• 検索結果がありません。

平成22年度熊谷市一般会計・特別会計歳入歳出決算書

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "平成22年度熊谷市一般会計・特別会計歳入歳出決算書"

Copied!
34
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

No.

年 度

熊 谷 市

歳 入 歳 出 決 算 書

(2)

熊谷市一般会計歳入歳出決算書

---

熊 谷 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 下 水 道 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 公 共 用 地 先 行 取 得 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 老 人 保 健 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 熊 谷 都 市 計 画 事 業 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

熊 谷 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

---

(3)

議案第

90,

歳 入 歳 出 差 引 残 額

,0

う ち 翌 年 度 へ 繰 越

,0

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡  清

年度

(4)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1市税 28,842,895,000 32,395,795,878 29,559,838,326 204,196,580 2,631,760,972 716,943,326

1市民税 13,068,174,000 14,711,094,394 13,500,486,763 64,109,111 1,146,498,520 432,312,763

2固定資産税 12,470,310,000 14,010,589,717 12,621,201,819 118,859,518 1,270,528,380 150,891,819

3軽自動車税 299,357,000 357,356,304 314,348,270 4,796,500 38,211,534 14,991,270

4市たばこ税 1,261,000,000 1,357,134,076 1,357,134,076 0 0 96,134,076

5都市計画税 1,744,054,000 1,959,621,387 1,766,667,398 16,431,451 176,522,538 22,613,398

2地方譲 税 770,000,000 860,485,616 860,485,616 0 0 90,485,616

1地方揮発油譲 税 210,000,000 253,255,616 253,255,616 0 0 43,255,616

2自動車重量譲 税 560,000,000 607,230,000 607,230,000 0 0 47,230,000

3利子割交付金 90,000,000 79,998,000 79,998,000 0 0 △10,002,000

1利子割交付金 90,000,000 79,998,000 79,998,000 0 0 △10,002,000

4配当割交付金 40,000,000 43,006,000 43,006,000 0 0 3,006,000

1配当割交付金 40,000,000 43,006,000 43,006,000 0 0 3,006,000

5株式等譲渡所得割交付金 10,000,000 14,475,000 14,475,000 0 0 4,475,000

1株式等譲渡所得割交付金 10,000,000 14,475,000 14,475,000 0 0 4,475,000

6地方消費税交付金 1,770,000,000 1,937,586,000 1,937,586,000 0 0 167,586,000

1地方消費税交付金 1,770,000,000 1,937,586,000 1,937,586,000 0 0 167,586,000

7ゴルフ場利用税交付金 81,000,000 73,778,410 73,778,410 0 0 △7,221,590

1ゴルフ場利用税交付金 81,000,000 73,778,410 73,778,410 0 0 △7,221,590

8自動車取得税交付金 315,000,000 331,220,000 331,220,000 0 0 16,220,000

1自動車取得税交付金 315,000,000 331,220,000 331,220,000 0 0 16,220,000

9地方特例交付金 396,643,000 396,643,000 396,643,000 0 0 0

1地方特例交付金 396,643,000 396,643,000 396,643,000 0 0 0

10地方交付税 5,825,140,000 6,181,061,000 6,181,061,000 0 0 355,921,000

1地方交付税 5,825,140,000 6,181,061,000 6,181,061,000 0 0 355,921,000

11交通安全対策特別交付金 45,800,000 40,637,000 40,637,000 0 0 △5,163,000

款 項

予算現額と収入 済額との比較

(5)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1交通安全対策特別交付金 45,800,000 40,637,000 40,637,000 0 0 △5,163,000

12分担金及び負担金 811,278,000 892,567,364 802,784,560 2,192,710 87,590,094 △8,493,440

1負担金 811,278,000 892,567,364 802,784,560 2,192,710 87,590,094 △8,493,440

13使用料及び手数料 819,851,000 925,487,881 892,723,745 321,430 32,442,706 72,872,745

1使用料 697,379,000 794,134,908 764,266,292 0 29,868,616 66,887,292

2手数料 122,472,000 131,352,973 128,457,453 321,430 2,574,090 5,985,453

14国庫支出金 8,584,600,000 7,793,951,312 7,793,951,312 0 0 △790,648,688

1国庫負担金 6,892,635,000 6,527,091,138 6,527,091,138 0 0 △365,543,862

2国庫補助金 1,627,120,000 1,206,136,115 1,206,136,115 0 0 △420,983,885

3委託金 64,845,000 60,724,059 60,724,059 0 0 △4,120,941

15県支出金 3,263,912,000 3,171,091,451 3,171,091,451 0 0 △92,820,549

1県負担金 1,642,140,000 1,621,665,487 1,621,665,487 0 0 △20,474,513

2県補助金 1,103,811,000 1,058,697,356 1,058,697,356 0 0 △45,113,644

3委託金 517,961,000 490,728,608 490,728,608 0 0 △27,232,392

16 産収入 290,015,000 428,585,035 428,318,313 0 266,722 138,303,313

1 産運用収入 75,938,000 67,023,743 66,757,021 0 266,722 △9,180,979

2 産売払収入 214,077,000 361,561,292 361,561,292 0 0 147,484,292

17寄附金 4,124,000 4,358,715 4,358,715 0 0 234,715

1寄附金 4,124,000 4,358,715 4,358,715 0 0 234,715

18繰入金 364,920,000 342,969,800 342,969,800 0 0 △21,950,200

1基金繰入金 364,920,000 342,969,800 342,969,800 0 0 △21,950,200

19繰越金 4,419,572,111 4,419,572,567 4,419,572,567 0 0 456

1繰越金 4,419,572,111 4,419,572,567 4,419,572,567 0 0 456

20諸収入 2,568,975,000 3,065,194,237 2,564,446,595 1,471,242 499,276,400 △4,528,405

1延滞金 加算金及び過料 45,000,000 56,586,978 56,586,978 0 0 11,586,978

2市預金利子 2,101,000 1,079,797 1,079,797 0 0 △1,021,203

款 項

予算現額と収入 済額との比較

(6)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

3貸付金元利収入 1,122,812,000 1,532,385,262 1,084,305,144 0 448,080,118 △38,506,856

4 託事業収入 84,650,000 53,407,110 53,407,110 0 0 △31,242,890

5雑入 1,314,412,000 1,421,735,090 1,369,067,566 1,471,242 51,196,282 54,655,566

21市債 4,357,200,000 3,222,500,000 3,222,500,000 0 0 △1,134,700,000

1市債 4,357,200,000 3,222,500,000 3,222,500,000 0 0 △1,134,700,000

63,670,925,111 66,620,964,266 63,161,445,410 208,181,962 3,251,336,894 △509,479,701

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(7)

歳    出 単位 円

1議会費 447,400,000 437,670,600 0 9,729,400 9,729,400

1議会費 447,400,000 437,670,600 0 9,729,400 9,729,400

2総務費 7,865,512,500 7,372,380,623 650,000 492,481,877 493,131,877

1総務管理費 6,308,504,500 5,994,554,720 650,000 313,299,780 313,949,780

2徴税費 903,372,000 774,256,925 0 129,115,075 129,115,075

3戸籍住民基本台帳費 375,074,000 349,932,565 0 25,141,435 25,141,435

4選挙費 129,927,563 119,855,986 0 10,071,577 10,071,577

5統計調査費 106,802,437 92,900,651 0 13,901,786 13,901,786

6監査委員費 41,832,000 40,879,776 0 952,224 952,224

3民生費 21,848,518,657 20,670,437,711 20,000,000 1,158,080,946 1,178,080,946

1社会福祉費 9,557,594,657 8,600,901,269 10,000,000 946,693,388 956,693,388

2児童福祉費 9,041,782,533 8,865,397,257 10,000,000 166,385,276 176,385,276

3生活保護費 3,249,141,467 3,204,139,185 0 45,002,282 45,002,282

4衛生費 5,308,220,795 4,923,448,107 22,900,000 361,872,688 384,772,688

1保健衛生費 2,001,379,795 1,727,567,463 12,000,000 261,812,332 273,812,332

2清掃費 3,306,841,000 3,195,880,644 10,900,000 100,060,356 110,960,356

5労働費 425,650,000 424,155,965 0 1,494,035 1,494,035

1労働諸費 425,650,000 424,155,965 0 1,494,035 1,494,035

6農林水産業費 1,103,845,000 1,029,341,064 1,500,000 73,003,936 74,503,936

1農業費 1,102,830,000 1,028,327,304 1,500,000 73,002,696 74,502,696

2林業費 1,015,000 1,013,760 0 1,240 1,240

7商工費 1,337,292,500 1,278,370,898 0 58,921,602 58,921,602

1商工費 1,337,292,500 1,278,370,898 0 58,921,602 58,921,602

8土木費 8,229,649,717 7,796,334,697 62,783,332 370,531,688 433,315,020

1土木管理費 463,782,000 432,271,753 0 31,510,247 31,510,247

2道路橋りょう費 1,880,603,460 1,736,015,434 23,660,612 120,927,414 144,588,026

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

予算現額と支出 済額との比較

款 項

(8)

歳    出 単位 円

3河川費 258,327,364 236,050,534 0 22,276,830 22,276,830

4都市計画費 5,440,843,893 5,218,870,897 39,122,720 182,850,276 221,972,996

5住宅費 186,093,000 173,126,079 0 12,966,921 12,966,921

9消防費 2,754,861,776 2,632,412,630 13,000,000 109,449,146 122,449,146

1消防費 2,754,861,776 2,632,412,630 13,000,000 109,449,146 122,449,146

10教育費 7,926,414,894 5,207,347,571 2,317,400,000 401,667,323 2,719,067,323

1教育総務費 1,162,441,000 1,107,510,531 0 54,930,469 54,930,469

2小学校費 2,241,199,244 845,648,730 1,329,900,000 65,650,514 1,395,550,514

3中学校費 1,527,183,650 479,557,287 971,000,000 76,626,363 1,047,626,363

4幼稚園費 95,019,000 75,263,458 0 19,755,542 19,755,542

5社会教育費 1,361,543,000 1,243,921,342 16,500,000 101,121,658 117,621,658

6保健体育費 1,539,029,000 1,455,446,223 0 83,582,777 83,582,777

11公債費 6,337,959,000 6,332,890,800 0 5,068,200 5,068,200

1公債費 6,337,959,000 6,332,890,800 0 5,068,200 5,068,200

12予備費 85,600,272 0 0 85,600,272 85,600,272

1予備費 85,600,272 0 0 85,600,272 85,600,272

63,670,925,111 58,104,790,666 2,438,233,332 3,127,901,113 5,566,134,445

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

予算現額と支出 済額との比較

(9)

議案第

9,090,

9,090,

歳 入 歳 出 差 引 残 額

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡  清

年度

熊谷市国民健康保険特別会計

(10)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1国民健康保険税 4,265,333,000 7,102,783,410 4,547,582,315 172,195,615 2,383,005,480 282,249,315

1国民健康保険税 4,265,333,000 7,102,783,410 4,547,582,315 172,195,615 2,383,005,480 282,249,315

2使用料及び手数料 10,000 22,160 22,160 0 0 12,160

1手数料 10,000 22,160 22,160 0 0 12,160

3国庫支出金 4,833,262,000 4,464,298,483 4,464,298,483 0 0 △368,963,517

1国庫負担金 3,826,385,000 3,496,830,860 3,496,830,860 0 0 △329,554,140

2国庫補助金 1,006,877,000 967,467,623 967,467,623 0 0 △39,409,377

4療養給付費交付金 1,265,703,000 1,335,275,772 1,335,275,772 0 0 69,572,772

1療養給付費交付金 1,265,703,000 1,335,275,772 1,335,275,772 0 0 69,572,772

5前期高齢者交付金 4,728,432,000 4,728,432,360 4,728,432,360 0 0 360

1前期高齢者交付金 4,728,432,000 4,728,432,360 4,728,432,360 0 0 360

6県支出金 885,801,000 923,721,751 923,721,751 0 0 37,920,751

1県補助金 772,295,000 827,511,000 827,511,000 0 0 55,216,000

2県負担金 113,506,000 96,210,751 96,210,751 0 0 △17,295,249

7共同事業交付金 1,760,509,000 1,762,031,646 1,762,031,646 0 0 1,522,646

1共同事業交付金 1,760,509,000 1,762,031,646 1,762,031,646 0 0 1,522,646

8 産収入 72,000 41,807 41,807 0 0 △30,193

1 産運用収入 72,000 41,807 41,807 0 0 △30,193

9繰入金 2,000,752,000 1,226,614,030 1,226,614,030 0 0 △774,137,970

1他会計繰入金 2,000,752,000 1,226,614,030 1,226,614,030 0 0 △774,137,970

10諸収入 33,652,000 52,437,301 52,417,301 0 20,000 18,765,301

1延滞金 加算金及び過料 13,400,000 29,519,359 29,519,359 0 0 16,119,359

2預金利子 1,000 168 168 0 0 △832

3雑入 20,251,000 22,917,774 22,897,774 0 20,000 2,646,774

11繰越金 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0 0 0

1繰越金 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0 0 0

款 項

予算現額と収入 済額との比較

(11)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

19,823,526,000 21,645,658,720 19,090,437,625 172,195,615 2,383,025,480 △733,088,375

歳 入 合 計

款 項

予算現額と収入 済額との比較

(12)

歳    出 単位 円

1総務費 297,235,000 268,371,771 0 28,863,229 28,863,229

1総務管理費 266,130,000 241,091,573 0 25,038,427 25,038,427

2徴税費 30,732,000 27,000,244 0 3,731,756 3,731,756

3運営協議会費 373,000 279,954 0 93,046 93,046

2保険給付費 13,561,726,000 13,183,453,961 0 378,272,039 378,272,039

1療養諸費 12,037,512,000 11,776,874,388 0 260,637,612 260,637,612

2高額療養費 1,391,917,000 1,292,370,305 0 99,546,695 99,546,695

3葬祭諸費 18,750,000 18,750,000 0 0 0

4出産育児諸費 113,457,000 95,459,268 0 17,997,732 17,997,732

5移送費 90,000 0 0 90,000 90,000

3後期高齢者支援金等 2,493,345,000 2,354,015,703 0 139,329,297 139,329,297

1後期高齢者支援金等 2,493,345,000 2,354,015,703 0 139,329,297 139,329,297

4前期高齢者納付金等 7,090,000 4,051,178 0 3,038,822 3,038,822

1前期高齢者納付金等 7,090,000 4,051,178 0 3,038,822 3,038,822

5老人保健拠出金 25,787,000 25,786,187 0 813 813

1老人保健拠出金 25,787,000 25,786,187 0 813 813

6介護納付金 1,121,533,000 1,060,296,063 0 61,236,937 61,236,937

1介護納付金 1,121,533,000 1,060,296,063 0 61,236,937 61,236,937

7共同事業拠出金 1,938,614,000 1,913,900,557 0 24,713,443 24,713,443

1共同事業拠出金 1,938,614,000 1,913,900,557 0 24,713,443 24,713,443

8保健事業費 288,375,000 193,139,666 0 95,235,334 95,235,334

1保健事業費 108,708,000 106,964,160 0 1,743,840 1,743,840

2特定健康診査等事業費 179,667,000 86,175,506 0 93,491,494 93,491,494

9積立金 275,000 241,807 0 33,193 33,193

1積立金 275,000 241,807 0 33,193 33,193

10公債費 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

予算現額と支出 済額との比較

款 項

(13)

歳    出 単位 円

1公債費 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000

11諸支出金 88,446,000 87,180,732 0 1,265,268 1,265,268

1償還金及び還付加算金 88,446,000 87,180,732 0 1,265,268 1,265,268

12予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

19,823,526,000 19,090,437,625 0 733,088,375 733,088,375

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

予算現額と支出 済額との比較

(14)

議案第

9号

歳 入 決 算 額

歳 出 決 算 額

0,0

歳入歳出差引残額

00

うち翌年度へ繰越

00

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡  清

年度

熊 谷 市 下 水 道 特 別 会 計

(15)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1分担金及び負担金 61,206,000 67,263,354 63,358,414 130,600 3,774,340 2,152,414

1負担金 61,206,000 67,263,354 63,358,414 130,600 3,774,340 2,152,414

2使用料及び手数料 1,302,659,000 1,382,645,696 1,312,926,782 4,067,260 65,651,654 10,267,782

1使用料 1,301,628,000 1,381,678,696 1,311,959,782 4,067,260 65,651,654 10,331,782

2手数料 1,031,000 967,000 967,000 0 0 △64,000

3国庫支出金 187,000,000 130,850,000 130,850,000 0 0 △56,150,000

1国庫補助金 187,000,000 130,850,000 130,850,000 0 0 △56,150,000

4繰入金 1,956,709,000 1,870,640,206 1,870,640,206 0 0 △86,068,794

1他会計繰入金 1,956,709,000 1,870,640,206 1,870,640,206 0 0 △86,068,794

5諸収入 2,069,000 638,780 638,780 0 0 △1,430,220

1延滞金 加算金及び過料 2,000 0 0 0 0 △2,000

2貸付金元利収入 2,000,000 556,000 556,000 0 0 △1,444,000

3雑入 67,000 82,780 82,780 0 0 15,780

6市債 464,200,000 464,200,000 464,200,000 0 0 0

1市債 464,200,000 464,200,000 464,200,000 0 0 0

7繰越金 33,000,000 33,000,000 33,000,000 0 0 0

1繰越金 33,000,000 33,000,000 33,000,000 0 0 0

4,006,843,000 3,949,238,036 3,875,614,182 4,197,860 69,425,994 △131,228,818

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(16)

歳    出 単位 円

1下水道費 1,977,758,000 1,762,638,991 140,514,100 74,604,909 215,119,009

1総務費 77,198,000 76,292,472 0 905,528 905,528

2維持管理費 1,104,806,000 1,039,777,214 15,750,000 49,278,786 65,028,786

3事業費 795,754,000 646,569,305 124,764,100 24,420,595 149,184,695

2公債費 2,028,985,000 2,028,611,091 0 373,909 373,909

1公債費 2,028,985,000 2,028,611,091 0 373,909 373,909

3予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

4,006,843,000 3,791,250,082 140,514,100 75,078,818 215,592,918

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(17)

議案第

0号

歳 入 歳 出 差 引 残 額

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡  清

年度

熊谷市公共用地先行取得特別会計

(18)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1繰入金 54,884,000 54,883,535 54,883,535 0 0 △465

1他会計繰入金 54,884,000 54,883,535 54,883,535 0 0 △465

54,884,000 54,883,535 54,883,535 0 0 △465

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(19)

歳    出 単位 円

1公債費 54,884,000 54,883,535 0 465 465

1公債費 54,884,000 54,883,535 0 465 465

54,884,000 54,883,535 0 465 465

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(20)

議案第

歳 入 歳 出 差 引 残 額

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡  清

年度

熊 谷 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計

(21)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1使用料及び手数料 16,483,000 16,450,300 16,450,300 0 0 △32,700

1使用料 16,483,000 16,450,300 16,450,300 0 0 △32,700

2繰入金 254,338,000 251,055,345 251,055,345 0 0 △3,282,655

1他会計繰入金 254,338,000 251,055,345 251,055,345 0 0 △3,282,655

3諸収入 286,000 388,069 388,069 0 0 102,069

1雑入 286,000 388,069 388,069 0 0 102,069

271,107,000 267,893,714 267,893,714 0 0 △3,213,286

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(22)

歳    出 単位 円

1駐車場費 19,007,000 15,894,723 0 3,112,277 3,112,277

1事業費 19,007,000 15,894,723 0 3,112,277 3,112,277

2公債費 252,000,000 251,998,991 0 1,009 1,009

1公債費 252,000,000 251,998,991 0 1,009 1,009

3予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

271,107,000 267,893,714 0 3,213,286 3,213,286

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(23)

議案第

歳 入 歳 出 差 引 残 額

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡  清

年度

熊 谷 市 老 人 保 健 特 別 会 計

(24)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1支払基金交付金 1,563,000 4,125 4,125 0 0 △1,558,875

1支払基金交付金 1,563,000 4,125 4,125 0 0 △1,558,875

2国庫支出金 2,000 0 0 0 0 △2,000

1国庫負担金 2,000 0 0 0 0 △2,000

3県支出金 2,000 0 0 0 0 △2,000

1県負担金 2,000 0 0 0 0 △2,000

4繰入金 7,335,000 5,570,328 5,570,328 0 0 △1,764,672

1他会計繰入金 7,335,000 5,570,328 5,570,328 0 0 △1,764,672

5諸収入 105,000 174,139 174,139 0 0 69,139

1延滞金 加算金及び過料 2,000 0 0 0 0 △2,000

2預金利子 1,000 0 0 0 0 △1,000

3雑入 102,000 174,139 174,139 0 0 72,139

9,007,000 5,748,592 5,748,592 0 0 △3,258,408

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(25)

歳    出 単位 円

1総務費 231,000 2,544 0 228,456 228,456

1総務管理費 231,000 2,544 0 228,456 228,456

2医療諸費 3,201,000 171,713 0 3,029,287 3,029,287

1医療諸費 3,201,000 171,713 0 3,029,287 3,029,287

3諸支出金 5,575,000 5,574,335 0 665 665

1償還金 5,575,000 5,574,335 0 665 665

9,007,000 5,748,592 0 3,258,408 3,258,408

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(26)

議案第

歳 入 歳 出 差 引 残 額

00,000

う ち 翌 年 度 へ 繰 越

00,000

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡  清

年度

熊谷市熊谷都市計画事業土地区画整理事業特別会計

(27)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1分担金及び負担金 164,792,000 165,608,700 165,608,700 0 0 816,700

1上之土地区画整理事業保留 地処分金

162,752,000 162,752,700 162,752,700 0 0 700

3上石第一土地区画整理事業 保留地処分金

2,040,000 2,856,000 2,856,000 0 0 816,000

2国庫支出金 322,950,000 322,950,000 322,950,000 0 0 0

1籠原中央第一土地区画整理 事業国庫補助金

30,500,000 30,500,000 30,500,000 0 0 0

2上石第一土地区画整理事業 国庫補助金

80,000,000 80,000,000 80,000,000 0 0 0

3上之土地区画整理事業国庫 補助金

212,450,000 212,450,000 212,450,000 0 0 0

3県支出金 31,200,000 31,200,000 31,200,000 0 0 0

1上之土地区画整理事業県補 助金

31,200,000 31,200,000 31,200,000 0 0 0

4繰入金 896,930,000 863,559,388 863,559,388 0 0 △33,370,612

1籠原中央第一土地区画整理 事業繰入金

325,203,000 318,084,840 318,084,840 0 0 △7,118,160

2上石第一土地区画整理事業 繰入金

255,936,000 246,785,074 246,785,074 0 0 △9,150,926

3上之土地区画整理事業繰入 金

315,791,000 298,689,474 298,689,474 0 0 △17,101,526

5諸収入 1,454,000 2,110,290 2,110,290 0 0 656,290

1預金利子 10,000 0 0 0 0 △10,000

2籠原中央第一土地区画整理 事業雑入

1,131,000 1,666,908 1,666,908 0 0 535,908

3上石第一土地区画整理事業 雑入

13,000 19,883 19,883 0 0 6,883

4上之土地区画整理事業雑入 300,000 423,499 423,499 0 0 123,499

6繰越金 249,100,000 249,100,000 249,100,000 0 0 0

1籠原中央第一土地区画整理 事業繰越金

14,200,000 14,200,000 14,200,000 0 0 0

2上石第一土地区画整理事業 繰越金

155,840,000 155,840,000 155,840,000 0 0 0

3上之土地区画整理事業繰越 金

79,060,000 79,060,000 79,060,000 0 0 0

1,666,426,000 1,634,528,378 1,634,528,378 0 0 △31,897,622

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(28)

歳    出 単位 円

1区画整理費 1,666,326,000 1,546,228,378 88,300,000 31,797,622 120,097,622

1籠原中央第一土地区画整理 費

370,944,000 347,951,748 16,500,000 6,492,252 22,992,252

2上石第一土地区画整理費 493,829,000 442,700,957 42,800,000 8,328,043 51,128,043

3上之土地区画整理費 801,553,000 755,575,673 29,000,000 16,977,327 45,977,327

2予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1,666,426,000 1,546,228,378 88,300,000 31,897,622 120,197,622

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(29)

議案第

0,

0,

歳 入 歳 出 差 引 残 額

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡  清

年度

熊 谷 市 農 業 集 落 排水 事業 特別 会計

(30)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1分担金及び負担金 7,251,000 7,430,250 6,670,250 0 760,000 △580,750

1分担金 4,001,000 3,960,000 3,200,000 0 760,000 △801,000

2負担金 3,250,000 3,470,250 3,470,250 0 0 220,250

2使用料及び手数料 126,556,000 143,318,200 127,002,050 0 16,316,150 446,050

1使用料 126,556,000 143,318,200 127,002,050 0 16,316,150 446,050

3県支出金 38,380,000 38,000,000 38,000,000 0 0 △380,000

1県補助金 38,380,000 38,000,000 38,000,000 0 0 △380,000

4繰入金 232,284,000 208,807,846 208,807,846 0 0 △23,476,154

1他会計繰入金 232,284,000 208,807,846 208,807,846 0 0 △23,476,154

5諸収入 4,044,000 4,980,545 4,980,545 0 0 936,545

1雑入 4,043,000 4,980,545 4,980,545 0 0 937,545

2貸付金元利収入 1,000 0 0 0 0 △1,000

6市債 52,000,000 46,200,000 46,200,000 0 0 △5,800,000

1農業集落排水事業債 52,000,000 46,200,000 46,200,000 0 0 △5,800,000

460,515,000 448,736,841 431,660,691 0 17,076,150 △28,854,309

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(31)

歳    出 単位 円

1農業集落排水費 312,533,000 284,417,236 0 28,115,764 28,115,764

1総務費 47,825,000 46,815,079 0 1,009,921 1,009,921

2維持管理費 153,225,000 149,156,713 0 4,068,287 4,068,287

3事業費 111,483,000 88,445,444 0 23,037,556 23,037,556

2公債費 147,882,000 147,243,455 0 638,545 638,545

1公債費 147,882,000 147,243,455 0 638,545 638,545

3予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

460,515,000 431,660,691 0 28,854,309 28,854,309

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

(32)

議案第

0,0

歳 入 歳 出 差 引 残 額

09,9

う ち 翌 年 度 へ 繰 越

09,9

年9月

日提出

埼玉県熊谷市長 富 岡  清

年度

熊 谷 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

(33)

歳    入 単位 円

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

1後期高齢者医療保険料 1,315,778,000 1,248,385,805 1,220,379,235 8,005,850 20,000,720 △95,398,765

1後期高齢者医療保険料 1,315,778,000 1,248,385,805 1,220,379,235 8,005,850 20,000,720 △95,398,765

2使用料及び手数料 1,000 0 0 0 0 △1,000

1手数料 1,000 0 0 0 0 △1,000

3繰入金 364,062,000 366,283,213 366,283,213 0 0 2,221,213

1他会計繰入金 364,062,000 366,283,213 366,283,213 0 0 2,221,213

4諸収入 5,354,000 5,136,065 5,136,065 0 0 △217,935

1延滞金 加算金及び過料 2,000 83,120 83,120 0 0 81,120

2償還金及び還付加算金 5,350,000 5,052,945 5,052,945 0 0 △297,055

3預金利子 1,000 0 0 0 0 △1,000

4雑入 1,000 0 0 0 0 △1,000

5繰越金 40,000,000 38,255,235 38,255,235 0 0 △1,744,765

1繰越金 40,000,000 38,255,235 38,255,235 0 0 △1,744,765

1,725,195,000 1,658,060,318 1,630,053,748 8,005,850 20,000,720 △95,141,252

款 項

予算現額と収入 済額との比較

歳 入 合 計

(34)

歳    出 単位 円

1総務費 69,569,000 63,002,115 0 6,566,885 6,566,885

1総務管理費 64,139,000 58,292,864 0 5,846,136 5,846,136

2徴収費 5,430,000 4,709,251 0 720,749 720,749

2後期高齢者医療広域連合納 付金

1,650,176,000 1,517,304,948 0 132,871,052 132,871,052

1後期高齢者医療広域連合納 付金

1,650,176,000 1,517,304,948 0 132,871,052 132,871,052

3諸支出金 5,350,000 4,436,765 0 913,235 913,235

1償還金及び還付加算金 5,350,000 4,436,765 0 913,235 913,235

4予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1予備費 100,000 0 0 100,000 100,000

1,725,195,000 1,584,743,828 0 140,451,172 140,451,172

予算現額と支出 済額との比較

歳 出 合 計

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額

参照

関連したドキュメント

町の中心にある「田中 さん家」は、自分の家 のように、料理をした り、畑を作ったり、時 にはのんびり寝てみた

連結会計 △ 6,345 △  2,963 △ 1,310 7,930 724 普 通会計 △ 6,700 △  2,131 △ 3,526 6,334 △ 970. 基礎的財政収支

(募集予定人員 介護職員常勤 42 名、非常勤を常勤換算 18 名、介護支援専門員 常勤 3 名、看護職員常勤 3 名、非常勤を常勤換算 3.5 名、機能訓練指導員

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

次に、平成27年度より紋別市から受託しております生活困窮者自立支援事業について

なお、平成16年度末までに発生した当該使用済燃

「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成20年12月26 日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成