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2治水対策を促進する

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Academic year: 2018

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(1)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

雨水貯留施設の整備

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 市民

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 12, 240 事業期間

総合 計画 体系

所属長名 根 拠

法 令

特定都市河川浸水被害対策法、特定都市河川流 域における浸水被害の防止に関する条例 まち建設部

所管課等 1

2 10201

施策

27年度

10

所管部局

水・みどり室

169, 359 年

11

14 2.施設管理・整備業務

8 5

12 1

取 組 名

19, 846

大西 道彦

149, 746 取組類型

小西 雅博

3 2

138, 900 大綱

14, 646 151, 140

2. 40

作成

0. 00

17 15

19, 613

9 19

◇ 取組にかかる費用

平成

14 4

2. 40

予算

部長名

13

20

135, 100 170, 986

18 予算

28年度

16 校庭貯留施設設置事業

校庭貯留施設設置事業に伴う委託

 内水域にある市内小中学校26校のうち19校完成しているが、引き続き、残る事業の早期実施のため、既存地下埋設物 調査の充実を始め、効果的な貯留方法等を検討する必要がある。

 「寝屋川流域水害対策計画」に基づく流域対策を推進することにより、水害に強い安全で安心して暮らせ る環境を整備する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

平成

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 「寝屋川流域水害対策計画」に基づく流域対策を推進するため、点野・石津小学校の校庭に雨水貯留施設 を設置し、大雨時における施設周辺の河川、水路等への雨水流出抑制を図る。また、次年度以降の工事施工 に向けて、木屋・神田・堀溝小学校について実施設計業務を行う。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

31

◇ 28年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(2)

26 29年度

 設置済の校庭貯留浸透施設における貯留量 m3

校庭貯留浸透施設の貯留量(累 計)

 内水域にある小中学校26校に雨水貯留施設を整備し、流域対策を推進するため。 設定

根拠

 内水域にある小中学校26校に対する校庭貯留浸透施設の整備数

備 考 箇所

32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

校庭貯留浸透施設の設置数(累 計)

・校庭貯留浸透施設( 工事)

  成美小学校 ( 764立方メートル)   第一中学校 ( 872立方メートル)

・校庭貯留浸透施設実施設計業務委託   西小学校

  点野小学校   石津小学校 ・校庭貯留浸透施設( 工事)

  和光小学校 ( 930立方メートル)   桜小学校  ( 887立方メートル)

・校庭貯留浸透施設実施設計業務委託   成美小学校

30年度 27年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値

17, 900 23, 800

年度

≪27年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

19

30年度 ≪26年度に実施した取組≫

19, 700

26

23, 000

32年度 26

18, 044 100. 8%

26 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

26

73. 1%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式  内水域にある小中学校26校に雨水貯留施設を整備し、流域対策を推進するため。

21, 100

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(3)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

雨水対策事業等の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 市民

2.取組の意図、目標 7

6

0. 50 78 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

都市計画法、下水道法 上下水道局

所管課等 1

2 10202

施策

27年度

10

所管部局 工務課

704, 346 年

11

44 2.施設管理・整備業務

8 5

12 1

取 組 名

18, 281

北川 雅昭

686, 546 取組類型

田下 善造

3 2

573, 000 大綱

46 573, 078

2. 00

作成

0. 50

17 15

17, 800

9 19

◇ 取組にかかる費用

昭和

14 4

2. 04

予算

部長名

13

20

686, 500 591, 359

18 予算

28年度

16 古川雨水幹線整備事業

高宮ポンプ場整備事業

 高宮ポンプ場整備事業は、隣接する位置での借地が不可能となり、管きょとポンプ場の同時施工ができなくなったため、事業期間の 見直しを行った。また、古川雨水幹線整備事業は、事業効果が早期に得られるものから着手するとともに、大阪府が施工予定の流域下 水道古川増補幹線が完成することで、本市西部地域の浸水防除がより図られるため、引き続き大阪府へ施工に関する協議、要望活動を 行う。

 浸水の防除、軽減を図るため、雨水対策のハード施策として、古川雨水幹線整備事業、高宮ポンプ場整備 事業を進め浸水対策に取り組む。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 古川雨水幹線整備事業については、事業効果が早期に得られるものから先行着手するため、古川導水幹線 接続第1詳細設計を行う。高宮ポンプ場整備事業については、高宮ポンプ場整備工事に着手する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 28年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 拡大

①事業費計

千円

特定財源

千円

(4)

23 29年度

 事業計画期間平成25年度から平成36年度の事業費総額4, 349, 128千円に対 する予算編成率

% 古川雨水幹線整備事業予算の割 合

 平成28年3月に策定した「下水道整備実施計画」に基づき、完了目標とする平成36年度まで、計画どお り着実に事業を進捗させるため。

設定 根拠

 事業費総額8, 815, 546千円に対する予算編成率

備 考 %

84 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

高宮ポンプ場整備工事予算の割 合

・古川雨水幹線バイパス管整備実施(詳細)設計業務委 託

・高宮ポンプ場整備実施(詳細)設計業務委託 ・高宮ポンプ場整備建設用地の購入

・古川雨水幹線バイパス管について下水道法に基づく下 水道事業計画の変更

・高宮ポンプ場基本設計業務、都市計画法に基づく事業 認可の変更

・内水ハザードマップの作成、配布107, 400枚(平成27年 4月1日に配布)

30年度 27年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値

2 13 15

年度

≪27年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

7

30年度 ≪26年度に実施した取組≫

2

42

8 平成25年度から平成27年

度予算合計額 96, 128千円 32年度

7

2 100. 0%

8 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

64

100. 0%

目標値

31年度 目標値

27年度

事業完了予定年度:平成 33年度

◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 平成28年3月に策定した「下水道整備実施計画」に基づき、完了目標とする平成33年度まで、計画どお り着実に工事を進捗させるため。

4

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(5)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

総合治水対策の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 開発事業者、国、大阪府

2.取組の意図、目標 7

6

0. 30 205 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

特定都市河川浸水被害対策法、特定都市河川流 域における浸水被害の防止に関する条例 まち建設部

所管課等 1

2 10203

施策

27年度

10

所管部局

水・みどり室

9, 946 年

11

18 3.内部管理業務

8 5

12 1

取 組 名

10, 357

大西 道彦

201 取組類型

小西 雅博

3 2

0 大綱

201 205

1. 05

作成

0. 40

17 15

9, 745

9 19

◇ 取組にかかる費用

平成

14 4

1. 15

予算

部長名

13

20

0 10, 562

18 予算

28年度

16 大規模開発等雨水調整池協議事務

各種団体支援事業(負担金等) 治水対策協議会等連絡調整事務

・民間事業者の事業費負担等を踏まえ、引き続き、雨水調整池の設置を適正に指導するとともに、維持管理の徹底を行 う。

・国・府に対して、総合治水対策が推進されるよう、根幹施設の整備等を強く要望していく。

・市域の浸水防除のため、法律・条例に基づき雨水調整池の設置指導を開発事業者に行う。 ・国・府へ浸水対策等の事業実施を要望する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 共通の課題を抱える寝屋川流域の関係市と共に、「寝屋川流域水害対策計画」に基づく具体的な施策が円 滑に進められるよう、

①治水施設の整備促進のため、寝屋川流域協議会、東部大阪治水対策促進協議会等を通じ、国、大阪府に対 して、中木田流域調節池や古川増補幹線の早期着手、総合的な雨水対策の予算確保、着実な事業推進等を要 望する。

②流域対策を促進するため、流域関係市との統一行動として「特定都市河川浸水被害対策法」及び「特定都 市河川流域における浸水被害の防止に関する条例」に基づき、民間開発等に関する雨水調整池( 雨水流出抑制 施設) 設置指導を円滑に行う。

③寝屋川流域協議会のビジュアルボードフェア等、啓発活動を推進する。

④関係団体との情報共有を進め、浸水対策上課題のある地域の取組等について、調査・研究を深める。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 28年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(6)

76. 7 29年度

設定 根拠

 寝屋川流域協議会により市に定められた貯留目標量(323, 000立方メート ル)に対する累積貯留量の割合

備 考 %

81. 2 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

寝屋川流域の水害対策計画にお ける目標貯留量の達成率

・開発事業等について、法及び条例49件の指導を行い、 34件9, 488立法メートルの雨水流出抑制施設を設置した。 ・国・府に対して、中木田流域調節池事業の早期着手、 寝屋川北部地下河川の早期完成の要望を行った。 ・寝屋川流域協議会、河川協会、東部大阪治水対策促進 協議会、淀川左岸治水促進期成同盟会に参加し、治水対 策等に係る協議等を行った。

・香里園駅前周辺地域の抜本的な治水対策に関する協議 等

・開発事業等について、法及び条例38件の指導を行い、 32件2, 323立法メートルの雨水流出抑制施設を設置した。 ・国・府に対して、中木田流域調節池事業の早期着手、 寝屋川北部地下河川の早期完成の要望を行った。 ・寝屋川流域協議会、河川協会、東部大阪治水対策促進 協議会、淀川左岸治水促進期成同盟会に参加し、治水対 策等に係る協議等を行った。

・「寝屋川流域水害対策計画」( 変更) の策定

・香里園駅前周辺地域の抜本的な治水対策に関する協議 等

30年度 27年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

≪27年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

74. 3

30年度 ≪26年度に実施した取組≫

88. 2

32年度 73. 7

0. 0%

75. 2 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

79. 7

100. 8%

目標値

31年度 目標値

27年度

平成27年度実績( 平成28年3月末 現在)

239, 926÷323, 000×100

◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 貯留量を増やしていくことで浸水の防除が期待でき、安全で安心なまちづくりを推進できるため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(7)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

雨水対策等の支援

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 市民、事業者

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 1, 080 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

雨水貯留タンク設置助成金交付要綱、止水板設 置工事助成金交付要綱

まち建設部 所管課等

1

2 10204

施策

27年度

10

所管部局

水・みどり室

15, 198 年

11

25 2.施設管理・整備業務

8 5

12 1

取 組 名

8, 269

大西 道彦

7, 026 取組類型

小西 雅博

3 2

6, 000 大綱

1, 026 7, 080

1. 00

作成

0. 00

17 15

8, 172

9 19

◇ 取組にかかる費用

平成

14 4

1. 00

予算

部長名

13

20

6, 000 15, 349

18 予算

28年度

16 雨水貯留タンク設置助成金交付事務

止水板設置工事助成金交付事務

 市広報誌、市ホームページのほか、エコ・フェスタにおいても、展示・相談等による普及啓発を実施して いる。

 浸水防除を目的として、雨水貯留タンクや止水板の購入・設置費に対する助成金の交付により、市民の自 助努力に応える。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 雨水貯留タンク設置費用を助成し、雨水の流出抑制及び有効利用を図る。  また、浸水の防除を図るため、止水板設置費用を助成する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 28年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(8)

24, 800 29年度

 「止水板設置工事助成金交付要綱」に基づく助成件数 件

止水板設置工事助成件数

 止水版設置費用を助成することで、設置を促し浸水防除が図られるため。 設定

根拠

 事業開始の平成25年度から「第5次総合計画後期基本計画」終了の平成32 年度までに助成金事業により設置した雨水貯留タンクの累計貯留量

備 考 リッ

トル

26, 000 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

雨水貯留タンク累計貯留量

・雨水貯留タンク設置件数 11件 ・止水板設置件数     3件 ・雨水貯留タンク設置件数 26件

・止水板設置件数     4件

30年度 27年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値

10 10 10

年度

≪27年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

12, 295

30年度 ≪26年度に実施した取組≫

10

25, 200

10

32年度 24, 000

3 30. 0%

24, 400 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

25, 600

51. 2%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 環境保全や浸水被害軽減に寄与した市民の自助努力を数値にしたものであり、貯留量が増えることで浸 水防除が図られるため。

10

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(9)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

水路改修などの推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 市民

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 5, 900 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

該当なし まち建設部 所管課等

1

2 10205

施策

27年度

10

所管部局

水・みどり室

25, 004

11

2.施設管理・整備業務

8 5

12 1

取 組 名

4, 962

大西 道彦

20, 100 取組類型

小西 雅博

3 2

9, 200 大綱

5, 100 15, 100

0. 60

作成

0. 00

17 15

4, 904

9 19

◇ 取組にかかる費用

不明

14 4

0. 60

予算

部長名

13

20

15, 000 20, 062

18 予算

28年度

16 水路改修事業

 浸水対策が効果的に進められるよう、本市における寝屋川流域総合治水対策の実施状況と整合を図りながら、計画的 に事業を実施している。また、水路改修については、状況を判断し、適宜改修を実施している。

 水路改修により治水機能を高め、水害に強い安全で安心して暮らせる環境に整備する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 老朽化した水路を改修し、水路の排水機能を確保する。  ・香里新町地内水路改修工事 L=100メートル

 ・その他の工事

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 28年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(10)

40 29年度

設定 根拠

 平成27年度から平成32年度までの水路改修計画(400メートル)に対する 整備延長の割合

備 考 %

100 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

水路改修の整備率

・深谷雨水幹線修繕工事

  管きょφ 1, 650ミリメートル

  全長1, 722. 62メートルのうち、774. 16メートル分の   クラック補修 等

・仁和寺町地内水路改修工事   延長24. 85メートル  対馬江西町地内水路改修工事

  延長167. 80メートル

30年度 27年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

≪27年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

239

30年度 ≪26年度に実施した取組≫

60

32年度 100

0. 0%

20 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

80

239. 0%

目標値

31年度 目標値

27年度

平成27年度

( 249m+130m+437m+99m+167. 80m+24. 85m) / 463m

◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式  水路改修を行うことで、浸水対策等の治水機能を高めることができるため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(11)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

ポンプ施設の改修

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 市民

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 3, 150 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

該当なし まち建設部 所管課等

1

2 10206

施策

27年度

10

所管部局

水・みどり室

24, 468

11

2.施設管理・整備業務

8 5

12 1

取 組 名

5, 789

大西 道彦

18, 747 取組類型

小西 雅博

3 2

8, 500 大綱

3, 847 11, 650

0. 70

作成

0. 00

17 15

5, 721

9 19

◇ 取組にかかる費用

不明

14 4

0. 70

予算

部長名

13

20

14, 900 17, 439

18 予算

28年度

16 ポンプ施設改修工事(排水ポンプ場)

 降雨時における、市内ポンプ施設の運転状況を的確に把握すべく、主要な浸水対策ポンプ10か所について監視装置を 設置した。また、ポンプ施設の点検結果を踏まえ、順次、計画的に更新を行っている。

 ポンプ施設の計画的な更新等により、浸水防除を図る。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 浸水の防除を図るため、ポンプ施設の更新等を行う。

 ・ポンプ施設更新工事 古川第2・清水町・仁和寺町ポンプ場  ・その他の工事

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 28年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(12)

80. 7 29年度

設定 根拠

 設置後30年未満のポンプ台数÷ 総ポンプ台数× 100

備 考 %

86. 9 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

設置後30年未満のポンプの割合

・古川第3ポンプ場ポンプ取替工事 ・古川第5ポンプ場ポンプ取替工事 ・古川第7ポンプ場ポンプ取替工事

・古川第8ポンプ場ポンプ取替工事 ・田井町地内ポンプ設置工事

30年度 27年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

≪27年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

80. 4

30年度 ≪26年度に実施した取組≫

82. 1

32年度 76. 7

0. 0%

80. 7 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

83. 4

104. 8%

目標値

31年度 目標値

27年度

平成27年度

設置後30年未満のポンプ台数 ÷ 総ポンプ台数=115/ 143 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式  ポンプ施設を計画的に更新することで、浸水の防除が図られるため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(13)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

排水施設等維持管理業務

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 市民、事業者

2.取組の意図、目標 7

6

0. 70 193, 778 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

法定外公共物管理条例 まち建設部

所管課等 1

2 10207

施策

27年度

10

所管部局

水・みどり室

347, 878

11

1.市民サービス業務

8 5

12 1

取 組 名

40, 842

大西 道彦

317, 311 取組類型

小西 雅博

3 2

51, 474 大綱

259, 366 245, 252

3. 32

作成

1. 18

17 15

30, 567

9 19

◇ 取組にかかる費用

不明

14 4

4. 70

予算

部長名

13

20

57, 945 286, 094

18 予算

28年度

16 水路維持管理事業

開発等排水接続協議事務 用水路維持管理事業 調節池等維持管理事業

市有水路等境界明示等事務 市有水路等占用許可事務 市有水路等売払い事務

 水路や調節池の清掃・浚渫等については、生活環境に配慮しながら浸水対策に効果的なものから優先して実施している。また、開発 等排水接続協議事務、市有水路等境界明示事務、市有水路等占用許可事務等についても、浸水の防除や施設機能の保全を踏まえて実施 している。

 公共施設の適切な維持管理を行い、良好で快適な市民生活に資する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・水路、調節池、用水路、ポンプ施設等の適切な維持管理を図り、生活環境の保全及び浸水防除に努める。 ・古川水路の清掃を年次計画的に実施し、機能の保全を図る。

・開発事業者に対して、適切な排水施設の設置を指導する。

・水路を占用する事業者等に対する指導を行うとともに、水路の適切な維持管理を行う。 ・法定外公共物である水路を適切に管理するため、適正な境界明示を行う。

・維持管理に関する多様化な地域要望等に対し、的確かつ遅滞なく対応する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 28年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 拡大

①事業費計

千円

特定財源

千円

(14)

92 29年度

設定 根拠

 1週間以内に処理した要望件数÷ 要望総件数× 100

備 考 %

95 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

要望処理率

・水路、調節池、用水路等の適正な維持管理 ・適正な下水道接続を行うよう開発指導の実施 ・水路等の占用及び境界明示の事務を実施 ・水路敷の売払い等の事務を実施

・地域要望に対する的確かつ遅延のない対応 ・水路、調節池、用水路等の適正な維持管理

・適正な下水道接続を行うよう開発指導の実施 ・水路等の占用及び境界明示の事務を実施 ・水路敷の売払い等の事務を実施

・地域要望に対する的確かつ遅延のない対応

30年度 27年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

≪27年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

89. 2

30年度 ≪26年度に実施した取組≫

93

32年度 90

0. 0%

91 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

94

99. 1%

目標値

31年度 目標値

27年度

平成27年度実績( 平成28年1月 現在)

412件/ 462件× 100 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式  多様な地域要望を迅速に処理することで、適切な維持管理の一助となるため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(15)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

雨水ポンプ場維持管理業務

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 市民

2.取組の意図、目標 7

6

0. 20 20, 869 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

都市計画法、下水道法 上下水道局

所管課等 1

2 10208

施策

27年度

10

所管部局 工務課

25, 084 年

11

44 2.施設管理・整備業務

8 5

12 1

取 組 名

10, 819

北川 雅昭

16, 329 取組類型

田下 善造

3 2

0 大綱

16, 329 20, 869

1. 00

作成

0. 20

17 15

8, 755

9 19

◇ 取組にかかる費用

昭和

14 4

1. 24

予算

部長名

13

20

0 31, 688

18 予算

28年度

16 ポンプ場維持管理事業

 南前川ポンプ場は完成後30年が経過し、施設の機能維持、安全運転を継続していくためには、計画的に施 設保全対策を行う必要がある。

 ポンプ施設等の適切な維持管理を行い、浸水の防除、軽減を図り安全で安心な市民生活に資する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 南前川ポンプ場と大利ポンプ場の維持管理を適切に行い、良好な施設の機能を確保し、浸水の防除、軽減 に努める。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 28年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(16)

0 29年度

設定 根拠

 ポンプ運転時において機械の故障などにより緊急対応した件数

備 考 件

0 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

ポンプ運転時における緊急対応 の件数

・南前川ポンプ場維持管理事業 ・大利ポンプ場維持管理事業

・ポンプ施設(南前川・大利)電気設備保安管理業務 ・南前川ポンプ場維持管理事業

・大利ポンプ場維持管理事業

・ポンプ施設(南前川・大利)電気設備保安管理業務

30年度 27年度

0. 0% 単位

28年度 31年度 備 考

実績値 年度

≪27年度に実施した取組≫

達成率

0

30年度 ≪26年度に実施した取組≫

0

32年度 0

0. 0%

0 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

0

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式  各ポンプ場における各種点検を確実に実施し、ポンプ運転機能を確保するため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

参照

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