10210010001 障害者医療費助成事業(扶) 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14000300 健康部医療助成課 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 14.手当等支給 事業期間 1974(S49)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 資格要件に適合する人に対して申請に基づき医療証を発行し、必要なときに必要な医療を受ける機会の確保と経済的負担の軽減を図る。 根拠法令等 枚方市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例 等 目 的 一定の要件を満たす身体障害者及び知的障害者に対し、保険診療による自己負担の一部を助成することにより、障 害者の健康の保持と生活の安定に寄与する。 活動の概要 対象者に医療証を交付する。医療証を医療機関に提示することで、窓口負担が軽減される。 実績 66180 65455 3.指標推移 指標の名称 1年間の助成件数 指標の説明 対象者が受診した件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 185474 単位 件 目標(予測) 64966 64394 184061 1919701.97 2.04 3.32 正職員数 1.65 1.55 1.70 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.32 0.49 1.62 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 13,684 12,901 15,860 正職員人件費(換算額) 13,245 12,205 13,517 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.32 0.49 1.62 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 439 696 2,343 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 441,137 440,895 920,022 ■事務事業の総計(千円) 454,821 453,796 935,882 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 439 696 2,343 国庫支出金 0 0 0 府支出金 206,182 203,248 392,586 市債 その他 27,293 31,412 101,694 一般財源 221,346 219,136 441,602 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年4月からの制度見直しにより対象者・助成額などが大幅に増加した。対象者1人あたり月平均2.29か所受診しており、目標を達成している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も現行制度を維持する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 100.77% 100%以上 : 高い
10210010002 訪問看護基本利用料助成事業(扶) 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14000300 健康部医療助成課 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 14.手当等支給 事業期間 1994(H06)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 資格要件に適合する者に基本利用料の一部を助成することにより、必要な訪問看護を受ける機会の確保と経済的な負担の軽減を図る。 根拠法令等 枚方市重度障害者(児)訪問看護基本利用料助成事業実施要綱 等 目 的 訪問看護ステーション利用者の経済的負担の軽減を図り、高齢者と障害者の健康の増進と福祉の向上に帰する。 活動の概要 対象者に基本利用料助成証明書を交付する。訪問看護事業者に証明書を提示することで、利用料の支払いが軽減さ れる。 実績 867 1877 3.指標推移 指標の名称 1年間の訪問件数 指標の説明 対象者が訪問を受けた件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 14 単位 件 目標(予測) 726 1092 0 00.20 0.20 0.05 正職員数 0.20 0.20 0.05 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,605 1,575 398 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 398 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 13,298 26,889 149 ■事務事業の総計(千円) 14,903 28,464 547 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 6,647 13,382 56 市債 その他 0 124 0 一般財源 8,256 14,958 491 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 平成30年度より、各医療費助成制度での助成となったため、過年度分の支払いのみ対応。14件 148,610円を助成。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 平成30年度より、各医療費助成制度での助成となるため、過年度分の支払いが発生した場合のみ対応していく。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 140.00% 100%以上 : 高い
10210010003 老人医療一部負担金相当額等一部助成事業(扶) 総合計画体系 基本目標 2.健やかに、生きがいを持って暮らせるまち 測定年度 2018(H30)年度 14000300 健康部医療助成課 施策目標 10.障害者が自立し、社会参加ができるまち 取り組みの方向 41.障害者が自立して生活できるよう、社会参加の促進に向けたさまざまな福祉サービスの充実を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 14.手当等支給 事業期間 1983(S58)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 資格要件に適合する人に対して申請に基づき医療証を発行し、必要なときに必要な医療を受ける機会の確保と経済的負担の軽減を図る。 根拠法令等 老人の医療費の助成に関する条例、老人の医療費の助成に関する条例施行規則 目 的 65歳以上の高齢者で一定の資格を満たすものに、保険診療による自己負担の一部を助成することにより、老人の健康 の保持と福祉の増進に寄与する。 活動の概要 対象者に医療証を交付する。医療証を医療機関等に提示することで、窓口負担が軽減される。 実績 192524 201732 3.指標推移 指標の名称 1年間の助成件数 指標の説明 対象者が受診した件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 81174 単位 件 目標(予測) 177581 178433 59527 571292.25 3.21 2.59 正職員数 1.90 1.85 0.75 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.35 1.36 1.84 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 15,738 16,444 8,573 正職員人件費(換算額) 15,251 14,567 5,963 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.35 1.36 1.84 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 487 1,877 2,610 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 710,640 760,622 222,936 ■事務事業の総計(千円) 726,378 777,066 231,509 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 487 1,877 2,610 国庫支出金 0 0 0 府支出金 300,551 321,456 123,219 市債 その他 108,593 121,123 49,844 一般財源 317,234 334,487 58,446 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 対象者1人あたり月平均3.21か所受診しており、目標を達成している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 大阪府の制度改正に伴い、平成30年3月で制度が終了し、平成30年4月以降、令和2年度末まで経過措置での実施 となる。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 136.37% 100%以上 : 高い
10314010001 特定不妊治療費助成事業(補) 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 14000300 健康部医療助成課 施策目標 14.安心して妊娠・出産できる環境が整うまち 取り組みの方向 48.妊娠・出産を望むすべての人が、安心して子どもを産み育てることができるよう、母と子の心身の健康づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 14.手当等支給 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 法定受託事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず高額の医療費がかかる配偶者間の不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要する費用の一部を助成し、出産への支援を図る。 根拠法令等 母子保健法、安心こども基金運営要領 別添26、枚方市特定不妊治療費用補助金交付要綱 目 的 母子保健法に基づき、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず高額の医療費がかかる 配偶者間の不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要する費用の一部を助成し、出産への支援を図る。 活動の概要 次世代育成支援の一環として、不妊治療の経済的負担の軽減を図る為、医療保険が適用されず高額の医療費が かかる配偶者間の不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要する費用の一部を助成する。 ① 支払事務・・・承認手続きの後、申請者あて助成金の支払を行う。 ② 国庫補助金の交付申請・実績報告等。 実績 451 491 3.指標推移 指標の名称 1年間の補助件数 指標の説明 年間の不妊治療費に対する補助件数(治療方法により1件15万円限度・7万5千円限度、初回申請は30万円限度)。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 461 単位 件 目標(予測) 1131 718 677 4930.60 0.60 0.60 正職員数 0.60 0.60 0.60 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,816 4,724 4,771 正職員人件費(換算額) 4,816 4,724 4,771 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 108,003 115,244 97,065 ■事務事業の総計(千円) 112,819 119,968 101,836 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 71,663 60,525 56,737 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 41,156 59,443 45,099 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 本事業は申請に基づき実施するものであり、目的を達している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 国の制度改正に伴い、補助対象の拡大に努める。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 68.09% 50%以上80%未満 : やや低い
10314010002 不育症治療助成事業(補) 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 14000300 健康部医療助成課 施策目標 14.安心して妊娠・出産できる環境が整うまち 取り組みの方向 48.妊娠・出産を望むすべての人が、安心して子どもを産み育てることができるよう、母と子の心身の健康づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 14.手当等支給 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 妊娠はするが、流産、死産などを2回以上繰り返す等、結果的に子供を持てない場合に「不育症」とされるがその検査や治療に要した費用に対して助成を行うことで出産及び育成への支援を図る。 根拠法令等 枚方市不育症治療費用補助金交付要綱 目 的 妊娠はするが、流産、死産などを2回以上繰り返す等、結果的に子供を持てない場合に「不育症」とされるが その検査や治療に要した費用に対して助成を行うことで出産及び育成への支援を図る。 活動の概要 妊娠はするが、流産、死産などを2回以上繰り返す等、結果的に子どもを持てない「不育症」の夫婦に対し、 その検査及び治療費に要した費用に対して助成を行う。 助成方法:不育症治療や不育症に関する検査を開始した日からその妊娠に関する出産(流産、死産等を含む) までの期間を1治療期間とし、1治療期間が終了した日から3か月以内に申請を受付、審査後、申請書記載の口座 に助成金を振り込む。不育症の検査及び治療に要した費用に対して、1年度につき、上限30万円まで助成する。 実績 29 16 3.指標推移 指標の名称 1年間の補助件数 指標の説明 年間の不育症治療費に対する補助件数(1件30万円限度)。 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 14 単位 件 目標(予測) 35 29 41 170.20 0.20 0.20 正職員数 0.20 0.20 0.20 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 1,605 1,575 1,590 正職員人件費(換算額) 1,605 1,575 1,590 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 2,879 1,941 1,491 ■事務事業の総計(千円) 4,484 3,516 3,081 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 4,484 3,516 3,081 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 本事業は申請に基づき実施するものであり、目的をおおむね達成している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 現行制度を維持する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 34.15% 50%未満 : 低い
10314010003 未熟児養育医療給付事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 14000300 健康部医療助成課 施策目標 14.安心して妊娠・出産できる環境が整うまち 取り組みの方向 48.妊娠・出産を望むすべての人が、安心して子どもを産み育てることができるよう、母と子の心身の健康づくりを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 14.手当等支給 事業期間 2012(H24)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 法定受託事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 資格要件に適合する未熟児に「養育医療券」を発行し必要な医療を受ける機会の確保と保護者の経済的負担の軽減を図る。 根拠法令等 母子保健法、母子保健法施行令、枚方市養育医療に関する規則、枚方市養育医療に関する要綱 目 的 養育のため病院等で出生後引き続き入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な助成を行い保護者 の経済的負担の軽減を図る 活動の概要 対象者に申請により「養育医療券」を発行する。養育医療券を指定医療機関に提示することで、未熟児に対する診療 費の負担が軽減される。 実績 163 168 3.指標推移 指標の名称 1年間の助成件数 指標の説明 対象者が養育医療を受けた件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 173 単位 件 目標(予測) 212 242 245 2270.25 0.25 0.25 正職員数 0.25 0.25 0.25 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 2,007 1,969 1,988 正職員人件費(換算額) 2,007 1,969 1,988 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 48,220 26,167 29,088 ■事務事業の総計(千円) 50,227 28,136 31,076 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 21,688 15,882 15,414 府支出金 8,918 4,866 5,032 市債 その他 3,602 2,812 2,764 一般財源 16,019 4,576 7,866 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 本事業は申請に基づき実施するものであり、目的を概ね達している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 現行制度を維持する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 70.61% 50%以上80%未満 : やや低い
10315010001 子ども医療費助成事業(扶) 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 14000300 健康部医療助成課 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 49.子どもの心身の健やかな育ちを支援するため、疾病等の予防、早期発見、早期対応の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 子ども医療費助成事業 基本目標 施策目標 14.手当等支給 事業期間 1983(S58)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 資格要件に適合する子どもに対して、申請に基づいて医療証を発行し、必要なときに必要な医療を受ける機会の確保と保護者の経済的負担を軽減する。 根拠法令等 枚方市子ども医療費の助成に関する条例、枚方市子ども医療費の助成に関する条例施行規則 目 的 中学校3年生までの児童に対して、保険診療による自己負担の一部を助成することにより、子どもの保健の向上に寄 与し、健やかな育成を図るとともに、子育て世代の経済的負担を軽減する。 活動の概要 対象者に医療証を交付する。医療証を医療機関等に提示することで、自己負担が軽減される。 実績 696649 687653 3.指標推移 指標の名称 1年間の助成件数 指標の説明 対象児童が受診した件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 674251 単位 件 目標(予測) 588618 733148 717313 7234613.01 2.63 3.84 正職員数 2.60 2.10 2.00 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.41 0.53 1.84 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 21,430 17,249 18,599 正職員人件費(換算額) 20,870 16,535 15,902 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.41 0.53 1.84 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 560 714 2,697 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 1,347,748 1,365,292 1,348,881 ■事務事業の総計(千円) 1,369,178 1,382,541 1,367,480 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 560 714 2,697 国庫支出金 0 0 0 府支出金 207,538 200,244 194,060 市債 その他 12,625 10,968 10,828 一般財源 1,149,015 1,171,329 1,162,592 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 対象者1人あたり月1.11か所受診しており、おおむね目標を達成している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 平成30年7月受診分より、医療費の自己負担について、対象者1人あたりの月額上限額2,500円に加え、新たに世帯 内の受給者負担の合計額を1人あたりと同額の月額上限額2,500円を設定し、世帯単位での自己負担軽減を図った。 6,495件6,121,367円更なる世帯合算助成を行った。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 94.00% 80%以上100%未満 : やや高い
10315010002 小児慢性特定疾病医療費給付事業(補) 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 14000300 健康部医療助成課 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 49.子どもの心身の健やかな育ちを支援するため、疾病等の予防、早期発見、早期対応の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 子ども医療費助成事業 基本目標 施策目標 14.手当等支給 事業期間 2014(H26)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 法定受託事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 資格がある受給者に対し、必要なときに必要な医療を受ける機会の確保と経済的負担の軽減を図る。 根拠法令等 児童福祉法 目 的 小児慢性疾病の国が定めた基準に基づき、小児慢性特定疾病の治療研究事業を行うことで、その医療の確立と 普及を図り、併せて患者家族の医療費の負担軽減にも資することを目的として、医療費の援助を行う。 活動の概要 ① 支払事務・・・医療機関への医療費を支払う。 ② 償還払い ③ 国庫補助金の交付申請・事業実績報告等 実績 6236 6257 3.指標推移 指標の名称 1年間の助成件数 指標の説明 対象者が受診した件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 7677 単位 件 目標(予測) 9048 7445 7364 80470.60 0.60 0.60 正職員数 0.60 0.60 0.60 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 4,816 4,724 4,771 正職員人件費(換算額) 4,816 4,724 4,771 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 133,217 135,450 148,616 ■事務事業の総計(千円) 138,033 140,174 153,387 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 70,175 69,643 69,727 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 67,858 70,531 83,660 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 承認者(対象者)1人あたり月平均1.40件受診しており、概ね目標を達成している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 現行制度を維持する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 104.25% 100%以上 : 高い
10315010003 心臓病児手術見舞金給付事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 14000300 健康部医療助成課 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 49.子どもの心身の健やかな育ちを支援するため、疾病等の予防、早期発見、早期対応の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 子ども医療費助成事業 基本目標 施策目標 14.手当等支給 事業期間 1972(S47)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 心臓病の手術を受けた児童の保護者に見舞金を給付し、早期治療を受ける機会の確保と経済的負担の軽減を図る。 根拠法令等 枚方市心臓病児手術見舞金給付規則 目 的 心臓病児が心臓病の手術を受けた場合に、その保護者に対して入院費その他医療費の一部に充てるため見舞金を 給付し、経済的負担の軽減を図る。 活動の概要 18歳未満の児童が心臓病手術を受けた場合、1回限り25,000円の見舞金を給付。 実績 12 13 3.指標推移 指標の名称 見舞金の申請受付件数 指標の説明 年間の見舞金給付申請受付件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 8 単位 件 目標(予測) 24 24 20 200.10 0.10 0.10 正職員数 0.10 0.10 0.10 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 803 787 795 正職員人件費(換算額) 803 787 795 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 300 325 200 ■事務事業の総計(千円) 1,103 1,112 995 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,103 1,112 995 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 本事業は申請に基づき実施するものであり、目的を達している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 現行制度を維持する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 40.00% 50%未満 : 低い
10315010005 多子世帯医療費助成事業 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 14000300 健康部医療助成課 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 49.子どもの心身の健やかな育ちを支援するため、疾病等の予防、早期発見、早期対応の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 多子世帯医療費助成事業 基本目標 施策目標 14.手当等支給 事業期間 2018(H30)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 子ども医療助成およびひとり親家庭医療助成受給者の自己負担月上限額を、世帯単位で1人分の自己負担月上限額とすることで、医療費負担の軽減を図る。 根拠法令等 枚方市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、枚方市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 目 的 子ども医療助成およびひとり親家庭医療助成受給者の自己負担月上限額を、多子世帯およびひとり親世帯において も1人分の自己負担月上限額とすることで、医療費負担の軽減を図り、多子世帯の子育て支援策とする。 活動の概要 世帯内の子ども医療およびひとり親家庭医療対象者の同月内の自己負担の合算が2,500円を超えるものを、医療費助 成状況で集計を行い、自動で、登録口座への振り込みにより償還している。 実績 0 0 3.指標推移 指標の名称 多子世帯における助成月額上限額超過分の償還件数 指標の説明 多子世帯(子ども医療およびひとり親家庭医療の受給者が複数いる世帯)における助成月額上限額超過分の償還件 数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 7821 単位 件 目標(予測) 0 0 7200 108000.00 0.00 0.30 正職員数 0.00 0.00 0.30 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 0 0 2,385 正職員人件費(換算額) 0 0 2,385 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 0 0 17,088 ■事務事業の総計(千円) 0 0 19,473 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 0 0 19,473 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 実績件数(平成30年7月診療から開始) 子ども医療 6,495件 6,121,367円 ひとり親家庭医療 1,326件 1,295,288円 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 現状を維持し継続 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 108.63% 100%以上 : 高い
10315070002 ひとり親家庭医療費助成事業(扶) 総合計画体系 基本目標 3.一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち 測定年度 2018(H30)年度 14000300 健康部医療助成課 施策目標 15.子どもたちが健やかに育つことができるまち 取り組みの方向 55.子どもの健やかな成長を支えるため、ひとり親家庭の自立に向けた取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 14.手当等支給 事業期間 1980(S55)年度
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 ひとり親家庭に対し申請に基づいて医療証を発行し、必要なときに必要な医療を受ける機会の確保と経済的負担の軽減を図る。 根拠法令等 枚方市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、枚方市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則 目 的 ひとり親家庭に対し、保険診療による自己負担の一部を助成することにより、生活の安定と児童の健全な育成を図る。 活動の概要 ひとり親家庭で児童扶養手当の所得制限を満たすものに医療証を発行する。医療証を医療機関等に提示することで、 自己負担が軽減される。 実績 95023 93462 3.指標推移 指標の名称 1年間の助成件数 指標の説明 対象者が受診した件数 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 92461 単位 件 目標(予測) 91622 90961 93257 967662.53 2.53 2.57 正職員数 1.90 1.65 1.55 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.63 0.88 1.02 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 16,061 14,170 13,819 正職員人件費(換算額) 15,251 12,992 12,324 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.63 0.88 1.02 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 810 1,178 1,495 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 256,947 253,617 250,027 ■事務事業の総計(千円) 273,008 267,787 263,846 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 810 1,178 1,495 国庫支出金 0 0 0 府支出金 123,704 122,155 120,692 市債 その他 11,217 10,500 10,838 一般財源 138,087 135,132 132,316 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 対象者1人あたり月平均1か所受診しており、目標を達成している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 平成30年7月受診分より、医療費の自己負担について、対象者1人あたりの月額上限額2,500円に加え、新たに世帯 内の受給者負担の合計額を1人あたりと同額の月額上限額2,500円を設定し、世帯単位での自己負担軽減を図った。 1,326件1,295,288円更なる世帯合算助成を行った。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度 99.15% 80%以上100%未満 : やや高い
10999990033 医療助成課運営事務 総合計画体系 基本目標 9:施策体系外 測定年度 2018(H30)年度 14000300 健康部医療助成課 施策目標 99:施策体系外 取り組みの方向 99:施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間
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実行計画事業名 1.事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 2.達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目 的 医療助成課所管事務に関して、他部局との連絡調整を行うことにより、組織としての機能を適性且つ効率的に発揮す ることを目的とする。 活動の概要 予算及び決算に関すること 職員の給与、休暇、人事、服務に関すること 消耗品等の物品の契約、保管に関すること 文書の収受、発送、整理、保管に関すること 医療助成事務支援システムの運用に関すること 国民健康保険・医療助成システム再構築に関すること 実績 3.指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 2019(R1)年度 単位 目標(予測)2.10 2.90 3.10 正職員数 2.10 2.90 3.10 2016(H28)年度 2017(H29)年度 2018(H30)年度 □配置職員の総数(人) 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数(計) 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額(千円) 16,857 22,835 24,648 正職員人件費(換算額) 16,857 22,835 24,648 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費(換算額) 0 0 0 非正規職員人件費(計) 0 0 0 再任用職員人件費(換算額) 0 0 0 再就業職員人件費(換算額) ■直接経費(千円) 51,168 101,453 43,376 ■事務事業の総計(千円) 68,025 124,288 68,024 非常勤職員人件費(実額) 0 0 0 臨時職員人件費(実額) 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 4,852 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 68,025 119,436 68,024 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 予算及び決算用の資料等作成 職員の給与、休暇、人事、含むに関する事務の遂行 消耗品等の物品の契約、管理 文書の収受、発送、整理、保管 国民健康保険・医療助成システムの再構築 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 現状を維持する。 5.実績測定 2018(H30)年度の 目標の実績度 実績/目標(予測) 実績度