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10障害のある人が自立した生活を営む環境を整備する

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(1)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する

障害福祉サービスの充実

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者

2.取組の意図、目標 7

6

4. 68 1, 292, 088 事業期間

総合 計画 体系

所属長名 根 拠

法 令

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律(障害者総合支援法)

福祉部 所管課等 2

10 21001

施策

28年度

10

所管部局

障害福祉課

5, 431, 989 年

11

18 1.市民サービス業務

8 5

12 1

取 組 名

60, 204

松岡 克博

5, 379, 310 取組類型

塚本 國次

3 2

3, 840, 607 大綱

1, 354, 731 5, 132, 695

4. 40

作成

5. 64

17 15

52, 679

9 19

◇ 取組にかかる費用

平成

14 4

5. 70

予算

部長名

13

20

4, 024, 579 5, 192, 899

18 予算

29年度

16 介護給付事業

訓練等給付事業

・障害程度区分から障害支援区分への変更を始めとする制度改正に対応するため、審査会委員や認定調査員が研修会等に参加し、知識 の習熟に努めることで、認定調査や支援区分認定が適切に実施できるようにした。

・支給決定に当たっては、全利用者にサービス等利用計画の提出を要するため、計画作成を着実に進める必要がある。

 障害支援区分の認定調査などを適切に実施し、指定特定相談支援事業者等により作成されたサービス等利 用計画に基づく障害福祉サービスの支給決定を行い、適切なサービスの利用を図る。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 引き続き、支給決定に際してサービス等利用計画の作成及び提出に係る環境整備を着実に進めるととも に、障害者の安定した地域生活や施設での生活を支援することを目的とした、介護給付費、訓練等給付費の 支給を公平かつ適正に実施する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(2)

11, 335 29年度

 訓練等給付事業の福祉サービスを利用した1か月当たりの利用日数 日/ 月

訓練等給付事業のサービス利用 量

 訓練等給付事業のサービス利用日数が増加することは、自立した地域生活の状況を示す指標となるた め。

設定 根拠

 居宅介護事業の福祉サービスを利用した1か月当たりの利用時間数

備 考 時間/

12, 000 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

居宅介護(ホームヘルプ)の サービス利用量

・主な介護給付事業(サービス)の利用状況  居宅介護(ホームヘルプ)     624人  生活介護       684人  短期入所       296人 ・主な訓練等給付事業(サービス)の利用状況  グループホーム(ケアホーム含む) 197人  就労移行支援事業         136人  就労継続支援B型事業        346人 ・主な介護給付事業(サービス)の利用状況

 居宅介護(ホームヘルプ)     563人  生活介護       662人  短期入所       267人 ・主な訓練等給付事業(サービス)の利用状況  グループホーム(ケアホーム含む) 187人  就労移行支援事業         127人  就労継続支援B型事業        334人

30年度 27年度

0. 0% 単位

101. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値

10, 516 11, 381 11, 608 年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

10, 538

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

10, 726

11, 562

11, 158 ・27年度目標値=26年度実績値 ×1. 02

・28年度−32年度目標値=前年度目 標値×1. 02

32年度 10, 431

11, 310 107. 6%

12, 732 10, 938

単位

118. 7% 0. 00% 指 標 名

年度

11, 793 11, 051

101. 0%

目標値

31年度 目標値

27年度

・28年度−29年度目標値=前年度目 標値×1. 04

・30年度−32年度目標値=前年度目 標値×1. 02

◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 居宅介護事業のサービス利用時間数が増加することは、障害者の地域生活を支援することにつながるた め。

10, 940

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(3)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する

地域生活支援事業の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 障害のある人(児童を含む。)

2.取組の意図、目標 7

6

2. 76 96, 182 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

障害者総合支援法、障害者移動支援事業実施要綱、障

害者相談支援事業実施要綱等、障害者虐待防止法、障

害者差別解消法

福祉部 所管課等 2

10 21002

施策

28年度

10

所管部局

障害福祉課

414, 056 年

11

18 1.市民サービス業務

8 5

12 1

取 組 名

48, 895

松岡 克博

363, 672 取組類型

塚本 國次

3 2

237, 345 大綱

104, 935 333, 527

5. 16

作成

2. 70

17 15

50, 384

9 19

◇ 取組にかかる費用

平成

14 4

5. 00

予算

部長名

13

20

258, 737 382, 422

18 予算

29年度

16 相談支援事業

自動車改造助成事業 移動支援事業

日常生活用具給付等事業

訪問入浴サービス事業 身体障害者福祉センター事業 意志疎通支援事業

日中一時支援事業

地域活動支援センター機能強化事業 障害者虐待防止センター事業 障害者自立支援協議会運営事業

更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

・要約筆記奉仕員の養成や、手話通訳者養成講座を開催するとともに、ガイドヘルパー養成研修を実施し、事業所への登録を推し進 め、多様な障害に対応できる人材、事業者の確保を図ってきた。引き続き、人材の確保を図っていく。

・障害者虐待防止センターの運営については、相談支援事業所と連携して虐待への対応や防止に努めてきた。今後も虐待への迅速な対 応と防止の取組の充実を図って行く必要がある。

 障害のある人が各種の地域生活支援事業を利用することにより、地域で自立した日常生活及び社会生活が 営めるようにする。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・障害のある人が地域で自立した日常生活及び社会生活が営めるよう、地域生活支援事業を適切に実施す る。

・相談支援事業所等との拡大事務局会議等を通じて、自立支援協議会全体会、各部会等の開催、運営を着実 に進める。

・相談支援事業所との連携の強化により、総合相談、個別相談、虐待防止、権利擁護など、基幹相談支援セ ンターの機能・役割を果たしていく。

・障害のある人のライフステージを通じた継続的な支援に役立てるため、引き続き、サポート手帳の普及・ 活用を図る。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(4)

96, 084 29年度

設定 根拠

 移動支援事業のサービスを利用した年間時間数

備 考 時間/

102, 000 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

移動支援(ガイドヘルプ)の サービス利用量

・障害者虐待防止センターにおいて、虐待の通報を44件受け、

4件の支援を実施するなど、適正に運営した。

・聴覚障害者の夜間、休日緊急時の手話通訳者の派遣事業

 実績 0件

・手話通訳講座

 入門、基礎講座の新カリキュラムに合わせて、実施した。

 入門・基礎コース 16人、ステップアップ(通訳)コース 15

・ガイドへルパー養成講座の開催

 知的障害者従事者研修     22人

 全身性障害者従事者研修       17人

 要約筆記奉仕員体験講座       10人 ・障害者虐待防止センターにおいて、虐待の通報を27件受け、

8件の支援を実施するなど、適正に運営した。

・聴覚障害者の夜間、休日緊急時の手話通訳者の派遣事業

 実績 3件

・手話通訳講座

 入門、基礎講座の新カリキュラムに合わせて、各33回から45

回に再編成して実施した。

 入門・基礎コース 27人、通訳コース 20人

・ガイドへルパー養成講座の開催

 知的障害者従事者研修     22人

 全身性障害者従事者研修       11人

 要約筆記奉仕員体験講座       3人

30年度 27年度

0. 0% 単位

92. 3% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

83, 161

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

98, 006

32年度 89, 784

0. 0%

92, 928 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

99, 966 85, 731

92. 6%

目標値

31年度 目標値

27年度

・28年度−29年度目標値=前年度目 標値×1. 035

・30年度−32年度目標値=前年度目 標値×1. 02

◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 利用者1人当たりの利用時間数が増加することにより、地域で自立した日常生活及び社会生活を営むこ とにつながるため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(5)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する

自立支援給付認定の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 障害者、障害児 難病患者(対象疾患 358疾患)

2.取組の意図、目標 7

6

0. 60 14, 729 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障 害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法 福祉部

所管課等 2

10 21003

施策

28年度

10

所管部局

障害福祉課

38, 732 年

11

18 1.市民サービス業務

8 5

12 1

取 組 名

14, 414

松岡 克博

21, 327 取組類型

藤本 財久

3 2

7, 631 大綱

21, 327 22, 360

1. 90

作成

0. 60

17 15

17, 405

9 19

◇ 取組にかかる費用

平成

14 4

1. 55

予算

部長名

13

20

0 36, 774

18 予算

29年度

16 介護給付費等審査会事務

障害福祉システム管理事務 介護給付費等審査支払事務

・平成25年度から難病が障害福祉制度の対象となり、それに対応するため、調査、審査、支給決定などを適切に実施できる仕組みを確 立させた。

・障害程度区分が障害支援区分に改正され、平成26年4月から施行されたため、それに対応するシステム改修を行った。 ・制度の改正趣旨等を含めた調査員及び審査会委員研修会に参加し、認定調査及び審査会の適切な運営に努めた。

 障害福祉サービスを適切に利用することにより、障害のある人が自立した日常生活及び社会生活が営める よう、自立支援給付認定事業に係る事務を適正に執行する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 「障害者総合支援法」の施行により、平成26年度から変更された障害支援区分に基づく認定調査を適切に 実施し、認定審査会で適正に判定する。そのために、引き続き、大阪府が開催する研修会に参加し、認定調 査のスキルアップとともに審査会を適切に運営していく。

 その結果を基に支給決定を行い、利用された障害福祉サービスの費用についての支払事務等を適切に実施 する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(6)

500 29年度

設定 根拠

 介護給付費等審査会において、審査判定を行った件数

備 考 件

500 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

介護給付費等審査会審査判定件 数

・介護給付費等審査会(24回開催)  審査会認定調査数 510件

・審査会委員全員が、調査員研修会を修了した。 ・介護給付費等審査会(36回開催)

 審査会認定調査数 856件

・審査会委員全員が、調査員研修会を修了した。

30年度 27年度

0. 0% 単位

102. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

856

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

850

32年度 884

0. 0%

500 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

500 510

96. 8%

目標値

31年度 目標値

27年度

 3年毎に給付対象区分を一

斉更新するため、審査対象と

なる件数も多い。

◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 介護給付費等審査会において、審査判定を適切に行うことにより、介護給付費等の適正な給付につなが るため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(7)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する 自立支援医療の給付

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

・自立支援医療(更生医療):「身体障害者福祉法」に基づく身体障害者手帳の交付を受けている人

・自立支援医療(育成医療):申請時において身体に障害のある児童を対象とした制度で、「外科的療法」等により、治癒又は機能改 善の見込みのある場合を給付対象にしている。

・自立支援医療(精神通院医療):精神医療を続ける必要がある病状の人

2.取組の意図、目標 7

6

1. 00 130, 168 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

障害者総合支援法 福祉部

所管課等 2

10 21004

施策

28年度

10

所管部局

障害福祉課

562, 666 年

11

18 1.市民サービス業務

8 5

12 1

取 組 名

15, 169

松岡 克博

547, 761 取組類型

西村 洋一

3 2

427, 823 大綱

128, 028 557, 991

1. 42

作成

1. 10

17 15

14, 905

9 19

◇ 取組にかかる費用

平成

14 4

1. 50

予算

部長名

13

20

419, 733 573, 160

18 予算

29年度

16 自立支援医療(更生医療)事業

自立支援医療(精神通院医療)事業 自立支援医療(育成医療)事業

 平成25年度から、児童を対象にした自立支援医療(育成医療)が大阪府より移管され、適切に実施するために、事務

のシステム化を図るとともに、受給者証及び上限管理票の変更を行った。

 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)は、障害の治癒や軽減による機能の改善により、障 害者の日常生活能力の回復や改善を図ることを目的に行われる公費負担の医療制度であり、適切に実施す る。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 自立支援医療費(更生医療、育成医療、精神通院医療)の給付を適切に行うことにより、障害者の経済的 負担の軽減を図る。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(8)

4, 600 29年度

 精神疾患(てんかんを含む)の治療のため通院による精神医療を継続的 に要する病状にある人に対して医療費の自己負担を軽減するための給付事 業に申請した件数

件 自立支援医療( 精神通院医療)の 申請件数

 障害の程度を軽減する等の効果が期待でき、申請件数の増加は自立した日常生活及び社会生活の維持に つながるため。

設定 根拠

 18歳以上の身体障害者の日常生活能力や職業能力を回復、改善するため に、障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障害の進行を防ぐこ とを目的とするための給付事業に申請した件数

備 考 件

4, 600 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

自立支援医療( 更生医療)の申請 件数

・自立支援医療(更生医療)の件数  申請件数   4, 917件

・自立支援医療(育成医療)の件数  申請件数    131件

・自立支援医療(精神通院医療)の件数  申請件数   5, 453件

・自立支援医療(更生医療)の件数  申請件数   4, 241件

・自立支援医療(育成医療)の件数  申請件数    106件

・自立支援医療(精神通院医療)の件数  申請件数   5, 102件

30年度 27年度

0. 0% 単位

109. 3% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値

- 5, 200 5, 200

年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

4, 241

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

5, 200

4, 600

5, 200

32年度

-5, 102 0. 0%

5, 453 4, 500

単位

104. 9% 0. 00% 指 標 名

年度

4, 600 4, 917

0. 0%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 自立支援医療(更生医療)は、当事者の障害の程度を軽減する等の効果が図られるため、申請件数の増 加は、自立した日常生活及び社会生活の維持につながるため。

5, 200

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(9)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する 補装具費の支給

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 身体障害児(者)

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 15, 534 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

障害者総合支援法 福祉部

所管課等 2

10 21005

施策

28年度

10

所管部局

障害福祉課

78, 958

11

1.市民サービス業務

8 5

12 1

取 組 名

3, 269

松岡 克博

75, 661 取組類型

西村 洋一

3 2

46, 599 大綱

18, 916 62, 133

0. 40

作成

0. 00

17 15

3, 297

9 19

◇ 取組にかかる費用

不明

14 4

0. 40

予算

部長名

13

20

56, 745 65, 402

18 予算

29年度

16 補装具費支給事業

・平成24年度から、支払いシステムにバーコードを導入し、事務処理時間を短縮し、正確性を高めた。

・平成25年度の制度改正により、高額障害福祉サービス費等の給付が、補装具の自己負担金にも適用されたこと、また、難病等の対象 疾患が平成29年4月1日に332疾患から358疾患へ拡大されたこと等に引き続き適切に対応していく。

 補装具の使用により、身体障害児(者)の失われた身体機能を補完又は代替し、安定した日常生活及び社 会生活を営めるようにする。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 身体障害児(者)の身体上の機能を補い、自立した生活を支えるため、必要に応じて適正に補装具費を支 給する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(10)

750 29年度

設定 根拠

 身体障害児(者)の身体機能障害を軽減し、自立した生活を支えるために 支給する補装具の支給件数

備 考 件

750 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

補装具の支給件数

 補装具の支払件数 689件  補装具の支払件数 688件

30年度 27年度

0. 0% 単位

91. 9% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

688

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

750

32年度 750

0. 0%

750 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

750 689

91. 7%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 補装具を活用する件数が増加することで、障害児(者)の身体機能を補完又は代替し、安定した日常生 活及び社会生活を営めるようになるため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(11)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する 障害児施策の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 言葉の遅れなど、発達上のつまずきのある就学前児童とその保護者

2.取組の意図、目標 7

6

4. 00 433 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

児童福祉法 こども部 所管課等

2

10 21006

施策

28年度

10

所管部局

子育て支援課

21, 505 年

11

49 1.市民サービス業務

8 5

12 1

取 組 名

25, 210

杉本 達也

264 取組類型

勝浦 由紀子

3 2

0 大綱

264 433

1. 44

作成

3. 22

17 15

21, 241

9 19

◇ 取組にかかる費用

昭和

14 4

1. 66

予算

部長名

13

20

0 25, 643

18 予算

29年度

16 市立児童デイサービス(児童発達支援)事業

・平成26年度から、指導担当3人と指導員助手3人の体制を指導担当5人の体制に見直し、療育指導・相談体制の充実を図った。 ・開所日の設定については、平成25年度から開所日を増やし、療育指導の充実に努めた。

・平成27年度から、利用する際にサービス利用計画の作成が必須となったため、関係機関と連携し、サービス利用計画作成を円滑に進 めてきた。

・児童の発達に応じた療育を行い、基本的生活習慣の獲得と集団生活ができる力を身に付ける。 ・保護者が児童の育ちを踏まえた育児や進路選択ができるように支援する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・発達につまずきのある児童に対する早期の療育支援を実施するとともに、その保護者への相談・支援を実 施する。

・関係機関と緊密な連携を図り、適切かつ効果的に療育支援を行う。 ・開所日を適切に設定し、療育支援を実施する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(12)

500 29年度

設定 根拠

 児童デイサービスセンターへの相談した年間の延べ件数

備 考 件

500 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

児童デイサービスセンターの相 談件数

・児童デイサービスセンター  療育指導の利用人数   81人  保護者の相談件数    458件  個別支援計画作成    79件

 障害児関係機関協議会への参加 全11回参加  開所日         228日

・児童デイサービスセンター  療育指導の利用人数   82人  保護者の相談件数    414件  個別支援計画作成    79件

 障害児関係機関協議会への参加 全11回参加  開所日         230日

30年度 27年度

0. 0% 単位

91. 6% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

414

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

500

32年度 500

0. 0%

500 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

500 458

82. 8%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 言葉の遅れなど、発達上のつまづきのある就学前児童の保護者からの相談を受ける件数が増えること が、児童の育ちを踏まえた育児支援等につながるため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(13)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

障害者温水プール利用事業 ◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入)

障害のある人が自立した生活を 営む環境を整備する

個別ニーズを踏まえた在宅福祉

サービスの推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 障害のある人(児童を含む。)

2.取組の意図、目標

医療保護入院の市長同意事務 重度障害者住宅改造助成事業

精神障害者の社会復帰・福祉サービス利用相談・調整等事業

精神障害者ホームヘルパー等養成研修事務 7

6

1. 86 43, 339 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

障害者総合支援法、障害者雇用促進法、特別児童扶養手当等 の支給に関する法律等、身体障害者福祉法、精神保健及び精 神障害者福祉に関する法律、知的障害者福祉法

福祉部 所管課等 2

10 21007

施策

28年度

10

所管部局

障害福祉課

242, 245

11

1.市民サービス業務

8 5

12 1

取 組 名

56, 081

松岡 克博

187, 796 取組類型

塚本 國次

3 2

138, 873 大綱

48, 573 182, 212

5. 95

作成

1. 86

17 15

54, 449

9 19

◇ 取組にかかる費用

不明

14 4

6. 20

予算

部長名

13

20

139, 223 238, 293

18 予算

29年度

16 障害者(身障・精神)手帳発行事務

配食サービス事業 特別障害者・障害児福祉手当等支給事務

重度障害者タクシー利用料助成事業

障害者扶養共済制度加入等事務

身体障害者福祉電話・緊急通報装置設置事業 療育手帳受理進達事務

自立相談事業

救急医療情報キット普及事業 聴覚・言語障害者福祉相談事業 重度障害者訪問看護料利用料助成事業 身体障害者手帳診断料助成事業

重度障害者等移動支援事業

大阪府重度障害者在宅生活応援制度事務 障害者就業・生活支援センター事務

 平成23年度から、身体障害者手帳と精神保健福祉手帳の交付事務の権限移譲を受け、市の責任において交付事務を適

切に実施している。引き続き、障害者の個別ニーズや状況を踏まえた事業・施策を適切に実施していく。

 「障害者総合支援法」に基づき提供される障害福祉サービスとともに、障害のある人の個別ニーズや障害 の状況に応じた多様なサービスを提供することにより、地域で自立した日常生活及び社会生活が営めるよう 支援を行う。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・障害のある人の個別ニーズや障害の状況に応じて、多様なサービスを提供し、地域で安心して自立した日 常生活及び社会生活ができるよう支援を行う事業であり、適切に実施する。

・身体障害者手帳、精神保健福祉手帳の交付事務について、正確、迅速に業務を遂行する。 ・福祉避難所において、災害発生時に必要な生活必需品を備蓄する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(14)

46 29年度

 重度障害者住宅改造助成金の年間交付件数 件

重度障害者住宅改造助成事業交 付件数

 重度障害者住宅改造助成金の年間交付件数が増加することで、重度障害者住宅改造助事業は、在宅の障 害者が住み慣れた住宅を障害の状態に応じて改造することにより、地域で安心して生活を送ることができ るようになるため。

設定 根拠

 障害者が相談・就労支援を受けて就労に結び付いた人数

備 考 人

55 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

障害者就業・生活支援センター による就業者数

・権限移譲に伴う障害者手帳等の交付件数

 身体障害者手帳交付 814件、取扱総件数:1, 753件  精神保健福祉手帳交付 1, 125件 取扱総件数:1, 276 件

・救急医療情報キット配布件数27件(累計:2, 853件) ・障害者就業・生活支援センターによる就業者数 43人 ・権限移譲に伴う障害者手帳等の交付件数

 身体障害者手帳交付 1, 078件、取扱総件数:1, 803件  精神保健福祉手帳交付 1, 234件 取扱総件数:1, 089 件

・救急医療情報キット配布件数 20件(累計:2, 826件) ・障害者就業・生活支援センターによる就業者数 50人

30年度 27年度

0. 0% 単位

100. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値

14 14 14

年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

50

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

14

49

14

32年度 26

13 92. 9%

12 43

単位

85. 7% 0. 00% 指 標 名

年度

52 43

192. 3%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 障害者が相談・就労支援を受けて就労に結び付いた人数が増加することで、地域で自立した日常生活及 び社会生活が営めるため。

14

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(15)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する 障害者団体への支援

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 障害者団体協議会、身体障害者福祉会、障害児者を守る親の会、肢体不自由児(者)父母の会の各団体

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 1, 343 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

 障害者団体に関する事業補助金交付要綱 福祉部

所管課等 2

10 21008

施策

28年度

10

所管部局

障害福祉課

5, 460

11

1.市民サービス業務

8 5

12 1

取 組 名

5, 721

松岡 克博

1, 339 取組類型

藤本 財久

3 2

0 大綱

1, 339 1, 343

0. 50

作成

0. 00

17 15

4, 121

9 19

◇ 取組にかかる費用

不明

14 4

0. 70

予算

部長名

13

20

0 7, 064

18 予算

29年度

16 障害者団体協議会事務

障害児者を守る親の会事務 肢体不自由児(者)父母の会事務 身体障害者福祉会事務

・各団体ができるだけ自主的・自立的に活動できるよう実務等の支援を行うとともに、制度改正等に関する情報提供を

行ってきた。

・障害者団体が自主的に取り組んだ防災に係る調査活動への支援を行った。

 障害者団体の自主的活動の推進

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 各障害者団体の活動がより自主的に運営され、障害者の自立と社会参加に資するよう、情報提供を始めと した支援を適切に行う。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(16)

144 29年度

 障害者団体が実施している事業の総数 事業

障害者団体における実施事業数

 各障害者団体の実施している事業数が、主体性・自主性を発揮できるように支援を行う指標となるた め。

設定 根拠

 障害者団体協議会、身体障害者福祉会、障害児者を守る親の会、肢体不自 由児(者)父母の会等の各団体の年間の会議の開催回数の合計

備 考 回

144 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

障害者団体の会議等の開催

・団体の会議に出席し、制度改正等に関する情報提供 や、防災に関する研修会を始めとした自主活動への支援 を行った。

・身障福祉会等の各団体と要望等に基づき懇談会を行っ た。

・団体の会議に出席し、情報提供や自主活動への支援を 行った。

・身障福祉会等の各団体と要望等に基づき懇談会を行っ た。

30年度 27年度

0. 0% 単位

100. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値

16 24 24

年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

144

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

24

144

24

32年度 106

24 150. 0%

24 144

単位

100. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

144 144

135. 8%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 会議開催数は制度改正等の情報共有をより的確に行い、適切な運営に資することができる指標となるた め。

24

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(17)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する 障害者福祉計画の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児(難病、発達障害含む。)

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 2, 930 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

障害者基本法、障害者総合支援法 福祉部

所管課等 2

10 21009

施策

28年度

10

所管部局

障害福祉課

14, 605 年

11

59 1.市民サービス業務

8 5

12 1

取 組 名

8, 990

松岡 克博

5, 869 取組類型

藤本 財久

3 2

0 大綱

5, 869 2, 930

1. 06

作成

0. 00

17 15

8, 736

9 19

◇ 取組にかかる費用

昭和

14 4

1. 10

予算

部長名

13

20

0 11, 920

18 予算

29年度

16 障害者計画等推進委員会事務

 平成27年度に障害者計画等推進委員会を1回開催し、「障害者長期計画(第2次計画)」及び「障害福祉計画(第4期計画)」の進 捗状況について検証した。さらに、平成28年度は、同推進委員会を4回開催して課題整理を行うとともに、次期障害者長期計画及び障 害福祉計画の策定に向けて、障害者等へのニーズ調査を実施するとともに、自立支援協議会の意見の反映に努めた。

 「障害福祉計画(第4期計画)」及び「障害者長期計画(第2次計画)」に基づき、障害者施策・事業を 着実に推進することにより、障害のある人が地域で安心して日常生活及び社会生活が営めるようにする。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・「障害者総合支援法」を始めとする法制度の改正等に的確に対応しながら、本市の状況を踏まえた取組を 推進するために策定した障害者支援の基本方向である「障害者長期計画(第2次計画)」、これを具体的に 推進するための「障害福祉計画(第4期計画)」に基づき、施策・事業を着実に推進する。

・「障害者長期計画(第3次計画)」及び「障害福祉計画(第5期計画)」の平成29年度中の策定に向け、 計画案を審議するための障害者計画等推進委員会を開催する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(18)

5 29年度

設定 根拠

 「障害者長期計画」及び「障害福祉計画」の策定と進捗状況の確認を行う ための障害者計画等推進委員会の開催回数

備 考 回

5 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

 障害者計画等推進委員会の開 催回数

・障害者計画等推進委員会開催(4回)

 「障害者長期計画(第2次計画)」及び「障害福祉計 画(第4期計画)」の進捗状況について検証、確認し た。また「障害者長期計画(第3次計画)」及び「障害 福祉計画(第5期計画)」の策定に向けて、ニーズ調査 を実施した。

・障害者自立支援協議会事務局会議と各部会を毎月開催 し、各部会の課題の整理を行った。

・障害者計画等推進委員会開催(1回)

 「障害者長期計画」(第2次計画)及び「障害福祉計 画(第4期計画)」の進捗状況について検証、確認し た。

・障害者自立支援協議会事務局会議と各部会を毎月開催 し、各部会の課題を整理、障害児部会の立上げ、地域生 活支援拠点等検討プロジェクト会議の立上げを行った。

30年度 27年度

0. 0% 単位

80. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

1

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

1

32年度 1

0. 0%

5 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

1 4

100. 0%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 障害者団体や関係者等で構成された障害者計画等推進委員会の開催回数は、計画の策定及び進捗状況の 確認における障害当事者等の意見の反映状況を示す指標となるため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(19)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する

すばる北斗作業所及び大谷の 里の運営管理

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 指定管理者、施設関係者、施設利用者とその家族

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 37, 597 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

障害者総合支援法、療育・自立センター条例、 地方自治法

福祉部 所管課等 2

10 21010

施策

28年度

10

所管部局

障害福祉課

39, 229 年

11

18 2.施設管理・整備業務

8 5

12 1

取 組 名

2, 861

松岡 克博

37, 663 取組類型

塚本 國次

3 2

0 大綱

37, 663 37, 597

0. 19

作成

0. 00

17 15

1, 566

9 19

◇ 取組にかかる費用

平成

14 4

0. 35

予算

部長名

13

20

0 40, 458

18 予算

29年度

16 すばる・北斗福祉作業所管理事業

大谷の里管理事業

・指定管理者制度を導入し、すばる・北斗福祉作業所及び大谷の里の管理運営を適切に実施するとともに、運営の効率化を図った。 ・すばる・北斗福祉作業所については、今後も請願3項目の遵守と利用者の適切な進路指導を法人と連携し進めていく。

・大谷の里については、引き続き、重い障害のある人の受入れ、緊急時の対応など多様なニーズに対して適切に応えられるようにして いく。

 指定管理者によって、施設の管理運営を適正に行い、障害者の福祉の増進及び社会的自立を促していく。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・指定管理者制度を活用した適切な施設運営を行う。

・指定管理者によって、すばる・北斗福祉作業所及び大谷の里の役割が適切に果たせるよう、緊密な連携を 図っていく。

・利用者が快適かつ安全に利用できるために施設整備を行う。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(20)

100 29年度

 指定管理者の実績検証において「適正である」と評価された割合 %

指定管理者の実績検証における 「適正である」割合(大谷の 里)

 指定管理者の実績検証における各事業において「適正である」と評価されることが、適正な施設管理の 指標となるため。

設定 根拠

 指定管理者の実績検証における「適正である」割合

備 考 %

100 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

指定管理者の実績検証において 「適正である」と評価された割 合(すばる・北斗福祉作業所)

・すばる・北斗福祉作業所は、新卒者の全員受入れ、障 害の重い人の支援等、請願3項目を遵守し、利用者の自 立に向けての支援を適切に実施することができた。 ・大谷の里は、障害の重い人の受入れと緊急ケースの対 応を適切に行うことができた。

・すばる・北斗福祉作業所については、新卒者の全員受 入れ、障害の重い人の支援等、請願3項目の遵守が図ら れている。また、大谷の里についても障害の重い人の受 入れを適切に行っており、実績検証は、全て「適正」で あった。

30年度 27年度

0. 0% 単位

100. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値

100 100 100

年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

100

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

100

100

100

32年度 100

100 100. 0%

100 100

単位

100. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

100 100

100. 0%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 指定管理者の実績検証における各事業において「適正である」と評価されることが、適正な施設管理の 指標となるため。

100

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(21)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する

生涯学習福祉センター管理業 務

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 身体障害者及び知的障害者

2.取組の意図、目標 7

6

0. 45 14, 503 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

該当なし 福祉部 所管課等 2

10 21011

施策

28年度

10

所管部局

東障害福祉センター

20, 993 年

11

55 2.施設管理・整備業務

8 5

12 1

取 組 名

7, 848

松岡 克博

13, 768 取組類型

西村 洋一

3 2

0 大綱

13, 768 14, 503

0. 70

作成

0. 50

17 15

7, 225

9 19

◇ 取組にかかる費用

昭和

14 4

0. 80

予算

部長名

13

20

0 22, 351

18 予算

29年度

16 東障害福祉センター施設改修・整備事業

生涯学習福祉センター管理業務 旧東障害福祉センター施設管理事業

・旧東障害福祉センターの建物点検及び樹木・芝広場の状態の把握行い、適時、樹木・芝生の管理を行った。

・生涯学習福祉センターの施設管理については関係部署と連携して適切に行った。

 施設を適切に管理し、利用者に親しみやすく満足してもらえる設備・環境を提供する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・利用者に親しみやすく満足してもらえるように、生涯学習福祉センターの施設管理を適切に行う。 ・旧東障害福祉センターは、今後の取り扱いについて売却を視野に入れているが、補助金交付により建設さ れた施設であるため、大阪府等と協議していく。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(22)

28 29年度

設定 根拠

 エレベーター、電気設備、自動ドア、空調設備、貯水槽、消防設備及び防 火対象物の保守点検回数の総合計

備 考 回

28 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

施設・設備の保守点検の回数

・旧東障害福祉センター

年6回の草刈りと委託事業者による年1回の樹木の剪定、

 毎月1回の施設外観と内部の見回りの実施

・生涯学習福祉センターの維持管理

 1.清掃及び機械警備は日常業務として実施

 2.設備の保守点検等

   エレベーター保守点検‐ 年12回

   自動ドア保守点検  ‐ 年4回

   電気設備の保守点検 ‐ 年6回

   空調設備保守点検 ‐ 年2回

   消防用設備保守点検 ‐ 年2回

   防火対象物点検 ‐ 年1回

   貯水槽清掃 ‐ 年1回

・旧東障害福祉センター

 年6回の草刈りと委託事業者による年1回の樹木の  剪定、毎月1回の施設外観と内部の見回りの実施 ・いきいき文化センターの維持管理を協力して行った。

30年度 27年度

0. 0% 単位

100. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

28

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

28

32年度 ‐

0. 0%

28 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

28 28

0. 0%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 施設・設備の保守点検を必要な回数実施することが、施設の適正な管理につながるため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(23)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する 障害者医療費助成業務

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 65歳未満で、規定する所得制限以内の方で、次のいずれかに該当する人。①身体障害者手帳1級・2級を 保持している人、②療育手帳Aを保持している人、③身体障害者手帳3級から6級と療育手帳B1の両方を 保持している人

2.取組の意図、目標 7

6

1. 40 138, 053 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条

例、身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関す

る条例施行規則

健康部 所管課等 2

10 21012

施策

28年度

10

所管部局

保険事業室

284, 850 年

11

48 1.市民サービス業務

8 5

12 1

取 組 名

4, 076

市川 克美

280, 774 取組類型

法元 俊行

3 2

138, 824 大綱

139, 962 276, 877

0. 00

作成

1. 40

17 15

4, 076

9 19

◇ 取組にかかる費用

昭和

14 4

0. 00

予算

部長名

13

20

140, 812 280, 953

18 予算

29年度

16 障害者医療費助成事務

 大阪府において、福祉医療費助成制度の再構築を平成30年4月に実施する方向で調整を進めており、その 中で、対象者や窓口負担の在り方の見直しが検討されている。

 一定の条件を満たす身体及び知的障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、対象者の健康の保 持及び生活安定に寄与し、障害者の福祉の増進を図る。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・市民に分かりやすい助成制度のチラシを配布するとともに、市広報誌、市ホームページに掲載し、市民へ の周知を図る。

・該当する申請者に医療証を交付するとともに、医療証で医療機関に受診された人などに対して助成制度に 基づき医療費の助成を行う。

・大阪府が平成30年4月から福祉医療助成制度の再構築を実施することに伴い、条例改正及びシステム改修等 の準備作業を行う。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(24)

14, 087 29年度

設定 根拠

 公費負担額÷ 月平均対象者数÷ 12か月

備 考 円

14, 087 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

一人当たり公費負担額

・医療証の交付(継続は11月1日、新規はその都度)、 変更、廃止等の処理

・制度の周知(市広報誌1回掲載、市ホームページに常 時掲載、市民課・各市民センター・堀溝サービス窓口 で、転入者等に案内ビラ配布、障害福祉課で該当者に案 内ビラ配布)

・医療費の助成 ・各種の事務処理 ・医療証の交付(継続は11月1日、新規はその都度)、

変更、廃止等の処理

・制度の周知(市広報紙1回掲載、市ホームページに常 時掲載、市民課・各市民センター・堀溝サービス窓口 で、転入者等に案内ビラ配布、障害福祉課で該当者に案 内ビラ配布)

・医療費の助成 ・各種の事務処理

30年度 27年度

0. 0% 単位

95. 8% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

11, 361

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

14, 087

32年度 12, 775

0. 0%

14, 087 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

14, 087 13, 494

88. 9%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 公費負担の実施状況を示すことで、身体障害者及び知的障害者の健康の保持及び生活の安定への寄与並 びに福祉の増進が図られているか確認できるため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

(25)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 障害のある人が自立した生活を

営む環境を整備する

東障害福祉センター事業

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

 身体及び知的障害者

2.取組の意図、目標 7

6

2. 00 2, 528 事業期間

総合 計画 体系

所属長名

根 拠 法 令

身体障害者福祉法 福祉部

所管課等 2

10 21013

施策

28年度

10

所管部局

東障害福祉センター

13, 320 年

11

55 1.市民サービス業務

8 5

12 1

取 組 名

9, 908

松岡 克博

2, 553 取組類型

西村 洋一

3 2

0 大綱

2, 553 2, 528

0. 60

作成

2. 00

17 15

10, 767

9 19

◇ 取組にかかる費用

昭和

14 4

0. 50

予算

部長名

13

20

0 12, 436

18 予算

29年度

16 機能回復訓練事業

スポーツ・レクリェーション 創作的活動事業

生活相談事業

 利用者のニーズ等を踏まえた所外訓練の実施など、事業内容の充実を図ってきた。  障害者の日常生活及び社会生活の充実を図り、自立と社会参加を促進する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 健康でいきいき暮らせるまちづ くり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 利用者のニーズを踏まえ、機能回復訓練事業、創作的活動事業等の充実を図る。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 29年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

①事業費計

千円

特定財源

千円

(26)

300 29年度

 健康や生活に係る相談事業の年間の延べ利用者数 人

健康や生活に係る相談事業の利 用者数

 相談事業の利用者数が増加することで、障害者が地域で安心して生活でき、日常生活及び社会生活の充 実を図ることができた指標となるため。

設定 根拠

 機能回復訓練への年間の参加延べ人数

備 考 人

300 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

機能回復訓練への参加延べ人数

・月末に利用者に翌月の機能回復訓練の日程等を確認し、その

際に改めて参加を促した。

・機能回復訓練事業

 機能回復訓練    (43回)  183人

 ボッチャ競技    (43回)  183人

・相談事業      (91回)   93人

・創作的活動の受講

 木彫        (47回) 83人

 手芸        (94回)   190人

 さをり       (45回)    48人

 書道        (16回) 21人

・スポーツ・レクレェーション

       (5回) 69人 ・月末に利用者に翌月の機能回復訓練の日程等を確認し、その

際に改めて参加を促した。

・機能回復訓練事業

 機能回復訓練    (39回)  207人

 ボッチャ競技    (39回)  207人

・相談事業      (89回)   93人

・創作的活動の受講

 木彫        (48回) 91人

 手芸        (99回)   195人

 さをり       (45回)    48人

 書道        (16回) 27人

・スポーツ・レクレェーション

       (5回) 56人

30年度 27年度

0. 0% 単位

61. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値

150 190 200

年度

≪28年度に実施した取組≫

0. 0%

達成率

207

30年度 ≪27年度に実施した取組≫

160

300

180

32年度 300

93 62. 0%

93 300

単位

58. 1% 0. 00% 指 標 名

年度

300 183

69. 0%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 機能回復訓練の参加者数は、障害者の日常生活及び社会生活の充実を図り、自立と社会参加の促進に寄 与できた指標となるため。

170

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

参照

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