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介護保険特別会計予算書 平成30年度 高根沢町の予算 | 高根沢町 Haigo yosan

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(1)

成 30 年 度

(2)

成30年度高根沢町介護保険特別会計予算

···

11

第1表

歳入歳出予算

···

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

···

17

···

17

···

使 用 料 及 び 手 数 料

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

31

···

31

(3)

211

成30年度

高根沢町介護保険特別会計予算

成30年度高根沢町の介護保険特別会計予算

次に定める

歳入歳出予算

第1条

歳入歳出予算の総額

歳入歳出そ

2,121,791

千円

定める

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

の金額

第1表

歳入歳出予算

歳出予算の流用

地方自治法

昭和

22

年法律第

67

220

条第

2

書の規定に

歳出予算の各項の経費の金額を流用する

場合

次の

定める

(1)

保険給付費の各項に計上

予算額に過不足

場合における同一款

の経費の各項の間の流用

成30年

7日提出

(4)

212

-歳 入

単位:千円

1

527,897

1

527,897

2

40

1

40

3

461,620

1

336,758

2

124,862

4

532,795

1

532,795

5

301,576

1

282,198

2

19,378

6

32

1

32

7

294,824

1

294,823

2

1

8

3,000

1

3,000

9

7

1

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料

3

2

1

3

3

2,121,791

歳      入      合      計

使

金     額

(5)

歳 出

単位:千円

1

38,482

1

21,345

2

3,276

3

13,277

4

584

5

0

2

1,908,030

1

1,722,944

2

介 護 予 防 サ

ビ ス 等 諸 費

41,476

3

1,508

4

高 額 介 護 サ

ビ ス 等 諸 費

38,759

5

高 額 医 療 合 算 介 護 サ

ビ ス 等 費

4,376

6

特 定 入 所 者 介 護 サ

ビ ス 等 費

95,424

7

3,543

3

124,749

1

介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ

ビ ス 事 業 費

52,235

2

16,169

3

包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費

55,908

4

227

5

高 額 介 護 予 防 サ

ビ ス 費

200

7

高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ

ビ ス 費

10

4

47,530

1

47,530

5

3,000

1

3,000

2,121,791

歳      出      合      計

金     額

(6)
(7)
(8)
(9)

217

1   総   括

歳   入 単 位 : 千 円

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比     較

1 保 険 料 527,897 453,063 74,834

2 使 用 料 及 び 手 数 料 40 40 0

3 国 庫 支 出 金 461,620 441,408 20,212

4 支 払 基 金 交 付 金 532,795 524,157 8,638

5 県 支 出 金 301,576 289,703 11,873

6 財 産 収 入 32 38 △ 6

7 繰 入 金 294,824 283,520 11,304

8 繰 越 金 3,000 3,000 0

9 諸 収 入 7 7 0

2,121,791 1,994,936 126,855

歳 入 合 計

歳   出 単位:千円

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比   較

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

1 総 務 費 38,482 37,988 494 972 40 37,470

2 保 険 給 付 費 1,908,030 1,804,942 103,088 704,086 514,211 689,733

3 地 域 支 援 事 業 費 124,749 115,533 9,216 58,138 18,584 48,027

4 基 金 積 立 金 47,530 33,473 14,057 32 47,498

5 予 備 費 3,000 3,000 0 3,000

2,121,791 1,994,936 126,855 763,196 532,867 825,728 歳 出 合 計

本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳

款 特   定   財   源

(10)

 歳 入

218

-単位:千円

款 1 項 1

金  額

1 527,897 453,063 1 現年度分 524,274特別徴収保険料 491,058

普通徴収保険料 33,216

2 滞納繰越分 3,623滞納繰越分 12,294千円×35.2% 3,623

款 2 項 1

1 40 40 1 督促手数料 40 督促手数料 40

款 3 項 1

1 336,758 314,736 1 現年度分 336,758施設給付費総額 882,765千円×15% 132,414

施設給付費以外の給付費総額 1,221,722千円×22% 204,344

款 3 項 2

1 85,130 90,247 1 現年度分 85,130 給付費総額 1,924,487千円×4.47% 85,130 2 17,207 16,763 1 現年度分 17,207 事業費 68,841千円×25% 17,207

3 21,553 18,906 1 現年度分 21,553 事業費 25,713千円×38.5% 21,553

4 972 756 1 現年度分 972補助基準額 1,944千円×補助率112 972

地域支援事業交付 2,647

金 包括的支援事 業・任意事業

介護保険事業費補 216

助金

国庫支出金 国庫補助金

調整交付金 △5,117

地域支援事業交付 444

金 介護予防事業

国庫支出金 国庫負担金

介護給付費負担金 22,022

計 336,758 314,736 22,022

使用料及び手数料 手数料

督促手数料 0

計 40 40 0

第1号被保険者保 74,834

険料

計 527,897 453,063 74,834 目 本 年 度 前 年 度 比  較

保険料 介護保険料

節 区  分

(11)

款 3 項 2

金  額

款 4 項 1

1 514,211 505,383 1 現年度分 514,211給付費総額 1,924,487千円×27% 514,211 2 18,584 18,774 1 現年度分 18,584 事業費 68,841千円×27% 18,584

款 5 項 1

1 282,198 271,869 1 現年度分 282,198施設給付費総額 882,765千円×17.5% 154,483 施設給付費以外の給付費総額 1,221,722千円×12.5% 127,715

款 5 項 2

1 8,603 8,381 1 現年度分 8,603事業費 68,841千円×12.5% 8,603

2 10,775 9,453 1 現年度分 10,775 事業費 55,986千円×19.25% 10,775

款 6 項 1

1 32 38 1 利子 32 介護給付費準備基金利子 32

財産収入 財産運用収入

利子及び配当金 △6

計 32 38 △6

・任意事業

計 19,378 17,834 1,544

地域支援事業交付 222

金 介護予防事業

地域支援事業交付 1,322

金 包括支援事業

計 282,198 271,869 10,329

県支出金 県補助金

県支出金 県負担金

介護給付費負担金 10,329

介護給付費交付金 8,828

地域支援事業支援 △190

交付金

計 532,795 524,157 8,638 計 124,862 126,672 △1,810

支払基金交付金 支払基金交付金

目 本 年 度 前 年 度 比  較

国庫支出金 国庫補助金

節 区  分

説  明

(12)

220

-款 7 項 1

金  額

1 238,060 225,617 1 現年度分 238,060給付費総額 1,924,487千円×12.5% 238,060 2 8,603 8,381 1 現年度分 8,603事業費 68,841千円×12.5% 8,603

3 10,775 9,453 1 現年度分 10,775 事業費 55,986千円×19.25% 10,775

4 37,385 40,068 1 職員給与費等繰入 16,875 職員給与費等繰入金 16,875

2 事務費繰入金 20,510 事務費繰入金 20,510

款 7 項 2

1 1 1 1 介護給付費準備基 1 介護給付費準備基金繰入金 1

金繰入金

款 8 項 1

1 3,000 3,000 1 繰越金 3,000繰越金 3,000

款 9 項 1

1 1 1 1 延滞金 1 延滞金 1

諸収入 延滞金、加算金及び過料

第1号被保険者延 0

滞金

繰越金 繰越金

繰越金 0

計 3,000 3,000 0

繰入金 基金繰入金

介護給付費準備基 0

金繰入金

計 1 1 0

計 294,823 283,519 11,304

金 包括的支援事 業・任意事業

その他一般会計繰 △2,683

入金

介護給付費繰入金 12,443

地域支援事業繰入 222

金 介護予防事業

地域支援事業繰入 1,322

目 本 年 度 前 年 度 比  較

繰入金 一般会計繰入金

節 区  分

(13)

款 9 項 1

金  額

2 1 1 1 加算金 1 加算金 1

3 1 1 1 過料 1 過料 1

款 9 項 2

1 1 1 1 預金利子 1 預金利子 1

款 9 項 3

1 1 1 1 滞納処分費 1 滞納処分費 1

2 1 1 1 第三者納付金 1 第三者納付金 1

3 1 1 1 返納金 1 返納金 1

諸収入 雑入

滞納処分費 0

第三者納付金 0

返納金 0

計 3 3 0

諸収入 預金利子

預金利子 0

計 1 1 0

第1号被保険者加 0

算金

過料 0

計 3 3 0

目 本 年 度 前 年 度 比  較

諸収入 延滞金、加算金及び過料

節 区  分

説  明

(14)

-3 歳 出

222

-単位:千円

款 項 1

そ の 他

1 18,122 3,223 20,373 2 給 料 8,434◎職員給与費 16,875 3 職 員 手 当 等 5,910  職員手当等 5,910 4 共 済 費 2,531◎一般管理事務費 4,470 11需 用 費 251 消耗品費 60 12役 務 費 758 役務費

13委 託 料 3,127 委託料

14使 用 料 及 び 333 使用料及び賃借料

賃 借 料 ステ ソフト使用料等 333 28繰 出 金 1 一般会計繰出金 1

款 項 2

1 3,236 40 40 3,236 11 需 用 費 1,198◎賦課徴収事務費 3,276 12役 務 費 1,087 消耗品費 15 13委 託 料 421 役務費

19負担金、補助 70 委託料

及 び 交 付 金 電算処理委託等 421 23償還金、利子 500   特別徴収情報経由業務負担

及 び 割 引 料 金 70

償還金利子及び割引料 負担金補助及び交付金 需用費

印 製本費 1,183

通信運搬費 1,087

計 21,345 18,122 3,223 972 20,373

1 総務費 徴収費 賦課徴収 3,276

電算処理委託等 3,127

繰出金

印 製本費 191

通信運搬費 758

  給料 8,434

  共済費 2,531

需用費 目 本 年 度 前 年 度 比 較

1 総務費 総務管理費

本 年 度 の 財 源   訳 特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

(15)

款 項 2

そ の 他

過年度還付金 500

款 項 3

1 3,591 △92 3,499 1 報 酬 2,923◎介護認定審査会委員報酬 2,923

11需 用 費 96 需用費

14使 用 料 及 び 480 食糧費 3

賃 借 料 修繕料 50

使用料及び賃借料

事務機器使用料 480 2 10,387 △609 9,778 7 賃 金 4,306◎認定調査事業費 9,778

11需 用 費 10 臨時的任用職員 4,306 12役 務 費 5,379 消耗品費 10 13委 託 料 81 通信運搬費 99 14使 用 料 及 び 2 委託料

賃 借 料 認定調査委託 81

使用料及び賃借料

有料駐車場使用料 2

款 項 4

1 152 432 584 11 需 用 費 584◎趣旨普及事業費 584

計 13,277 13,978 △701 13,277

1 総務費 趣旨普及費

趣旨普及 584

手数料 5,280

等費

需用費

役務費 認定調査 9,778

賃金 介護認定 3,499

◎介護認定審査会事務費 576

審査会費

消耗品費 43

説  明

計 3,276 3,236 40 40 3,236

1 総務費 介護認定審査会費

目 本 年 度 前 年 度 比 較

1 総務費 徴収費

本 年 度 の 財 源   訳 特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

(16)

224

-款 項 4

そ の 他

需用費

消耗品費 584

款 項 廃項

2,500 △2,500 廃目整理

款 項 1

1 520,000 71,181 159,618 213,004 19負担金、補助 591,181 ◎居宅介護サ ビス給付費 591,181

及 び 交 付 金

2 203,300 58,097 70,577 94,182 19負担金、補助 261,397 ◎地域密着型サ ビス給付費 261,397

及 び 交 付 金

3 820,000 △32,659 212,582 283,680 19負担金、補助 787,341 ◎施設介護サ ビス給付費 787,341 及 び 交 付 金

4 1,329 993 627 837 19 負担金、補助 2,322◎居宅介護福祉用具購入費 2,322

及 び 交 付 金

5 3,333 2,932 1,692 2,257 19 負担金、補助 6,265◎居宅介護住宅改修費 6,265

及 び 交 付 金 住宅改修

費 給付費

居宅介護 2,322 858

福祉用具 購入費

居宅介護 6,265 2,316

地域密着 261,397 96,638

型サ ビ ス給付費

施設介護 787,341 291,079

サ ビス

廃項整理

2 保険給付費 介護サ ビス等諸費

居宅介護 591,181 218,559

サ ビス 給付費

計 策定 0

計 0 2,500 △2,500

計 584 152 432 584

1 総務費 計 策定費

目 本 年 度 前 年 度 比 較

1 総務費 趣旨普及費

本 年 度 の 財 源   訳 特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

(17)

款 項 1

そ の 他

6 65,630 8,808 20,098 26,820 19負担金、補助 74,438 ◎居宅介護サ ビス計 給付費 74,438

及 び 交 付 金

款 項 2

1 28,766 467 7,893 10,532 19負担金、補助 29,233 ◎介護予防サ ビス給付費 29,233

及 び 交 付 金

2 1,287 711 539 720 19 負担金、補助 1,998◎地域密着型介護予防サ ビス給

及 び 交 付 金 付費 1,998

3 1,128 △228 243 324 19 負担金、補助 900◎介護予防福祉用具購入費 900 及 び 交 付 金

4 3,876 △1,092 752 1,003 19 負担金、補助 2,784◎介護予防住宅改修費 2,784 及 び 交 付 金

5 8,000 △1,439 1,771 2,365 19 負担金、補助 6,561◎介護予防サ ビス計 給付費 6,561 及 び 交 付 金

計 41,476 43,057 △1,581 15,334 11,198 14,944 住宅改修

介護予防 6,561 2,425

サ ビス 計 給付 ス給付費

介護予防 900 333

福祉用具 購入費

介護予防 2,784 1,029

サ ビス 給付費

地域密着 1,998 739

型介護予 防サ ビ

計 1,722,944 1,613,592 109,352 636,970 465,194 620,780

2 保険給付費 介護予防サ ビス等諸費

介護予防 29,233 10,808

説  明 居宅介護 74,438 27,520

サ ビス 計 給付 費

目 本 年 度 前 年 度 比 較

2 保険給付費 介護サ ビス等諸費

本 年 度 の 財 源   訳 特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

(18)

226

-款 項 3

そ の 他

1 1,326 182 407 543 12 役 務 費 1,508◎審査支払手数料 1,508

役務費

手数料 1,508

款 項 4

1 37,490 1,199 10,446 13,940 19負担金、補助 38,689 ◎高額介護サ ビス費 38,689

及 び 交 付 金

2 72 △2 19 25 19負担金、補助 70 ◎高額介護予防サ ビス費 70 及 び 交 付 金

款 項 5

1 4,366 0 1,179 1,573 19 負担金、補助 4,366◎高額医療合算介護サ ビス費 4,366

及 び 交 付 金

2 10 0 3 4 19 負担金、補助 10 ◎高額医療合算介護予防サ ビス

及 び 交 付 金 費 10

計 4,376 4,376 0 1,617 1,182 1,577 費

高額医療 10 3

合算介護 予防サ ビス費

10,465 13,965

2 保険給付費 高額医療合算介護サ ビス等費

高額医療 4,366 1,614

合算介護 サ ビス

高額介護 70 26

予防サ ビス費

計 38,759 37,562 1,197 14,329

407 543

2 保険給付費 高額介護サ ビス等諸費

高額介護 38,689 14,303

サ ビス 費

審査支払 1,508 558

手数料

計 1,508 1,326 182 558 目 本 年 度 前 年 度 比 較

2 保険給付費 その他諸費

本 年 度 の 財 源   訳 特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

(19)

款 項 6

そ の 他

1 105,000 △9,626 25,751 34,364 19負担金、補助 95,374 ◎特定入所者介護サ ビス費 95,374 及 び 交 付 金

2 29 21 14 17 19負担金、補助 50 ◎特定入所者介護予防サ ビス費 50

及 び 交 付 金

款 項 7

1 0 3,543 3,543 19 負担金、補助 3,543◎市 村特別給付費 3,543

及 び 交 付 金

款 項 1

1 42,626 3,609 12,483 16,415 13委 託 料 2,520◎介護予防・生活支援サ ビス事

19負担金、補助 43,715 委託料

及 び 交 付 金 サ ビス委託 2,520

負担金補助及び交付金

負担金 43,715 2 9,000 △3,000 1,620 2,130 19 負担金、補助 6,000◎介護予防ケア ネ ント事業

及 び 交 付 金 費 6,000

事業費

計 52,235 51,626 609 19,587 14,103 18,545 介護予防 6,000 2,250

ケア ネ ント

3 地域支援事業費 介護予防・生活支援サ ビス事業費

介護予防 46,235 17,337

業費 46,235

・生活支 援サ ビ ス事業費

2 保険給付費 市 村特別給付費

市 村特 3,543

別給付費

計 3,543 0 3,543 3,543 防サ ビ

ス費

計 95,424 105,029 △9,605 35,278 25,765 34,381 特定入所 95,374 35,259

者介護サ ビス費

特定入所 50 19

者介護予

目 本 年 度 前 年 度 比 較

2 保険給付費 特定入所者介護サ ビス等費

本 年 度 の 財 源   訳 特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

説  明

(20)

228

-款 項 2

そ の 他

1 14,816 1,353 4,364 5,744 8 報 償 費 650◎一般介護予防事業費 8,106 11需 用 費 65 講師謝金 50 12役 務 費 57 消耗品費 50 13委 託 料 7,981 委託料

18備 品 購 入 費 20 備品購入費

19負担金、補助 7,396◎元気あっぷ イント事業費 667

及 び 交 付 金 報償費

イント交換報償品 600

需用費

消耗品費 10

役務費

通信運搬費 30

保険料 27

◎介護予防通いの場づくり事業費 7,396

負担金補助及び交付金

通いの場づくり補助 7,396

款 項 3

1 28,000 0 11,830 13委 託 料 28,000 ◎包括的支援事業費 28,000

委託料

包括支援センタ 委託 28,000 2 1,304 969 961 8 報 償 費 115◎任意事業費 2,273 11需 用 費 60 講師謝金等 115

包括的支 28,000 16,170

援事業費

任意事業 2,273 1,312

報償費 計 16,169 14,816 1,353 6,061 4,364 5,744

3 地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費

食糧費 5

介護予防事業委託 7,981

血 計 20

一般介護 16,169 6,061

報償費 予防事業

需用費 目 本 年 度 前 年 度 比 較

3 地域支援事業費 一般介護予防事業費

本 年 度 の 財 源   訳 特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

(21)

款 項 3

そ の 他

12役 務 費 485 需用費

20扶 助 費 1,613 役務費

通信運搬費 475

手数料 10

扶助費

成年後見人報酬助成 1,613 4 9,641 2,778 5,248 8 報 償 費 670◎生活支援体 整備事業費 12,419 11需 用 費 36 協議会委員報償等 670 13委 託 料 11,713 消耗品費 20

食糧費 16

委託料

生活支援体 整備委託 11,713 5 9,536 △1,828 3,258 8 報 償 費 30 ◎認知症総合支援事業費 7,708

9 旅 費 40 医師報償 30

13委 託 料 7,600 普通旅費 40 19負担金、補助 38 認知症初期集中支援委託 7,600

及 び 交 付 金 負担金補助及び交付金

支援員養成講 負担金 38 6 0 5,508 2,283 8 報 償 費 629◎ 宅医療・介護連携推進事業費 5,508 11需 用 費 317 連携会議委員報償 629 13委 託 料 4,538 食糧費 17

報償費 ・介護連

携推進事

需用費 業費

委託料

宅医療 5,508 3,225

認知症総 7,708 4,450

報償費 合支援事

業費

旅費 需用費 生活支援 12,419 7,171

報償費 体 整備

事業費

消耗品費 60

目 本 年 度 前 年 度 比 較

3 地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費

本 年 度 の 財 源   訳 特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

説  明

(22)

230

-款 項 3

そ の 他

14使 用 料 及 び 24 印 製本費 300

賃 借 料 委託料

相談支援委託 4,538

使用料及び賃借料

会場使用料 24

款 項 4

1 500 △273 61 82 12役 務 費 227◎審査支払手数料 227 役務費

手数料 227

款 項 5

1 100 100 54 71 19負担金、補助 200◎高額介護予防サ ビス費等相当

及 び 交 付 金 費 200

款 項 7

1 10 0 2 5 19 負担金、補助 10 ◎高額医療合算介護予防サ ビス

及 び 交 付 金 費相当費 10

高額医療 10 3

合算介護 予防サ ビス費等 相当費 相当費

計 200 100 100 75 54 71

3 地域支援事業費 高額医療合算介護予防サ ビス費

3 地域支援事業費 高額介護予防サ ビス費

高額介護 200 75

予防サ ビス費等 手数料

計 227 500 △273 84 61 82

計 55,908 48,481 7,427 32,328 23,580

3 地域支援事業費 その他諸費

審査支払 227 84

目 本 年 度 前 年 度 比 較

3 地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費

本 年 度 の 財 源   訳 特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

(23)

款 項 7

そ の 他

款 項 1

1 33,473 14,057 32 47,498 25積 立 金 47,530 ◎介護給付費準備基金積立金 47,530

款 項 1

1 3,000 0 3,000 予 備 費 3,000◎予備費 3,000 5 予備費 予備費

予備費 3,000

計 3,000 3,000 0 3,000

4 基金積立金 基金積立金

介護給付 47,530

費準備基 金積立金

計 47,530 33,473 14,057 32 47,498 目 本 年 度 前 年 度 比 較

3 地域支援事業費 高額医療合算介護予防サ ビス費

本 年 度 の 財 源   訳 特  定  財  源

国県支出金 地 方 債

一般財源

区 分 金 額

説  明

計 10 10 0 3 2 5

(24)

--232-

職 員 数

他 手 当

15

2,923

2,923

2,923

15

2,923

2,923

2,923

15

2,923

2,923

2,923

15

2,923

2,923

2,923

(25)

一般職

千 千 職員手当千

再任用短時間勤務職員 人数 外数 職 員 手 当

退 職 手 当

訳 管理職員特別勤務手当

1,513

居 手 当

(千

272 507 430 77 1,785 1,042 285 1,916 1,594 322

( 千

75

206

1,327

(千

通 勤 手 当管 理 職 手 当期 手 当 勤 勉 手 当時 間 外 勤 務 手 当

(千 ( 千 (千 ( 千

前 度

比 較

(千

(千

区 分

前 度

比 較

2

2

区 分

職 員 数 人

区 分

前 度

比 較

共済費 千 合 計 千 備 考

計 給 料

報 酬

給 与 費

2,099 16,575 14,103 2,472 4,785 825 2,531 2,158 373 14,044 11,945

扶 養 手 当

8,434

7,160

1,274

5,610

(26)

-234-

給料及び職員手当

増減額

明細

増 減 額

1,274

10

58

昇 給 期 間 短 縮

伴 う 増 加 分

1,206

825

42

783

給料及び職員手当

状況

職員

人当た

給与

均給料

(

350,400

日現在

均給与

(

353,500

均給料

(

292,800

日現在

均給与

(

321,295

手当

勤勉手当

(27)

146,100

技能職

,

158,800

178,200

一 般 行 政 職

147,100

技能職

,

159,800

179,200

制 度

30

1

1

30

1

1

区 分

(28)

-236-

級別職員数

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

再任用短時間勤務職員 人数 外数

一 般 行 政 職主 事

技 能 労 務 職労 務 主 事技 能 主 事技 能 主 事

主 任 主 事主 査

級 級 級

課 長参 事

係 長課 長 補

級別 標準的 職務 容

区 分 級 級 級 級

計 計

2 100.0

級 級 級 級

1 50.0

級 級 級

1 50.0

成 29 1 1 日 現 在

計 計

2 100.0

級 級 級 級

1 50.0

1 50.0

級 級

成 30 1 1 日 現 在

級 区 分

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

(29)

2

2

2

2

1

(

2

(

3

(

4

(

2

2

6

(

8

(

100.0

100.0

2

2

2

2

1

(

2

(

3

(

4

(

2

2

6

(

8

(

100.0

100.0

(30)

-238-

(2.3)

4.4

(2.25)

4.3

(2.3)

4.4

20

勤 続

24.586875

(

24.586875

栃木県市町村総合事務組合加入

47.709

前早期退職特例

措置

%~

%加

47.709

(1.075)

(1.225)

33.27075

47.709

33.27075

47.709

前早期退職特例

措置

%~

%加

25

勤 続

35

勤 続

2.125

2.275

退職及び応募認定退職

退職手当

(1.05)

(1.2)

2.075

2.225

職制上

段階

職務

級等

加算措置

6

12

(

(1.075)

(1.225)

手当

制度

異同

手当

勤勉手当

2.125

2.275

差異

参照

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令和元年度予備費交付額 267億円 令和2年度第1次補正予算額 359億円 令和2年度第2次補正予算額 2,048億円 令和2年度第3次補正予算額 4,199億円 令和2年度予備費(

はじめに ~作成の目的・経緯~

○防災・減災対策 784,913 千円

(単位:千円) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 1,772 決算 2,509 2,286 1,891 1,755 事業費 予算 2,722 2,350 2,000. 1,772 決算

※短期:平成 30 年度~平成 32 年度 中期:平成 33 年度~平成 37 年度 長期:平成 38 年度以降. ②

北区の高齢化率は、介護保険制度がはじまった平成 12 年には 19.2%でしたが、平成 30 年には

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

29年度 前年比 介護保険 6,528名 6,524名 99.9%. 介護予防 0名 0名 ― 合計 6,528名 6,524名