,555

純資産の部 株主資本

資本金 18,239 18,239

資本剰余金

資本準備金 19,292 19,292

その他資本剰余金 274 274

資本剰余金合計 19,567 19,567

利益剰余金

利益準備金 2,385 2,385

その他利益剰余金

建物圧縮積立金 28 27

別途積立金 10,881 10,881

繰越利益剰余金 31,439 31,832

利益剰余金合計 44,734 45,126

自己株式 △3,717 △ 3,718

株主資本合計 78,823 79,214

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △117 △ 154

評価・換算差額等合計 △117 △ 154

純資産合計 78,706 79,059

負債純資産合計 96,784 99,615

有価証券報告書

②【損益計算書】

(単位:百万円) 前事業年度

(自  平成21年4月1日  至  平成22年3月31日)

当事業年度 (自  平成22年4月1日  至  平成23年3月31日)

売上高 52,768 56,756

売上原価

商品期首たな卸高 969 878

製品期首たな卸高 575 510

当期商品仕入高 19,990 20,199

当期製品製造原価

4 13,172

4 15,185

合計 34,708 36,773

商品期末たな卸高 878 950

製品期末たな卸高 510 562

他勘定振替高 1 369

1 295

売上原価合計 32,950 34,965

売上総利益 19,817 21,790

販売費及び一般管理費 販売費

3 15,667

3 15,461 一般管理費

3, ※4 2,810

3, ※4 2,701

販売費及び一般管理費合計 18,478 18,162

営業利益 1,339 3,628

営業外収益

受取利息 29 28

有価証券利息 9 10

受取配当金

2 341

2 306 不動産賃貸料

2 148

2 159

受取保険配当金 86 85

受取保険金 50 81

投資有価証券割当益 − 123

その他 95 109

営業外収益合計 761 903

営業外費用

支払利息 15 16

為替差損 47 73

不動産賃貸原価 40 38

その他 56 47

営業外費用合計 160 175

経常利益 1,940 4,356

アマノ株式会社(E 01590) 有価証券報告書

(単位:百万円) 前事業年度

(自  平成21年4月1日  至  平成22年3月31日)

当事業年度 (自  平成22年4月1日  至  平成23年3月31日) 特別利益

固定資産売却益

5 10 −

投資有価証券売却益 0 −

貸倒引当金戻入額 12 23

災害見舞金 − 8

その他 5 −

特別利益合計 29 31

特別損失

固定資産除却損

6 12

6 58

投資有価証券評価損 3 125

子会社株式評価損 36 −

災害による損失 −

7 23

その他 − 29

特別損失合計 52 237

税引前当期純利益 1,917 4,150

法人税、住民税及び事業税 381 1,711

法人税等調整額 652 55

法人税等合計 1,034 1,767

当期純利益 882 2,383

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【製造原価明細書】

   

第94期 ( 自 平成21年4月1日

至 平成22年3月31日)

第95期 ( 自 平成22年4月1日

至 平成23年3月31日) 区分

注記 番号

金額( 百万円)

構成比 ( %)

金額( 百万円)

構成比 ( %)

Ⅰ 材料費   10, 196 56. 3 11, 795 60. 9

Ⅱ 労務費 ※ 4 5, 482 30. 2 5, 421 28. 0

Ⅲ 経費   2, 441 13. 5 2, 155 11. 1

  ( 減価償却費)   ( 883) ( 4. 9) ( 712) ( 3. 7)   当期総製造費用   18, 120 100. 0 19, 372 100. 0

  仕掛品期首たな卸高   433   460  

合計   18, 553   19, 833  

  仕掛品期末たな卸高   460   558  

  他勘定振替高 ※ 3 4, 920   4, 089  

  当期製品製造原価   13, 172   15, 185  

 ( 注)   1 原価計算の方法… … 月次では組別総合標準原 価計算を実施しております。なお、標準原価は 過去の実績に予定を加味した目標原価として 設定し、実際原価と標準原価との間に生ずる原 価差額は原価計算基準に基づき期末において 売上原価とたな卸資産とに配賦しております。

 ( 注)   1 原価計算の方法 同左

     2 原価差額の配賦の内訳

売上原価 264百万円

製品 19

仕掛品 50

原材料 40

他勘定振替高 66

計 439

     2 原価差額の配賦の内訳

売上原価 191百万円

製品 17

仕掛品 15

原材料 63

他勘定振替高 51

計 337

    ※ 3 他勘定振替高の内訳

固定資産 1, 632百万円 研究開発費等 3, 287

計 4, 920

  ※ 3 他勘定振替高の内訳

固定資産 854百万円

研究開発費等 3, 235

計 4, 089

    ※ 4 労務費のうち引当金繰入額の内訳 賞与引当金繰入額 508百万円

   

    ※ 4 労務費のうち引当金繰入額の内訳 賞与引当金繰入額 521百万円

   

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③【株主資本等変動計算書】

(単位:百万円) 前事業年度

(自  平成21年4月1日  至  平成22年3月31日)

当事業年度 (自  平成22年4月1日  至  平成23年3月31日) 株主資本

資本金

前期末残高 18,239 18,239

当期変動額

当期変動額合計 − −

当期末残高 18,239 18,239

資本剰余金 資本準備金

前期末残高 19,292 19,292

当期変動額

当期変動額合計 − −

当期末残高 19,292 19,292

その他資本剰余金

前期末残高 274 274

当期変動額

当期変動額合計 − −

当期末残高 274 274

資本剰余金合計

前期末残高 19,567 19,567

当期変動額

当期変動額合計 − −

当期末残高 19,567 19,567

利益剰余金 利益準備金

前期末残高 2,385 2,385

当期変動額

当期変動額合計 − −

当期末残高 2,385 2,385

その他利益剰余金 建物圧縮積立金

前期末残高 29 28

当期変動額

建物圧縮積立金の取崩 △ 1 △1

当期変動額合計 △ 1 △1

当期末残高 28 27

別途積立金

前期末残高 10,881 10,881

当期変動額

当期変動額合計 − −

当期末残高 10,881 10,881

繰越利益剰余金

前期末残高 32,546 31,439

当期変動額

建物圧縮積立金の取崩 1 1

剰余金の配当 △ 1,991 △1,991

当期純利益 882 2,383

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