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平成30年度 常陸太田市介護保険特別会計予算書

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Academic year: 2018

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(1)
(2)
(3)

成3

年度

常陸太田市介護保険特別会計予算

成3

年度常陸太田市の介護保険特別会計の予算

,次に定め

によ

歳入歳出予算

第1条

事業勘定の歳入歳出予算の総額

,歳入歳出そ

千円と定め

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

との金額

第1表

歳入歳出予算

によ

一時借入金

地方自治法

昭和

年法律第

条の3第

項の規定によ

一時借入金の借入

の最高額

,事業勘定31

千円と定

歳出予算の流用

第3条

地方自治法第

条第

項た

書の規定によ

歳出予算の各項の経費の金額を流用す

場合

,次のとお

と定め

保険給付費の各項に計上

た予算額に過不足を生

た場合におけ

の経費の各項の間の流用

各項に計上

た給料,職員手当及び共済費

賃金に係

共済費を除く。

に係

予算額に過不足を生

た場合におけ

同一款

の経費

の各項の間の流用

成3

年3月

提出

(4)

歳  入

単位 千円

金      額

1.

1,158,716

1.

1,158,716

2.

使

2

1.

2

3.

1,455,764

1.

987,135

2.

468,629

4.

1,536,120

1.

1,536,120

5.

861,049

1.

830,702

2.

2

3.

30,345

6.

50

1.

50

7.

960,919

1.

925,623

2.

35,296

8.

30,000

1.

30,000

9.

12,006

(5)

1.

85

2.

1

3.

111

4.

11,809

(6)

歳  出

単位 千円

金      額

1.

150,789

1.

59,321

2.

3,849

3.

87,035

4.

584

2.

5,593,347

1.

5,120,952

2.

52,318

3.

4,257

4.

122,120

5.

15,600

6.

278,100

3.

111

1.

111

4.

209,211

1.

113,223

2.

95,871

3.

117

5.

2

1.

2

(7)

1.

50

7.

1

1.

1

8.

31,115

1.

1,115

2.

30,000

9.

30,000

1.

30,000

(8)

1 総  括

歳  入

単位 千円

本年度予算額

前年度予算額

比    較

1.

1,158,716

1,042,578

116,138

2.

使

2

47

△45

3.

1,455,764

1,467,367

△11,603

4.

1,536,120

1,585,985

△49,865

5.

861,049

858,359

2,690

6.

50

50

7.

960,919

982,260

△21,341

8.

30,000

30,000

9.

12,006

12,118

△112

     歳     入     合     計

6,014,626

5,978,764

35,862

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(9)

歳  出

単位 千円

国県支出金

地 方 債

そ の 他

1.

150,789

142,832

7,957

150,789

2.

5,593,347

5,592,631

716

2,218,416

1,510,203

1,864,728

3.

111

250

△139

111

4.

209,211

180,221

28,990

97,908

37,723

73,580

5.

2

2

2

6.

50

50

50

7.

1

1

1

8.

31,115

32,777

△1,662

31,115

9.

30,000

30,000

30,000

  歳 出 合 計

6,014,626

5,978,764

35,862

2,316,324

1,547,926

2,150,376

特 定 財 源

一 般 財 源

本年度予算額 前年度予算額

比  較

(10)

 歳 入

(款) 1.保険料 (項) 1.介護保険料 単位 千円

金  額

1.第1号被保険者保険 1,158,716 1,042,578 116,138 1.現年度分特別徴収 1,081,786       調定額     1,081,786

料 保険料       収納率        100%

2.現年度分普通徴収 74,595       調定額      74,595 保険料       収納率        92%

3.滞納繰越分普通徴 2,335 収保険料

    計 1,158,716 1,042,578 116,138 (款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.手数料

1.総 務 手 数 料 1 1 1.総 務 手 数 料 1

2.督 促 手 数 料 1 46 △45 1.督 促 手 数 料 1

    計 2 47 △45

(款) 3.国庫支出金 (項) 1.国庫 担金

1.介 護 給 付 費 担 金 987,135 986,184 951 1.現 年 度 分 987,134 施設等分       2,630,673 担割合          15.0% その他分          2,962,674

担割合         20.0%

2.過 年 度 分 1

    計 987,135 986,184 951 (款) 3.国庫支出金 (項) 2.国庫補助金

1.調 整 交 付 金 407,454 426,159 △18,705 1.現年度分調整交付 407,453 保険給付費         5,593,347 金 担割合     7.16%

保険給付費 震災減免分   492 担割合     20.0% 介護予防・日常生活支援総合事

業費        95,988 担割合      7.16% 節

区   分 本 年 度

予 算 額

前 年 度 予 算 額

比  較

(11)

2.過年度分調整交付 1 金

2.地域支援事業交付金 36,694 35,975 719 1.現 年 度 分 36,694 包括的支援事業・任意事業費  95,309 包括的支援事業・ 担割合        38.5%

3.地域支援事業交付金 23,997 17,900 6,097 1.現 年 度 分 23,997 総合事業費      95,988

総合事業 担割合         25.0%

4.災害臨時特例補助金 484 1,149 △665 1.災害臨時特例補助 484 介護保険料分       91 金 担割合             100%

利用料分         492 担割合      80.0%     計 468,629 481,183 △12,554

(款) 4.支払基金交付金 (項) 1.支払基金交付金

1.介 護 給 付 費 交 付 金 1,510,204 1,565,937 △55,733 1.現 年 度 分 1,510,203 保険給付費       5,593,347 担割合   27.0%

2.過 年 度 分 1

2.地域支援事業支援交 25,916 20,048 5,868 1.現 年 度 分 25,916 総合事業費      95,988 付金 総合事業 担割合         27.0%     計 1,536,120 1,585,985 △49,865

(款) 5.県支出金 (項) 1.県 担金

1.介 護 給 付 費 担 金 830,702 831,420 △718 1.現 年 度 分 830,701 施設等分          2,630,673 担割合   17.5% その他分          2,962,674

担割合          12.5%

2.過 年 度 分 1

    計 830,702 831,420 △718 (款) 5.県支出金 (項) 2.財政安定化基金支出金

(12)

単位 千円 金  額

2.貸 付 金 1 1 1.貸 付 金 1

    計 2 2

(款) 5.県支出金 (項) 3.県補助金

1.地域支援事業交付金 18,347 17,987 360 1.現 年 度 分 18,347 包括的支援事業・任意事業   95,309 包括的支援事業・ 担割合          19.25%

2.地域支援事業交付金 11,998 8,950 3,048 1.現 年 度 分 11,998 総合事業費      95,988

総合事業 担割合         12.5%

    計 30,345 26,937 3,408 (款) 6.財産収入 (項) 1.財産運用収入

1.利子及 び配当金 50 50 1.利子及び配当金 50

    計 50 50

(款) 7.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金

1.介 護 給 付 費 繰 入 金 729,168 729,078 90 1.現 年 度 分 729,168

2.地域支援事業繰入金 24,453 22,707 1,746 1.現 年 度 分 24,453 包括的・任意事業

3.地域支援事業繰入金 11,998 8,950 3,048 1.現 年 度 分 11,998 総合事業

4. 所得者保険料軽減 9,327 8,920 407 1.現 年 度 分 9,327 繰入金

5.その他一般会計繰入 150,677 142,536 8,141 1.職員給与費等繰入 112,333

金 金

2.事 務 費 繰 入 金 38,344     計 925,623 912,191 13,432

本 年 度 予 算 額

前 年 度 予 算 額

比  較

(13)

(款) 7.繰入金 (項) 2.基金繰入金

1.支払準備基金繰入金 35,296 70,069 △34,773 1.支払準備基金繰入 35,296 金

    計 35,296 70,069 △34,773 (款) 8.繰越金 (項) 1.繰越金

1.繰 越 金 30,000 30,000 1.繰 越 金 30,000

    計 30,000 30,000

(款) 9.諸収入 (項) 1.延滞金 加算金及び過料

1.第1号被保険者延滞 84 212 △128 1.第1号被保険者延 84

金 滞金

2.過 料 1 1 1.過 料 1

    計 85 213 △128 (款) 9.諸収入 (項) 2.市預金利子

1.市 預 金 利 子 1 1 1.市 預 金 利 子 1

    計 1 1

(款) 9.諸収入 (項) 3.貸付金元利収入

1.高額貸付金元利収入 111 250 △139 1.高額貸付金元利収 111 入

    計 111 250 △139 (款) 9.諸収入 (項) 4.雑入

1.第 三 者 納 付 金 1 1 1.第 三 者 納 付 金 1

2.返 納 金 1 1 1.返 納 金 1

3.雑 入 11,807 11,652 155 1.雑 入 11,807 地域支援事業利用料

(14)

3 歳 出

款 1.総務費 項 1.総務管理費 単位 千円

国県支出金 地 方 債 そ の 他

1.一般管理 59,321 57,187 2,134 59,321 2.給 料 23,132 職員給         6人

費 3.職員手当等 18,675 扶養手当        3人 618 時間外勤務手当     6人 5,020 期 手当        6人 5,430 勤勉手当        6人 3,666 通勤手当        3人 99 住居手当        1人 324 児童手当        2人 395 退職手当 担金     6人 3,123

4.共 済 費 9,228 職員共済組合 担金   6人 8,606 公務災害補償基金 担金 41 ー タイ ー等社会保険料 581

7.賃 金 3,433 ー タイ ー賃金

9.旅 費 21 普通旅費

11.需 用 費 720 消耗品費 484

印 製本費 236

12.役 務 費 1,549 通信運搬費

 郵便料 1,489

ン イン回線使用料 60

13.委 託 料 2,563 介護保険給付管理 ス 電

算委託料 2,239

介護事業所台帳管理 ス

保 管理委託料 324

 計 59,321 57,187 2,134 59,321

款 1.総務費 項 2.徴収費

1.賦課徴収 3,848 5,071 △1,223 3,848 12.役 務 費 1,893 通信運搬費

費  郵便料 1,712

本 年 度 の 財 源   訳 節 特  定  財  源

本 年 度 予 算 額

前 年 度 予 算 額

比  較

一般財源 金  額

説     明 区 分

(15)

口 振替手数料 33 コンビニ収納手数料 148

13.委 託 料 1,914 介護保険収納管理 ス 電 算委託料

19. 担金,補 41 特別徴収業務 担金 助及び交付

2.滞納処分 1 1 1 12.役 務 費 1 通信運搬費

費  郵便料

 計 3,849 5,072 △1,223 3,849

款 1.総務費 項 3.介護認定審査会費

1.介護認定 41,399 39,373 2,026 41,399 1.報 酬 6,524 審査委員報酬     16人

審査会費 2.給 料 15,423 職員給         4人

3.職員手当等 10,661 扶養手当        1人 198 時間外勤務手当     4人 1,062 期 手当        4人 3,606 勤勉手当        4人 2,467 通勤手当        2人 136 住居手当        3人 954 児童手当        1人 155 退職手当 担金     4人 2,083

4.共 済 費 5,486 職員共済組合 担金   4人 5,461 公務災害補償基金 担金 25

9.旅 費 36 普通旅費

11.需 用 費 3,269 消耗品費 456

食糧費 13

修繕料 2,800

2.認定調査 45,636 40,843 4,793 45,636 1.報 酬 19,764 訪問調査員報酬     9人

(16)

単位 千円

国県支出金 地 方 債 そ の 他

7.賃 金 1,088 ー タイ ー賃金

9.旅 費 72 普通旅費

11.需 用 費 1,563 消耗品費 151

燃料費 607

印 製本費 253

修繕料 552

12.役 務 費 17,066 通信運搬費

 郵便料 1,211

主治医意見書作成手数料 15,498

手数料 30

車検手数料 7

自動車損害賠償保険料 312 自動車 サイク 料 8

13.委 託 料 1,782 訪問調査委託料

14.使用料及び 10 駐車場使用料 賃借料

18.備品購入費 932 自動車購入費

27.公 課 費 55 自動車重量税

 計 87,035 80,216 6,819 87,035

款 1.総務費 項 4.趣旨普及費

1.趣旨普及 584 357 227 584 11.需 用 費 584 印 製本費

 計 584 357 227 584

本 年 度 予 算 額

前 年 度 予 算 額

比  較

本 年 度 の 財 源   訳 節

説     明 特  定  財  源

(17)

款 2.保険給付費 項 1.介護サービス等諸費

1.居宅介護 1,547,309 1,571,300 △23,991 613,662 417,773 515,874 19. 担金,補 1,547,309

サービス 助及び交付

給付費 金

2.施設介護 2,299,000 2,289,300 9,700 911,780 620,730 766,490 19. 担金,補 2,299,000

サービス 助及び交付

給付費 金

3.地域密着 1,006,739 909,365 97,374 399,370 271,820 335,549 19. 担金,補 1,006,739

型介護サ 助及び交付

ービス給 金

付費

4.居宅介護 6,500 6,293 207 2,578 1,755 2,167 19. 担金,補 6,500

福祉用具 助及び交付

購入費 金

5.居宅介護 20,653 15,953 4,700 8,192 5,576 6,885 19. 担金,補 20,653

住宅改修 助及び交付

費 金

6.居宅介護 240,751 240,751 95,481 65,003 80,267 19. 担金,補 240,751

サービス 助及び交付

計画給付 金

 計 5,120,952 5,032,962 87,990 2,031,063 1,382,657 1,707,232 款 2.保険給付費 項 2.介護予防サービス等諸費

1.介護予防 34,972 86,866 △51,894 13,870 9,442 11,660 19. 担金,補 34,972

サービス 助及び交付

給付費 金

2.地域密着 4,617 5,861 △1,244 1,831 1,247 1,539 19. 担金,補 4,617

型介護予 助及び交付

(18)

単位 千円

国県支出金 地 方 債 そ の 他

3.介護予防 1,580 1,216 364 627 427 526 19. 担金,補 1,580

福祉用具 助及び交付

購入費 金

4.介護予防 4,400 4,400 1,745 1,188 1,467 19. 担金,補 4,400

住宅改修 助及び交付

費 金

5.介護予防 6,749 9,288 △2,539 2,677 1,822 2,250 19. 担金,補 6,749

サービス 助及び交付

計画給付 金

 計 52,318 107,631 △55,313 20,750 14,126 17,442

款 2.保険給付費 項 3.その他諸費

1.審査支払 4,257 4,104 153 1,688 1,149 1,420 12.役 務 費 4,257

手数料

 計 4,257 4,104 153 1,688 1,149 1,420

款 2.保険給付費 項 4.高額介護サービス等費

1.高額介護 122,000 119,856 2,144 48,384 32,940 40,676 19. 担金,補 122,000

サービス 助及び交付

費 金

2.高額介護 120 120 48 32 40 19. 担金,補 120

予防サー 助及び交付

ビス費 金

 計 122,120 119,976 2,144 48,432 32,972 40,716

本 年 度 予 算 額

前 年 度 予 算 額

比  較

本 年 度 の 財 源   訳 節

説     明 特  定  財  源

(19)

款 2.保険給付費 項 5.高額医療合算介護サービス等費

1.高額医療 15,500 16,718 △1,218 6,148 4,185 5,167 19. 担金,補 15,500

合算介護 助及び交付

サービス 金

2.高額医療 100 120 △20 40 27 33 19. 担金,補 100

合算介護 助及び交付

予防サー 金

ビス費

 計 15,600 16,838 △1,238 6,188 4,212 5,200

款 2.保険給付費 項 6.特定入所者介護サービス等費

1.特定入所 278,000 311,000 △33,000 110,255 75,060 92,685 19. 担金,補 278,000

者介護サ 助及び交付

ービス費 金

2.特定入所 100 120 △20 40 27 33 19. 担金,補 100

者介護予 助及び交付

防サービ 金

ス費

 計 278,100 311,120 △33,020 110,295 75,087 92,718

款 3.高額介護サービス費貸付金 項 1.高額介護サービス費貸付金

1.高額介護 111 250 △139 111 21.貸 付 金 111

サービス 費貸付金

 計 111 250 △139 111

款 4.地域支援事業費 項 1.包括的支援事業・任意事業費

1.総 務 費 108 108 63 45 8.報 償 費 108 包括支援センター運営協議会

2.包括的支 70,978 67,659 3,319 40,989 29,989 1.報 酬 210 認知症サ ー 医報酬  1人

(20)

単位 千円

国県支出金 地 方 債 そ の 他

生活支援体制整備推進委員報

償費 240

認知症初期集中支援チー 検

討委員会報償費 162 地域ケア会議委員報償費 42

講師謝礼 136

11.需 用 費 688 消耗品費 250

印 製本費 438

12.役 務 費 122 通信運搬費  郵便料

13.委 託 料 69,270 包括的支援事業委託料 61,392

生活支援コー ネーター委

託料 3,682

認知症初期集中支援チー 委

託料 3,776

認知症 フ 運営委託料 200 地域ケア会議運営委託料 220

3.任意事業 42,137 40,851 1,286 13,989 11,807 16,341 12.役 務 費 758 通信運搬費

費  郵便料 654

成年後見人制度申立手数料 104

13.委 託 料 34,189 家族介護教室委託料 260

介護 ー養成研修事業委

託料 1,303

食の自立支援事業委託料 31,114 在宅介護者 フ ッ ュ事業

委託料 780

認知症サ ーター養成講 委

託料 540

本 年 度 予 算 額

前 年 度 予 算 額

比  較

本 年 度 の 財 源   訳 節

説     明 特  定  財  源

(21)

介護給付費通知書作成委託料 192

19. 担金,補 7,190 助成金

助及び交付  徘徊高齢者家族支援事業費 50 金  成年後見人制度利用支援事

 業費 336

紙おむつ購入助成事業費 6,804

 計 113,223 108,618 4,605 55,041 11,807 46,375

款 4.地域支援事業費 項 2.介護予防・日常生活支援総合事業費

1.介護予防 81,657 57,627 24,030 36,468 22,047 23,142 1.報 酬 2,266 嘱託員報酬       2人

・生活支 4.共 済 費 8 報酬職員社会保険料

援サービ 8.報 償 費 400 健康運動指導者等報償費

ス事業費 11.需 用 費 194 消耗品費

12.役 務 費 55 傷害保険料

13.委 託 料 10,842 介護予防ケア ネ ン 委

託料 10,652

ビ 専門職派遣委託料 150 ー ビ 体操指導業

務委託料 40

19. 担金,補 67,892 サービス事業費 67,652

助及び交付 高額介護予防サービス費 120 金 高額合算介護予防サービス費 120

2.一般介護 14,214 13,892 322 6,347 3,837 4,030 7.賃 金 92 ー タイ ー賃金

予防事業 8.報 償 費 357 ー ビ 体操指導士

費 報償費 80

作業療法士報償費 30 臨床心理士等報償費 30 健康運動指導者等報償費 160 保健師等報償費 57

(22)

単位 千円

国県支出金 地 方 債 そ の 他

12.役 務 費 37 通信運搬費

 郵便料 16

傷害保険料 21

13.委 託 料 12,816 ー ビ 体操指導業

務委託料 107

水中運動教室委託料 1,024 栄養改善・口腔機能向上事業

委託料 11,245

スクエアス ッ 運動事業業

務委託料 440

14.使用料及び 143 会場等借上料 賃借料

18.備品購入費 69 事業用備品購入費

 計 95,871 71,519 24,352 42,815 25,884 27,172

款 4.地域支援事業費 項 3.その他諸費

1.審査支払 117 84 33 52 32 33 12.役 務 費 117

手数料

 計 117 84 33 52 32 33 款 5.財政安定化基金拠出金 項 1.財政安定化基金拠出金

1.財政安定 1 1 1 19. 担金,補 1

化基金拠 助及び交付

出金 金

2.財政安定 1 1 1 23.償還金,利 1

化基金償 子及び割引

還金 料

 計 2 2 2

本 年 度 予 算 額

前 年 度 予 算 額

比  較

本 年 度 の 財 源   訳 節

説     明 特  定  財  源

(23)

款 6.基金積立金 項 1.基金積立金

1.支払準備 50 50 50 25.積 立 金 50

基金積立 金

 計 50 50 50

款 7.公債費 項 1.公債費

1.利 子 1 1 1 23.償還金,利 1 一時借入金利子

子及び割引 料

 計 1 1 1

款 8.諸支出金 項 1.償還金及び還付加算金

1.第1号被 1,078 2,344 △1,266 1,078 23.償還金,利 1,078

保険者保 子及び割引

険料還付 料

2.償 還 金 1 1 1 23.償還金,利 1

子及び割引 料

3.第1号被 36 432 △396 36 23.償還金,利 36

保険者保 子及び割引

険料還付 料

加算金

 計 1,115 2,777 △1,662 1,115

款 8.諸支出金 項 2.繰出金

1.一般会計 30,000 30,000 30,000 28.繰 出 金 30,000

繰出金

(24)

款 9.予備費 項 1.予備費 単位 千円

国県支出金 地 方 債 そ の 他

1.予 備 費 30,000 30,000 30,000

 計 30,000 30,000 30,000

区 分 金  額 目

本 年 度 予 算 額

前 年 度 予 算 額

比  較

本 年 度 の 財 源   訳 節

説     明 特  定  財  源

(25)

1 特別職

手当 

その他の

職 員 数

報 酬

給 料

(千円)

地域手当

寒冷地手当

共済費

合 計

備 考

年間支給率

手  当

(人)

(千円)

(千円)

(月分)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

長    等

議    員

その他の特別職

28

28,764

28,764

3,302

32,066

28

28,764

28,764

3,302

32,066

長    等

議    員

その他の特別職

27

24,549

24,549

2,579

27,128

27

24,549

24,549

2,579

27,128

長    等

議    員

その他の特別職

1

4,215

4,215

723

4,938

1

4,215

4,215

723

4,938

比 較

給 与 費 明 細 書

給      与      費

区  分

本年度

(26)

一般職

(

)

(

千円

)

(

千円

)

(

千円

)

(

千円

)

職員手当(千円)

(

千円

)

10

38,555

23,580

62,135

14,133

76,268

10

39,237

22,235

61,472

13,067

74,539

682

1,345

663

1,066

1,729

扶養手当

(

千円

)

時間外勤務

(

千円

)

管理職手当

(

千円

)

休 日 勤 務

(

千円

)

夜 間 勤 務

(

千円

)

特 殊 勤 務

(

千円

)

手 当

(

千円

)

勤 勉 手 当

(

千円

)

通 勤 手 当

(

千円

)

住 居 手 当

(

千円

)

管理職員特

別勤務手当

(

千円

)

816

6,082

9,036

6,133

235

1,278

(27)

給料及び職員手当の増減額の明細

増減額

(

千円

)

(

千円

)

682

給与改定に伴う増減分

52

一般職

3,153

×

0.14

%×

12

給与改正の状況

給料の改定率

0.14

給与改定実施時期

29

4

1

昇給に伴う増加分

485

均昇給率

1.13

均間差額

3,673

その他の増減分

1,219

職員の異動等

職員数の異動状況

単位:人

区 分

1月1日現在 職員数

増減 4月1日現在 職員数

30年 10 10

29年 10 10

職員手当

1,345

制度改正に伴う増減分

347

手当

8

勤勉手当

339

その他の増減分

998

職員の異動等

扶養手当

12

時間外勤務手当

1,000

手当

209

勤勉手当

77

通勤手当

224

(28)

給料及び職員手当の状況

職員

1

人当た

給与

30

年1月1日現在

均給料月額

314,156

369,000

均給与月額

335,378

371,000

41

59

29

年1月1日現在

均給料月額

314,112

369,000

均給与月額

334,579

371,000

42

58

初任給

行政職

医療職

国の制度

行政職

医療職

(29)

級別職員数

級別の標準的

職務

職員数

(

)

構成比

(%)

職員数

(

)

構成比

(%)

30年1月1日現在

1級

1級

2

22.2

3〃

5

55.6

3〃

2

22.2

1

100.0

9

100.0

1

100.0

29年1月1日現在

1級

1

11.1

1級

3〃

8

88.9

3〃

1

100.0

9

100.0

1

100.0

主事,技師の職務 主事補,技師補の職務

困難 業務を処理す 主事の職務 困難 業務を処理す 技師の職務

係 室,所,センター 係長級 長の職務 主幹の職務 主任の職務

課 室,所,センター,館 長補 の職務

議会事務局次長の職務 農業委員会事務局次長の職務 監査委員事務局次長の職務 主査の職務

課 室,所,センター,館 長の職務

農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務 副参事の職務

(30)

昇給

区分

合計

代表的

職種

行政職

医療職

職員数

10

9

1

昇給に係

職員数

9

9

号給数別

1号給

号給

3号給

号給

9

9

比率

90.0

100.0

職員数

10

9

1

昇給に係

職員数

9

9

号給数別

1号給

号給

3号給

号給

9

比率

90.0

100.0

手当・勤勉手当

区 分

支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計

月分

職制 上の 段階 ,職 務の 級 等 に よ 加 算 措 置

備 考

月 月分 1 月 月分

本 年 度

1.075 2.125 1.225 2.275 2.300 4.400

前 年 度

1.050 2.075 1.200 2.225 2.250 4.300

国 の 制 度

1.075 2.125 1.225 2.275 2.300 4.400

(31)

定年退職及び勧奨退職に係

退職手当

年勤続の者

(

月分

)

年勤続の者

(

月分

)

年勤続の者

(

月分

)

(

月分

)

その他の加算措置等

25.556250

34.58250

49.590

49.590

定年前早期退職特例措置

%~

%加算

(

)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

定年前早期退職特例措置

3%~

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その他の手当

(32)

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