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平成29年度9月補正予算(第3号)

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Academic year: 2018

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(1)

平成 29 年度 9 月補正

予算について

(2)

【 参 考 】

% % % %

2 1 1 ,5 1 4 ,8 7 3 5 5 .8 5 7 5 ,9 7 4 2 1 2 ,0 9 0 ,8 4 7 5 5 .8 1 .2 ▲ 3 .3 2 1 9 ,3 6 2 ,0 7 5

4 5 0 ,0 1 0

0 .1 - 4 5 0 ,0 1 0 0 .1 - ▲ 0 .9 4 5 4 ,0 1 0

6 8 ,0 9 2 ,3 6 6 1 8 .0 - 6 8 ,0 9 2 ,3 6 6 1 7 .9 - ▲ 0 .1 6 8 ,1 3 4 ,9 1 3

1 ,4 8 8 ,6 8 3

0 .4 - 1 ,4 8 8 ,6 8 3 0 .4 - ▲ 3 0 .2 2 ,1 3 3 ,9 4 5

2 5 2 ,1 6 9

0 .1 - 2 5 2 ,1 6 9 0 .1 - ▲ 6 .1 2 6 8 ,4 5 6

4 6 1 ,4 2 7

0 .1 - 4 6 1 ,4 2 7 0 .1 - ▲ 6 .4 4 9 3 ,2 2 2

3 5 ,9 9 6

0 .0 4 ,3 8 5 4 0 ,3 8 1 0 .0 1 2 .2 2 1 .3 3 3 ,2 8 1

1 9 2 ,6 4 7

0 .1 - 1 9 2 ,6 4 7 0 .1 - ▲ 2 4 .7 2 5 5 ,9 2 9

4 3 ,5 7 2 ,4 8 0 1 1 .5 1 1 9 ,4 9 9 4 3 ,6 9 1 ,9 7 9 1 1 .5 0 .3 0 .9 4 3 ,3 2 2 ,0 1 8

5 4 1 ,4 5 3

0 .1 - 5 4 1 ,4 5 3 0 .1 - ▲ 7 .6 5 8 5 ,7 6 7

3 3 5 ,0 7 0

0 .1 - 3 3 5 ,0 7 0 0 .1 - ▲ 1 .0 3 3 8 ,5 0 1

5 ,4 4 4 ,8 1 4

1 .4 - 5 ,4 4 4 ,8 1 4 1 .4 - 2 .7 5 ,3 0 3 ,3 5 7

1 ,2 2 7 ,9 1 4

0 .3 - 1 ,2 2 7 ,9 1 4 0 .3 - ▲ 4 5 .2 2 ,2 4 2 ,0 6 0

1 2 2 ,0 9 5 ,0 2 9 3 2 .2 1 2 3 ,8 8 4 1 2 2 ,2 1 8 ,9 1 3 3 2 .2 0 .1 ▲ 1 .1 1 2 3 ,5 6 5 ,4 5 9

1 7 ,9 6 0 ,9 4 9 4 .7 - 1 7 ,9 6 0 ,9 4 9 4 .7 0 .2 ▲ 0 .3 1 8 ,0 1 4 ,8 0 7

2 7 ,5 3 6 ,2 0 9 7 .3 - 2 7 ,5 3 6 ,2 0 9 7 .3 - 2 .7 2 6 ,8 0 4 ,9 7 8

4 5 ,4 9 7 ,1 5 8 1 2 .0 - 4 5 ,4 9 7 ,1 5 8 1 2 .0 0 .1 1 .5 4 4 ,8 1 9 ,7 8 5

3 7 9 ,1 0 7 ,0 6 0 100.0 6 9 9 ,8 5 8 3 7 9 ,8 0 6 ,9 1 8 100.0 0 .7 ▲ 2 .0 3 8 7 ,7 4 7 ,3 1 9

平 成 2 9 年 度 各 会 計 別 予 算 額 調 ( 平 成 2 9 年 9 月 議 会 )

( 単 位 : 千 円 )

会    計    別

現 計 予 算 額

補 正 額

合      計

対当初 伸 率

対前年度 同期伸率

平成28年度 同期予算額 (9月3号補正後) 金   額 構成比 金   額 構成比

一 般 会 計

観 光 施 設 事 業

国民健康保険事業 特

土 地 取 得

中央卸売市場事業

駐 車 場 事 業

財 産 区

母子父子寡婦福祉 資 金 貸 付 事 業

介 護 保 険 事 業

生 活 排 水 事 業

合       計

診 療 所 事 業

後 期 高 齢 者 医 療 事 業

長崎市立病院機構 病 院 事 業 債 管 理

小     計

公 営

企 業

会 計

水 道 事 業

下 水 道 事 業

(3)

平成

29

9

月補正予算について

■会計別補正予算の内訳

(単位:千円)

一般会計

特別会計

企業会計

施策の推進に係るもの

408,516

-

-

408,516

基金積立金に係るもの

136,400

-

-

136,400

その他

31,058

123,884

-

154,942

575,974

123,884

-

699,858

特別会計は「財産区特別会計」及び「介護保険事業特別会計」

■一般会計補正予算の内容

施策の推進に係るもの

【補正予算額

408,516

千円】

都市間交流推進費(都市提携及び親善交流費)など施策の推進に係るもの

議会活動費(活動諸費)

、都市間交流推進費(都市提携及び親善交流費)

、障害者福祉施設整備

事業費補助金(共同生活援助 事業所、共同生活援 助 事業所設備)

、高齢者福祉 施設整備事業費

補助金(高齢者施設等設備)

、放課後対策推進費(放課後児童健全育成費)

、ひとり親家庭福祉

推進費(ひとり親家庭自立支 援助成費)

、地球 温暖 化対策推進費(西工場余熱供 給可能性調査

費)

、観光施設管理運営費(出島運営費)

、公園施設整備事業費(稲佐山公園(スロープカー整

備)

、小学校教育振興費(要保護及び準要保護児童就学援助費)

、文化財保護推進費(歴史的風

致維持向上計画推進費、文化 財普及啓発費)

、 文化 財保存整備事業費補助金(伝 統的建造物群

保存地区)

、市民プール管理運営費(市民神の島プール運営費)

基金積立金に係るもの

【補正予算額

136,400

千円】

基金積立金(減債基金)

その他

【補正予算額

31,058

千円】

県支出金等返還金

(社会福祉費返還金)

中小企業金融対策費

(中小企業貸付損失補償金)

(4)

繰越明許費は、「道路新設改良事業費

大橋町赤迫1号線」を計上。

債務負担行為は、「ごみ収集委託」など 4

件を計上。

■特別会計補正予算の内容

財産区特別会計において、「財産管理費交付金」を計上するなど、2 特別会計に

(5)

一般会計予算

5 7 5 , 9 7 4

千円

事   業   名

補 正 額     (千 円 )

内       容 担 当 課

2 ,4 3 7

1 議会活動費 2 ,4 3 7 議 会 事 務 局

 活動諸費 総 務 課

1 5 0 ,5 9 2

2 基金積立金 1 3 6 ,4 0 0 財 産 活 用 課

 減債基金 財 政 課

3 1 ,0 2 8 国 際 課

 都市提携及び親善交流費

4 1 3 ,1 6 4 障 害 福 祉 課

 社会福祉費返還金

  3 款  民  生  費

2 1 1 ,7 8 5

5 【補助】障害者福祉施設整備事業費補助金 3 4 ,6 3 9 障 害 福 祉 課

(1) 共同生活援助事業所 3 0 ,8 6 9

(2) 共同生活援助事業所設備 3 ,7 7 0

6 【補助】高齢者福祉施設整備事業費補助金 6 ,8 7 1 福 祉 総 務 課

 高齢者施設等設備

  1 款  議  会  費

長 崎 市 議 会 議 員 団 が 市 民 友 好 都 市 で あ る 中 山 市 ( 中 国 ) の 人 民 代 表 大 会 を 訪 問 し、 意見 交換 や交 流等を行う経費を増額するもの。

・派遣期間 平成29年11月2日 ~5日   当初予算額 64,163千円

高 齢 者 施 設 に お け る ス プ リ ン ク ラー 設備 等の 整備 に対して助成するもの。

・対象施設 2施設(東町、平間町) ・対象設備

  スプリンクラー設備  2ヶ所   消火ポンプユニット等 2ヶ所

国・県支出金等返還金 市 内 の 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業者 にお いて 、訓 練 等 給 付 費 の 不 正 受 給 が 発 覚 し たこ とか ら、 不正 受 給 に 係 る 国 及 び 県 支 出 金 の 返 還金 を増 額す るも の。

  当初予算額 110千円

共 同 生 活 援 助 事 業 所 ( 短 期 入 所 事業 所併 設) の創 設に係る施設整備に対して助成するもの。 ・対象施設 1施設(西北町)

・施設種別及び定員

  共同生活援助 6名、短期入所 1名 ・補助率 3/4

共 同 生 活 援 助 事 業 所 に お け る ス プリ ンク ラー 設備 等の整備に対して助成するもの。

・対象施設 3施設(10ヶ所) ・対象設備

  スプリンクラー設備 1ヶ所   自動火災報知設備  9ヶ所 ・補助率 3/4

平成29年9月市議会定例会・補正予算(案)の主な内容

  2 款  総  務  費

今 後 の 公 債 費 の 償 還 等 に 備 え る ため 、土 地売 払収 入 に つ い て 減 債 基 金 に 積 み 立 て るこ とか ら増 額す るもの。

・南山手町33番 4,060.33㎡   現計予算額 454,189千円

都市間交流推進費 市 民 友 好 都 市 と し て 交 流 を 行 っ てき たラ イデ ン市 ( オ ラ ン ダ ) と 姉 妹 都 市 提 携 を 行う こと に伴 い、 提携調印式等を行う経費を増額するもの。 ・提携調印式 平成29年11月24日

(6)

事   業   名

補 正 額     (千 円 )

内       容 担 当 課 7 放課後対策推進費 1 5 1 ,0 0 9 こ ど も みら い

 放課後児童健全育成費

8 ひとり親家庭福祉推進費 1 9 ,2 6 6 子 育 て 支援 課

 ひとり親家庭自立支援助成費

1 4 ,9 5 0

9 地球温暖化対策推進費 1 4 ,9 5 0 環 境 整 備 課

 西工場余熱供給可能性調査費

4 ,5 6 0

10 中小企業金融対策費 5 9 4 商 業 振 興 課

 中小企業貸付損失補償金

11 観光施設管理運営費 3 ,9 6 6 出 島 復 元整 備 室

 出島運営費

9 1 ,4 6 0

12 9 1 ,4 6 0 み ど り の 課

 稲佐山公園(スロープカー整備)

1 0 0 ,1 9 0

13 6 3 ,4 2 3 教 育 委 員 会

 要保護及び準要保護児童就学援助費 総 務 課

平 成 29 年 度 か ら 国 が 要 保 護 者 の 新入 学用 品費 の支 給 単 価 を 増 額 し た こ と に 伴 い 、 準要 保護 者の 新入 学 用 品 費 の 支 給 単 価 に つ い て も 要保 護者 と同 額と するため増額するもの。

・支給対象年度 平成29年度、平成30年度 ・支給対象者数 1,453人(平成29年度入学)         1,426人(平成30年度入学)   当初予算額 127,817千円

  8 款  土  木  費

【単独】公園施設整備事業費 ス ロ ー プ カ ー 整 備 に つ い て 詳 細 設 計 を 行 っ た 結 果 、 基 礎 構 造 等 の 変 更 が 必 要 と な っ た こ と に 伴 い、事業費を増額するもの。

  当初予算額 591,500千円

  10 款  教  育  費

小学校教育振興費

  4 款  衛  生  費

国 の 「 二 酸 化 炭 素 排 出 抑 制 対 策 事業 費等 補助 金」 を 活 用 し 、 西 工 場 の ご み 焼 却 熱 の有 効利 用に つい て 、 下 水 道 処 理 施 設 や 陸 上 養 殖 施設 での 実現 可能 性調査を行うもの。

  7 款  商  工  費

出 島 表 門 橋 の 完 成 及 び 「 環 長 崎 港夜 間景 観向 上基 本 計 画 」 に 基 づ く 出 島 エ リ ア の 夜間 景観 の整 備を 機に、出島の夜間の開場を行うもの 。

・開場時間

 【変更前】8:00~18:00

     (夏場等  19:00まで延長)  【変更後】8:00~21:00

  当初予算額 135,522千円

長 崎 県 信 用 保 証 協 会 に 対 し 、 長 崎市 中小 企業 開業 資 金 に 係 る 債 務 保 証 に つ い て 損 失 補 償 を 行 う も の。

・補償額 損失補償対象額の1/2 ・件数  3件

国 の 補 助 基 準 額 の 改 正 に 伴 い 、 放課 後児 童ク ラブ に係る運営費等について助成額を増額するもの。 ・運営費補助基準額の増額

・放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事  業の新設

・放課後児童支援員等処遇改善事業の要件見直  し

・障害児受入強化推進事業の要件拡充 等   当初予算額 1,028,004千円

ひ と り 親 の 就 業 に 向 け た 能 力 開 発へ の支 援と して 支 給 す る 給 付 金 に つ い て 、 当 初 の見 込み を上 回っ たことから助成額を増額するもの。

(7)

事   業   名

補 正 額     (千 円 )

内       容 担 当 課 14 2 7 ,5 8 3 文 化 財 課

(1) 歴史的風致維持向上計画推進費 4 0 1

(2) 文化財普及啓発費 9 ,8 8 2

(3) 埋蔵文化財発掘調査費 1 7 ,3 0 0

15 6 ,8 9 4 文 化 財 課

 伝統的建造物群保存地区

16 2 ,2 9 0 ス ポ ー ツ振 興 課

 市民神の島プール運営費

一般会計債務負担行為

1 , 1 1 9 , 7 3 9

千円

事   業   名

限 度 額 ( 補 正 額 )     (千 円 )

内       容 担 当 課 1 ごみ収集委託 8 7 0 ,4 0 6 廃 棄 物 対策 課

(南部A・B地区、北部A・B地区)

2 稲佐山公園スロープカー整備事業 1 3 7 ,1 4 0 み ど り の 課

3 本河内団地公営住宅建設事業 1 ,8 7 7 住 宅 課

4 市民神の島プール指定管理 1 1 0 ,3 1 6 ス ポ ー ツ振 興 課

ごみ収集の民間委託に係るもの。 ・4地区(南部A地区、南部B地区、      北部A地区、北部B地区)   設定期間 平成29年度~平成31年度

歴 史 的 風 致 維 持 向 上 計 画 の 作 成 等 を 行 う た め 、 「 長 崎 市 歴 史 的 風 致 維 持 向 上 協 議会 」を 設置 する もの。

・委員数 16名

文 化 庁 の 観 光 立 国 シ ョ ー ケ ー ス に対 する 支援 事業 を 活 用 し 、 外 国 人 旅 行 者 に 向 け た文 化財 の普 及啓 発を行う経費を増額するもの。

・多言語対応文化財紹介ホームページ制作 ・多言語PR動画・パンフレット制作 ・上記情報発信媒体に係る多言語翻訳   当初予算額 2,729千円

上 町 遺 跡 内 に お け る 民 間 開 発 事 業に 係る 埋蔵 文化 財 発 掘 調 査 を 受 託 し て 実 施 す る 経費 を増 額す るも の。

・発掘調査 767.53㎡

・調査期間 平成29年10月 ~平成30年1月   当初予算額 17,051千円

文化財保護推進費

※ 一般会計の繰越明許費は、「【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金 ) 大橋町赤迫1号線」を計上。

指定管理者制度による管理運営に係るもの。 ・市民神の島プール

  設定期間 平成30年度~平成33年度

基 礎 構 造 等 の 変 更 に 係 る 増 額 及 び工 期延 長に 伴い 債務負担行為の期間及び限度額を変更するもの。 (当初設定)期間  平成30年度

      限度額  886,500千円

(補正後) 期間  平成30年度~平成31年度       限度額  1,023,640千円

公 共 工 事 設 計 労 務 単 価 の 改 定 に 伴う イン フレ スラ イ ド 条 項 適 用 に よ る 請 負 代 金 額 の増 額変 更に 係る もの。

  設定期間 平成30年度

【補助】文化財保存整備事業費補助金 伝 統 的 建 造 物 で あ る 活 水 学 院 本 館の 耐震 補強 工事 に つ い て 、 白 蟻 ・ 漏 水 被 害 が 判 明し 事業 費が 増加 す る こ と か ら 国 の 補 助 を 受 け 、 補助 金を 増額 する もの。

・対象建造物 活水学院本館(東山手町)   当初予算額 305,286千円

市民プール管理運営費 平 成 30 年 1 月 に 供 用 を 開 始 す る 市 民 神 の 島 プ ー ル の 運 営 費 に つ い て 、 当 初 見 込 み を上 回る ため 増額 するもの。

(8)

特別会計予算

1 2 3 , 8 8 4

千円

補 正 額     (千 円 )

内       容 担 当 課 1 財産区特別会計 4 ,3 8 5 財 産 活 用 課

(1) 財産管理費 4 ,3 8 5

財産管理費交付金 4 ,3 8 5

2 介護保険事業特別会計 1 1 9 ,4 9 9 介 護 保 険 課

(1) 償還金 1 1 9 ,4 9 9

国庫支出金等過年度分返還金 1 1 9 ,4 9 9

事   業   名

中 川 郷 財 産 区 有 の 墓 地 に お い て 、共 同墓 地を 新た に設置するための交付金 を増額するもの。   当初予算額 13,289千円

過 年 度 事 業 費 の 確 定 に 伴 い 支 払 基金 交付 金を 返還 するもの。

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