成3
年度
常陸太田市介護保険特別会計予算
成3
年度常陸太田市の介護保険特別会計の予算
,次に定め
と
によ
。
歳入歳出予算
第1条
事業勘定の歳入歳出予算の総額
,歳入歳出そ
,
1
,
千円と定め
。
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分
との金額
,
第1表
歳入歳出予算
によ
。
一時借入金
第
条
地方自治法
昭和
年法律第
号
第
3
条の3第
項の規定によ
一時借入金の借入
の最高額
,事業勘定31
,
千円と定
め
。
歳出予算の流用
第3条
地方自治法第
条第
項た
書の規定によ
歳出予算の各項の経費の金額を流用す
と
場合
,次のとお
と定め
。
1
保険給付費の各項に計上
た予算額に過不足を生
た場合におけ
款
の
の経費の各項の間の流用
各項に計上
た給料,職員手当及び共済費
賃金に係
共済費を除く。
に係
予算額に過不足を生
た場合におけ
同一款
の
の経費
の各項の間の流用
成3
年3月
日
提出
歳 入
単位 千円
款
項
金 額
1.
保
険
料
1,158,716
1.
介
護
保
険
料
1,158,716
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
2
1.
手
数
料
2
3.
国
庫
支
出
金
1,455,764
1.
国
庫
担
金
987,135
2.
国
庫
補
助
金
468,629
4.
支
払
基
金
交
付
金
1,536,120
1.
支
払
基
金
交
付
金
1,536,120
5.
県
支
出
金
861,049
1.
県
担
金
830,702
2.
財
政
安
定
化
基
金
支
出
金
2
3.
県
補
助
金
30,345
6.
財
産
収
入
50
1.
財
産
運
用
収
入
50
7.
繰
入
金
960,919
1.
一
般
会
計
繰
入
金
925,623
2.
基
金
繰
入
金
35,296
8.
繰
越
金
30,000
1.
繰
越
金
30,000
9.
諸
収
入
12,006
1.
延
滞
金
,
加
算
金
及
び
過
料
85
2.
市
預
金
利
子
1
3.
貸
付
金
元
利
収
入
111
4.
雑
入
11,809
歳 出
単位 千円
款
項
金 額
1.
総
務
費
150,789
1.
総
務
管
理
費
59,321
2.
徴
収
費
3,849
3.
介
護
認
定
審
査
会
費
87,035
4.
趣
旨
普
及
費
584
2.
保
険
給
付
費
5,593,347
1.
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
5,120,952
2.
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
諸
費
52,318
3.
そ
の
他
諸
費
4,257
4.
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
122,120
5.
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
15,600
6.
特
定
入
所
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
等
費
278,100
3.
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
貸
付
金
111
1.
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
貸
付
金
111
4.
地
域
支
援
事
業
費
209,211
1.
包
括
的
支
援
事
業
・
任
意
事
業
費
113,223
2.
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
費
95,871
3.
そ
の
他
諸
費
117
5.
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
2
1.
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
2
1.
基
金
積
立
金
50
7.
公
債
費
1
1.
公
債
費
1
8.
諸
支
出
金
31,115
1.
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
1,115
2.
繰
出
金
30,000
9.
予
備
費
30,000
1.
予
備
費
30,000
1 総 括
歳 入
単位 千円
本年度予算額
前年度予算額
比 較
1.
保
険
料
1,158,716
1,042,578
116,138
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
2
47
△45
3.
国
庫
支
出
金
1,455,764
1,467,367
△11,603
4.
支
払
基
金
交
付
金
1,536,120
1,585,985
△49,865
5.
県
支
出
金
861,049
858,359
2,690
6.
財
産
収
入
50
50
7.
繰
入
金
960,919
982,260
△21,341
8.
繰
越
金
30,000
30,000
9.
諸
収
入
12,006
12,118
△112
歳 入 合 計
6,014,626
5,978,764
35,862
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 出
単位 千円
国県支出金
地 方 債
そ の 他
1.
総
務
費
150,789
142,832
7,957
150,789
2.
保
険
給
付
費
5,593,347
5,592,631
716
2,218,416
1,510,203
1,864,728
3.
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
貸
付
金
111
250
△139
111
4.
地
域
支
援
事
業
費
209,211
180,221
28,990
97,908
37,723
73,580
5.
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
2
2
2
6.
基
金
積
立
金
50
50
50
7.
公
債
費
1
1
1
8.
諸
支
出
金
31,115
32,777
△1,662
31,115
9.
予
備
費
30,000
30,000
30,000
歳 出 合 計
6,014,626
5,978,764
35,862
2,316,324
1,547,926
2,150,376
特 定 財 源
一 般 財 源
款
本年度予算額 前年度予算額
比 較
歳 入
(款) 1.保険料 (項) 1.介護保険料 単位 千円
金 額
1.第1号被保険者保険 1,158,716 1,042,578 116,138 1.現年度分特別徴収 1,081,786 調定額 1,081,786
料 保険料 収納率 100%
2.現年度分普通徴収 74,595 調定額 74,595 保険料 収納率 92%
3.滞納繰越分普通徴 2,335 収保険料
計 1,158,716 1,042,578 116,138 (款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.手数料
1.総 務 手 数 料 1 1 1.総 務 手 数 料 1
2.督 促 手 数 料 1 46 △45 1.督 促 手 数 料 1
計 2 47 △45
(款) 3.国庫支出金 (項) 1.国庫 担金
1.介 護 給 付 費 担 金 987,135 986,184 951 1.現 年 度 分 987,134 施設等分 2,630,673 担割合 15.0% その他分 2,962,674
担割合 20.0%
2.過 年 度 分 1
計 987,135 986,184 951 (款) 3.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金
1.調 整 交 付 金 407,454 426,159 △18,705 1.現年度分調整交付 407,453 保険給付費 5,593,347 金 担割合 7.16%
保険給付費 震災減免分 492 担割合 20.0% 介護予防・日常生活支援総合事
業費 95,988 担割合 7.16% 節
区 分 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
2.過年度分調整交付 1 金
2.地域支援事業交付金 36,694 35,975 719 1.現 年 度 分 36,694 包括的支援事業・任意事業費 95,309 包括的支援事業・ 担割合 38.5%
3.地域支援事業交付金 23,997 17,900 6,097 1.現 年 度 分 23,997 総合事業費 95,988
総合事業 担割合 25.0%
4.災害臨時特例補助金 484 1,149 △665 1.災害臨時特例補助 484 介護保険料分 91 金 担割合 100%
利用料分 492 担割合 80.0% 計 468,629 481,183 △12,554
(款) 4.支払基金交付金 (項) 1.支払基金交付金
1.介 護 給 付 費 交 付 金 1,510,204 1,565,937 △55,733 1.現 年 度 分 1,510,203 保険給付費 5,593,347 担割合 27.0%
2.過 年 度 分 1
2.地域支援事業支援交 25,916 20,048 5,868 1.現 年 度 分 25,916 総合事業費 95,988 付金 総合事業 担割合 27.0% 計 1,536,120 1,585,985 △49,865
(款) 5.県支出金 (項) 1.県 担金
1.介 護 給 付 費 担 金 830,702 831,420 △718 1.現 年 度 分 830,701 施設等分 2,630,673 担割合 17.5% その他分 2,962,674
担割合 12.5%
2.過 年 度 分 1
計 830,702 831,420 △718 (款) 5.県支出金 (項) 2.財政安定化基金支出金
単位 千円 金 額
2.貸 付 金 1 1 1.貸 付 金 1
計 2 2
(款) 5.県支出金 (項) 3.県補助金
1.地域支援事業交付金 18,347 17,987 360 1.現 年 度 分 18,347 包括的支援事業・任意事業 95,309 包括的支援事業・ 担割合 19.25%
2.地域支援事業交付金 11,998 8,950 3,048 1.現 年 度 分 11,998 総合事業費 95,988
総合事業 担割合 12.5%
計 30,345 26,937 3,408 (款) 6.財産収入 (項) 1.財産運用収入
1.利子及 び配当金 50 50 1.利子及び配当金 50
計 50 50
(款) 7.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金
1.介 護 給 付 費 繰 入 金 729,168 729,078 90 1.現 年 度 分 729,168
2.地域支援事業繰入金 24,453 22,707 1,746 1.現 年 度 分 24,453 包括的・任意事業
3.地域支援事業繰入金 11,998 8,950 3,048 1.現 年 度 分 11,998 総合事業
4. 所得者保険料軽減 9,327 8,920 407 1.現 年 度 分 9,327 繰入金
5.その他一般会計繰入 150,677 142,536 8,141 1.職員給与費等繰入 112,333
金 金
2.事 務 費 繰 入 金 38,344 計 925,623 912,191 13,432
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
節
(款) 7.繰入金 (項) 2.基金繰入金
1.支払準備基金繰入金 35,296 70,069 △34,773 1.支払準備基金繰入 35,296 金
計 35,296 70,069 △34,773 (款) 8.繰越金 (項) 1.繰越金
1.繰 越 金 30,000 30,000 1.繰 越 金 30,000
計 30,000 30,000
(款) 9.諸収入 (項) 1.延滞金 加算金及び過料
1.第1号被保険者延滞 84 212 △128 1.第1号被保険者延 84
金 滞金
2.過 料 1 1 1.過 料 1
計 85 213 △128 (款) 9.諸収入 (項) 2.市預金利子
1.市 預 金 利 子 1 1 1.市 預 金 利 子 1
計 1 1
(款) 9.諸収入 (項) 3.貸付金元利収入
1.高額貸付金元利収入 111 250 △139 1.高額貸付金元利収 111 入
計 111 250 △139 (款) 9.諸収入 (項) 4.雑入
1.第 三 者 納 付 金 1 1 1.第 三 者 納 付 金 1
2.返 納 金 1 1 1.返 納 金 1
3.雑 入 11,807 11,652 155 1.雑 入 11,807 地域支援事業利用料
3 歳 出
款 1.総務費 項 1.総務管理費 単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.一般管理 59,321 57,187 2,134 59,321 2.給 料 23,132 職員給 6人
費 3.職員手当等 18,675 扶養手当 3人 618 時間外勤務手当 6人 5,020 期 手当 6人 5,430 勤勉手当 6人 3,666 通勤手当 3人 99 住居手当 1人 324 児童手当 2人 395 退職手当 担金 6人 3,123
4.共 済 費 9,228 職員共済組合 担金 6人 8,606 公務災害補償基金 担金 41 ー タイ ー等社会保険料 581
7.賃 金 3,433 ー タイ ー賃金
9.旅 費 21 普通旅費
11.需 用 費 720 消耗品費 484
印 製本費 236
12.役 務 費 1,549 通信運搬費
郵便料 1,489
ン イン回線使用料 60
13.委 託 料 2,563 介護保険給付管理 ス 電
算委託料 2,239
介護事業所台帳管理 ス
保 管理委託料 324
計 59,321 57,187 2,134 59,321
款 1.総務費 項 2.徴収費
1.賦課徴収 3,848 5,071 △1,223 3,848 12.役 務 費 1,893 通信運搬費
費 郵便料 1,712
本 年 度 の 財 源 訳 節 特 定 財 源
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
一般財源 金 額
説 明 区 分
口 振替手数料 33 コンビニ収納手数料 148
13.委 託 料 1,914 介護保険収納管理 ス 電 算委託料
19. 担金,補 41 特別徴収業務 担金 助及び交付
金
2.滞納処分 1 1 1 12.役 務 費 1 通信運搬費
費 郵便料
計 3,849 5,072 △1,223 3,849
款 1.総務費 項 3.介護認定審査会費
1.介護認定 41,399 39,373 2,026 41,399 1.報 酬 6,524 審査委員報酬 16人
審査会費 2.給 料 15,423 職員給 4人
3.職員手当等 10,661 扶養手当 1人 198 時間外勤務手当 4人 1,062 期 手当 4人 3,606 勤勉手当 4人 2,467 通勤手当 2人 136 住居手当 3人 954 児童手当 1人 155 退職手当 担金 4人 2,083
4.共 済 費 5,486 職員共済組合 担金 4人 5,461 公務災害補償基金 担金 25
9.旅 費 36 普通旅費
11.需 用 費 3,269 消耗品費 456
食糧費 13
修繕料 2,800
2.認定調査 45,636 40,843 4,793 45,636 1.報 酬 19,764 訪問調査員報酬 9人
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
7.賃 金 1,088 ー タイ ー賃金
9.旅 費 72 普通旅費
11.需 用 費 1,563 消耗品費 151
燃料費 607
印 製本費 253
修繕料 552
12.役 務 費 17,066 通信運搬費
郵便料 1,211
主治医意見書作成手数料 15,498
手数料 30
車検手数料 7
自動車損害賠償保険料 312 自動車 サイク 料 8
13.委 託 料 1,782 訪問調査委託料
14.使用料及び 10 駐車場使用料 賃借料
18.備品購入費 932 自動車購入費
27.公 課 費 55 自動車重量税
計 87,035 80,216 6,819 87,035
款 1.総務費 項 4.趣旨普及費
1.趣旨普及 584 357 227 584 11.需 用 費 584 印 製本費
費
計 584 357 227 584
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 の 財 源 訳 節
説 明 特 定 財 源
款 2.保険給付費 項 1.介護サービス等諸費
1.居宅介護 1,547,309 1,571,300 △23,991 613,662 417,773 515,874 19. 担金,補 1,547,309
サービス 助及び交付
給付費 金
2.施設介護 2,299,000 2,289,300 9,700 911,780 620,730 766,490 19. 担金,補 2,299,000
サービス 助及び交付
給付費 金
3.地域密着 1,006,739 909,365 97,374 399,370 271,820 335,549 19. 担金,補 1,006,739
型介護サ 助及び交付
ービス給 金
付費
4.居宅介護 6,500 6,293 207 2,578 1,755 2,167 19. 担金,補 6,500
福祉用具 助及び交付
購入費 金
5.居宅介護 20,653 15,953 4,700 8,192 5,576 6,885 19. 担金,補 20,653
住宅改修 助及び交付
費 金
6.居宅介護 240,751 240,751 95,481 65,003 80,267 19. 担金,補 240,751
サービス 助及び交付
計画給付 金
費
計 5,120,952 5,032,962 87,990 2,031,063 1,382,657 1,707,232 款 2.保険給付費 項 2.介護予防サービス等諸費
1.介護予防 34,972 86,866 △51,894 13,870 9,442 11,660 19. 担金,補 34,972
サービス 助及び交付
給付費 金
2.地域密着 4,617 5,861 △1,244 1,831 1,247 1,539 19. 担金,補 4,617
型介護予 助及び交付
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3.介護予防 1,580 1,216 364 627 427 526 19. 担金,補 1,580
福祉用具 助及び交付
購入費 金
4.介護予防 4,400 4,400 1,745 1,188 1,467 19. 担金,補 4,400
住宅改修 助及び交付
費 金
5.介護予防 6,749 9,288 △2,539 2,677 1,822 2,250 19. 担金,補 6,749
サービス 助及び交付
計画給付 金
費
計 52,318 107,631 △55,313 20,750 14,126 17,442
款 2.保険給付費 項 3.その他諸費
1.審査支払 4,257 4,104 153 1,688 1,149 1,420 12.役 務 費 4,257
手数料
計 4,257 4,104 153 1,688 1,149 1,420
款 2.保険給付費 項 4.高額介護サービス等費
1.高額介護 122,000 119,856 2,144 48,384 32,940 40,676 19. 担金,補 122,000
サービス 助及び交付
費 金
2.高額介護 120 120 48 32 40 19. 担金,補 120
予防サー 助及び交付
ビス費 金
計 122,120 119,976 2,144 48,432 32,972 40,716
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 の 財 源 訳 節
説 明 特 定 財 源
款 2.保険給付費 項 5.高額医療合算介護サービス等費
1.高額医療 15,500 16,718 △1,218 6,148 4,185 5,167 19. 担金,補 15,500
合算介護 助及び交付
サービス 金
費
2.高額医療 100 120 △20 40 27 33 19. 担金,補 100
合算介護 助及び交付
予防サー 金
ビス費
計 15,600 16,838 △1,238 6,188 4,212 5,200
款 2.保険給付費 項 6.特定入所者介護サービス等費
1.特定入所 278,000 311,000 △33,000 110,255 75,060 92,685 19. 担金,補 278,000
者介護サ 助及び交付
ービス費 金
2.特定入所 100 120 △20 40 27 33 19. 担金,補 100
者介護予 助及び交付
防サービ 金
ス費
計 278,100 311,120 △33,020 110,295 75,087 92,718
款 3.高額介護サービス費貸付金 項 1.高額介護サービス費貸付金
1.高額介護 111 250 △139 111 21.貸 付 金 111
サービス 費貸付金
計 111 250 △139 111
款 4.地域支援事業費 項 1.包括的支援事業・任意事業費
1.総 務 費 108 108 63 45 8.報 償 費 108 包括支援センター運営協議会
2.包括的支 70,978 67,659 3,319 40,989 29,989 1.報 酬 210 認知症サ ー 医報酬 1人
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
生活支援体制整備推進委員報
償費 240
認知症初期集中支援チー 検
討委員会報償費 162 地域ケア会議委員報償費 42
講師謝礼 136
11.需 用 費 688 消耗品費 250
印 製本費 438
12.役 務 費 122 通信運搬費 郵便料
13.委 託 料 69,270 包括的支援事業委託料 61,392
生活支援コー ネーター委
託料 3,682
認知症初期集中支援チー 委
託料 3,776
認知症 フ 運営委託料 200 地域ケア会議運営委託料 220
3.任意事業 42,137 40,851 1,286 13,989 11,807 16,341 12.役 務 費 758 通信運搬費
費 郵便料 654
成年後見人制度申立手数料 104
13.委 託 料 34,189 家族介護教室委託料 260
介護 ー養成研修事業委
託料 1,303
食の自立支援事業委託料 31,114 在宅介護者 フ ッ ュ事業
委託料 780
認知症サ ーター養成講 委
託料 540
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 の 財 源 訳 節
説 明 特 定 財 源
介護給付費通知書作成委託料 192
19. 担金,補 7,190 助成金
助及び交付 徘徊高齢者家族支援事業費 50 金 成年後見人制度利用支援事
業費 336
紙おむつ購入助成事業費 6,804
計 113,223 108,618 4,605 55,041 11,807 46,375
款 4.地域支援事業費 項 2.介護予防・日常生活支援総合事業費
1.介護予防 81,657 57,627 24,030 36,468 22,047 23,142 1.報 酬 2,266 嘱託員報酬 2人
・生活支 4.共 済 費 8 報酬職員社会保険料
援サービ 8.報 償 費 400 健康運動指導者等報償費
ス事業費 11.需 用 費 194 消耗品費
12.役 務 費 55 傷害保険料
13.委 託 料 10,842 介護予防ケア ネ ン 委
託料 10,652
ビ 専門職派遣委託料 150 ー ビ 体操指導業
務委託料 40
19. 担金,補 67,892 サービス事業費 67,652
助及び交付 高額介護予防サービス費 120 金 高額合算介護予防サービス費 120
2.一般介護 14,214 13,892 322 6,347 3,837 4,030 7.賃 金 92 ー タイ ー賃金
予防事業 8.報 償 費 357 ー ビ 体操指導士
費 報償費 80
作業療法士報償費 30 臨床心理士等報償費 30 健康運動指導者等報償費 160 保健師等報償費 57
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
12.役 務 費 37 通信運搬費
郵便料 16
傷害保険料 21
13.委 託 料 12,816 ー ビ 体操指導業
務委託料 107
水中運動教室委託料 1,024 栄養改善・口腔機能向上事業
委託料 11,245
スクエアス ッ 運動事業業
務委託料 440
14.使用料及び 143 会場等借上料 賃借料
18.備品購入費 69 事業用備品購入費
計 95,871 71,519 24,352 42,815 25,884 27,172
款 4.地域支援事業費 項 3.その他諸費
1.審査支払 117 84 33 52 32 33 12.役 務 費 117
手数料
計 117 84 33 52 32 33 款 5.財政安定化基金拠出金 項 1.財政安定化基金拠出金
1.財政安定 1 1 1 19. 担金,補 1
化基金拠 助及び交付
出金 金
2.財政安定 1 1 1 23.償還金,利 1
化基金償 子及び割引
還金 料
計 2 2 2
目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 の 財 源 訳 節
説 明 特 定 財 源
款 6.基金積立金 項 1.基金積立金
1.支払準備 50 50 50 25.積 立 金 50
基金積立 金
計 50 50 50
款 7.公債費 項 1.公債費
1.利 子 1 1 1 23.償還金,利 1 一時借入金利子
子及び割引 料
計 1 1 1
款 8.諸支出金 項 1.償還金及び還付加算金
1.第1号被 1,078 2,344 △1,266 1,078 23.償還金,利 1,078
保険者保 子及び割引
険料還付 料
金
2.償 還 金 1 1 1 23.償還金,利 1
子及び割引 料
3.第1号被 36 432 △396 36 23.償還金,利 36
保険者保 子及び割引
険料還付 料
加算金
計 1,115 2,777 △1,662 1,115
款 8.諸支出金 項 2.繰出金
1.一般会計 30,000 30,000 30,000 28.繰 出 金 30,000
繰出金
款 9.予備費 項 1.予備費 単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.予 備 費 30,000 30,000 30,000
計 30,000 30,000 30,000
区 分 金 額 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 の 財 源 訳 節
説 明 特 定 財 源
1 特別職
期
手当
その他の
職 員 数
報 酬
給 料
(千円)
地域手当
寒冷地手当計
共済費
合 計
備 考
年間支給率
手 当
(人)
(千円)
(千円)
(月分)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
長 等
議 員
その他の特別職
28
28,764
28,764
3,302
32,066
計
28
28,764
28,764
3,302
32,066
長 等
議 員
その他の特別職
27
24,549
24,549
2,579
27,128
計
27
24,549
24,549
2,579
27,128
長 等
議 員
その他の特別職
1
4,215
4,215
723
4,938
計
1
4,215
4,215
723
4,938
比 較
給 与 費 明 細 書
給 与 費
区 分
本年度
一般職
1
総
括
区
分
職
員
数
(
人
)
給
与
費
共
済
費
(
千円
)
合
計
(
千円
)
備
考
報
酬
(
千円
)
給
料
(
千円
)
職員手当(千円)計
(
千円
)
本
年
度
10
38,555
23,580
62,135
14,133
76,268
前
年
度
10
39,237
22,235
61,472
13,067
74,539
比
較
△
682
1,345
663
1,066
1,729
職
員
手
当
の
訳
区
分
扶養手当
(
千円
)
時間外勤務
手
当
(
千円
)
管理職手当
(
千円
)
休 日 勤 務
手
当
(
千円
)
夜 間 勤 務
手
当
(
千円
)
特 殊 勤 務
手
当
(
千円
)
期
手 当
(
千円
)
勤 勉 手 当
(
千円
)
通 勤 手 当
(
千円
)
住 居 手 当
(
千円
)
管理職員特
別勤務手当
(
千円
)
本
年
度
816
6,082
9,036
6,133
235
1,278
給料及び職員手当の増減額の明細
区
分
増減額
(
千円
)
増
減
事
由
別
訳
(
千円
)
説
明
備
考
給
料
△
682
給与改定に伴う増減分
52
一般職
3,153
×
0.14
%×
12
月
給与改正の状況
給料の改定率
0.14
%
給与改定実施時期
成
29
年
4
月
1
日
昇給に伴う増加分
485
均昇給率
1.13
%
均間差額
3,673
円
その他の増減分
△
1,219
職員の異動等
職員数の異動状況
単位:人
区 分
1月1日現在 職員数
増減 4月1日現在 職員数
30年 10 10
29年 10 10
職員手当
1,345
制度改正に伴う増減分
347
期
手当
8
勤勉手当
339
その他の増減分
998
職員の異動等
扶養手当
12
時間外勤務手当
1,000
期
手当
△
209
勤勉手当
77
通勤手当
△
224
3
給料及び職員手当の状況
ア
職員
1
人当た
給与
区
分
行
政
職
医
療
職
30
年1月1日現在
均給料月額
円
314,156
369,000
均給与月額
円
335,378
371,000
均
年
齢
歳
41
59
29
年1月1日現在
均給料月額
円
314,112
369,000
均給与月額
円
334,579
371,000
均
年
齢
歳
42
58
イ
初任給
区
分
行政職
円
医療職
円
国の制度
行政職
円
医療職
円
ウ
級別職員数
級別の標準的
職務
容
区
分
行
政
職
医
療
職
級
職員数
(
人
)
構成比
(%)
級
職員数
(
人
)
構成比
(%)
30年1月1日現在
1級
1級
〃
2
22.2
〃
3〃
5
55.6
3〃
〃
2
22.2
〃
1
100.0
〃
〃
〃
計
9
100.0
計
1
100.0
29年1月1日現在
1級
1
11.1
1級
〃
〃
3〃
8
88.9
3〃
〃
〃
1
100.0
〃
〃
〃
計
9
100.0
計
1
100.0
区
分
行
政
職
1
級
主事,技師の職務 主事補,技師補の職務級
困難 業務を処理す 主事の職務 困難 業務を処理す 技師の職務
3
級
係 室,所,センター 係長級 長の職務 主幹の職務 主任の職務
級
課 室,所,センター,館 長補 の職務
議会事務局次長の職務 農業委員会事務局次長の職務 監査委員事務局次長の職務 主査の職務
級
課 室,所,センター,館 長の職務
農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務 副参事の職務
エ
昇給
区分
合計
代表的
職種
行政職
医療職
本
年
度
職員数
人
10
9
1
昇給に係
職員数
人
9
9
号給数別
訳
1号給
人
号給
人
3号給
人
号給
人
9
9
比率
%
90.0
100.0
前
年
度
職員数
人
10
9
1
昇給に係
職員数
人
9
9
号給数別
訳
1号給
人
号給
人
3号給
人
号給
人
9
比率
%
90.0
100.0
期
手当・勤勉手当
区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
月分
職制 上の 段階 ,職 務の 級 等 に よ 加 算 措 置
備 考
月 月分 1 月 月分
本 年 度
1.075 2.125 1.225 2.275 2.300 4.400
前 年 度
1.050 2.075 1.200 2.225 2.250 4.300
国 の 制 度
1.075 2.125 1.225 2.275 2.300 4.400