議案第35号
平成29年度吉賀町一般会計予算
平成29年度吉賀町一般会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条
歳入歳出予算の総額は、歳入歳 出それぞれ6,826 ,950千円と
定める。
2
歳入歳出予算の款項の区分及び当該 区分 ごとの金額 は、「 第1表
歳入歳
出予算」による。
(地方債)
第2条
地方自治法第230条第1項の規定 により起こすこと ができる地方債
の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第5表
地方
債」による。
(一時借入金)
第3条
地方自治法第235条の3第2項の規定による 一時借 入金の借入の最
高額は、1,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第4条
地方自治法第220条第2項ただし 書の規定により歳出予算の各項の
経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)
に係る予算額に過不足 を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費
の各項間の流用。
平成29年3月6日提出
1 547,962
1 町民税 230,789
2 固定資産税 253,123
3 軽自動車税 22,184
4 町たばこ税 37,000
5 入湯税 4,866
2 56,650
1 地方揮発油譲与税 17,982
2 自動車重量譲与税 38,668
3 740
1 利子割交付金 740
4 2,172
1 配当割交付金 2,172
5 1,135
1 株式等譲渡所得割交付金 1,135
6 110,052
1 地方消費税交付金 110,052
7 6,849
1 自動車取得税交付金 6,849
8 1,166
1 地方特例交付金 1,166
9 3,154,479
1 地方交付税 3,154,479
10 855
1 交通安全対策特別交付金 855
11 44,278
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金 町税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
金 額
千円
款
第1表 歳入歳出予算
歳 入
2 負担金 28,168
12 96,159
1 使用料 79,976
2 手数料 16,183
13 526,900
1 国庫負担金 321,813
2 国庫補助金 203,163
3 委託金 1,924
14 368,169
1 県負担金 179,865
2 県補助金 167,183
3 委託金 21,121
15 15,126
1 財産運用収入 15,124
2 財産売払収入 2
16 3,151
1 寄附金 3,151
17 558,069
1 特別会計繰入金 14,000
2 基金繰入金 544,069
18 1
1 繰越金 1
19 149,893
1 延滞金、加算金及び過料 200
繰越金
諸収入
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
3 貸付金元利収入 98,967
4 受託事業収入 4,227
5 雑入 46,459
20 1,183,144
1 町債 1,183,144
6,826,950
千円
町債
歳 入 合 計
1 69,487
1 議会費 69,487
2 1,244,710
1 総務管理費 1,162,727
2 徴税費 43,250
3 戸籍住民基本台帳費 17,912
4 選挙費 18,495
5 統計調査費 780
6 監査委員費 1,546
3 1,568,718
1 社会福祉費 1,004,998
2 児童福祉費 485,106
3 生活保護費 78,614
4 773,375
1 保健衛生費 564,410
2 清掃費 208,965
5 3,866
1 労働諸費 3,866
6 485,163
1 農業費 394,365
2 林業費 90,467
3 水産業費 331
7 175,406
1 商工費 175,406
8 土木費 822,053
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
千円
2 道路橋梁費 415,467
3 河川費 49,711
4 都市計画費 59
5 住宅費 130,332
9 252,075
1 消防費 252,075
10 655,975
1 教育総務費 237,052
2 小学校費 65,437
3 中学校費 66,001
4 社会教育費 110,810
5 保健体育費 176,675
12 770,122
1 公債費 770,122
14 6,000
1 予備費 6,000
6,826,950 消防費
教育費
公債費
予備費
歳 出 合 計
項 金 額
千円
限
度
額
起 債 の 方 法
利
率
償
還
の
方
法
1
公共事業等債
2,300
2
公営住宅建設事業債
60,400
3
合併特例事業債
298,900
4
公共施設最適化事業債
22,000
5
過疎対策事業債
646,300
6
臨時財政対策債
153,244
政府資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合にはその債権
者と協定するも
のによる。ただ
し、財政の都合
により据置期間
及び償還期限を
短縮し、又は繰
上償還もしくは
低利に借換する
ことができる。
起
債
の
目
的
証書借入
又は
証券発行
年利
5.0%
以内
1 総 括
(歳 入)
1 町税 547,962 528,027 19,935
2 地方譲与税 56,650 56,097 553
3 利子割交付金 740 1,416 △676
4 配当割交付金 2,172 3,137 △965
5 株式等譲渡所得割交付金 1,135 2,123 △988
6 地方消費税交付金 110,052 119,990 △9,938
7 自動車取得税交付金 6,849 6,482 367
8 地方特例交付金 1,166 1,186 △20
9 地方交付税 3,154,479 3,100,138 54,341
10 交通安全対策特別交付金 855 818 37
11 分担金及び負担金 44,278 40,821 3,457
12 使用料及び手数料 96,159 90,862 5,297
13 国庫支出金 526,900 610,874 △83,974
14 県支出金 368,169 380,472 △12,303
15 財産収入 15,126 22,703 △7,577
16 寄附金 3,151 3,001 150
17 繰入金 558,069 588,182 △30,113
18 繰越金 1 1 0
19 諸収入 149,893 105,145 44,748
20 町債 1,183,144 865,678 317,466
6,826,950 6,527,153 299,797 歳 入 合 計
歳入歳出予算事項別明細書
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 議会費 69,487 67,059 2,428 69,487
2 総務費 1,244,710 1,004,036 240,674 21,730 430,300 184,534 608,146
3 民生費 1,568,718 1,592,029 △23,311 535,717 37,700 68,501 926,800
4 衛生費 773,375 746,169 27,206 5,050 36,600 177,463 554,262
5 労働費 3,866 3,688 178 3,000 866
6 農林水産業費 485,163 408,959 76,204 99,072 28,700 91,772 265,619
7 商工費 175,406 145,810 29,596 2,000 64,000 32,082 77,324
8 土木費 822,053 842,153 △20,100 210,142 246,300 22,711 342,900
9 消防費 252,075 276,754 △24,679 4,446 18,300 6,364 222,965
10 教育費 655,975 713,608 △57,633 7,114 168,000 72,478 408,383
12 公債費 770,122 720,888 49,234 2,000 38,969 729,153
14 予備費 6,000 6,000 0 6,000
6,826,950 6,527,153 299,797 887,271 1,029,900 697,874 4,211,905 歳 出 合 計
特 定 財 源
一 般 財 源
千円 千円 千円 千円
款 比 較
千円 本年度予算額
千円
1款 町税 37,000 35,520 1,480
計
現年度課税分 37,000
1 現年度分 37,000
1 町たばこ税 37,000 35,520 1,480
4項 町たばこ税
37,000千円1款 町税
547,962千円22,184 18,472 3,712 計
滞納繰越分 100
2 滞納繰越分 100
現年度課税分 22,084
1 現年度分 22,084
1 軽自動車税 22,184 18,472 3,712
3項 軽自動車税
22,184千円1款 町税
547,962千円253,123 249,743 3,380 計
現年度課税分 5,129
1 現年度分 5,129
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 5,129 5,112 17
滞納繰越分 1,641
2 滞納繰越分 1,641
現年度課税分 246,353
1 現年度分 246,353
1 固定資産税 247,994 244,631 3,363
2項 固定資産税
253,123千円1款 町税
547,962千円230,789 219,169 11,620 計
滞納繰越分 278
2 滞納繰越分 278
現年度課税分 27,818
1 現年度分 27,818
2 法人 28,096 23,739 4,357
滞納繰越分 1,849
2 滞納繰越分 1,849
現年度課税分 200,844
1 現年度分 200,844
1 個人 202,693 195,430 7,263 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
547,962千円 230,789千円
千円
1款 町税
1項 町民税
2 歳 入
千円 千円
節
区 分 金 額
2,172 3,137 △965 計
配当割交付金 2,172
1 配当割交付金 2,172
1 配当割交付金 2,172 3,137 △965
1項 配当割交付金
2,172千円4款 配当割交付金
2,172千円740 1,416 △676 計
利子割交付金 740
1 利子割交付金 740
1 利子割交付金 740 1,416 △676
1項 利子割交付金
740千円3款 利子割交付金
740千円38,668 40,554 △1,886 計
与税
自動車重量譲 38,668
1 自動車重量譲与税 38,668
1 自動車重量譲与税 38,668 40,554 △1,886
2項 自動車重量譲与税
38,668千円2款 地方譲与税
56,650千円17,982 15,543 2,439 計
与税
地方揮発油譲 17,982
1 地方揮発油譲与税 17,982
1 地方揮発油譲与税 17,982 15,543 2,439
1項 地方揮発油譲与税
17,982千円2款 地方譲与税
56,650千円4,866 5,123 △257 計
現年度課税分 4,866
1 現年度分 4,866
1 入湯税 4,866 5,123 △257
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円 千円 千円
節
区 分 金 額
5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金 7款 自動車取得税交付金 8款 地方特例交付金 9款 地方交付税 地方交付税 3,154,479
1 普通交付税 2,859,085
1 地方交付税 3,154,479 3,100,138 54,341
1項 地方交付税
3,154,479千円9款 地方交付税
3,154,479千円1,166 1,186 △20 計
例交付金
減収補てん特 1,166
2 住宅借入金等特別税額控除分 1,166
1 地方特例交付金 1,166 1,186 △20
1項 地方特例交付金
1,166千円8款 地方特例交付金
1,166千円6,849 6,482 367 計
交付金
自動車取得税 6,849
1 自動車取得税交付金 6,849
1 自動車取得税交付金 6,849 6,482 367
1項 自動車取得税交付金
6,849千円7款 自動車取得税交付金
6,849千円110,052 119,990 △9,938 計
付金
地方消費税交 110,052
1 地方消費税交付金 110,052
1 地方消費税交付金 110,052 119,990 △9,938
1項 地方消費税交付金
110,052千円6款 地方消費税交付金
110,052千円1,135 2,123 △988 計
得割交付金
株式等譲渡所 1,135
1 株式等譲渡所得割交付金 1,135
1 株式等譲渡所得割交付金 1,135 2,123 △988
千円 千円
1,135千円 1,135千円
千円
5款 株式等譲渡所得割交付金
1項 株式等譲渡所得割交付金
金 額
説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
高齢者等軽度生活援助事業利用料 309
担金 生活管理指導員派遣事業利用料 31
社会福祉費負 27,267
1 老人施設措置費負担金 21,778
2 民生費負担金 27,293 26,661 632
2項 負担金
28,168千円11款 分担金及び負担金
44,278千円16,110 13,585 2,525 計
担金
災害対策費分 10
1 防災無線個別受信機取付分担金 10
8 消防費分担金 10 10 0
担金
土木管理費分 125
4 急傾斜地崩壊対策事業分担金 125
7 土木費分担金 125 50 75
農地環境整備事業分担金 12,000 農業基盤整備促進事業分担金 2,475 農業費分担金 15,975
1 中山間地域総合整備事業分担金 1,500
5 農林水産業費分担金 15,975 13,525 2,450
1項 分担金
16,110千円11款 分担金及び負担金
44,278千円855 818 37 計
特別交付金
交通安全対策 855
1 交通安全対策特別交付金 855
1 交通安全対策特別交付金 855 818 37
1項 交通安全対策特別交付金
855千円10款 交通安全対策特別交付金
855千円3,154,479 3,100,138 54,341 計
特別交付税 295,394
千円 千円 千円
金 額
説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
11款 分担金及び負担金 12款 使用料及び手数料 住宅使用料 58,341
2 町営住宅使用料 58,341
料
道路敷等使用 1,273
1 道路敷等占用料 1,273
7 土木使用料 61,867 56,807 5,060
右ケ谷キャンプ場使用料 110
林業使用料 190
2 林業総合センター使用料 80
農業使用料 96
1 ふれあい会館使用料 96
5 農林水産使用料 286 364 △78
通夜使用料 621
料 葬儀使用料 1,239
保健衛生使用 3,960
1 火葬使用料 2,100
3 衛生使用料 3,960 3,960 0
住宅使用料 3,406
2 町営住宅使用料 3,406
電気自動車用急速充電器使用料 66
交流研修センター使用料 87
料 携帯電話基地局等施設使用料 930
総務管理使用 1,390
1 行政財産使用料 307
1 総務使用料 4,796 10,006 △5,210
1項 使用料
79,976千円12款 使用料及び手数料
96,159千円28,168 27,236 932 計
担金
保健衛生費負 875
1 後期高齢者医療保健事業補助金 875
3 衛生費負担金 875 575 300
担金
児童福祉費負 26
2 子育て支援利用料 26
成年後見等利用者負担金 149
後期高齢者医療広域連合派遣経費負担金 5,000
千円 千円
44,278千円 28,168千円
千円
11款 分担金及び負担金
2項 負担金
金 額
説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
閲覧手数料 100
督促手数料 130
税務手数料 530
2 諸証明手数料 300
閲覧手数料 10
諸証明手数料 7
料 屋外広告物許可手数料 20
総務管理手数 127
1 臨時運行ナンバー手数料 90
1 総務手数料 3,915 3,966 △51
2項 手数料
16,183千円12款 使用料及び手数料
96,159千円79,976 73,566 6,410 計
(廃目) (廃目) 0 498 △498
商工使用料
サクラマス交流センター使用料 7,128
真田グラウンド使用料 430
蔵木グラウンドゴルフ場使用料 400
柿木体育館使用料 96
六日市体育館使用料 360
世代間交流施設使用料 1
公民館使用料 20
学校グラウンド照明使用料 60
スクールバス使用料 200
柿木基幹集落センター使用料 12
教育使用料 9,067
1 六日市基幹集落センター使用料 360
9 教育使用料 9,067 1,931 7,136
宅使用料
滞納繰越分住 2,253
3 滞納繰越分町営住宅使用料 2,253
千円 千円 千円
金 額
説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
12款 使用料及び手数料 13款 国庫支出金
児童扶養手当給付費 7,581
特例給付 707
庫負担金 非被用者児童手当 7,483
児童福祉費国 180,770
2 被用者児童手当 48,926
生活困窮者自立支援制度負担金 4,549 障がい者自立支援給付費等負担金 70,628 障がい者自立支援医療費 1,885 庫負担金 特別障がい者手当等給付費 4,126 社会福祉費国 87,497
1 国民健康保険基盤安定事業 6,309
1 民生費国庫負担金 321,513 314,759 6,754
13款 国庫支出金
526,900千円1項 国庫負担金
321,813千円計 16,183 17,296 △1,113
諸証明手数料 4
林業手数料 6
1 火入れ許可手数料 2
4 農林水産手数料 6 5 1
浄化槽清掃業許可手数料 5
一般廃棄物収集運搬業許可手数料 10 清掃手数料 12,015
2 ごみ処理手数料 12,000
料 狂犬病予防注射済票交付手数料 187
保健衛生手数 247
1 犬登録手数料 60
3 衛生手数料 12,262 13,325 △1,063
個人番号カード手数料 1
通知カード手数料 10
諸証明手数料 67
印鑑証明手数料 600
台帳手数料 住民基本台帳手数料 870
戸籍住民基本 3,258
3 戸籍手数料 1,710
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
96,159千円 16,183千円
千円
12款 使用料及び手数料
2項 手数料
千円 千円
節
区 分 金 額
助金
住宅費国庫補 57,244
2 社会資本整備総合交付金 57,244
庫補助金
道路橋梁費国 121,270
1 社会資本整備総合交付金 121,270
7 土木費国庫補助金 178,514 217,559 △39,045
庫補助金
保健衛生費国 388
1 循環型社会形成推進交付金 388
3 衛生費国庫補助金 388 1,543 △1,155
庫補助金
生活保護費国 1,760
3 生活保護適正実施推進事業費等補助金 1,760 婚姻による新生活支援事業費補助金 405 庫補助金 地域子ども・子育て支援交付金 14,751 児童福祉費国 15,356
2 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 200 地域生活支援事業費補助金 4,932
庫補助金 障がい程度区分事務費補助金 241
社会福祉費国 5,949
1 地域福祉増進事業補助金 776
2 民生費国庫補助金 23,065 73,386 △50,321
2項 国庫補助金
203,163千円13款 国庫支出金
526,900千円321,813 315,059 6,754 計
庫負担金
保健衛生費国 300
1 未熟児養育医療事業 300
2 衛生費国庫負担金 300 300 0
庫負担金
生活保護費国 53,246
3 生活保護費 53,246
保育給付 115,788
母子生活支援施設入所措置費 285 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円 千円 千円
節
区 分 金 額
13款 国庫支出金 14款 県支出金 後期高齢者医療保険基盤安定事業 29,333 障がい者自立支援給付費等負担金 35,314
負担金 障がい者自立支援医療費 942
社会福祉費県 87,574
1 国民健康保険基盤安定事業 21,985
1 民生費県負担金 154,245 152,170 2,075
1項 県負担金
179,865千円14款 県支出金
368,169千円1,924 1,856 68 計
託金
児童福祉費委 45
2 特別扶養手当事務費 45
託金
社会福祉費委 1,670
1 国民年金事務費 1,670
2 民生費委託金 1,715 1,647 68
台帳費委託金
戸籍住民基本 209
1 中長期在留者住居地届出等事務費 209
1 総務費委託金 209 209 0
3項 委託金
1,924千円13款 国庫支出金
526,900千円203,163 293,959 △90,796 計
へき地生徒援助費 70
補助金 理科教育等振興事業 525
中学校費国庫 754
3 特別支援教育就学奨励費 159
へき地児童援助費 130
補助金 理科教育等振興事業 260
小学校費国庫 442
2 特別支援教育就学奨励費 52
9 教育費国庫補助金 1,196 1,471 △275
千円 千円
526,900千円 203,163千円
千円
13款 国庫支出金
2項 国庫補助金
金 額
説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
難聴児補聴器給付事業補助金 40 高等技能訓練促進費等事業補助金 900 地域生活支援事業費補助金 2,466
福祉医療費 6,787
補助金 介護保険サービス等利用者負担軽減事業 90 社会福祉費県 11,115
1 老人クラブ活動事業 532
2 民生費県補助金 34,035 32,577 1,458
石油貯蔵施設立地対策等補助金 3,529 定住支援体制整備推進交付金 2,000 電源立地地域対策交付金 4,400 補助金 太陽光発電等導入支援事業補助金 1,130 総務管理費県 17,610
1 生活バス路線確保対策事業 6,551
1 総務費県補助金 17,610 16,499 1,111
2項 県補助金
167,183千円14款 県支出金
368,169千円179,865 184,090 △4,225 計
金
土木費県負担 25,470
1 地籍調査事業 25,470
4 土木費県負担金 25,470 31,770 △6,300
負担金
保健衛生費県 150
1 未熟児養育医療事業 150
2 衛生費県負担金 150 150 0
負担金
生活保護費県 1,400
3 生活保護費 1,400
保育給付 57,894
母子生活支援施設入所措置費 142
特例給付 76
負担金 非被用者児童手当 1,870
児童福祉費県 65,271
2 被用者児童手当 5,289
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円 千円 千円
節
区 分 金 額
14款 県支出金 しまね型仕事創生事業補助金 5,000 県単農地集積促進事業補助金 7,301 機構集積支援事業補助金 1,227
多面的機能支払交付金 9,143
農業経営対策事業費補助金 400
機構集積協力金 400
農業基盤整備促進事業補助金 11,550 農業次世代人材投資事業交付金 6,720 半農半Ⅹ支援事業補助金 3,900 新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金 8,897 環境保全型農業直接支払交付金 5,330 経営所得安定対策事業補助金 2,724
需給調整円滑化推進交付金 251
金 中山間地域等直接支払交付金 22,328
農業費県補助 87,068
1 農業委員会交付金 1,897
5 農林水産業費県補助金 98,688 93,897 4,791
地域自死対策緊急強化市町村事業費補助金 241
産科医等確保支援事業 33
補助金 健康増進事業 599
保健衛生費県 4,142
1 乳幼児医療費 3,269
3 衛生費県補助金 4,142 4,464 △322
第1子・第2子保育料軽減事業費補助金 2,507 しまね結婚・子育て交付金 1,341 しまねすくすく子育て支援事業補助金 1,514 地域子ども・子育て支援事業補助金 14,751
補助金 保育所緊急整備事業費補助金 893
児童福祉費県 22,920
2 第3子以降保育料軽減事業 1,914
医療介護総合確保促進基金市町村支援事業費補助金 300 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
368,169千円 167,183千円
千円
14款 県支出金
2項 県補助金
千円 千円
節
区 分 金 額
福祉医療費助成事業一般事務費 56
有害鳥獣対策 560
国民健康保険財政健全化対策 509
建築確認申請 14
その他交付金 1,185
2 大規模行為の届出等 46
農地転用事務 108
母子・寡婦福祉資金の貸付に関する事務 70
特定路外駐車場に関する事務 14
一般旅券の発給等 42
新たに生じた土地の届出の受理等 4 公的個人認証サービス手数料徴収事務 1
人口移動調査 20
屋外広告物の許可等 27
都市計画施設等の区域内の建築の許可 7
鳥獣飼養の登録 31
交付金 有害鳥獣捕獲の許可 245
事務処理特例 817
1 墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可 248
11 しまね市町村総合交付金 2,002 1,848 154
補助金 ふるさと教育推進事業 930
社会教育費県 1,438
4 子育て協働プロジェクト事業補助金 508
補助金
教育総務費県 90
1 いじめ対応支援事業補助金 90
9 教育費県補助金 1,528 1,483 45
金
商工費県補助 2,000
1 地域商業等支援事業 2,000
6 商工費県補助金 2,000 3,100 △1,100
きのこの里づくり事業補助金 4,030 ふるさとの森再生事業補助金 1,013
金 森林環境保全造林事業補助金 802
林業費県補助 11,620
2 森林整備地域活動支援交付金 5,775
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円 千円 千円
節
区 分 金 額
14款 県支出金 託金
教育総務費委 1,750
1 スクールソーシャルワーカー活用事業 1,750 7 教育費委託金 4,390 3,780 610
河川費委託金 5,000
2 河川浄化事業 5,000
委託金
道路橋梁費県 2,000
1 県道除雪費 2,000
6 土木費委託金 7,000 7,500 △500
託金 人権啓発事業委託金 296
社会福祉費委 331
1 特別弔慰金支給事務市町村交付金 35
2 民生費委託金 331 420 △89
経済センサス 9
住宅土地統計 99
就業構造基本調査 384
学校基本調査 25
工業統計 130
託金 商業統計 33
統計調査費委 696
4 人口動態調査 16
金
選挙費県委託 1
3 在外選挙人名簿登録事務費 1
徴税費委託金 8,508
2 県民税徴収取扱事務費 8,508
託金 フォトしまね配布事務費 168
総務管理費委 195
1 自衛官募集事務費 27
1 総務費委託金 9,400 20,933 △11,533
3項 委託金
21,121千円14款 県支出金
368,169千円167,183 163,749 3,434 計
下水道交付金 7,178
1 生活排水処理普及促進交付金 7,178
12 下水道交付金 7,178 9,881 △2,703
千円 千円
368,169千円 167,183千円
千円
14款 県支出金
2項 県補助金
金 額
説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
計 15,124 19,774 △4,650
配当金 5
まちづくり基金利子 7,665
ふるさと応援基金利子 1
土地開発基金利子 27
人材育成基金利子 13
ふるさと水と土保全対策基金利子 1
地域福祉基金利子 87
ふるさと創生基金利子 76
金 減債基金利子 138
利子及び配当 9,419
1 財政調整基金利子 1,406
2 利子及び配当金 9,419 9,765 △346
収入
教員住宅貸付 4,404
4 教員住宅貸付収入 4,404
収入
土地建物貸付 1,301
1 普通財産貸付収入 1,301
1 財産貸付収入 5,705 10,009 △4,304
1項 財産運用収入
15,124千円15款 財産収入
15,126千円21,121 32,633 △11,512 計
金
中学校費委託 1,020
3 学校図書館支援事業委託金 1,020
金
小学校費委託 1,620
2 学校図書館支援事業委託金 1,620
千円 千円 千円
金 額
説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
15款 財産収入 16款 寄附金 17款 繰入金 基金繰入金
ふるさと創生 100,000
1 ふるさと創生基金繰入金 100,000
3 ふるさと創生基金繰入金 100,000 200,000 △100,000
繰入金
財政調整基金 66,491
1 財政調整基金繰入金 66,491
1 財政調整基金繰入金 66,491 215,567 △149,076
2項 基金繰入金
544,069千円17款 繰入金
558,069千円14,000 14,000 0 計
入金
業特別会計繰
小水力発電事 14,000
1 小水力発電事業特別会計繰入金 14,000
1 小水力発電事業特別会計繰入金 14,000 14,000 0
1項 特別会計繰入金
14,000千円17款 繰入金
558,069千円3,151 3,001 150 計
指定寄附金 3,150
2 指定寄附金 3,150
一般寄附金 1
1 一般寄附金 1
1 寄附金 3,151 3,001 150
16款 寄附金
3,151千円1項 寄附金
3,151千円計 2 2,929 △2,927
物品売払収入 1
1 物品売払収入 1
2 物品売払収入 1 1 0
収入
土地建物売払 1
1 土地売払収入 1
15,126千円 2千円
千円
15款 財産収入
2項 財産売払収入
1 不動産売払収入 1 2,928 △2,927 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円 千円
節
区 分 金 額
40 40 0 計
町預金利子 40
1 町預金利子 40
1 町預金利子 40 40 0
2項 町預金利子
40千円19款 諸収入
149,893千円200 200 0 計
延滞金 200
1 延滞金 200
1 延滞金 200 200 0
1項 延滞金、加算金及び過料
200千円19款 諸収入
149,893千円1 1 0
計
繰越金 1
1 純繰越金 1
1 繰越金 1 1 0
1項 繰越金
1千円18款 繰越金
1千円544,069 574,182 △30,113 計
金繰入金
まちづくり基 248,600
1 まちづくり基金繰入金 248,600
8 まちづくり基金繰入金 248,600 57,800 190,800
繰入金
地域福祉基金 127,467
1 地域福祉基金繰入金 127,467
5 地域福祉基金繰入金 127,467 100,000 27,467
基金繰入金
ふるさと応援 1,511
1 ふるさと応援基金繰入金 1,511
4 ふるさと応援基金繰入金 1,511 815 696
千円 千円 千円
金 額
説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
19款 諸収入 費分受入金 乳幼児医療高額療養費分受入金 100 医療高額療養 2,734
1 福祉医療高額療養費分受入金 2,634
5 雑入 46,458 55,060 △8,602
弁償金 1
1 弁償金 1
2 弁償金 1 1 0
5項 雑入
46,459千円19款 諸収入
149,893千円4,227 3,192 1,035 計
業収入
林業費受託事 4,227
1 公社造林受託事業収入 4,227
1 農林水産業費受託事業収入 4,227 3,192 1,035
4項 受託事業収入
4,227千円19款 諸収入
149,893千円98,967 46,652 52,315 計
収入
商工費貸付金 6,055
1 小規模企業育成資金預託金元利収入 6,055 5 商工費貸付金収入 6,055 6,055 0
収入
農業費貸付金 4,180
1 農地有効利用支援整備事業運営資金貸付金収入 4,180 4 農林水産業費貸付金収入 4,180 12,758 △8,578
付金収入
保健衛生費貸 83,038
1 医療法人石州会貸付金収入 83,038
3 衛生費貸付金収入 83,038 23,897 59,141
金収入 務管理費貸付
滞納繰越分総 751
2 滞納繰越分社会福祉士等修学資金貸付金収入 751 付金収入 サンエム定住促進施設建設資金貸付金収入 2,000 総務管理費貸 4,943
1 社会福祉士等修学資金貸付金収入 2,943
1 総務費貸付金収入 5,694 3,942 1,752 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
149,893千円 98,967千円
千円
19款 諸収入
3項 貸付金元利収入
千円 千円
節
区 分 金 額
在宅当番医制負担金 1,606
施設等使用時光熱水費 20
スポーツ振興センター個人負担金 166
共済組合助成金 115
生活保護費返還金 1
地域食材供給施設電気料 900
研修受入謝礼 50
オータムジャンボ宝くじ交付金 3,500
町有財産移転補償費 19,362
農業者年金業務委託手数料 198
消防防災研修センター維持管理費負担金 1,354
資源ごみ処理収入金 60
団体保険事務取扱手数料 444
町史等売払 32
町図売払 4
コピー料 11
電話使用料 2
公衆電話料 2
雑入 36,136
20 雑入 41
共済配当金
消防団員福祉 80
5 消防団員福祉共済配当金 80
共済事務費
消防団員福祉 20
4 消防団員福祉共済事務費 20
報償金
消防団員退職 5,000
3 消防団員退職報償金 5,000
担金
保健衛生費負 2,488
2 検診負担金 2,488
本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円 千円 千円 千円
節
区 分 金 額
19款 諸収入 20款 町債
学校施設整備事業 14,300
益田広域消防設備整備負担金 7,600 町道木部谷線改良事業 17,800 夜打原相生線交通安全施設整備事業 25,100 過疎債 646,300
1 集会施設整備事業 52,400
1 過疎債 646,300 620,500 25,800
1項 町債
1,183,144千円20款 町債
1,183,144千円46,459 55,061 △8,602 計
滞納繰越分生活保護費徴収金 1
滞納繰越分生活保護費返還金 1
協働のまちづくり事業助成金 2,000
公営住宅退去修繕料収入 50
職員給食費 215
空き家活用型若者移住促進住宅利用収入 240
事業者健診データ作成料 2
定住促進賃貸住宅建設資金借換返還金 230
個人負担金 3,331
市町村振興協会職員研修受講補助金 80
生活保護費徴収金 1
ふるさと応援団収入金 120
町村会職員研修促進補助金 1,100
自治研修所委託費助成 644
町村会等共済剰余金 1
グラントワ広報掲載料 151
過年度還付金 1
広報売払料 50
石見観光振興協議会助成金 50
千円 千円
149,893千円 46,459千円
千円
19款 諸収入
5項 雑入
金 額
説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1,183,144 865,678 317,466 計
(廃目) (廃目) 0 6,500 △6,500
消防債
債
臨時財政対策 153,244
1 臨時財政対策債 153,244
15 臨時財政対策債 153,244 130,678 22,566
事業債
公営住宅建設 60,400
4 公営住宅整備事業 60,400
公共事業等債 2,300
1 県土木事業負担金 2,300
10 土木債 62,700 62,600 100
化事業債
公共施設最適 22,000
5 旧白谷小学校解体事業 22,000
4 総務債 22,000 0 22,000
庁舎改修事業 234,900
債 町道広石線改良事業 12,000
合併特例事業 298,900
1 彫刻の道整備事業 52,000
3 合併特例事業債 298,900 45,400 253,500
地域活動支援センター整備事業 29,200 町道新設改良単独事業 128,700
スポーツ公園整備事業 3,000
六日市体育館改良事業 1,500
高速情報通信基盤整備事業 1,800 過疎地域自立促進特別事業 191,700 真田グランド整備事業 135,800 中山間地域総合整備事業 1,500
農地環境整備事業 25,700
消防施設等整備事業 10,200
千円 千円 千円
金 額
説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較
千円 千円
1款 議会費 67「」59
69「487
計 2「428 」 」 」 69「487
2」5 鹿足郡町村議会議長会負担金5
6「628 島根県町村議会議長会
69 使用料
79 施設設備保守委託料
6「828 業務運営関係委託料
56 手数料
3」 修繕料
944 印刷製本費
5 燃料費
及び交付金
69 負担金、補助 6「833 消耗品費 569
65」 議会交際費
44」 普通旅費
借料
64 使用料及び賃 69
2「395 費用弁償
63 委託料 6「9」7 議員共済会負担金 6」「666
9「699 議員期末手当
62 役務費 56
29「766 議員報酬
66 需用費 6「548 嘱託職員 6「753
」」2 議会費 59「672
6」 交際費 65」
6「473 一般職共済組合負担金
9 旅費 2「835 退職手当組合負担金 829
5」」 管理職手当
4 共済費 62「634
786 勤勉手当
3 職員手当等 62「532 期末手当 6「694
29 通勤手当
給料
5「」」9 一般職給料
2 5「」」9
6 報酬 36「464 」」6 人件費 9「865
2「428 67「」59
6 議会費 69「487 69「487
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
69「487千円 69「487千円
目 本年度予算額
千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
3 歳 出
継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
国県支出金
特 定 財 源
」4」 団体負担金 724 3「5」」 吉賀高校振興会補助金
6「4」」 吉賀高校国内研修補助金
6」」 事務用備品購入費
27 公課費 67
292 公用車リース料
2」 扶助費 84 事業委託料 8「453
5「723 通信運搬費
66」 消耗品費
及び交付金
69 負担金、補助 5「624
6」9 普通旅費
68 備品購入費 3」2 費用弁償 764
2「932 吉賀高校支援コーディネーター報酬
3「426 吉賀高校支援対策室職員報酬
借料
64 使用料及び賃 5「895
」27 吉賀高校支援対策事業費 26「8」9
63 委託料 69「969 自治研修所委託料 644
8」」 事業委託料
62 役務費 67「49」
8」7 受講料
66 需用費 9「686 研修旅費 2「296
36 普通旅費
6」 交際費 6「」」」
6「939 費用弁償 8
諸収入 9 旅費 7「4」7 講師謝礼 65」
諸収入
」」3 職員研修費 4「736
57「848
8 報償費 72」
繰入金
繰入金 費用弁償 6」5
7 賃金 6「465 行政改革推進委員報酬 253
6
26 行政不()査会委員報酬
手数料 手数料
4 共済費 68「776
使用料及び
使用料及び 政治倫理)査会委員報酬 38
3 職員手当等 98「639 指定管理者選定委員会委員報酬 689
5「」」」
89 個人情報保護)議会委員報酬
4 26「」」」 負担金負担金
2 給料 625「7」6
県支出金 町債 分担金及び
県支出金 町債 分担金及び 情報公開)査会委員報酬 26
」」6 各種委員費 726
277「9」7
4 26「」」」 64「793 6 報酬 6「979
46「585 327「669
6 一般管理費 368「7」4
千円 千円 千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
特 定 財 源
目 本年度予算額
継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
2款 総務費 7」 図書代
25」 購読料
6「759 追録料
9 写真料
668 車両整備料
88 物品修繕料
748 コピー用紙代
3「65」 コピー料
6「26」 印刷製本費
87 食糧費
66」 燃料費
6「467 消耗品費
6「」」」 町長交際費
4「」94 普通旅費
6」」 激励費
36」 産業医謝礼
6」 報償用物品費
5」 講師謝礼
7」 栄養士賃金
6「345 臨時雇用賃金
6「5」」 労働災害保険料
67「922 社会保険料
」5」 そ続他経費 62「565
2 平和首長会議会費
2」 浜田高等学校定時制・通信制支援協議会負担金5
286 鹿足町村会負担金5
66 津和野地区安全運転管理者協会負担金
64 島根県市町村総合事務組合公務災害認定)査負担金
346 島根県市町村総合事務組合経常負担金
千円 千円 千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
6「662「727千円6「244「76」千円
目 本年度予算額
継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
992 印刷機リース料
327 公用車リース料
6」 駐車場使用料
696 有料道路通行料
638 受信料
749 土地建物賃借料
62 公平委員会委託料
237 作業委託料
244 産業カウンセラー委託料
3「262 町例規集更新データ作成業務委託料
497 職員健康プログラム委託料
2「295 職員健康診断委託料
646 電算システム保守委託料
36」 機器保守委託料
3「」24 事業委託料
74 自動車損害保険料
445 非常勤職員公務災害補償保険料
657 総合賠償補償保険料
362 全国町村等職員弔慰金保険料
2」」 調査手数料
6」 診断書等作成手数料
2 傷害保険料
36 受講料
2」4 処分料
22 クリーニング料
68 車両点検料
26 広告料
8「954 通信運搬費
6」 会議等参加負担金
千円 千円 千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
目 本年度予算額
継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
国県支出金
2款 総務費 636 旧恩給組合負担金
64「566 追加費用共済組合負担金
34 特定健康診査等負担金
36「358 一般職共済組合負担金
2「54」 特別職共済組合負担金
2「6」6 退職手当組合特別負担金
8「96」 児童手当
68「666 退職手当組合負担金
6「」84 宿日直手当
6「997 管理職手当
6「649 時間外勤務手当
66「」」6 勤勉手当
25「258 期末手当
3「466 通勤手当
6「436 住居手当
3「662 扶養手当
4「466 特別職退職手当組合負担金
4「746 特別職期末手当
2」2 特別職通勤手当
6」9「776 一般職給料
65「93」 特別職給料
」76 人件費 273「694
67 自動車重量税
84 職員健康診断助成
622 車両購入費
6」 図書購入費
7」 施設備品購入費
466 電算システム使用料
2「23」 電算システムリース料
千円 千円 千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
6「662「727千円6「244「76」千円
目 本年度予算額
継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
822 清掃委託料
64「」」」
249 火災保険料
借料 繰入金
繰入金
64 使用料及び賃 5「665
6「9」8 検査手数料 228
63 委託料 62「246 物品修繕料 6」4
寄附金 寄附金
6「」」」 施設修繕料
9「464
62 役務費 6「8」2
財産収入
財産収入 光熱水費 66「467
66 需用費 67「39」 消耗品費 358
244
6「655 臨時雇用賃金
手数料 337「2」」 手数料
7 賃金 3「」8」
使用料及び 町債
町債 使用料及び 庁舎宿直嘱託職員 7「369
」」3 庁舎維持管理費 275「566
64「3」2 25「566
337「2」」 6 報酬 63「」48
27」「244 656「824
5 財産管理費 427「」68
876 手数料
役務費
667 印刷製本費
62 876
66 需用費 667 」」2 会計管理費 6「」38
△6 6「」39
4 会計管理費 6「」38 6「」38
435 ソフトウェア保守委託料
63 委託料 5「587 事業委託料 5「652
35 図書代
5「982
66 需用費 35
繰入金 普通旅費 36」
繰入金
9 旅費 36」 」」3 財政管理費 5「982
△7「466 63「393
3 財政管理費 5「982 5「982
78 ソフトウェアライセンス料
借料
64 使用料及び賃 78 封入業務委託料 432
6「439 通信運搬費
63 委託料 432
2」 図書代
62 役務費 6「439 印刷製本費 3「732
647 消耗品費
668 2」6
66 需用費 3「899
県支出金 諸収入 普通旅費 26
県支出金 諸収入
9 旅費 26 」」3 広報発行費 5「874
」 5「874
2 文書広報費 5「874 668 2」6 5「5」5
73」 地方公務員災害補償基金負担金
千円 千円 千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
目 本年度予算額
継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
国県支出金
2款 総務費 3」9 火災保険料
2」」 登記手数料
5 検査手数料
6」」 施設修繕料
72 光熱水費
2」 消耗品費
675 臨時雇用賃金
」」5 そ続他財産維持管理費 36「654
646 自動車重量税
6「966 公用車リース料
5」」 自動車借上料
495 自動車損害保険料
295 車両点検料
6「695 車両整備料
6「872 燃料費
6「25」 臨時雇用賃金
5「729 公用車運転手嘱託職員
」」4 公用車維持管理費 63「948
6「469 施設備品購入費
24」「576 改良工事費
68 CATV受信料
663 清掃用具リース料
28 繰出金 666 IP電話保守委託料 653
23」 庭木剪定委託料
27 公課費 646
6「258 エレベーター保守点検委託料
25 積立金 6」5「595 電気設備保守点検委託料 279
827 空調設備保守点検委託料
94 消防設備保守点検委託料
68 備品購入費 6「469
6「742 設計監理業務委託料
65 工事請負費 267「」66
千円 千円 千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費
6「662「727千円6「244「76」千円
目 本年度予算額
継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
国県支出金
9 旅費 654 」」3 基幹システム費 66「927 △42「247
666「297
8 電算管理費 74「」5」 74「」5」
26 消防設備保守点検委託料
26 火災保険料
2」2 施設修繕料
」」8 新宮住宅施設管理費 244
89 興学資金基金特別会計繰出金
」」7 興学資金基金特別会計繰出金 89
27 土地開発基金利子繰出金
7「665 まちづくり基金利子積立金
6 ふるさと応援基金利子積立
94「3」」 まちづくり基金積立金
63 人材育成基金利子積立金
6 ふるさと水と土保全対策基金利子積立金
87 地域福祉基金利子積立金
6「9」8 ふるさと応援基金積立金
76 ふるさと創生基金利子積立金
638 減債基金利子積立金
6「4」6 財政調整基金利子積立金
」」6 基金積立金 6」5「622
23「」」」 解体・撤去工事費
3「435 改良工事費
7 CATV受信料
2「566 土地建物賃借料
9」 除草作業委託料
42 防火対象物定期点検委託料
57 消防設備保守点検委託料
42 浄化槽維持管理委託料
6「5」」 設計業務委託料
89 清掃委託料
千円 千円 千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
目 本年度予算額
継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
国県支出金
2款 総務費 7」 空調設備保守点検委託料
682 機器保守委託料
763 物品修繕料
6「297 印刷製本費
6「」」4 消耗品費
77 普通旅費
」5」 そ続他経費 3「343
664 島根県電子調達システム負担金
96 しまね電子申請サービス負担金
2「796 しまねセキュリティクラウド利用負担金
45 地方公共団体情報システム負担金
」4」 団体負担金 3「」96
32 電算機器リース料
652 電算システム保守委託料
」」5 総合行政ネットワークシステム費 684
6「566 番号カード関連事務交付金
6「3」2 外部システム利用負担金
8」3 ソフトウェア購入費
4「」66 電算備品購入費
56 CATV受信料
及び交付金
69 負担金、補助 5「964
8「424 ソフトウェアリース料
68 備品購入費 4「864 電算機器リース料 63「346
5「886 電算システム開発委託料
23「467 ソフトウェア保守委託料
借料
64 使用料及び賃 26「858
6「469 機器保守委託料
63 委託料 36「676 通信運搬費 6「276
685 物品修繕料
62 役務費 6「276
69 消耗品費
66 需用費 3「268 普通旅費 77
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
6「662「727千円 6「244「76」千円
目 本年度予算額
千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分 継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
437 交通指導員報酬
6 報酬 437 」」3 交通安全対策費 6「55」
6「554 3「984
62 諸費 5「538 3」」 5「238
4「995 解体・撤去工事費
43「848 建設工事費
3「554 設計監理業務委託料
99 申請手数料
」26 地区集会所建設事業費 52「496
6」」 施設備品購入費
669 消防設備保守点検委託料
423 浄化槽維持管理委託料
6「」24 施設管理委託料
6「3」6 火災保険料
84 作業手数料
68 浄化槽法定検査料
6「」」」 施設修繕料
」」5 自治会館地区集会所管理費 4「」69
及び交付金
69 負担金、補助 68「938 自治振興交付金 6」「」」」
8「」37 自治振興奨励金
68 備品購入費 6」」
9」6 自治会活動保険補助金
65 工事請負費 48「843 普通旅費 659
6」」 費用弁償
63 委託料 5「62」
2」」 講師謝礼
62 役務費 6「5」2 自治委員報酬 8「9」6
」」4 地区組織活動費 28「3」3
66 需用費 6「6」」
6」」 印刷製本費
9 旅費 595 普通旅費 92
244 費用弁償
52「4」」
8 報償費 4」」
町債
町債 講師謝礼 2」」
6 報酬 8「9」6 」」3 地域自治区費 636
△5「967 96「426
6」 自治振興費 85「5」4 52「4」」 33「6」4
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額
千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分 継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
国県支出金
2款 総務費 6「635 調査分析委託料
63 委託料 6「9」6
96 自動車損害保険料
62 役務費 36」 火災保険料 228
25 修繕料
6「666
66 需用費 6「66」
繰入金
繰入金 燃料費 24」
9 旅費 6「655 消耗品費 576
286
6「」」8 普通旅費
手数料 手数料
8 報償費 6」5
使用料及び
使用料及び 報償金 33
」」2 企画総務費 27「36」
32「698
6「447 6 報酬 93」
34「645 」
64 企画総務費 34「645
654 鹿足郡交通安全協会負担金5
38」 鹿足郡防犯連合会負担金5
45 石見法律相談センター負担金5
」4」 団体負担金 6「」79
225 防犯灯設置
3」」 防犯灯設置工事費
647 ソフトウェアリース料
及び交付金
69 負担金、補助 6「349
59 電算システム保守委託料
68 備品購入費 239 施設修繕料 3」
6「572 光熱水費
65 工事請負費 3」」
2」 消耗品費
借料 普通旅費 56
64 使用料及び賃 647 」」4 防犯対策費 2「9」9
45 交通安全母続会補助金
63 委託料 59
239 小備品購入費
62 役務費 6」」 通信運搬費 6」」
6」」 消耗品費
66 需用費 6「722
3」」 普通旅費 6」5
685
旅費 費用弁償 24
繰入金
繰入金 9
千円 千円 千円
千円 千円 千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分
説 明 金 額
千円 千円 千円
特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
6「662「727千円6「244「76」千円
目 本年度予算額
継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
63 委託料 6「879 広告料 324 35 通信運搬費
62 役務費 6「253
2「455 食糧費 9
66 需用費 6「424 消耗品費 38」
繰入金 繰入金
5 普通旅費
5「53」 6「242
9 旅費 65
県支出金 寄附金 報償金 6」」
対策費 県支出金 寄附金
8 報償費 6」」 」」2 町民文化祭事業費 2「248
65「372 」
65 まちづくり 65「372 5「53」 3「697 6「645
46 火災保険料
2」」 修繕料
624 光熱水費
」」6 企画総務施設費 365
4「736 業務運営関係委託料
」」5 地域力創造アドバイザー活用事業費 4「736
54」 業務運営関係委託料
75 費用弁償
72 報償金
474 総合戦略推進委員
」」4 地方創生総合戦略推進事業費 6「666
72 費用弁償
266 まちづくり委員会委員
69」 総合計画)議会委員
」」3 総合計画策定事業費 528
6「6」」 げんき地域づくり事業補助金
3 島根県立大学支援協議会負担金
及び交付金
69 負担金、補助 2」「52」 島根県過疎地域対策協議会負担金5 673
64「746 鹿足郡事務組合負担金倖CATV倗
68 備品購入費 2「5」」
4「」」3 益田地区広域市町村圏事務組合負担金
借料 芸術品等購入費 2「5」」
5」9 使用料
64 使用料及び賃 5」9
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額
千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分 継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
国県支出金
2款 総務費 762 普通旅費
9 旅費 3「763
24」 費用弁償 655
8 報償費 666 報償金 623
諸収入 諸収入
3「768 よしか移集支援員
47「965 63「7」」
4 共済費 6「926
繰入金 町債
町債 繰入金 よしか暮らし相談員 6「926
」」2 定住対策事業費 48「86」
34「6」8 48「2」5
63「7」」 6 報酬 68「」32
96「563 」
66 定住対策費 96「563
6」 発電関係市町村全国協議会負担金
6「766 機械器具費
4「863 庁用器具費
」」7 電源立地地域対策事業費 6「639
632 使用料
349 システム保守委託料
6「26」 業務運営関係委託料
998 印刷製本費
8 普通旅費
」」4 えぇもん知ってもらおうプロジェクト事業費 2「697
6「33」 木質バイオマス熱利用設備導入促進事業補助金
6「7」」 太陽光発電導入促進事業補助金
665 使用料
48 自動車損害保険料
6 火災保険料
25 修繕料
62 燃料費
及び交付金 普通旅費 52
69 負担金、補助 3「」4」 」」3 エネルギー対策事業費 3「788
235 船車賃借料
68 備品購入費 6「629
2」 車両運行委託料
借料 業務運営関係委託料 3」」
84」 手数料
64 使用料及び賃 982
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
1項 総務管理費
6「662「727千円6「244「76」千円
目 本年度予算額
千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分 継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
国県支出金
特 定 財 源
5 手数料
46 通信運搬費
54」 修繕料
6」 消耗品費
6」」 普通旅費
38 報償金
」」4 企業誘致対策事業費 9「939
9」」 空き家家財等処分推進事業補助金
66「5」」 空き家活用集落担い手確保事業補助金
24」 不動産賃借料
25」 業務運営関係委託料
67 火災保険料
」」3 空家再生事業費 62「9」7
63「38」 社会福祉士等修学資金貸付金
5」 吉賀町交流・定住推進協議会負担金
64「8」」 民間賃貸住宅建設補助金
7」」 移住希望者来町支援事業補助金
26 貸付金 63「38」
2「6」」 子育て世代住宅取得資金利子補給金
及び交付金
69 負担金、補助 46「688 出会い創出応援事業補助金 9」」
3「4」」 UIターン子育て支援事業補助金
68 備品購入費 62
52 機械器具費
65 工事請負費 6「834 使用料 466
2「9」6 システム開発設計委託料
63 手数料
借料
64 使用料及び賃 827
75 通信運搬費
63 委託料 66「567 修繕料 64」
2「543 印刷製本費
62 役務費 686
62」 燃料費
66 需用費 3「642 消耗品費 86
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
目 本年度予算額
千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分 継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
国県支出金
2款 総務費 6」」 消費者問題研究協議会補助金
策費
9 旅費 59 」」2 生活安全対策費 6」」
38「452 」
2」 生活安全対 38「452 6「556 6「」」」 3」「465 436
2「7」」 CATV新規加入者助成金
225 修繕料
及び交付金
69 負担金、補助 2「7」」
49 普通旅費
63 委託料 6「487 」」4 ケーブルテレビ事業費 2「974
6「487 システム開発設計委託料
需用費
26 普通旅費
66 225
9 旅費 75 」」2 情報管理費 6「563
4「487 」
67 情報管理費 4「487 4「487
6」 庁用器具費
676 使用料
8「328 業務運営関係委託料
67 自動車損害保険料
68 手数料
48 修繕料
62」 燃料費
4」 消耗品費
746 普通旅費
6「」55 費用弁償
6」6 雇用保険料
6「865 社会保険料
62「388 地域おこし協力隊員
」」5 地域おこし協力隊事業費 24「857
86 島根県企業誘致対策協議会負担金5
35」 企業誘致視察補助金
6「4」2 企業立地促進助成金
6「834 建設工事費
33 施設設備保守委託料
千円 千円 千円
説 明 金 額
千円 千円 千円 千円 千円
6「662「727千円 6「244「76」千円
目 本年度予算額
千円
前年度予算額
地方債 比 較
区 分 継 本 年 度 予 算 額 続 財 源 内 訳
一般財源 そ続他
国県支出金
特 定 財 源