議案第31号
平成31年度吉賀町一般会計予算
平成31年度吉賀町一般会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,168,539千円と
定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳
出予算」による。
(債務負担行為)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、
期間及び限度額は、「第4表 債務負担行為」による。
(地方債)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債
の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第5表 地方
債」による。
(一時借入金)
第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最
高額は、1,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の
経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)
に係る予算額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費
の各項間の流用。
平成31年3月4日提出
吉賀町長 岩 本 一 巳
1 568,917 1 町民税 236,460 2 固定資産税 266,666 3 軽自動車税 24,091 4 町たばこ税 37,000 5 入湯税 4,700 2 71,443 1 地方揮発油譲与税 16,921 2 自動車重量譲与税 41,739 4 森林環境譲与税 12,783 3 1,664 1 利子割交付金 1,664 4 1,775 1 配当割交付金 1,775 5 1,694 1 株式等譲渡所得割交付金 1,694 6 113,068 1 地方消費税交付金 113,068 7 5,139 1 自動車取得税交付金 5,139 8 1,377 1 環境性能割交付金 1,377 9 1,698 1 地方特例交付金 1,698 10 3,148,787 1 地方交付税 3,148,787 自動車取得税交付金 環境性能割交付金 地方特例交付金 地方交付税 町税 地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 金 額 千円 款
第1表 歳入歳出予算
歳 入
項11 651 1 交通安全対策特別交付金 651 12 40,136 1 分担金 15,647 2 負担金 24,489 13 102,072 1 使用料 84,239 2 手数料 17,833 14 661,533 1 国庫負担金 370,243 2 国庫補助金 289,629 3 委託金 1,661 15 507,451 1 県負担金 200,259 2 県補助金 260,819 3 委託金 46,373 16 10,694 1 財産運用収入 7,694 2 財産売払収入 3,000 17 3,150 1 寄附金 3,150 18 615,699 1 特別会計繰入金 14,000 2 基金繰入金 601,699 19 1 1 繰越金 1 寄附金 繰入金 繰越金 交通安全対策特別交付金 分担金及び負担金 使用料及び手数料 国庫支出金 県支出金 財産収入 金 額 千円 款 項
20 32,417 1 延滞金、加算金及び過料 200 2 町預金利子 6 3 貸付金元利収入 11,925 5 雑入 20,286 21 1,279,173 1 町債 1,279,173 7,168,539 町債 歳 入 合 計 千円 款 項 諸収入 金 額
1 71,579 1 議会費 71,579 2 981,010 1 総務管理費 866,994 2 徴税費 68,661 3 戸籍住民基本台帳費 16,413 4 選挙費 24,032 5 統計調査費 3,070 6 監査委員費 1,840 3 1,899,658 1 社会福祉費 1,289,881 2 児童福祉費 522,927 3 生活保護費 86,850 4 734,075 1 保健衛生費 350,208 2 清掃費 243,538 3 水道事業費 140,329 5 2,489 1 労働諸費 2,489 6 563,332 1 農業費 476,678 2 林業費 83,189 3 水産業費 3,465 7 125,153 1 商工費 125,153 8 土木費 682,041 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 款
歳 出
項 金 額 千円 議会費1 土木管理費 220,782 2 道路橋梁費 310,751 3 河川費 20,587 4 都市計画費 59 5 住宅費 129,862 9 465,553 1 消防費 465,553 10 876,428 1 教育総務費 243,499 2 小学校費 76,619 3 中学校費 223,760 4 社会教育費 267,220 5 保健体育費 65,330 12 761,221 1 公債費 761,221 14 6,000 1 予備費 6,000 7,168,539 消防費 教育費 公債費 予備費 歳 出 合 計 項 金 額 千円 款
第4表 債務負担行為
(単位:千円)
防災行政無線整備 平成32年度から平成32年度まで
223,760
第5表 地方債
(単位:千円)
限 度 額
起債の方法
利
率
償 還 の 方 法
1 過疎対策事業債
884,900
2 合併特例事業債
31,600
3 公営住宅建設事業債
65,200
4
緊急自然災害防止対策
事業債
12,800
5 緊急防災・減災事業債
226,500
6 臨時財政対策債
58,173
政府資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合にはその債権
者と協定するも
のによる。ただ
し、財政の都合
により据置期間
及び償還期限を
短縮し、又は繰
上償還もしくは
低利に借換する
ことができる。
起
債
の
目
的
証書借入
又は
証券発行
年利
3.0%
以内
(ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
場合につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率)
1 総 括
(歳 入)
1 町税 568,917 565,226 3,691 2 地方譲与税 71,443 58,611 12,832 3 利子割交付金 1,664 1,414 250 4 配当割交付金 1,775 1,770 5 5 株式等譲渡所得割交付金 1,694 2,012 △318 6 地方消費税交付金 113,068 116,565 △3,497 7 自動車取得税交付金 5,139 10,091 △4,952 8 環境性能割交付金 1,377 0 1,377 9 地方特例交付金 1,698 1,375 323 10 地方交付税 3,148,787 3,047,318 101,469 11 交通安全対策特別交付金 651 828 △177 12 分担金及び負担金 40,136 44,902 △4,766 13 使用料及び手数料 102,072 101,704 368 14 国庫支出金 661,533 601,230 60,303 15 県支出金 507,451 404,221 103,230 16 財産収入 10,694 18,416 △7,722 17 寄附金 3,150 3,151 △1 18 繰入金 615,699 623,988 △8,289 19 繰越金 1 1 0 20 諸収入 32,417 43,654 △11,237 21 町債 1,279,173 763,669 515,504 7,168,539 6,410,146 758,393 歳 入 合 計歳入歳出予算事項別明細書
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 千円(歳 出)
国県支出金 地 方 債 そ の 他 1 議会費 71,579 72,788 △1,209 71,579 2 総務費 981,010 946,927 34,083 55,195 87,200 98,670 739,945 3 民生費 1,899,658 1,586,698 312,960 592,738 291,100 125,062 890,758 4 衛生費 734,075 749,710 △15,635 7,524 77,300 138,312 510,939 5 労働費 2,489 3,842 △1,353 1,900 589 6 農林水産業費 563,332 533,652 29,680 196,740 35,200 41,971 289,421 7 商工費 125,153 156,397 △31,244 1,600 32,502 91,051 8 土木費 682,041 807,379 △125,338 228,423 188,200 4,744 260,674 9 消防費 465,553 268,802 196,751 5,135 239,300 8,940 212,178 10 教育費 876,428 623,210 253,218 68,334 302,700 87,017 418,377 12 公債費 761,221 654,741 106,480 7,394 27,988 725,839 14 予備費 6,000 6,000 0 6,000 7,168,539 6,410,146 758,393 1,163,083 1,221,000 567,106 4,217,350 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 千円 款 比 較 千円 本年度予算額 千円 前年度予算額 千円 歳 出 合 計 特 定 財 源 一 般 財 源 千円 千円 千円1款 町税 現年度課税分 37,000 1 現年度分 37,000 1 町たばこ税 37,000 37,000 0
4項 町たばこ税
37,000千円1款 町税
568,917千円 24,091 22,169 1,922 計 現年度課税分 477 1 現年度分 477 2 環境性能割 477 0 477 滞納繰越分 110 2 滞納繰越分 110 現年度課税分 23,504 1 現年度分 23,504 1 軽自動車税 23,614 22,169 1,4453項 軽自動車税
24,091千円1款 町税
568,917千円 266,666 266,533 133 計 現年度課税分 5,301 1 現年度分 5,301 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 5,301 5,127 174 滞納繰越分 1,794 2 滞納繰越分 1,794 現年度課税分 259,571 1 現年度分 259,571 1 固定資産税 261,365 261,406 △412項 固定資産税
266,666千円1款 町税
568,917千円 236,460 234,726 1,734 計 滞納繰越分 100 2 滞納繰越分 100 現年度課税分 26,800 1 現年度分 26,800 2 法人 26,900 28,144 △1,244 滞納繰越分 2,247 2 滞納繰越分 2,247 現年度課税分 207,313 1 現年度分 207,313 1 個人 209,560 206,582 2,978 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 568,917千円 236,460千円 千円1款 町税
1項 町民税
2 歳 入
千円 千円 節 区 分 金 額 説 明 目1款 町税 2款 地方譲与税 12,783 0 12,783 計 税 森林環境譲与 12,783 1 森林環境譲与税 12,783 1 森林環境譲与税 12,783 0 12,783
4項 森林環境譲与税
12,783千円2款 地方譲与税
71,443千円 41,739 41,125 614 計 与税 自動車重量譲 41,739 1 自動車重量譲与税 41,739 1 自動車重量譲与税 41,739 41,125 6142項 自動車重量譲与税
41,739千円2款 地方譲与税
71,443千円 16,921 17,486 △565 計 与税 地方揮発油譲 16,921 1 地方揮発油譲与税 16,921 1 地方揮発油譲与税 16,921 17,486 △5651項 地方揮発油譲与税
16,921千円2款 地方譲与税
71,443千円 4,700 4,798 △98 計 現年度課税分 4,700 1 現年度分 4,700 1 入湯税 4,700 4,798 △985項 入湯税
4,700千円1款 町税
568,917千円 37,000 37,000 0 計 千円 千円 568,917千円 37,000千円 千円1款 町税
4項 町たばこ税
金 額 説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 節 区 分3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金 6款 地方消費税交付金 7款 自動車取得税交付金 5,139 10,091 △4,952 計 交付金 自動車取得税 5,139 1 自動車取得税交付金 5,139 1 自動車取得税交付金 5,139 10,091 △4,952
1項 自動車取得税交付金
5,139千円7款 自動車取得税交付金
5,139千円 113,068 116,565 △3,497 計 付金 地方消費税交 113,068 1 地方消費税交付金 113,068 1 地方消費税交付金 113,068 116,565 △3,4971項 地方消費税交付金
113,068千円6款 地方消費税交付金
113,068千円 1,694 2,012 △318 計 得割交付金 株式等譲渡所 1,694 1 株式等譲渡所得割交付金 1,694 1 株式等譲渡所得割交付金 1,694 2,012 △3181項 株式等譲渡所得割交付金
1,694千円5款 株式等譲渡所得割交付金
1,694千円 1,775 1,770 5 計 配当割交付金 1,775 1 配当割交付金 1,775 1 配当割交付金 1,775 1,770 54款 配当割交付金
1,775千円1項 配当割交付金
1,775千円 計 1,664 1,414 250 利子割交付金 1,664 1 利子割交付金 1,664 1,664千円 1,664千円 千円3款 利子割交付金
1項 利子割交付金
1 利子割交付金 1,664 1,414 250 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 額 説 明8款 環境性能割交付金 9款 地方特例交付金 10款 地方交付税 11款 交通安全対策特別交付金 12款 分担金及び負担金 農業費分担金 15,600 1 中山間地域総合整備事業分担金 975 5 農林水産業費分担金 15,600 13,393 2,207
1項 分担金
15,647千円12款 分担金及び負担金
40,136千円 651 828 △177 計 特別交付金 交通安全対策 651 1 交通安全対策特別交付金 651 1 交通安全対策特別交付金 651 828 △1771項 交通安全対策特別交付金
651千円11款 交通安全対策特別交付金
651千円 3,148,787 3,047,318 101,469 計 特別交付税 300,332 2 特別交付税 300,332 普通交付税 2,848,455 1 普通交付税 2,848,455 1 地方交付税 3,148,787 3,047,318 101,46910款 地方交付税
3,148,787千円1項 地方交付税
3,148,787千円 計 1,698 1,375 323 交付金 軽自動車税減収補塡特例交付金 300 減収補塡特例 1,698 2 個人住民税減収補塡特例交付金 1,398 1 地方特例交付金 1,698 1,375 3231項 地方特例交付金
1,698千円9款 地方特例交付金
1,698千円 1,377 0 1,377 計 付金 環境性能割交 1,377 1 環境性能割交付金 1,377 1 環境性能割交付金 1,377 0 1,377 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 1,377千円 1,377千円 千円8款 環境性能割交付金
1項 環境性能割交付金
千円 千円 節 区 分 金 額 説 明 目12款 分担金及び負担金 13款 使用料及び手数料 住宅使用料 3,139 2 町営住宅使用料 3,139 料 電気自動車用急速充電器使用料 42 総務管理使用 267 1 携帯電話基地局等施設使用料 225 1 総務使用料 3,406 4,888 △1,482
1項 使用料
84,239千円13款 使用料及び手数料
102,072千円 24,489 31,302 △6,813 計 担金 保健衛生費負 1,808 1 検診負担金 1,808 3 衛生費負担金 1,808 2,576 △768 担金 児童福祉費負 13 2 子育て支援負担金 13 担金 高齢者等軽度生活援助事業負担金 180 社会福祉費負 22,668 1 老人施設措置費負担金 22,488 2 民生費負担金 22,681 28,726 △6,0452項 負担金
24,489千円12款 分担金及び負担金
40,136千円 15,647 13,600 2,047 計 防災費分担金 10 1 防災無線個別受信機取付分担金 10 8 消防費分担金 10 10 0 担金 土木管理費分 37 4 急傾斜地崩壊対策事業分担金 37 7 土木費分担金 37 197 △160 農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金 1,725 農業競争力強化基盤整備事業分担金 9,150 農地環境整備事業分担金 3,750 千円 千円 40,136千円 15,647千円 千円12款 分担金及び負担金
1項 分担金
金 額 説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 節 区 分13款 使用料及び手数料 料 屋外広告物許可手数料 50 総務管理手数 151 1 臨時運行ナンバー手数料 90 1 総務手数料 4,074 4,085 △11
13款 使用料及び手数料
102,072千円2項 手数料
17,833千円 計 84,239 85,351 △1,112 サクラマス交流センター使用料 15,601 柿木体育館使用料 180 六日市体育館使用料 420 公民館使用料 48 学校グラウンド照明使用料 36 スクールバス使用料 150 柿木基幹集落センター使用料 12 教育使用料 16,843 1 六日市基幹集落センター使用料 396 9 教育使用料 16,843 15,070 1,773 宅使用料 滞納繰越分住 1,251 3 滞納繰越分町営住宅使用料 1,251 住宅使用料 57,193 2 町営住宅使用料 57,193 料 道路敷等使用 1,403 1 道路敷等占用料 1,403 7 土木使用料 59,847 61,245 △1,398 右ケ谷キャンプ場使用料 82 林業使用料 142 2 林業総合センター使用料 60 農業使用料 120 1 ふれあい会館使用料 120 5 農林水産使用料 262 318 △56 通夜使用料 493 料 葬儀使用料 1,738 保健衛生使用 3,881 1 火葬使用料 1,650 3 衛生使用料 3,881 3,830 51 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 102,072千円 84,239千円 千円13款 使用料及び手数料
1項 使用料
千円 千円 節 区 分 金 額 説 明 目13款 使用料及び手数料 14款 国庫支出金 障がい者自立支援給付費等負担金 90,657 障がい者自立支援医療費負担金 1,484 庫負担金 特別障がい者手当等給付費負担金 3,041 社会福祉費国 121,729 1 国民健康保険基盤安定事業費負担金 6,279 1 民生費国庫負担金 369,987 334,433 35,554
14款 国庫支出金
661,533千円1項 国庫負担金
370,243千円 計 17,833 16,353 1,480 諸証明手数料 4 林業手数料 6 1 火入れ許可手数料 2 4 農林水産手数料 6 6 0 浄化槽清掃業許可手数料 15 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 25 清掃手数料 13,540 2 ごみ処理手数料 13,500 料 狂犬病予防注射済票交付手数料 149 保健衛生手数 213 1 犬登録手数料 64 3 衛生手数料 13,753 12,262 1,491 個人番号カード手数料 1 通知カード手数料 25 諸証明手数料 67 印鑑証明手数料 600 台帳手数料 住民基本台帳手数料 840 戸籍住民基本 3,273 3 戸籍手数料 1,740 閲覧手数料 160 督促手数料 130 税務手数料 650 2 諸証明手数料 360 閲覧手数料 10 諸証明手数料 1 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 102,072千円 17,833千円 千円13款 使用料及び手数料
2項 手数料
千円 千円 節 区 分 金 額 説 明 目14款 国庫支出金 婚姻による新生活支援事業費補助金 450 庫補助金 地域子ども・子育て支援交付金 15,522 児童福祉費国 16,172 2 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 200 庫補助金 社会福祉費国 996 1 地域福祉増進事業補助金 996 2 民生費国庫補助金 18,430 25,438 △7,008 庫補助金 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 2,728 総務管理費国 7,683 1 地方創生推進交付金 4,955 1 総務費国庫補助金 7,683 13,085 △5,402
2項 国庫補助金
289,629千円14款 国庫支出金
661,533千円 370,243 334,733 35,510 計 庫負担金 保健衛生費国 256 1 未熟児養育医療事業費負担金 256 2 衛生費国庫負担金 256 300 △44 庫負担金 生活保護費国 49,784 3 生活保護費負担金 49,784 地域型保育給付費負担金 4,793 施設型給付費負担金 131,418 母子生活支援施設入所措置費負担金 285 児童扶養手当給付費負担金 6,833 特例給付負担金 660 庫負担金 非被用者児童手当負担金 7,286 児童福祉費国 198,474 2 被用者児童手当負担金 47,199 地域生活支援事業費補助金 4,063 介護保険低所得者保険料軽減負担金 5,094 生活困窮者自立支援制度負担金 11,111 661,533千円 370,243千円 千円14款 国庫支出金
1項 国庫負担金
目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 額 説 明14款 国庫支出金 託金 社会福祉費委 1,411 1 国民年金事務費委託金 1,411 2 民生費委託金 1,452 1,985 △533 台帳費委託金 戸籍住民基本 209 1 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 209 1 総務費委託金 209 209 0
3項 委託金
1,661千円14款 国庫支出金
661,533千円 289,629 264,303 25,326 計 学校施設環境改善交付金 47,435 補助金 へき地生徒援助費補助金 4,792 中学校費国庫 52,911 3 理科教育等振興事業補助金 684 補助金 小学校費国庫 258 2 理科教育等振興事業費補助金 258 9 教育費国庫補助金 53,169 1,495 51,674 助金 住宅費国庫補 66,735 2 社会資本整備総合交付金 66,735 庫補助金 道路橋梁費国 132,029 1 社会資本整備総合交付金 132,029 7 土木費国庫補助金 198,764 212,461 △13,697 助金 農業費国庫補 9,624 1 山村活性化支援交付金 9,624 5 農林水産業費国庫補助金 9,624 10,000 △376 母子保健医療対策総合支援事業 678 庫補助金 地域保健従事者現任教育推進事業 65 保健衛生費国 1,959 1 循環型社会形成推進交付金 1,216 3 衛生費国庫補助金 1,959 1,824 135 庫補助金 生活保護費国 1,262 3 生活保護適正実施推進事業費等補助金 1,262 千円 千円 661,533千円 289,629千円 千円14款 国庫支出金
2項 国庫補助金
金 額 説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 節 区 分14款 国庫支出金 15款 県支出金 200,259 193,886 6,373 計 金 土木費県負担 30,465 1 地籍調査事業費負担金 30,465 4 土木費県負担金 30,465 32,805 △2,340 負担金 保健衛生費県 128 1 未熟児養育医療事業費負担金 128 2 衛生費県負担金 128 150 △22 負担金 生活保護費県 169 3 生活保護費負担金 169 地域型保育給付費負担金 2,189 施設型給付費負担金 60,965 母子生活支援施設入所措置費負担金 142 特例給付負担金 165 負担金 非被用者児童手当負担金 1,821 児童福祉費県 70,384 2 被用者児童手当負担金 5,102 地域生活支援事業費補助金 2,031 島根県子ども発達支援事業費補助金 1,217 介護保険低所得者保険料軽減負担金 2,547 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金 26,230 障がい者自立支援給付費等負担金 45,328 負担金 障がい者自立支援医療費負担金 742 社会福祉費県 99,113 1 国民健康保険基盤安定事業負担金 21,018 1 民生費県負担金 169,666 160,931 8,735
1項 県負担金
200,259千円15款 県支出金
507,451千円 1,661 2,194 △533 計 託金 児童福祉費委 41 2 特別扶養手当事務費委託金 41 千円 千円 661,533千円 1,661千円 千円14款 国庫支出金
3項 委託金
金 額 説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 節 区 分15款 県支出金 島根県妊娠・出産・子育て支援推進事業費補助金 121 地域医療教育推進事業費補助金 350 地域自死対策緊急強化市町村事業費補助金 387 産科医等確保支援事業費補助金 80 補助金 健康増進事業費補助金 619 保健衛生費県 5,348 1 乳幼児医療費補助金 3,791 3 衛生費県補助金 5,348 5,166 182 第1子・第2子保育料軽減事業費補助金 2,454 しまね結婚・子育て交付金 1,233 保育対策総合支援事業補助金 500 しまねすくすく子育て支援事業補助金 2,182 補助金 地域子ども・子育て支援事業補助金 15,522 児童福祉費県 22,566 2 第3子以降保育料軽減事業費補助金 675 医療介護総合確保促進基金市町村支援事業費補助金 150 難聴児補聴器給付事業補助金 40 高等技能訓練促進費等事業補助金 900 福祉医療費補助金 7,383 介護保険サービス等利用者負担軽減事業費補助金 294 補助金 老人クラブ活動事業補助金 640 社会福祉費県 9,427 1 市町村民生委員推薦会経費補助金 20 2 民生費県補助金 31,993 38,369 △6,376 しまね縁結び市町村事業費交付金 600 石油貯蔵施設立地対策等補助金 3,468 定住支援体制整備推進交付金 2,000 携帯電話等エリア整備事業費補助金 930 電源立地地域対策交付金 4,400 補助金 太陽光発電等導入支援事業補助金 2,366 総務管理費県 20,315 1 生活バス路線確保対策事業費負担金 6,551 1 総務費県補助金 20,315 20,434 △119 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 507,451千円 260,819千円 千円
15款 県支出金
2項 県補助金
千円 千円 節 区 分 金 額 説 明 目15款 県支出金 補助金 教育総務費県 92 1 いじめ対応支援事業補助金 92 9 教育費県補助金 6,931 1,512 5,419 補助金 土木管理費県 5,841 2 生活排水処理普及促進交付金 5,841 金 住宅費県補助 250 1 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 250 7 土木費県補助金 6,091 7,213 △1,122 金 商工費県補助 1,600 1 地域商業等支援事業費補助金 1,600 6 商工費県補助金 1,600 3,000 △1,400 農山漁村地域整備交付金 2,100 きのこの里づくり事業補助金 2,600 金 ふるさとの森再生事業補助金 441 林業費県補助 7,616 2 森林整備地域活動支援交付金 2,475 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金 73,550 農地利用最適化交付金 3,588 県単農地集積促進事業補助金 22,500 機構集積支援事業補助金 956 多面的機能支払交付金 9,202 機構集積協力金 1,200 農業次世代人材投資事業交付金 9,750 半農半Ⅹ支援事業補助金 3,930 新農林水産振興がんばる地域応援総合事業費補助金 23,300 環境保全型農業直接支払交付金 4,164 経営所得安定対策事業補助金 2,305 需要に応じた生産推進体制支援事業費補助金 161 金 中山間地域等直接支払交付金 22,405 農業費県補助 178,531 1 農業委員会交付金 1,520 5 農林水産業費県補助金 186,147 106,315 79,832 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 507,451千円 260,819千円 千円
15款 県支出金
2項 県補助金
千円 千円 節 区 分 金 額 説 明 目15款 県支出金 徴税費委託金 8,487 2 県民税徴収取扱事務費委託金 8,487 託金 フォトしまね配布事務費委託金 168 総務管理費委 195 1 自衛官募集事務費委託金 27 1 総務費委託金 32,777 14,599 18,178
3項 委託金
46,373千円15款 県支出金
507,451千円 260,819 184,270 76,549 計 福祉医療費助成事業一般事務費 62 有害鳥獣対策 651 国民健康保険財政健全化対策 650 建築確認申請 14 その他交付金 1,423 2 大規模行為の届出等 46 自立支援医療費支給事務 65 農地転用事務 58 母子・寡婦福祉資金の貸付に関する事務 70 特定路外駐車場に関する事務 14 一般旅券の発給等 200 人口移動調査 20 屋外広告物の許可等 27 都市計画施設等の区域内の建築の許可 7 鳥獣飼養の登録 31 交付金 有害鳥獣捕獲の許可 229 事務処理特例 971 1 墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可 250 11 しまね市町村総合交付金 2,394 2,261 133 市町村交流施設利用寄宿舎運営費補助金 5,571 補助金 ふるさと教育推進事業 790 社会教育費県 6,839 4 子育て協働プロジェクト事業補助金 478 千円 千円 507,451千円 260,819千円 千円15款 県支出金
2項 県補助金
金 額 説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 節 区 分15款 県支出金 16款 財産収入 収入 土地建物貸付 1,293 1 普通財産貸付収入 1,293 1 財産貸付収入 6,263 6,263 0
1項 財産運用収入
7,694千円16款 財産収入
10,694千円 46,373 26,065 20,308 計 金 中学校費委託 1,800 3 学校図書館支援事業委託金 1,800 金 小学校費委託 3,000 2 学校図書館支援事業委託金 3,000 託金 教育総務費委 1,500 1 スクールソーシャルワーカー活用事業費委託金 1,500 7 教育費委託金 6,300 4,140 2,160 河川費委託金 5,000 2 河川浄化事業費委託金 5,000 委託金 道路橋梁費県 2,000 1 県道除雪費委託金 2,000 6 土木費委託金 7,000 7,000 0 託金 人権啓発事業委託金 266 社会福祉費委 296 1 特別弔慰金支給事務市町村交付金 30 2 民生費委託金 296 326 △30 経済センサス委託金 784 農林業センサス委託金 1,825 国勢調査単位区設定 109 学校基本調査費委託金 24 託金 工業統計費委託金 129 統計調査費委 2,880 4 人口動態調査費委託金 9 金 知事県議会議員選挙費委託金 8,435 選挙費県委託 21,215 3 参議院議員選挙費委託金 12,780 千円 千円 507,451千円 46,373千円 千円15款 県支出金
3項 委託金
金 額 説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 節 区 分16款 財産収入 17款 寄附金 指定寄附金 3,150 2 指定寄附金 3,150 1 寄附金 3,150 3,151 △1
1項 寄附金
3,150千円17款 寄附金
3,150千円 3,000 2,782 218 計 (廃目) (廃目) 0 1 △1 物品売払収入 (廃目) (廃目) 0 2,781 △2,781 不動産売払収入 金収入 出資証券返還 3,000 2 出資証券返還金収入 3,000 3 有価証券売払収入 3,000 0 3,0002項 財産売払収入
3,000千円16款 財産収入
10,694千円 7,694 15,634 △7,940 計 配当金 5 2 配当金 5 森林環境譲与税基金利子 1 まちづくり基金利子 104 土地開発基金利子 10 人材育成基金利子 5 ふるさと水と土保全対策基金利子 1 地域福祉基金利子 38 ふるさと創生基金利子 22 減債基金利子 50 利子 1,426 1 財政調整基金利子 1,195 2 利子及び配当金 1,431 9,371 △7,940 収入 教員住宅貸付 4,970 4 教員住宅貸付収入 4,970 千円 千円 10,694千円 7,694千円 千円16款 財産収入
1項 財産運用収入
金 額 説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 節 区 分17款 寄附金 18款 繰入金 601,699 609,988 △8,289 計 税基金繰入金 森林環境譲与 6,203 1 森林環境譲与税基金繰入金 6,203 9 森林環境譲与税基金繰入金 6,203 0 6,203 金繰入金 まちづくり基 207,520 1 まちづくり基金繰入金 207,520 8 まちづくり基金繰入金 207,520 258,100 △50,580 繰入金 地域福祉基金 95,400 1 地域福祉基金繰入金 95,400 5 地域福祉基金繰入金 95,400 102,700 △7,300 基金繰入金 ふるさと応援 3,481 1 ふるさと応援基金繰入金 3,481 4 ふるさと応援基金繰入金 3,481 1,455 2,026 基金繰入金 ふるさと創生 90,200 1 ふるさと創生基金繰入金 90,200 3 ふるさと創生基金繰入金 90,200 100,000 △9,800 繰入金 財政調整基金 198,895 1 財政調整基金繰入金 198,895 1 財政調整基金繰入金 198,895 147,733 51,162
2項 基金繰入金
601,699千円18款 繰入金
615,699千円 14,000 14,000 0 計 入金 業特別会計繰 小水力発電事 14,000 1 小水力発電事業特別会計繰入金 14,000 1 小水力発電事業特別会計繰入金 14,000 14,000 01項 特別会計繰入金
14,000千円18款 繰入金
615,699千円 3,150 3,151 △1 計 千円 千円 3,150千円 3,150千円 千円17款 寄附金
1項 寄附金
金 額 説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 節 区 分19款 繰越金 20款 諸収入 収入 商工費貸付金 6,055 1 小規模企業育成資金預託金元利収入 6,055 5 商工費貸付金収入 6,055 6,055 0 収入 農業費貸付金 750 1 農地有効利用支援整備事業運営資金貸付金収入 750 4 農林水産業費貸付金収入 750 2,580 △1,830 金収入 務管理費貸付 滞納繰越分総 2,072 2 滞納繰越分社会福祉士等修学資金貸付金収入 2,072 付金収入 サンエム定住促進施設建設資金貸付金収入 2,000 総務管理費貸 3,048 1 社会福祉士等修学資金貸付金収入 1,048 1 総務費貸付金収入 5,120 5,193 △73
3項 貸付金元利収入
11,925千円20款 諸収入
32,417千円 6 5 1 計 町預金利子 6 1 一時預金利子 6 1 町預金利子 6 5 12項 町預金利子
6千円20款 諸収入
32,417千円 200 200 0 計 延滞金 200 1 延滞金 200 1 延滞金 200 200 01項 延滞金、加算金及び過料
200千円20款 諸収入
32,417千円 1 1 0 計 繰越金 1 1 純繰越金 1 1 繰越金 1 1 0 千円 千円 1千円 1千円 千円19款 繰越金
1項 繰越金
金 額 説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 節 区 分20款 諸収入 入 教育総務費雑 9,110 1 職員等給食費徴収金 9,110 13 教育費雑入 9,140 9,095 45 雑入 非常備消防費 5,000 2 消防団員退職報償金 5,000 12 消防費雑入 5,000 5,000 0 住宅費雑入 50 5 公営住宅退去修繕料収入 50 11 土木費雑入 50 50 0 商工費雑入 45 1 石見観光振興協議会助成金 45 10 商工費雑入 45 50 △5 地域食材供給施設電気料 900 農業費雑入 1,115 1 農業者年金業務受託金 215 9 農林水産業費雑入 1,115 1,159 △44 入 保健衛生費雑 100 1 高額療養費分受入金 100 8 衛生費雑入 100 3,205 △3,105 入 社会福祉費雑 2,452 1 高額療養費分受入金 2,452 7 民生費雑入 2,452 2,894 △442 空き家活用型若者移住促進住宅利用収入 240 定住促進賃貸住宅建設資金借換返還金 230 ふるさと応援団収入金 120 広報売払料 48 入 自治研修所委託費助成金 675 総務管理費雑 1,464 1 広告料 151 6 総務費雑入 1,464 5,024 △3,560 弁償金 1 1 弁償金 1 2 弁償金 1 1 0
20款 諸収入
32,417千円5項 雑入
20,286千円 計 32,417千円 11,925千円 千円20款 諸収入
3項 貸付金元利収入
11,925 13,828 △1,903 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 千円 千円 節 区 分 金 額 説 明20款 諸収入 21款 町債 学校及び教育施設 3,500 債 河川及び水路 7,100 合併特例事業 31,600 1 道路 14,100 3 合併特例事業債 31,600 72,000 △40,400 過疎地域自立促進特別事業(基金積立) 80,300 過疎地域自立促進特別事業 10,100 公民館その他の集会施設 173,700 小学校及び中学校施設 125,500 障がい者等の福祉増進を図るための施設 279,900 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設 11,200 消防施設 12,800 一般廃棄物処理施設 67,200 道路又は橋りょう整備 89,000 債 農林漁業経営近代化のための施設 32,200 過疎対策事業 884,900 1 地場産業振興施設 3,000 1 過疎債 884,900 439,500 445,400
1項 町債
1,279,173千円21款 町債
1,279,173千円 0 2,365 △2,365 計 (廃目) (廃目) 0 2,365 △2,365 農林水産業費受託事業収入項 受託事業収入
0千円20款 諸収入
32,417千円 20,286 27,256 △6,970 計 雑入 919 1 雑入 919 15 雑入 919 778 141 入 社会教育費雑 30 2 町史等売払 30 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 32,417千円 20,286千円 千円20款 諸収入
5項 雑入
千円 千円 節 区 分 金 額 説 明 目21款 町債 1,279,173 763,669 515,504 計 債 臨時財政対策 58,173 1 臨時財政対策債 58,173 15 臨時財政対策債 58,173 146,769 △88,596 災事業債 緊急防災・減 226,500 2 防災設備等整備事業 226,500 11 消防債 226,500 24,300 202,200 債 防止対策事業 緊急自然災害 12,800 6 緊急自然災害防止対策事業債 12,800 事業債 公営住宅建設 65,200 4 公営住宅整備事業 65,200 10 土木債 78,000 81,100 △3,100 公共施設等統合整備事業 6,900 千円 千円 1,279,173千円 1,279,173千円 千円
21款 町債
1項 町債
金 額 説 明 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 千円 千円 節 区 分1款 議会費 一般職共済組合負担金 1,519 退職手当組合負担金 833 管理職手当 500 勤勉手当 830 期末手当 1,167 通勤手当 29 一般職給料 4,895 9,773 001 人件費 011000 総務課(給与) 及び交付金 19 負担金、補助 2,027 鹿足郡町村議会議長会負担金* 205 島根県町村議会議長会 1,822 18 備品購入費 65 庁用器具費 65 借料 使用料 19 14 使用料及び賃 19 施設設備保守委託料 79 業務運営関係委託料 1,501 手数料 56 13 委託料 1,580 12 役務費 56 修繕料 138 印刷製本費 919 消耗品費 494 11 需用費 1,551 10 交際費 150 議会交際費 150 普通旅費 337 費用弁償 2,261 9 旅費 2,598 8 報償費 204 報償金 204 議員共済会負担金 10,808 議員期末手当 9,594 4 共済費 12,327 3 職員手当等 12,953 議員報酬 31,242 嘱託職員 1,912 61,806 002 議会費 2 給料 4,895 1 報酬 33,154 010400 議会事務局 △1,209 72,788 1 議会費 71,579 71,579 千円 千円 千円 説 明 金 額 千円 千円 千円 千円 千円 71,579千円 71,579千円 目 本年度予算額 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分
3 歳 出
節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特 定 財 源1款 議会費
1項 議会費
1款 議会費 2款 総務費 浜田高等学校定時制・通信制支援協議会負担金* 20 27 公課費 17 鹿足郡町村会負担金 244 島根県市町村総合事務組合経常負担金 341 20 扶助費 145 使用料 1,538 及び交付金 施設設備保守委託料 357 19 負担金、補助 1,015 業務運営関係委託料 5,785 共済保険料 634 借料 手数料 142 14 使用料及び賃 1,676 通信運搬費 7,374 13 委託料 10,489 印刷製本費 808 食糧費 87 12 役務費 8,528 消耗品費 5,582 11 需用費 7,115 町交際費 800 費用弁償 88 10 交際費 800 報償金 300 9 旅費 4,464 固定資産評価審査委員 39 表彰審議会委員 38 8 報償費 818 政治倫理調査会 38 7 賃金 1,345 行政改革推進委員 253 行政不服審査会委員 26 4 共済費 76,595 指定管理者選定委員会委員 152 3 職員手当等 110,405 002 一般事務事業費 24,648 宿日直手当 1,174 675 2 給料 128,908 諸収入 諸収入 001 人件費 1,174 675 1 報酬 546 010800 総務課 981,010千円 866,994千円 22,858 330,008 1 一般管理費 352,866 352,191
1項 総務管理費
2款 総務費
72,788 71,579 計 △1,209 0 0 0 71,579 千円 千円 千円 説 明 金 額 千円 千円 千円 千円 千円 71,579千円 71,579千円 目 本年度予算額 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特 定 財 源1款 議会費
1項 議会費
2款 総務費 住居手当 762 扶養手当 4,182 特別職退職手当組合負担金 4,461 特別職期末手当 4,819 特別職通勤手当 183 一般職給料 112,978 特別職給料 15,930 284,094 001 人件費 011000 総務課(給与) 研修負担金 394 業務運営関係委託料 1,312 普通旅費 1,617 報償金 158 3,481 004 職員研修事業費 職員健康診断助成 145 島根県市町村総合事務組合公務災害認定審査負担金 14 業務運営関係委託料 3,035 損害保険料 3 共済保険料 312 手数料 10 印刷製本費 294 普通旅費 2,495 報償金 360 臨時雇用賃金 1,345 労働保険料 2,170 社会保険料 25,886 地方公務員災害補償基金負担金 720 36,789 003 人事管理事業費 平和首長会議会費 2 千円 千円 千円 千円 千円 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 金 額 説 明 千円 千円 千円 特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金2款 総務費 014000 保健福祉課 公課費 17 使用料 138 自動車損害保険料 28 通信運搬費 25 修繕料 116 燃料費 120 消耗品費 108 普通旅費 264 816 002 一般事務事業費 時間外勤務手当 1,393 1,393 001 人件費 012400 柿木地域振興室 時間外勤務手当 299 299 001 人件費 011200 出納室 旧恩給組合負担金 55 追加費用共済組合負担金 9,331 特定健康診査等負担金 34 一般職共済組合負担金 34,423 特別職共済組合負担金 3,976 退職手当組合特別負担金 7,803 児童手当 10,535 退職手当組合負担金 18,790 管理職手当 1,997 時間外勤務手当 5,056 勤勉手当 18,687 期末手当 27,202 通勤手当 2,890 千円 千円 千円 説 明 金 額 千円 千円 千円 千円 千円 866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
2款 総務費 4,729 003 財政管理費 11 需用費 30 9 旅費 341 010800 総務課 △219 4,948 3 財政管理費 4,729 4,200 529 鹿足郡事務組合負担金(CATV) 16,105 CATV新規加入者助成金 1,635 普通旅費 8 17,748 005 ケーブルテレビ事業費 使用料 105 システム保守委託料 1,305 作業委託料 432 通信運搬費 2,314 印刷製本費 3,123 消耗品費 147 普通旅費 26 及び交付金 7,452 003 広報・広聴事業費 19 負担金、補助 17,740 011600 企画課 18 備品購入費 204 機械器具費 204 使用料 1,375 借料 システム改修委託料 328 14 使用料及び賃 1,480 システム保守委託料 295 13 委託料 2,447 業務運営関係委託料 87 消耗品費 250 12 役務費 2,314 199 費用弁償 15 45 諸収入 11 需用費 3,520 個人情報保護審議会委員 諸収入 情報公開審査会委員 26 168 1,630 9 旅費 49 県支出金 繰入金 004 文書管理事業費 2,625 報費 県支出金 繰入金 1 報酬 71 010800 総務課 △730 28,555 2 文書広報情 27,825 168 1,829 25,828 時間外勤務手当 172 172 001 人件費 千円 千円 千円 千円 千円 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 金 額 説 明 千円 千円 千円 特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金2款 総務費 燃料費 1,631 費用弁償 300 臨時雇用賃金 1,150 28 繰出金 11 27 公課費 144 嘱託職員 5,686 16,039 004 公用車維持管理費 25 積立金 113,146 庁用器具費 250 18 備品購入費 250 使用料 90 清掃委託料 549 15 工事請負費 6,942 施設設備保守委託料 3,008 作業委託料 80 借料 14 使用料及び賃 5,719 火災保険料 214 14,000 修繕料 800 繰入金 繰入金 13 委託料 5,874 2,640 光熱水費 6,600 298 寄附金 12 役務費 3,573 消耗品費 寄附金 臨時雇用賃金 1,321 1,426 11 需用費 15,949 財産収入 財産収入 嘱託職員 3,957 9 旅費 300 003 庁舎維持管理費 17,167 244 手数料 300 2,000 87,200 手数料手数料 7 賃金 2,639 県支出金 町債 使用料及び 002 財産管理総務費 300 県支出金 町債 使用料及び 1 報酬 15,023 010800 総務課 5,126 164,444 5 財産管理費 169,570 2,000 87,200 18,310 62,060 手数料 650 印刷製本費 84 734 002 会計管理費 12 役務費 650 11 需用費 84 011200 出納室 △288 1,022 4 会計管理費 734 734 使用料 157 業務運営関係委託料 4,201 借料 14 使用料及び賃 157 消耗品費 30 4,200 4,201 委託料 普通旅費 341 繰入金 繰入金 13 千円 千円 千円 千円 千円 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 金 額 説 明 千円 千円 千円
2款 総務費
1項 総務管理費
866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特 定 財 源2款 総務費 ふるさと応援基金積立金 2,641 人材育成基金積立金 6 地域福祉基金積立金 39 まちづくり基金積立金 96,405 ふるさと水と土保全対策基金積立金 1 ふるさと創生基金積立金 23 減債基金積立金 51 財政調整基金積立金 1,196 100,373 008 基金積立金 建設工事費 6,942 設計委託料 407 7,349 007 普通財産整備事業費 不動産賃借料 2,511 清掃委託料 178 施設設備保守委託料 6 火災保険料 619 手数料 125 修繕料 250 光熱水費 72 臨時雇用賃金 168 3,929 006 普通財産管理費 施設設備保守委託料 10 修繕料 50 光熱水費 84 144 005 新宮住宅管理費 公課費 144 使用料 3,015 自動車損害保険料 2,315 修繕料 1,798 千円 千円 千円 説 明 金 額 千円 千円 千円 千円 千円 866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
2款 総務費 ソフトウェア購入費 20 18 備品購入費 40 機械器具費 20 施設設備保守委託料 293 借料 14 使用料及び賃 29,927 業務運営関係委託料 66 修繕料 222 13 委託料 45,986 印刷製本費 469 12 役務費 1,271 消耗品費 731 普通旅費 164 11 需用費 1,422 4,455 002 電算管理費 010800 総務課 85,386 9 旅費 164 △16,054 101,440 8 電算管理費 85,386 興学資金基金特別会計 59 59 003 興学資金基金特別会計繰出金 金費 28 繰出金 59 010800 総務課 0 59 6 興学資金基 59 59 森林環境譲与税基金積立金 12,784 12,784 008 基金積立金 014400 産業課 使用料 103 清掃委託料 237 施設設備保守委託料 1,051 作業委託料 348 修繕料 400 光熱水費 3,906 消耗品費 60 嘱託職員 5,380 11,485 003 庁舎維持管理費 012400 柿木地域振興室 土地開発基金 11 千円 千円 千円 千円 千円 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 金 額 説 明 千円 千円 千円 特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金2款 総務費 吉賀高校支援協議会補助金 100 吉賀高校生徒下宿補助金 960 吉賀高校通学費補助金 6,720 吉賀高校振興会補助金 3,300 及び交付金 吉賀高校国内研修補助金 800 19 負担金、補助 11,880 使用料 249 車両運行委託料 5,047 借料 14 使用料及び賃 249 業務運営関係委託料 5,303 消耗品費 50 13 委託料 10,350 普通旅費 279 11 需用費 50 費用弁償 600 嘱託職員 6,741 3,371 16,700 9 旅費 879 国庫支出金 繰入金 002 吉賀高校支援事業費 30,149 国庫支出金 繰入金 1 報酬 6,741 010800 総務課 893 29,256 9 吉賀高校費 30,149 3,371 16,700 10,078 使用料 93 システム改修委託料 922 システム保守委託料 689 1,704 004 情報系システム運営管理費 番号カード関連事務交付金 3,774 外部システム利用負担金 332 使用料 29,834 システム改修委託料 12,598 システム保守委託料 31,418 通信運搬費 1,271 79,227 003 基幹系システム運営管理費 島根県電子調達システム負担金 382 しまね電子申請サービス負担金 63 及び交付金 しまねセキュリティクラウド利用負担金 1,880 19 負担金、補助 6,576 地方公共団体情報システム負担金 145 千円 千円 千円 説 明 金 額 千円 千円 千円 千円 千円 866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
2款 総務費 総合戦略推進委員 379 11,232 002 企画総務費 11 需用費 868 9 旅費 1,491 011600 企画課 火災保険料 228 報償費 2,940 繰入金 002 企画総務費 228 8 45 繰入金 1 報酬 1,699 010800 総務課 1,159 10,301 11 企画総務費 11,460 2,940 8,520 通信運搬費 246 印刷製本費 119 普通旅費 50 費用弁償 244 報償金 100 759 003 地域自治区費 012400 柿木地域振興室 機械器具費 50 施設設備保守委託料 535 指定管理料 925 手数料 18 及び交付金 修繕料 1,000 負担金、補助 2,528 005 自治振興施設管理費 19 18,805 18 備品購入費 50 自治振興交付金 10,000 自治振興奨励金 7,937 自治会活動保険補助金 868 13 委託料 1,460 12 役務費 1,531 普通旅費 16 自治委員 8,673 需用費 27,494 004 地区組織活動費 11 1,119 9 旅費 310 011600 企画課 火災保険料 1,267 5,000 8 報償費 100 繰入金 繰入金 005 自治振興施設管理費 1,267 010800 総務課 27,048 5,000 1 報酬 8,673 △889 32,937 10 自治振興費 32,048 千円 千円 千円 千円 千円 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 金 額 説 明 千円 千円 千円 特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金2款 総務費 普通旅費 5 18 備品購入費 1,087 報償金 60 15 工事請負費 3,459 002 町民文化祭事業費 1,871 011600 企画課 借料 使用料 102 14 使用料及び賃 956 システム保守委託料 155 13 委託料 745 業務運営関係委託料 270 消耗品費 240 12 役務費 948 普通旅費 16 11 需用費 1,634 004 えぇもん知ってもらおうプロジェクト事業費 783 火災保険料 6 6,766 510 9 旅費 47 対策費 県支出金県支出金 寄附金寄附金 003 エネルギー対策事業費 6 010800 総務課 5,534 6,766 510 8 報償費 60 △6,079 18,889 12 まちづくり 12,810 公課費 20 げんき地域づくり事業補助金 1,000 島根県立大学支援協議会負担金 3 島根県過疎地域対策協議会負担金* 157 益田地区広域市町村圏事務組合負担金 4,428 使用料 532 27 公課費 20 業務運営関係委託料 963 損害保険料 26 及び交付金 修繕料 128 19 負担金、補助 5,588 燃料費 184 借料 消耗品費 556 14 使用料及び賃 532 普通旅費 294 費用弁償 1,197 報償金 45 13 委託料 963 12 役務費 254 地方創生アドバイザー 1,320 千円 千円 千円 説 明 金 額 千円 千円 千円 千円 千円 866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
2款 総務費 8 報償費 405 005 地域おこし協力隊事業費 14,442 313 社会福祉士等修学資金貸付金 10,660 600 手数料手数料 4 共済費 1,748 県支出金 使用料及び 002 定住推進費 10,660 県支出金 使用料及び 1 報酬 18,048 010800 総務課 △12,489 95,974 13 定住推進費 83,485 600 41,183 41,702 発電関係市町村全国協議会負担金 10 庁用器具費 1,087 解体撤去工事費 437 補修工事費 1,628 建設工事費 1,394 光熱水費 1,000 5,556 007 電源立地地域対策事業費 016000 教育委員会 公課費 25 太陽熱利用設備導入促進補助金 1,500 木質バイオマス熱利用設備導入促進事業補助金 1,064 太陽光発電導入促進事業補助金 1,275 使用料 615 損害保険料 26 修繕料 57 燃料費 6 普通旅費 26 4,594 003 エネルギー対策事業費 船車賃借料 239 車両運行委託料 20 業務運営関係委託料 300 手数料 592 27 公課費 25 広告料 324 及び交付金 食糧費 9 19 負担金、補助 3,849 消耗品費 322 千円 千円 千円 説 明 金 額 千円 千円 千円 千円 千円 866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
2款 総務費 空き家活用集落担い手確保事業補助金 14,000 不動産賃借料 240 業務運営関係委託料 50 火災保険料 12 15,302 003 空家再生事業費 公課費 7 民間賃貸住宅建設補助金 7,000 移住希望者来町支援事業補助金 350 子育て世代住宅取得資金利子補給金 2,050 出会い創出応援事業補助金 900 UIターン子育て支援事業補助金 3,400 使用料 486 損害保険料 26 通信運搬費 68 27 公課費 7 修繕料 75 燃料費 184 21 貸付金 10,660 消耗品費 50 普通旅費 439 及び交付金 19 負担金、補助 38,927 費用弁償 154 報償金 70 18 備品購入費 329 よしか移集支援員 3,718 よしか暮らし相談員 1,926 借料 14 使用料及び賃 1,558 002 定住推進費 20,903 011600 企画課 業務運営関係委託料 5,753 13 委託料 7,871 12 役務費 202 普通旅費 381 240 費用弁償 525 諸収入 諸収入 11 1,295 需用費 社会保険料 936 40,630 2,435 旅費 地域おこし協力隊員 6,847 繰入金 繰入金 9 千円 千円 千円 千円 千円 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 金 額 説 明 千円 千円 千円 特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金2款 総務費 修繕料 15 燃料費 108 費用弁償 52 社会保険料 349 地域おこし協力隊員 2,496 4,272 005 地域おこし協力隊事業費 016000 教育委員会 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000 業務運営関係委託料 2,035 普通旅費 342 費用弁償 127 労働保険料 27 社会保険料 436 地域おこし協力隊員 3,061 7,028 005 地域おこし協力隊事業費 014400 産業課 修繕料 729 光熱水費 124 853 006 定住推進施設費 島根県企業誘致対策協議会負担金* 51 企業誘致視察補助金 150 企業立地促進助成金 9,026 施設設備保守委託料 33 手数料 5 消耗品費 10 普通旅費 415 報償金 335 10,025 004 企業誘致事業費 空き家家財等処分推進事業補助金 1,000 千円 千円 千円 千円 千円 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 金 額 説 明 千円 千円 千円 特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金2款 総務費 普通旅費 261 費用弁償 38 地域公共交通活性化協議会委員 202 51,349 003 地域公共交通対策費 011600 企画課 鹿足郡交通安全協会負担金* 692 交通安全母の会補助金 45 津和野地区安全運転管理者協会負担金 61 消耗品費 214 普通旅費 29 費用弁償 24 報償金 600 及び交付金 交通指導員 437 負担金、補助 2,102 004 交通安全対策費 19 47,026 15 工事請負費 100 鹿足郡防犯連合会負担金* 380 地区防犯灯設置費助成 75 借料 石見法律相談センター負担金* 50 14 使用料及び賃 653 建設工事費 100 13 委託料 5,285 使用料 653 システム保守委託料 60 11 需用費 1,186 6,551 修繕料 120 852 県支出金 9 旅費 384 光熱水費 県支出金 普通旅費 32 2,728 3,310 8 報償費 600 国庫支出金 繰入金 002 生活安全対策費 2,322 策費 国庫支出金 繰入金 1 報酬 639 010800 総務課 4,292 51,581 14 生活安全対 55,873 9,279 3,310 43,284 機械器具費 329 不動産賃借料 480 船車賃借料 352 通信運搬費 91 千円 千円 千円 説 明 金 額 千円 千円 千円 千円 千円 866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
2款 総務費 時間外勤務手当 1,982 1,982 001 人件費 借料 14 使用料及び賃 800 012000 税務住民課 13 委託料 5,600 一般職共済組合負担金 8,644 退職手当組合負担金 4,813 12 役務費 203 勤勉手当 4,644 11 需用費 1,020 期末手当 6,787 通勤手当 1,124 9 旅費 248 住居手当 438 4 共済費 8,644 扶養手当 1,200 740 一般職給料 28,310 8,487 手数料手数料 3 職員手当等 20,988 県支出金 使用料及び 県支出金 使用料及び 001 人件費 55,960 740 2 給料 28,310 011000 総務課(給与) 981,010千円 68,661千円 17,904 50,465 1 税務総務費 68,369 8,487 59,142
2項 徴税費
2款 総務費
869,414 866,994 計 △2,420 22,184 87,200 94,657 662,953 消費者問題研究協議会補助金 100 100 002 生活安全対策費 012000 税務住民課 萩・石見空港利用促進事業補助金 1,560 長瀬地域交通対策事業補助金 250 萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金 1,154 島根県鉄道整備連絡調整協議会負担金 3 山口線利用促進協議会負担金 24 生活バス路線確保対策事業補助金 39,450 生活バス路線確保対策事業負担金 3,182 調査分析委託料 5,225 千円 千円 千円 説 明 金 額 千円 千円 千円 千円 千円1項 総務管理費
866,994千円 981,010千円 目 本年度予算額 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特 定 財 源2款 総務費
2款 総務費 50,838 68,661 計 17,823 8,487 0 740 59,434 手数料 50 通信運搬費 10 燃料費 18 消耗品費 100 12 役務費 60 11 需用費 118 普通旅費 104 報償金 10 292 002 賦課徴収費 9 旅費 104 8 報償費 10 012000 税務住民課 △81 373 2 賦課徴収費 292 292 公課費 7 過誤納等還付金 2,400 租税教育推進協議会負担金 5 地方税電子化協議会負担金 114 資産評価システム研究センター負担金 30 使用料 800 システム開発設計委託料 238 システム保守委託料 1,771 不動産等調査委託料 3,591 自動車損害保険料 26 手数料 177 27 公課費 7 修繕料 106 印刷製本費 527 及び割引料 燃料費 84 消耗品費 303 23 償還金、利子 2,400 及び交付金 普通旅費 248 10,427 002 税務総務費 19 負担金、補助 149 千円 千円 千円 千円 千円 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 金 額 説 明 千円 千円 千円 特 定 財 源
2款 総務費
2項 徴税費
68,661千円 981,010千円 目 本年度予算額 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金2款 総務費 消耗品費 34 普通旅費 77 11 需用費 34 費用弁償 22 9 旅費 99 報償金 34 選挙管理委員 183 8 報償費 34 員会費 002 選挙管理委員会費 350 1 報酬 183 010800 総務課 981,010千円 24,032千円 △196 546 1 選挙管理委 350 350
4項 選挙費
2款 総務費
18,227 16,413 計 △1,814 429 0 3,273 12,711 島根県戸籍事務協議会負担金 9 通信運搬費 96 消耗品費 331 普通旅費 232 668 002 戸籍住民基本台帳費 時間外勤務手当 563 及び交付金 19 負担金、補助 9 001 人件費 563 012000 税務住民課 12 役務費 96 一般職共済組合負担金 2,382 11 需用費 331 退職手当組合負担金 1,367 勤勉手当 1,356 9 旅費 232 220 期末手当 1,906 135 県支出金 4 共済費 2,382 通勤手当 県支出金 3,273 一般職給料 8,036 209 手数料手数料 3 5,327 職員手当等 本台帳費 国庫支出金国庫支出金 使用料及び使用料及び 001 人件費 15,182 011000 総務課(給与) 12,711 429 3,273 2 給料 8,036 △1,814 18,227 1 戸籍住民基 16,413 千円 千円 千円 千円 千円 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 金 額 説 明 千円 千円 千円2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費
16,413千円 981,010千円 目 本年度予算額 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特 定 財 源2款 総務費 13 委託料 519 費用弁償 164 臨時雇用賃金 819 開票管理者立会人 66 12 役務費 458 11 需用費 706 投票管理者立会人 1,413 選挙管理委員 176 旅費 4,759 002 選挙事務費 9 277 7 賃金 819 管理職員特別勤務手当 27 時間外勤務手当 4,630 職員手当等 8,435 県支出金 001 人件費 4,657 3 4,657 議員選挙費 県支出金 1 報酬 1,655 010800 総務課 4,237 5,179 4 知事県議会 9,416 8,435 981 機械器具費 972 不動産賃借料 10 船車賃借料 15 作業委託料 1,447 通信運搬費 800 18 備品購入費 972 印刷製本費 260 食糧費 321 借料 消耗品費 1,096 14 使用料及び賃 25 普通旅費 32 13 委託料 1,447 費用弁償 230 臨時雇用賃金 827 12 役務費 800 開票管理者立会人 110 11 需用費 1,677 投票管理者立会人 2,129 選挙管理委員 184 9 旅費 262 8,433 003 選挙事務費 7 賃金 827 管理職員特別勤務手当 27 時間外勤務手当 5,806 12,780 3 職員手当等 5,833 選挙費 県支出金県支出金 001 人件費 5,833 010800 総務課 1,486 12,780 1 報酬 2,423 14,266 0 3 参議院議員 14,266 千円 千円 千円 千円 千円 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 金 額 説 明 千円 千円 千円 特 定 財 源
2款 総務費
4項 選挙費
24,032千円 981,010千円 目 本年度予算額 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金2款 総務費 嘱託職員 1,486 1,886 015 農林業センサス事業費 通信運搬費 10 消耗品費 40 普通旅費 34 臨時雇用賃金 6 時間外勤務手当 50 12 役務費 55 140 013 国勢調査単位区設定費 11 需用費 246 通信運搬費 6 消耗品費 25 9 旅費 436 普通旅費 20 7 賃金 60 費用弁償 2 嘱託職員 100 2,880 3 職員手当等 155 務費 県支出金県支出金 008 工業統計調査費 153 1 報酬 2,118 011600 企画課 981,010千円 3,070千円 2,229 841 1 統計調査総 3,070 2,880 190
5項 統計調査費
2款 総務費
5,725 24,032 計 18,307 21,215 0 0 2,817 庁用器具費 300 不動産賃借料 10 船車賃借料 15 作業委託料 519 通信運搬費 458 印刷製本費 10 18 備品購入費 300 食糧費 246 借料 消耗品費 450 14 使用料及び賃 25 普通旅費 113 千円 千円 千円 説 明 金 額 千円 千円 千円 千円 千円 24,032千円 981,010千円 目 本年度予算額 千円 前年度予算額 地方債 比 較 区 分 節 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 一般財源 その他 国県支出金 特 定 財 源2款 総務費
4項 選挙費
2款 総務費 監査委員 1,112 9 旅費 607 1,840 002 監査委員費 1 報酬 1,112 010400 議会事務局 981,010千円 1,840千円 △42 1,882 1 監査委員費 1,840 1,840