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2治水対策を促進する

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(1)

13, 699 87, 030

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

雨水貯留施設の設置

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

市民

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 2, 120 事業期間

総合 計画 体系

担当課長 根 拠

法 令

特定都市河川浸水被害対策法、寝屋川市特定都市河川 流域における浸水被害の防止に関する条例

まち建設部 所管名

1 2 10201

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

水・みどり室

146, 574

26 年

11

14 2.施設管理・整備業務

8 5

25 12

1

取組項目名

15, 200

大坪 信幸

24

129, 240 取組類型

北川 雅昭

3 2

18, 000 大綱

11, 940 20, 120

21

2. 20 作成

0. 00

17

30 15

17, 334

9

19 ◇ 取組にかかる費用

平成

14

27 4

2. 00

予算 部長名

13

20

23

117, 300 35, 320

18

22

予算

26年度

29 16 校庭貯留施設設置事業

校庭貯留施設設置事業に伴う委託

内水域にある市内小中学校26校のうち15校完成しているが、引続き、残事業の早期実施のため、既存地下埋 設物調査の充実をはじめ、効果的な貯留方法等を検討する必要がある。

寝屋川流域水害対策計画に基づく流域対策を推進することにより、水害に強い安全で安心して暮らせる環境 を整備する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

平成

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 桜小学校、和光小学校の校庭に雨水貯留施設を設置することにより、寝屋川流域水害対策計画に基づく 流域対策を推進し、大雨時における施設周辺の河川や水路等への雨水流出抑制を図る。また、次年度以降 の工事施工のため、成美小学校について実施設計業務を行う。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

31

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 寝屋川流域水害対策計画

①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 1. 70 24年度

7, 120 94, 150 107, 849 予算

(2)

設定 根拠

校庭貯留浸透施設設置に伴う貯留量

内水地域の小中学校26校に対する整備数

実績値及び目標値

備 考 m3

17, 900 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

校庭貯留浸透施設の貯留量(累 計)

19

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

12 箇所

指 標 名

校庭貯留浸透施設の設置数(累 計)

●校庭貯留浸透施設( 工事)

楠根小学校 ( 1, 231立方メートル) 第七中学校 ( 808立方メートル) 友呂岐中学校( 1, 170立方メートル) ●校庭貯留浸透施設実施設計業務委託   和光小学校

  桜小学校   田井小学校   第一中学校

●四方黒調節池改良工事

貯留量3, 985立方メートルの確保( 1, 469立方メートル増量) ●深谷調節池調査委託

  調節池の越水に対する減災対策等 ● 校庭貯留浸透施設( 工事)

  啓明小学校( 793立方メートル) 第五中学校( 1, 168立方メートル) ● 校庭貯留浸透施設実施設計業務委託   友呂岐中学校

  楠根小学校   第7中学校

● 四方黒池調節池改良工事実施設計業務委託

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

99. 8% 0. 0%

23年度

110. 5%

15

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

17

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

8

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

6, 742

25年度

0 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

13, 202

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

9, 442 単位

指 標 名

年度

16, 201 単位

22年度

14, 591 9, 421

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 内水地域の小中学校26校を整備し、流域対策を推進する。

定 義(説 明) 、計算式

0 10

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

100. 5% 11, 382

0 23年度

(3)

4, 432 4, 000

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

水路改修などの推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

浸水対策及び環境整備地区の市民 2.取組の意図、目標

7 6

0. 00 5, 800 事業期間

総合 計画 体系

担当課長 根 拠

法 令

まち建設部 所管名

1 2 10202

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

水・みどり室

26, 858

26 11

2.施設管理・整備業務

8 5

25 12

1

取組項目名

14, 060

大坪 信幸

24

11, 100 取組類型

北川 雅昭

3 2

6, 300 大綱

5, 700 12, 100

21

2. 00 作成

0. 00

17

30 15

15, 758

9

19 ◇ 取組にかかる費用

不明

14

27 4

1. 85

予算 部長名

13

20

23

5, 400 26, 160

18

22

予算

26年度

29 16 水路改修事業

雑工事

水路改修事業に伴う委託

浸水対策が効果的に進められるよう、本市における寝屋川流域総合治水対策の実施状況と整合を図りなが ら、計画的に事業を実施している。また、記録的な豪雨に対する対策や、適正な維持管理に資する水路改修 を実施している。

水路改修により治水機能を高め、水害に強い安全で安心して暮らせる環境に整備する。 3.これまでの見直し、改善、懸案事項など

安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 老朽化した水路を改修し、水路の排水機能確保及び適正な維持管理を図る。  対馬江西町地内水路改修工事  L=127メートル 等

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 55 24年度

5, 600 9, 600 14, 032 予算

(4)

設定 根拠

H27年度までの水路改修計画(463m)に対する整備延長。 水路改修を行うことにより、治水機能を高める。

実績値及び目標値

備 考 %

100 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

水路改修の整備率

50

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

437 m

指 標 名

水路改修した延長

・境橋町水路改修工事 延長 38. 50m ・石津第二水路改修工事 延長 60. 00m ・対馬江西町水路改修工事 延長 96. 40m

・南前川上流水路擁壁嵩上げ工事 延長340. 70m

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

144. 2% 0. 0%

23年度

252. 0%

99

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

50

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

249

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

53. 8

25年度

0 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

78. 4

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

56. 8 単位

指 標 名

年度

89. 2 単位

22年度

197. 6 81. 9

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 水路改修を行い、浸水対策等の治水機能を高める。

定 義(説 明) 、計算式

0 130

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

260. 7% 176. 2

0 23年度

(5)

14, 248 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

総合治水対策の推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

1は開発事業者、2は国・大阪府。 2.取組の意図、目標

7 6

0. 00 146 事業期間

総合 計画 体系

担当課長 根 拠

法 令

特定都市河川浸水被害対策法・寝屋川市特定都市河川 流域における浸水被害の防止に関する条例

まち建設部 所管名

1 2 10203

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

水・みどり室

8, 904

26 年

11

18 3.内部管理業務

8 5

25 12

1

取組項目名

7, 600

大坪 信幸

24

205 取組類型

北川 雅昭

3 2

0 大綱

205 146

21

1. 00 作成

0. 30

17

30 15

8, 699

9

19 ◇ 取組にかかる費用

平成

14

27 4

1. 00

予算 部長名

13

20

23

0 7, 746

18

22

予算

26年度

29 16 大規模開発等雨水調整池協議事務

各種団体支援事業(負担金等) 治水対策協議会等連絡調整事務

1について、民間事業者にコストも意識して引続き指導を行うとともに、適正な維持管理指導もはかる。 2について、国・府に対して、引続き強く要望を行っていく。

市域の浸水防除のため、1は法律・条例基づき雨水調整池の設置指導を開発事業者に行う。2は国・府へ浸 水対策等の事業実施を要望する。1、2を行うことにより安全で安心なまちづくりに資する。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・特定都市河川浸水被害対策法に基づき、1, 000平方メートル以上の開発行為について、雨水調整池(雨水 流出抑制施設)の設置指導を行う。

・「特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例」に基づき、500平方メートル以上の開発行為 についても、雨水調整池(雨水流出抑制施設)の設置指導を行う。

・東部大阪治水対策促進協議会を通じ、国・大阪府に対して、中木田流域調節池や古川増補幹線の早期着 手等、総合的な雨水対策の予算確保、並びに着実な事業実施等を要望する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 95 1. 45 24年度

156 156 14, 404 予算

(6)

設定 根拠

寝屋川流域協議会により市に定められた貯留目標量(323, 000立方メート ル)に対する累積貯留量の割合

開発行為に伴い浸水被害防止のため開発者と雨水貯留施設設置の協議を行 う。

実績値及び目標値

備 考 %

75. 7 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

寝屋川流域の水害対策計画にお ける目標貯留量の達成率

30

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

35 件

指 標 名

開発行為に伴う雨水貯留施設の 設置件数

・開発事業等について、法及び条例56件の指導を行い、 29件2, 484立方メートルの雨水流出抑制施設を設置した。 ・国や府に対して、中断している中木田流域調節池の事 業再開、寝屋川北部地下河川の早期完成の要望を行っ た。

・寝屋川流域協議会、河川協会、東部大阪治水促進協議 会、淀川左岸治水促進期成同盟会への参加し、治水対策 等に係る協議等を行った。

・開発事業等について、法及び条例56件の指導、32件の調整池 設置協議が完了し、33件2857立方メートル分の調整池を設置し た。

・国や府に対して、中断している中木田流域調節池の事業再 開、寝屋川北部地下河川の早期整備要望や改定予定の淀川水系 寝屋川ブロック河川整備計画に対し意見具申を行った。 ・とりわけ、8月14日の短時間豪雨の際にほぼ市域全域におい て浸水被害が生じたため、府に対して御幸西調節池、寝屋川導 水路、府河川室防災ファックスについて、改善協議要望書を提 出した。

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

単位

97. 8% 0. 0%

23年度

97. 2%

41

備 考 24年度

26年度

実績値

0 0

25年度

0

30

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

40

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

63. 8

25年度

0 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

0

71. 6

0

27年度

-0 0

26年度

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

67. 6 単位

指 標 名

年度

73. 7 単位

22年度

69. 6 66. 1

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

特定都市河川浸水被害対策法・寝屋川市特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例 定 義(説 明) 、計算式

0 30

0

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

97. 1% 67. 6

0 23年度

(7)

6, 044 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

ポンプ施設の改修1

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

浸水対策地区の市民 2.取組の意図、目標

7 6

0. 00 6, 550 事業期間

総合 計画 体系

担当課長 根 拠

法 令

まち建設部 所管名

1 2 10204

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

水・みどり室

45, 142

26 11

2.施設管理・整備業務

8 5

25 12

1

取組項目名

5, 320

大坪 信幸

24

38, 050 取組類型

北川 雅昭

3 2

43, 700 大綱

5, 650 50, 250

21

0. 90 作成

0. 00

17

30 15

7, 092

9

19 ◇ 取組にかかる費用

不明

14

27 4

0. 70

予算 部長名

13

20

23

32, 400 55, 570

18

22

予算

26年度

29 16 ポンプ施設改修工事(排水ポンプ場)

設計委託(ポンプ施設改修のための設計委託)

降雨時における、市内ポンプ施設の運転状況を的確に把握すべく、主要な浸水対策ポンプ10箇所について監 視装置の設置を行った。また、ポンプ施設の点検結果により、順次、計画的に更新を図っている。

ポンプ施設の計画的な更新等により、浸水防除に努める。 3.これまでの見直し、改善、懸案事項など

安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 ポンプ施設の計画的な更新等により、浸水防除に努める。 ・ポンプ施設取替工事(古川第7ポンプ場, 古川第8ポンプ場等) ・田井町地内ポンプ設置工事及び実施設計

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 75 24年度

4, 050 4, 050 10, 094 予算

(8)

設定 根拠

設置後30年未満のポンプ台数/ 総ポンプ台数(活動指標①) 年度別のポンプ台数

実績値及び目標値

備 考 %

76. 7 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

設置後30年未満のポンプの割合

120

3 4 1

25年度 26年度 4

② 指 標 名

ポンプ更新台数

27年度 24年度

140 台

指 標 名

管理するポンプの台数

・排水ポンプ場監視装置設置工事( 主要なポンプ施設10箇 所)

・古川第4ポンプ場ポンプ取替工事 木屋揚水機場4号ポンプ改修工事

古川第1ポンプ取替工事 堀溝マンホールポンプ取替工事 国松中池さく泉ポンプ取替工事

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

100. 0% 0. 0%

23年度 台

106. 1%

144

備 考 24年度

26年度

実績値

25年度

120

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

109

4  ※ 記入年度以降は目標値とします。

76. 1

25年度 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

79. 2

27年度

-①

26年度

0. 0%

 ※ 記入年度以降は目標値とします。

76. 7 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

78. 3 単位

22年度

84. 0 76. 7

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

目標値は、活動指標とおり2−4台更新実施した場合の設置後30年未満のポンプの割合。

実績値は、実際の更新実績の割合、達成率は、目標値に対する実績値の貢献割合を表し、大きいほどよ い。

定 義(説 明) 、計算式

2

各年度のポンプ更新予定台数 120

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

101. 1% 79. 2 23年度

(9)

50, 498 77, 268

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

排水施設等維持管理業務1

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

市民・事業者

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 179, 999 事業期間

総合 計画 体系

担当課長 根 拠

法 令

法定外公共物管理条例、 まち建設部

所管名 1

2 10205

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

水・みどり室

300, 243

26 11

1.市民サービス業務

8 5

25 12

1

取組項目名

31, 920

大坪 信幸

24

260, 905 取組類型

北川 雅昭

3 2

46, 754 大綱

200, 369 226, 753

21

4. 75 作成

0. 70

17

30 15

39, 338

9

19 ◇ 取組にかかる費用

不明

14

27 4

4. 20

予算 部長名

13

20

23

60, 536 258, 673

18

22

予算

26年度

29 16 水路維持管理事業

開発等排水接続協議事務 用水路維持管理事業 調節池等維持管理事業

市有水路等境界明示等事務 市有水路等占用許可事務 市有水路等売払い事務

・浸水対策に係る清掃・浚渫などを重点的に実施するほか、境界明示・水路占用等の行政指導等において も、施設機能や環境整備の重要性を踏まえ、計画的な維持管理を図っている。

公共施設の適切な維持管理を行い、良好で快適な市民生活に資する。 3.これまでの見直し、改善、懸案事項など

安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・水路、調整池、用水路、ポンプ施設等の適切な維持管理により、生活環境の保全及び浸水防除に努め る。

・開発事業者に対して、適切な排水施設の設置を指導する。

・水路を占用する事業者等に対する指導を行うとともに、水路の適切な維持管理を行う。 ・法定外公共物である水路を適切に管理するため、適正な境界明示を行う。

・維持管理に関する多様化な地域要望等に対し、的確かつ遅滞なく対応を図る。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 05 6. 25 24年度

164, 356 241, 624 292, 122 予算

(10)

設定 根拠

要望総件数のうち、1週間以内に処理した比率(下水道協会ガイドライン U110)

要望処理率=1週間以内に処理した要望件数/要望総件数× 100

1年間に通報を受け文書化した、人口10万人当たりの要望件数(下水道協 会ガイドラインU100)

要望件数 =(要望総件数/各年度の人口)× 10万 実績値及び目標値

備 考 %

90 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

要望処理率

170

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

525 件

指 標 名

下水道サービスに対する要望件 数(10万人当たり)

水路、調整池、用水路等の適正な維持管理 適正な下水道接続を行うよう開発指導の実施 水路等の占用及び境界明示の事務を実施 水路敷の売払い等の事務を実施

地域要望に対する的確かつ遅延のない対応 水路、調整池、用水路等の適正な維持管理

適正な下水道接続を行うよう開発指導の実施 水路等の占用及び境界明示の事務を実施 水路敷の売払い等の事務を実施

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

100. 0% 0. 0%

23年度

92. 5%

280

備 考 24年度

26年度

実績値

25年度

190

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

217

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

85

25年度 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

88

27年度

-①

26年度

0. 0%

 ※ 記入年度以降は目標値とします。

86 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

89 単位

22年度

81. 4 86

2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 定 義(説 明) 、計算式

0 279

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

75. 4% 65. 6 23年度

(11)

162 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

排水施設等維持管理業務2

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

市民

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 10, 464 事業期間

総合 計画 体系

担当課長 根 拠

法 令

都市計画法、下水道法 上下水道局

所管名 1

2 10205

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部 工務課

19, 174

26 年

11

44 2.施設管理・整備業務

8 5

25 12

1

取組項目名

152

山口 正明

24

14, 094 取組類型

田下 善造

3 2

0 大綱

14, 094 10, 464

21

0. 61 作成

0. 10

17

30 15

5, 080

9

19 ◇ 取組にかかる費用

昭和

14

27 4

0. 02

予算 部長名

13

20

23

0 10, 616

18

22

予算

26年度

29 16 ポンプ場維持管理事業

ポンプ施設ついては経年劣化が見られるので、適切な管理と維持管理費の平準化を図るため修繕計画を見直 す。

ポンプ施設等の適切な維持管理を行い、浸水防除を図り安全で安心な市民生活に資する。 3.これまでの見直し、改善、懸案事項など

安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 雨水排水管、雨水ポンプ場などの排水施設の維持管理を適切に行い、良好な施設の機能を確保し浸水防 除に努める。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川北部流域関連公共下水道事業計画

①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 02 24年度

9, 763 9, 763 9, 925 予算

(12)

設定 根拠

維持管理経費決算額/ 維持管理経費予算額

南前川ポンプ場と大利ポンプ場の適正な稼動を図るための点検回数

実績値及び目標値

備 考 %

100 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

維持管理に要する投入経費の割 合

72

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

72 千円

指 標 名

ポンプ場施設点検

1. 南前川ポンプ場維持管理事業 2. 大利ポンプ場維持管理事業

3. ポンプ施設(南前川・大利)電気設備保安管理業務 4. 大利ポンプ場監視装置設置工事

1・2・3水路、調整池、用水路等の維持管理 4流域協議会、河川・砂防協議会会議へ出席した。

5公共下水道の利用推進のため、的確な指導で確実な施工指導 を行った。

6境界明示の正確な処理。

7水路占用の適正な処理、不法占用の調査。 8水路敷の売払い・交換について3箇所実施。 9南前川ポンプ場の維持管理

・8月14日の短時間集中豪雨による浸水被害を受け、市内の主要 な水路について浚渫を行った。

・市内24校区内に土のうステーションを設置し、さらに貸出し 用水中ポンプを追加購入した。

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

23年度

109. 0%

72

備 考 24年度

26年度

実績値

25年度

72

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

72

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

25年度 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

100

27年度 ①

26年度

0. 0%

 ※ 記入年度以降は目標値とします。

単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

100 単位

22年度

109 2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 投入経費の割合を算出することにより、適切な維持管理を行う。

定 義(説 明) 、計算式

0 72

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

0. 0% 23年度

(13)

0 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

雨水対策事業等の推進1

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

市民

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 750 事業期間

総合 計画 体系

担当課長 根 拠

法 令

雨水貯留タンク設置助成金交付要綱、止水板設 置工事助成金交付要綱

まち建設部 所管名

1 2 10206

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部

水・みどり室

15, 207

26 年

11

25 2.施設管理・整備業務

8 5

25 12

1

取組項目名

8, 360

大坪 信幸

24

6, 540 取組類型

北川 雅昭

3 2

6, 000 大綱

540 6, 750

21

1. 10 作成

0. 00

17

30 15

8, 667

9

19 ◇ 取組にかかる費用

平成

14

27 4

1. 10

予算 部長名

13

20

23

6, 000 15, 110

18

22

予算

26年度

29 16 雨水貯留タンク設置助成金交付事務

止水板設置工事助成金交付事務

広報紙、市ホームページのほか、エコフェスタにおいても、展示・相談等による普及啓発を実施している。 浸水防除を目的として、雨水貯留タンクや止水板の購入・設置費に対する助成金交付により、市民の自助努 力に応える。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 雨水貯留タンク設置費用を助成し、雨水の流出抑制及び有効利用を図る。  また、浸水の防除を図るため、止水板設置費用を助成する。

  ・雨水貯留タンク100件   ・止水板     10件

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 ①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 00 24年度

0 0 0 予算

(14)

止水板設置工事助成金交付要綱に基づく助成件数 件

止水板設置工事助成件数

止水板設置工事助成金交付要綱に基づく助成件数 設定

根拠

事業開始の平成25年度から5次総計前期基本計画終了の平成27年度までに助 成金事業により設置した雨水貯留タンクの累計貯留量

雨水貯留タンク設置助成金交付要綱に基づく助成件数(助成金を交付した 件数)

実績値及び目標値

備 考 リッ

トル

24, 000 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

雨水貯留タンク累計貯留量

100

0 0 2

25年度 26年度 10

② 指 標 名

止水板設置工事助成件数

27年度 24年度

0 件

指 標 名

雨水貯留タンク設置助成件数

雨水貯留タンク設置件数 30件 止水板設置件数      2件 雨水貯留タンク設置助成金交付要綱、止水板設置工事助

成金交付要綱の制定(実施は、ともに平成25年4月1日 より)

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

23年度 件

73. 1%

30

備 考 24年度

26年度

実績値

10 25年度

10

100

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

0

10  ※ 記入年度以降は目標値とします。

25年度 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

8, 000

10

27年度

-2 ①

26年度

0. 0%

 ※ 記入年度以降は目標値とします。

-単位

0. 0% 20. 00% 指 標 名

年度

16, 000 単位

22年度

5, 850 2 成果指標(アウトカム)

0. 0%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式 環境保全や浸水被害軽減に寄与した市民の自助努力を数値にしたもの。

定 義(説 明) 、計算式

0

止水板設置工事助成金交付要綱に基づく助成件数(助成金を交付した件数) 0

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

0. 0% 23年度

(15)

-0 0

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) 治水対策を促進する

雨水対策事業等の推進2

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

市民

2.取組の意図、目標 7

6

0. 00 35, 500 事業期間

総合 計画 体系

担当課長 根 拠

法 令

都市計画法、下水道法 上下水道局

所管名 1

2 10206

28 施策

25年度

10

関連個別計画

所管部 工務課

116, 433

26 年

11

44 2.施設管理・整備業務

8 5

25 12

1

取組項目名

4, 560

山口 正明

24

101, 641 取組類型

田下 善造

3 2

35, 500 大綱

43, 741 71, 000

21

1. 60 作成

0. 80

17

30 15

14, 792

9

19 ◇ 取組にかかる費用

昭和

14

27 4

0. 60

予算 部長名

13

20

23

57, 900 75, 560

18

22

予算

26年度

29 16 古川雨水幹線(古川分区)整備事業

ハザードマップの作成、印刷、配布 高宮ポンプ場整備事業

高宮ポンプ場整備において、小路土地区画整理事業の土地利用計画との整合を図るため、ポンプ場の位置変更と合流区域から分流区域 への分区界の変更を行い、両事業の事業効率と事業効果の向上を図る。また、古川雨水幹線(古川分区)整備においては、古川分区内 の浸水シミュレーションを行い現状分析を行うとともに、古川雨水幹線(古川分区)整備事業の事業効果を高めるため、古川増補幹線 整備に関する協議を大阪府と行う。

浸水防除を図るため、雨水対策のハード施策として25年度に実施した雨水管等調査業務委託の結果を踏まえ て、ソフト施策として内水ハザードマップの作成を行い、水害に強いまちづくりに対して計画的に取り組 む。

3.これまでの見直し、改善、懸案事項など 安全で安心できるまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

 本市西部地域の一級河川古川上流域古川分区約486. 8ヘクタールの治水安全度の向上、浸水防除を図るた め、古川雨水幹線(古川分区)の事業計画を策定する。また、本市東部丘陵地である秦高宮分区(約83. 6 ヘクタール)及び小路分区(約20. 4ヘクタール)の雨水を低地(合流区域)への流入を防止し、合流区域 の浸水防除を図るため、高宮ポンプ場基本設計を行う。

 雨水対策のソフト施策として内水による浸水及び避難に関する情報を分かりやすく提供するため、平成 25年度に実施した雨水管等の調査結果を踏まえ、内水ハザードマップを作成・配布する。

1.取組の対象

◇ 取組の概要 ②人件費

◇ 26年度の取組計画(Pl an)

千円 千円

寝屋川北部流域関連公共下水道事業計画

①事業費計

千円 特定財源

千円

0. 00 0. 00 24年度

0 0 0 予算

(16)

設定 根拠

目標値は、下水道雨水計画面積。 実績値は、雨水整備済面積。

当該年度における分流区域(古川分区)内の雨水整備した面積

実績値及び目標値

備 考 ha

1, 792 27年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

雨水整備面積

0

0 0 0

25年度 26年度 0

② 指 標 名

27年度 24年度

0 ha

指 標 名

雨水整備面積

古川雨水幹線(古川分区)整備基本計画策定業務委託 高宮ポンプ場整備基本計画策定業務委託

雨水管等調査業務委託

27年度 実績値及び目標値

25年度 22年度

0. 0% 単位

10. 7% 12. 1%

23年度

12. 1%

0

備 考 24年度

26年度

実績値

25年度

0

年度

≪25年度に実施した取組≫

22年度

0. 0% ②

達成率

0

0  ※ 記入年度以降は目標値とします。

191

25年度

217 1 活動指標(アウトプット)

≪24年度に実施した取組≫

1, 792

27年度 1, 792

26年度

0. 0%

 ※ 記入年度以降は目標値とします。

1, 792 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

1, 792 単位

22年度

217 191

2 成果指標(アウトカム)

10. 7%

目標値

単位

26年度 目標値

22年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

23年度

定 義(説 明) 、計算式

寝屋川北部流域関連公共下水道計画に基づく事業であるため、目標値は分流雨水計画面積とした。 定 義(説 明) 、計算式

0 0

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

定 義(説 明) 、計算式

24年度 23年度

10. 7% 191 23年度

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