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新アウトソーシング計画 取組結果報告書

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Academic year: 2018

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全文

(1)

新アウトソーシング計画

取組結果報告書

(2)

1

行財政改革等

2

組結果

3

達成状況

3

達成状況

3

効果[目標]

達成状況

4

財政効果額

4

.職員数

推移

5

.市民福祉向

基金

活用

6

.自主財源

確保

徴収率等

推移

7

参考

普通会計決算

状況

8

経常収支比率

推移

普通会計

8

職員給与費

推移

全会計

8

組項目一覧表

9

.各項目

組結果

見方

10

.各項目

組結果

11

(3)

じめに

成「1

策定し

行財政改革大綱

改訂版

簡素

効率的

行財政

構築

市民参画

推進

行政

透明性

改善

やア

トソ

推進

積極的

行財政改革

推進し

トソ

推進

成「「

新ア

トソ

計画

成「「

度~

成「【

策定し

計画

着実

推進

計画的

実施

進捗状況や実施

財政効果額

調査把握

行い

追加

実施し

進行管理

進行管理

状況

度公表し

行政

明性

新ア

トソ

計画

成「「

度~

成「【

計画期間

終了

伴い

組結果

効果お目標が

達成状況

財政効果額

実施

組結果報告書

成「】

改革

改善ア

ョンプラン

展的

総合的

行財政改革

推進し

地域

実情

や時代

要請

即し

市民

提供し

トソ

推進

市民

(4)

行財政改革等

各計

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度以降

成 度~

基本理念

行財政改革

行政水準

維持向

を目指

減量や抑制

目的

簡素

効率的

行財政

テム

確立を図

いく

改革を通

展望を

開く

基本目標

簡素

効率的

行財政

テム

構築

市民参画

推進

行政

透明性

寝屋川市行財政改革大綱

改訂版

21

組項目:

28

項目

財政効果額:約

4

組項目:

7

項目

財政効果額:約

25

<財政効果額

見込

22

度~

26

度:約

8

7

千万

<財政効果額

見込

22

度~

26

度:約

28

3

千万

新アウトソー

計画

事務事業改善計画

第4期定員適 化計 第5期定員適 化計

(5)

組結果

取組

計画

く又

計画以

取組を実施

.

%

計画

取組

容を

項目

.

%

未着手

項目(

.

%

A

B

C

取組

計画

前倒

実施

項目

.

%

計画

遅延

実施

項目

未着手又

計画中

項目

.

%

A

B

C

ュール

達成状況

項目数

達成率

%

1

7.7

未着手

1

7.7

取組

達成状況

項目数

達成率

%

く又

実施

11

84.6

13

100

13

100

前倒

実施

11

84.6

遅延

実施

0

0

未着手又

2

15.4

A 計 基 く又

計 以 組 実施 た 84.6% B 計 た 組

容 回 た 7.7%

C 未着手7.7%

13

項目

状況

取組

達成状況

A 計 又

前倒 実施 た 84.6%

B 計 よ 遅延

実施 た 0%

C 未着手又 計 画中止15.4%

13

項目

状況

ュール

(6)

取組

計画策定時

目標を

期待

効果を出

項目

.

%

計画策定時

目標を

効果を出

項目

期待

効果[目標]を

項目(

.

%

A

B

C

新ア

トソ

計画及

業改善計画

行財政改革

財政効果

※ 人的 見直し い 規職員等 人件費 代替経費 委 料やアルバイト賃金 [ 均]等 差し引い 額等 務 業 見直し い 経費 節減額 歳入 確保 い 歳入 増加額 載し い

財政効果額算出 人当た 人件費

計 策定時 目標 回 た 効果 出 た

0

0

期待 効果[目標] 達成 た

2

15.4

効果[目標]

達成状況

項目数

達成率

%

計 策定時 目標 達成 期待 効果 出 た

11

84.6

13

100

財政効果額

計 名等 成 度 成 度 成 度 成 度

成 度 見込

合計 見込 単 千

新アウ ソ ン 計 人的 見直

261,968 535,290 561,586 641,892 833,686 2,834,422

事務事業 改善計

人的 見直 23,489 25,164 56,238 202,534

歳入 確保 22,663 25,170 25,192

235,123 542,548

事務事業 見直

29 12,877 43,174 43,312 43,131 142,523

27,304 89,400 189,729

合 計 46,181 63,211 124,604 273,150 367,654 874,800

成 度 成 度

3,729,187

総 合 計 616,794 1,180,559 1,500,226 1,874,056 2,266,774 7,438,409 そ 他効率化等 よ

人的 見直

308,645 582,058 814,036 959,014 1,065,434

成 度

成 度

見込 単 千

規職員 再任用職員 非常勤職員 任期付短時間勤務職員

アルバイ 職員 1,952 1,996 1,996

2,532 2,539 2,565 2,601 2,634 2,791 3,485 3,480 3,520

8,091 8,022 7,649 7,797 3,568 2,838 2,604 2,004

成 度

7,417 3,462 2,792 2,660 2,002

A 計画策定時目 標を達成し 期待

効果を出 したも 84.6% B 計画策定時 目標を

下回った 効果を出し たも 0%

C 期待す 効果[目標]を達

成で ったも 15.4%

13

項目

状況

効果

(

目標

)

(7)

.職員数

推移

各 度 日時点 単位:人

※ 再任用 非常勤 任期付短時間 アルバイ 職員 含 せ

職員数

成 度

成 度

1,413

1,330

1,274

1,215

1,168

1,136

削減数

成 度 成 度 成 度 成 度

1,413

1,330

1,274

1,215

1,168

1,136 1,100

1,200 1,300 1,400 1,500

成22 度 成23 度 成24 度 成25 度 成26 度 成27 度

職員数

(8)

学園 化構想事業 学校 生 普

学校給食調理業務 委 拡大 公立保育所耐震補強事業

学校給食調理業務 委 拡大

通教室等 電子黒板 設置

対象 組項目 市民福祉向 基金 充当事業

公立保育所 民営化 高齢者バ 購入補助

対象 組項目 市民福祉向 基金 充当事業

指定管理者制度 入あ 園

公立保育所 民営化

短期入所施設 整備 大谷 里 作業 言語療法訓練室 増築 あ

園 公立保育所 民営化

家庭ご 収集運搬業務 委 拡大 ワ ネ ワ健康ポイン 事業

基幹系情報 テム 再構築 地域子育 支援センタ 整備事業

民間 所 増設 池 里市民交流センタ 付業務

効率化

環境整備事業 学校 生 普通 教室 電子黒板 設置

奨学金制度 廃

対象 組項目 市民福祉向 基金 充当事業

各種証明書 行等業務委 拡大 妊婦健康診査事業 公費助成 拡充分 予防接種予診票 請求書 確認

入力業務委

学校給食調理業務 委 拡大 子 療助成事業拡充分

都市公園台帳等 電子化業務 委

環境整備事業 学校 生 普通 教室 電子黒板 設置

対象 組項目 市民福祉向 基金 充当事業

女性特 検診推進事業

対象 組項目 市民福祉向 基金 充当事業

公立保育所 民営化 防犯灯維持管理 新設改造事業補助及

L 防犯灯新設改造事業補助拡充分 家庭ご 収集運搬業務 委 拡大

学校給食調理業務 委 拡大 肺炎球菌ワ チン 少児 イン ルエン ワ チン ヒ ワ チン接種 公費助成 指定管理者制度 入中央公民館

.市民福祉向

基金

活用

対象 組項目 市民福祉向 基金 充当事業

公立保育所 民営化 妊婦健康診査 公費助成

行財政改革

実施

取組

効果額

一部

を市民福祉向

基金

市民福祉

新規

拡充事業等

財源

全部

一部

充当

効果額 半分 約 億 万

そ 他 約 万

約 億 万

効果額 半分 約 億 1 万

そ 他 約 万

効果額 半分 約 万

そ 他 約 万

効果額 半分 約 万

そ 他 約 万

効果額 半分 約 万

そ 他 約 万

効果額 半分 約 万

そ 他 約 万 約 億 万

約 万

約 万

約 万

(9)

.自主財源

確保

徴収率等

推移

◎市税

徴収率

◎国民健康保険料

収納率

◎保育所保育料

徴収率

◎介護保険料

徴収率

現 度+滞繰 91.4 92.2 93.1 93.0 93.0

滞納繰越 9.8 8.5 9.9 10.4 11.1 現 度 97.4 97.4 97.4 97.4 97.5

H H H H

現 度+滞繰 86.8 89.3 90.4 90.9 92.0

滞納繰越 16.2 22.5 22.8 22.6 20.8 現 度 97.8 98.3 97.7 97.8 98.4

H H H H

現 度+滞繰 62.1 61.9 63.4 64.6 65.3

滞納繰越 13.4 13.6 14.1 15.3 14.8 現 度 80.0 79.1 81.5 83.9 85.7

H H H H

H 滞納繰越 17.1 20.6 20.7 20.8 24.7

現 度 97.2 97.3 97.7 98.0 98.1 現 度+滞繰 88.4 89.1 90.0 90.9 91.9

H H H H

H 88.4 89.1 90.0 90.9 91.9 88.0 89.0 90.0 91.0 92.0 93.0

H22 H23 H24 H25 H26 見込み

80.0 79.1 81.5 83.9 85.7 78.0 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0

H22 H23 H24 H25 H26 見込み

97.8 98.3 97.7 97.8 98.4 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0

H22 H23 H24 H25 H26

97.4 97.4 97.4 97.4

97.5 97.2 97.3 97.4 97.5 97.6

H22 H23 H24 H25 H26 見込み (見込 )

(見込 )

(見込 )

(見込 )

(%)

(%)

(%)

(%)

( 度)

( 度)

( 度)

( 度)

単位 %

単位 %

単位 %

単位 %

(10)

参 考

普通会計決算

状況

経常収支比率

推移

普通会計

職員給与費

推移

全会計

単位:百万

※ 職員給与費:一般職及び特別職 職員 係 給与費 注 水 事業会計を除く 成 度 度 水 事業会計 水 事業会計を除く

退職手当 除く

11,723 11,067 10,141 9,415

9,565

10,517

※ 人件費や扶助費 公債費 経常的 経費

市税や地方交付税 経常的 収入 く い 使わ い を測定 指標 こ こ 値 大 く ほ 新 財政需要 対応 余地 少 く 比較的自由 使え 財源 減少 こ

度 度 度 度

度 見込

職員給与費

14,547 13,165 11,823 10,667

93.1

※ 単 度収支額 当該 度 実質収支額 前 度 実質収支額を差 引い 額を 実質収支額 前 度以前 収支 累積を示 黒字 赤字 実質収支額 見 い 実質収支比率 標準 的 財政 規模 対 実質収支額 割合を示 標準財政規模 度: , , 千

パ セント 5パ セント程度 望 い 考え い

単位:%

度 度 度 度

度 見込

経常収支比率

93.8

94.3

90.9

92.7

実質収支比率

0.8%

1.2%

1.6%

%

2.9%

度収支額

86,792

162,990

182,115

161,704

463,317

実質収支額

350,953

857,762

1,321,079

歳出総額

79,454,247

73,655,389

78,851,485

77,557,515

78,174,127

歳入総額

79,821,768

74,594,412

76,924,985

78,579,466

79,615,127

単位:千

度 見込

14,547 13,165 11,823 10,667 10,517 11,723 11,067 10,141 9,415 9,565 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000

H22 H23 H24 H25 H26 見込み

93.8 94.3 90.9 92.7 93.1 90 91 92 93 94 95

H22 H23 H24 H25 H26

経常収支比率

(%)

見込み

0 500 1,000 1,500 650 700 750 800 850

H22 度 H23 度 H24 度 H25 度 H26 度

歳入総額 歳出総額及 実質収支額 単 度収支額

歳入総額

歳出総額

実質収支額

単 度収支額

見込み

単位 億

度 度

(11)

1

保健福祉部 11

2 度 社会教育部 11

3 度 社会教育部 12

4 度 保健福祉部 12

5

環境部 13

6

学校教育部 13

7 度 ち建設部 14

8 度 財務部 14

9

市民生活部 15

10 度 財務部 15

11 度 保健福祉部 16

12 度 市民生活部 16

13 ― 保健福祉部 17

指定管理者制度 入 あ 園 園等 追加

各種証明書交付等業務 委 拡大 追加

要介護認定新規申請等 係 認定調査 委 追加

施 設 以 外

務 ルバ 運行業務委 追加

予防接種予診票 請求書 確認 入力業務 委 追加

国民健康保険窓口業務等 委 追 加

土地 建物 申請書入力業務 委 都市公園台帳等 電子化業務 委 №

種別 所管部局 頁

学校給食調理業務 委 拡大 家庭ご 収集運搬業務 委 拡大 地域交流センタ アル ル へ 民間 活力 活用

指定管理者制度 入 中央公民館

組 容 達成状況

ケ ゙ュール 達成状況

効果 目標 達成状況

実施 度 事業名

公立保育所 民営化

施 設

管 理 運 営

(12)

.各項目

組結果

見方

各取組項目

要領

評価

組項目別

組結果欄

達成状況

取組

成状況

計画

く又

計画以

取組を実施

計画

取組

容を

未着手

成状況

計画

前倒

実施

計画

遅延

実施

未着手又

計画中

効果[目標]

成状況

計画策定時

目標を

期待

効果を出

計画策定時

目標を

効果を出

期待

効果[目標]を

財政効果額

取組項目を実施

財政効果額を累積

財政効果額

見込額

財政効果額を算出

くい取組項目

空白

実施

各取組項目

取組

容等を記載

実施 容

取組結果 財政効果額

達成状況

取組 容 達成状況

ュー ル 達成状況

(13)

7.各項目

取組結果

施設

管理運営

目番号

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

所 所 所 所

実施 容

目番号

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

実施 容 組 容

保育所ニ 柔軟 対応や効率的 保育所運営 行う 公立保育所 民営化 推進し 民間活力 活用 図

参考

成1【 度 市立保育所民営化方針決定

成1】 度 保育所設置条例 一部改 所 民営化 決定 成18 度 所医あや 保育所) 民営化

成19 度 保育所設置条例 一部改 所 民営化 決定 成「0 度 所医 わ え 保育所) 民営化

成「1 度 保育所設置条例 一部改 所 民営化 決定

保育所ニ 柔軟 対応 人件費 削減

組 目 住1「~住「1

民営化 推進

公立保育所 民営化 計画実施 度 成「「 度~

保健福祉部

効果お目標が 達成状況 ○ し 保育所 「所 民営化し 職員」5人 削減<「「 度>

○し ゆ 保育所 「所 民営化し 職員」4人 削減<「」 度>

○保育所設置条例 一部改 医」所 民営化 決定)<「」 度>

○ 保育所 民営化し 職員15人 削減<「5 度>

○ 保育所 認定 園池田 園 し 民営化し 職員 18人 削減<「【 度>

保育所設置条例 一部改 -

組結果 財政効果額 2,198,461

達成状況

組 容 達成状況

ュ ル 達成状況

組 容

学習 場 憩い 場 し 機能 中央公民館 い 市民 ビ 向 管理運営業務 効率化 図 指定管理者制度 入

参考

開設 昭和5「 11

開館時間 午前 時 午後10時 休館日 始

利用状況 延 14【,815人 成「0 度 延 14】,8】】人 成「1 度 延 1【4,011人 成「「 度

効率的 管理運営 人件費 削減

組 目 住1「~住「1

条例 改 等

指定管理者制度 入 中央公民館 計画実施 度 成「「 度

社会教育部

指定管理者制度 入 -

組結果 財政効果額 108,048

達成状況

組 容 達成状況

ュ ル 達成状況

(14)

目番号

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

実施 容

目番号

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

実施 容

社会教育部

組 容

成「」 開設予定 地域交流 ンタ アルカ ホ ル い 施設 ビ 向 管理運営業務 効率化 図 民間活力 活用

参考

地域交流 ンタ アルカ ホ ル 文化 振興及 わい創出 図 寝屋川市駅東地 建設し 約」【0席 インホ ル 多目的 機能 備え 施設

効率的 管理運営 施設 ビ 向

組 目 住1「~住「1 地域交流 ンタ 医アルカ ホ ル) 民間活力 活用

計画実施 度 成「」 度

条例 制定等 -

民間活力 活用 -

組結果

達成状況

組 容 達成状況

ュ ル 達成状況

保健福祉部

組 容

障害児者施策 充実 効率的 施設運営 あ 園 園 第 園 あ 歯科診療所 あ 療育相談室 図

指定管理者制度 入

参考

開設 昭和48

開館時間 午前 時45分 午後 時15分 休館日 土 日 祝日

利用状況 あ 園 延 」,19】人 成「4 度 園 延 4,】85人 第 園 延 【,】8「人

効率的 管理運営 人件費 削減

組 目 住1「~住「1

効果お目標が 達成状況 ○条例 制定 指定 議決<「「 度>

○指定管理者制度 入<「」 度>

指定管理者制度 入 あ 園 園等 住「5追加

計画実施 度 成「【 度

35,035

達成状況

組 容 達成状況

ュ ル 達成状況

効果お目標が 達成状況

条例 改 等 -

指定管理者制度 入 -

組結果 財政効果額

○条例 改 指定 議決<「5 度>

(15)

施設以外

業務

目番号

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

実施 容

目番号

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

実施 容 組 容

一般家庭 収集運搬業務 委 収集世帯 次拡大

参考

成「」 」 現在 直営収集 約】【,000世帯 委 収集 約」0,000世帯

経費 削減 人件費 削減

組 目 住1「~住「1

委 収集地域 選定

家庭 収集運搬業務 委 拡大 計画実施 度 成「「 度~

環境部

委 収集世帯 拡大

組結果 財政効果額 176,890

達成状況

組 容 達成状況

ュ ル 達成状況

学校教育部

組 容

学校給食調理業務 委 次拡大

参考

成「0 度 学校給食調理業務 委 計画 間 校 策定 成「1 度 校医梅 丘 楠根 学校) 委 実施

業務 効率化 人件費 削減

組 目 住1「~住「1

効果お目標が 達成状況

○家庭 収集運搬業務 委 約【,000世帯拡大し 職員】人 削減<「「 度>

○家庭 収集運搬業務 委 約】,【00世帯拡大し 職員9人 削減<「」 度>

○家庭 収集運搬業務 委 約】,500世帯拡大し 職員9人 削減<「4 度>

○家庭 収集運搬業務 委 約5,100世帯拡大し 職員」人 削減<「【 度>

学校給食調理業務 委 拡大 計画実施 度 成「「 度~

効果お目標が 達成状況 ○「校医 井 石津 学校) 学校給食調理業務 委 し 職員4人 削

減<「「 度>

○「校医西 堀溝 学校) 学校給食調理業務 委 し 職員4人 削減

<「」 度>

○」校医成美 桜 国松緑丘 学校) 学校給食調理業務 委 し 職 員【人 削減<「【 度>

調理業務 委 化

組結果 財政効果額 161,088

達成状況

組 容 達成状況

ュ ル 達成状況

(16)

目番号

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

実施 容

目番号

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

実施 容

務 効率化 人件費 削減

組 目 住1「~住「1

テ 開 -

運用開始 -

都市公園台帳等 電子化業務 委 計画実施 度 成「」 度

建設部

組 容

都市公園台帳及 老人憩い 広場 台帳 電子化業務 委

参考

都市公園 う 【1公園 成「」 現在

老人憩い 広場 「】9広場 成「」 現在

組結果 財政効果額 60,090

達成状況

組 容 達成状況

ュ ル 達成状況

効果お目標が 達成状況

組 容

現在 行 い 所 権移転 入力業務 土地 建物 申請書 入力業務 一元化し 基幹系 テ 格稼動 あわ そ 業務 委

務 効率化 人件費 削減

組 目 住1「~住「1

業務 委 化 -

○公園台帳管理 テ 構築<「「 度>

○公園台帳管理 テ 運用 開始し 職員「人 削減<「」 度>

土地 建物 申請書入力業務 委 計画実施 度 成「4 度

財務部

組結果 財政効果額 38,508

達成状況

組 容 達成状況

ュ ル 達成状況

効果お目標が 達成状況 ○新 テ 入 向け 業務仕様書 作成 検討<「「 度 「」 度>

○ 成「5 1 入力業務 委 し 職員1人 削減<「4 度>

(17)

目番号

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

実施 容

目番号10

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

実施 容 組 容

国民健康保険 加入 脱退及 給付 申請 付窓口業務等 委

市民 ビ 向 務 効率化 人件費 削減

組 目 住1「~住「1

業務 委 化 -

国民健康保険窓口業務等 委 住「」追加 計画実施 度 成「」 度~

市民生活部

組結果 財政効果額 27,472

達成状況

組 容 達成状況

ュ ル 達成状況

効果お目標が 達成状況

財務部

組 容

ャトルバ 運行 い 部委 行う 朝 便 増便 11 往復→1」往復 市民 利便性 向 図

利用者 増加 利便性 向 人件費 削減

組 目 住1「~住「1

○国民健康保険 加入 脱退及 給付 申請 付等窓口業務 委

<「」 度>

○窓口業務 加え 電話対応 入力等 部 務 委 し 職員」人 削減

<「4 度>

ャトルバ 運行業務委 住「4追加 計画実施 度 成「4 度

業務 委 化 -

組結果 財政効果額 7,650

達成状況

組 容 達成状況

ュ ル 達成状況

効果お目標が 達成状況 ○ ャトルバ 運行業務 委 し 朝 1便 増便医11往復→1」往復

(18)

目番号11

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

実施 容

目番号1「

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

実施 容

保健福祉部

組 容

予防接種 係 各 療機関 予診票 請求書 任意予防接種 接種費用償 還払 付分 予診票 請求書 い 確認 チ ッ 及 テ 入 力作業 委

参考

成「」 度 実績件数99,」9【件

務 効率化 人件費 削減

組 目 住1「~住「1

予防接種予診票 請求書 確認 入力 業務委 住「4追加

計画実施 度 成「5 度

業務 委 化 -

組結果 財政効果額 9,454

達成状況

組 容 達成状況

ュ ル 達成状況

市民生活部

組 容

従来 実施し い 市民課 業務委 仕様 容 見直し 成「5 各種証明書交付等 業務委 拡大

参考

各種証明書交付 付 証明書作成 交付業務 一部 委 民基 台帳 戸籍 入力業務 委

市民 ビ 向 務 効率化 人件費 削減

組 目 住1「~住「1

効果お目標が 達成状況 ○予防接種予診票 請求書 確認 入力業務 委 し 職員1人 削減

<「5 度>

各種証明書交付等業務 委 拡大 住「5追加

計画実施 度 成「5 度~

業務 委 化 -

組結果 財政効果額 11,726

達成状況

組 容 達成状況

ュ ル 達成状況

効果お目標が 達成状況 ○指名型プロポ ル 委 先 選定<「5 度>

○委 先 務引 <「5 度>

○各種証明書交付等業務 書類審査 除 全 業務 委 し 職員「人 削減<「5 度>

(19)

目番号1」

業名

所管部局

効果 目標

H22 H23 H24 H25 H26

実施 容

保健福祉部

組 容

要 護認定新規申請等 係 認定調査 指定 務 法人 護保険法第「4条 委

参考

成「4 度 市職員 新規申請等 係 認定調査実施件数 」,8」5件

務 効率化 人件費 削減

組 目 住1「~住「1

要 護認定新規申請等 係 認定調査 委 住「5追加

計画実施 度 成「【 度

効果お目標が 達成状況 ○調査 研究<「5 度 「【 度>

後 組

引 指定 務 法人 調整等 行う

業務 委 化 -

組結果

達成状況

組 容 達成状況

(20)

新アウ

組結果報告書

行:

寝屋川市 経営企

部 企

政策課

大阪府寝屋川市本

L

代表

AX

RL

www

y

ey

w

参照

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