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Ⅰ 事業活用活性化計画目標 事業活用活性化計画目標 5 地域産物の販売量の増加 ( 木材 ) 事業活用活性化計画目標の設定根拠 増加率等 増加率等の算出 計画区域において生産された農林水産物の販売量の増加 (%)=(H20~H23 の 25.03% 地域産の農林水産物の販売量 ( m3 )( 目標

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(1)

<連絡先>

藤枝市 農林課

054−643−3111(代) 054−643−3610

tea@city.shimada.shizuoka.jp

norin@fujieda.city.shizuoka.jp

島田市 お茶がんばる課

0547−46−5623

0547−46−5301

0547−56−2235

川根本町 産業課

0547−56−2226

nousankyou@pref.shizuoka.lg.jp

静岡県 経済産業部農山村共生課

054−221−3526

054−221−2839

sangyou@town.kawanehon.shizuoka.jp

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付対象事業別概要(変更)

メールアドレス

計 画 期 間

H20∼H23

計 画 主 体 名

静岡県

しずおかけん

(代表)・川根本町

かわねほんちょう

・島田

しまだ

・藤枝市

ふじえだし

FAX番号

電話番号

担当課

(2)

Ⅰ 事業活用活性化計画目標

事業活用活性化計画目標

増加率等

増加率等の算出

5 地域産物の販売量の増加

(木材)

25.03%

計画区域において生産された農林水産物の販売量の増加(%)=(H20∼H23 の

地域産の農林水産物の販売量(㎥)(目標)÷H16∼H19 の地域産の農林水産物

の販売量(㎥)(現状)×100−100=(12,200÷9,758)×100−100=25.03%

事業活用活性化計画目標の設定根拠

【対象地区:川根本町全域】

事業主体である森林組合おおいがわの過去 4 年間(H16∼19 年度)における川根本町内の木材の販売量は 9,758 ㎥であった。今回

の施設整備によって適正な森林施業が進み、間伐等の森林整備を行うことにより地域産材の品質を向上し、さらに搬出積込みに掛け

る手間も省力化できることから木材の販売量が増加し、H20∼H23 の木材の販売量累計は 25.03%増の 12,200 ㎥を見込んでいる。

<目標>

平成 20 年度 2,600 ㎥

平成 21 年度 3,000 ㎥

平成 22 年度 3,300 ㎥

平成 23 年度 3,300 ㎥ 4 ヵ年の累計 12,200 ㎥

<現状>

平成 16 年度 2,400 ㎥

平成 17 年度 1,462 ㎥

平成 18 年度 3,168 ㎥

平成 19 年度 2,728 ㎥ 4 ヵ年の累計 9,758 ㎥

(3)

事業活用活性化計画目標

増加率等

増加率等の算出

5 地域産物の販売量の増加

(荒茶)

6.42%

計画区域において生産された年間茶販売量の増加(%)=計画期間内(H20

∼23)の販売量 395,278(㎏)÷計画期間前(H16∼19)の販売量 371,419(㎏)

×100−100

6.42%=395,278÷371,419×100−100

事業活用活性化計画目標の設定根拠

【対象地区:島田市川根町身成】

身成地区の基幹産業である茶産業は、荒茶価格の低迷や高齢化、後継者不足により生産量の低下や耕作放棄地の発生による地域の

疲弊が懸念されている。静香茶農協の機能強化を行い農地集積や新たな受益地を求めるとともに、生産体制の充実により収量を増や

し荒茶販売量を増加させ、茶業経営の安定により身成地域の活性化を目指す。

16年 17年 18年 19年 4 年間計 20年 21年 22年 23年 目標年度計

増加面積(ha)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

受益面積(ha)

55

55

55

55

55

55

55

55

56

56

年間茶販売量 (㎏)

95,645 98,416 87,550 89,808

371,419 90,096 111,635 81,247 112,300

395,278

○地域として把握できる静香茶農業協同組合の販売実績を、地域産物の販売量として算定。

○現在、4 社の取引先があるが、機能強化による上質な荒茶製造により新たに 3 社との取引が見込まれている。

○23 年は受益面積増加及び管理の徹底による収量増を図り、販売量を増加させる

(4)

事業活用活性化計画目標

増加率等

増加率等の算出

5 地域産物の販売量の増加

(てん茶)

31.00%

計画区域において生産された農林水産物(てん茶)の販売量の増加(%)

=606.7t(計画期間内(H20∼H23)の地域産農林水産物(てん茶)の販売量

(目標)

)/ 463.1t(計画期間前(H16∼H19)の地域産農林水産物(てん茶)

の販売量(現況)

)×100−100

事業活用活性化計画目標の設定根拠

【対象地区:藤枝市朝比奈地区】

計画期間前 H16∼19 年度の農林水産物の販売量(現況) 463.1t

計画期間内 H20∼23 年度の農林水産物の販売量(目標) 606.7t

※現況:区域内でてん茶を製造している 3 工場の生産実績を地域農林水産物(てん茶)の販売量として算定

※目標:生産実績及び新たに整備するてん茶加工施設については、生産組織の生産計画より販売量を算定

茶工場別てん茶生産実績・計画

単位:kg 青羽根茶業の生産実績(てん茶+もが茶) 単位:kg

販売量

小園碾茶組合

朝比奈碾茶組合

青羽根茶業

H16 年度

66,191

45,978

0

112,169

H17 年度

58,151

39,703

0

97,854

H18 年度

62,123

37,492

0

99,615

H19 年度

64,333

39,336

49,776

153445

計画期間前計

250,798

162,509

49,776

463,083

H20 年度

64,159

39,299

40,866

144,324

H21 年度

58,568

44,245

43,323

146,136

H22 年度

62,300

41,000

44,600

147,900

H23 年度

62,300

41,000

65,000

168,300

計画期間内計

247,327

165,544

193,789

606,660

※ 地区内でてん茶を製造しているのは 3 工場のみ。

※ 過去 4 ヵ年の生産実績は実績値(農協作成資料)による。

※ 青羽根茶業ではてん茶炉を導入した平成 19 年度からてん茶も生産を始めた。

※ 今回事業で導入後は 100%てん茶のみの生産となる。

※ 耕作放棄が危惧される 0.62ha を集積して生産面積 16ha とする。

※ 平成 23 年度の青羽根茶業の販売量

過去 4 ヵ年実績の平均反収 399kg。導入後は、単価向上に伴い、生産に余力

のある二番茶、秋冬番茶を増やし、平均反収 406.9kg とする。

4,069kg×16ha=65,104kg≒65,000kg

年度

H16 年度

H17 年度

H18 年度

H19 年度

平均

生産量

63,306

57,922

58,339

65,971

245,538

61,385

61,385kg÷15.38ha=3,991.2kg/ha

(5)

(交付対象事業別概要)

Ⅱ 活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標と交付対象事業の関連性

スイングヤーダ 1台

プロセッサ 1台

茶加工施設

200K2.5ライン

生葉室改良

264㎡

農林水産物処理加工施設 藤枝市朝比奈地区

てん茶加工施設

100k  1ライン 一式

H22

(有)青羽根茶業

46,046

23,023 5.0/10

23,023

 「玉露」の産地ブランドに加えてん茶加工施設を整備

することにより、新たなマーケットを開拓し、地域産物

の販売量を増加させる。それによって、緑茶消費拡大に

よる地域茶業の活性化が図られ、定住人口の減少の抑制

を図る。

既存の茶加工施設を機能強化し、安定した高品質な荒茶

製造を行うとともに、省力化により生じた人員を耕作放

棄地化が懸念される農地の作業受託や借受に向け、受益

面積を拡大し地域産物の販売量の増加を目指す。

それにより、新規雇用、就農推進を図り、計画目標であ

る定住人口減少の抑制による地域の活性化を目指す。

農林水産物処理加工施設 島田市川根町身成地区

H22

静香茶農業協同組合

310,000 155,000 5.0/10 155,000

地域産物である木材の生産量の増加を図るため、森林組

合による木材搬出機械、自走式枝払い、玉切り機械を導

入し、安全でかつ効率的に木材を搬出及び玉切りすると

ともに、コスト低減を目指し、森林所有者の経営を改善

し、定住を促進する。

交付限度額 (千円)

活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標との関連性

実施期間

事業実施主体

全体事業費(千円) 交付金要望額 (千円)

19,035 4.5/10

19,035

事業規模等

交付額算定交付率

事業メニュー名

地区名

事業内容

197,058

合 計

398,346 197,058

林業機械施設

川根本町地区

高性能林業機械

H20∼H21

森林組合おおいがわ

42,300

(6)

Ⅲ 優先枠等を活用する事業に関する事項

(交付対象事業別概要) 1 生産製造連携事業計画優先枠 事業メニュー名 2 再生可能エネルギー供給施設整備優先枠 地区名 3 輸出促進条件整備事業 事業メニュー名 2 再生可能エネルギー供給施設整備優先枠 優先事項の種類

優 先 事 項 に 係 る 事 業 内 容

3 輸出促進条件整備事業 地区名 優先枠の種類

優 先 枠 に 係 る 事 業 内 容

優先枠の種類 地区名

優 先 枠 に 係 る 事 業 内 容

1 生産製造連携事業計画優先枠

該当なし

(7)

Ⅳ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金年度別事業実施計画

輸出優先 枠関係 連携計画優 先枠関係 計画主体名 整理コード 目標番号 山村 過疎 特農 半島 離島 豪雪急傾 斜地 沖縄 奄美 円 円 事業別内容 内訳 (H20) (〃) (〃) (〃) (〃) (-) (-) (〃) (-) (-) (-) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (42,500,000) (19,125,000) (〃) H22 静岡県 220001 静岡県 川根本町 島田市 藤枝市 220001 224294 222097 222143 1 1 1 川根本町 川根本町地区 1 1 1 24 林業機械施設 18高性能林業用機械2台 H20 ∼H21 森林組合おおいがわ 42,300,000 19,035,000 45 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 1 2 島田市 川根町身成地区 1 1 1 27 農林水産物処理加工施設 16茶加工施設の機能強化 H22 静香茶農業協同組合 310,000,000 155,000,000 50 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 1 3 藤枝市 朝比奈地区 1 27 農林水産物処理加工施設 16 てん茶製造施設 H22 (有)青羽根茶業 46,046,000 23,023,000 50 4 5 6 7 (H20) (〃) (〃) (〃) (〃) (-) (-) (〃) (-) (-) (-) (H22) (H20∼H21) (42,500,000) (19,125,000) 合計(F) H22 静岡県 220001 静岡県 川根本町 島田市 藤枝市 220001 224294 222097 222143 999 H23 H20∼H22 398,346,000 197,058,000 事業活用活性化計画目標等 1001 5 25.03% 1002 5 6.42% 1003 5 31.00% 1004 1005 1006 ①事業費計(=(F)) (H20) (〃) (〃) (〃) (〃) (-) (-) (〃) (-) (-) (-) (42,500,000) (19,125,000) H22 静岡県 220001 静岡県 川根本町 島田市 藤枝市 220001 224294 222097 222143 2001 398,346,000 197,058,000 ②ハード事業 (H20) (〃) (〃) (〃) (〃) (-) (-) (〃) (-) (-) (-) (42,500,000) (19,125,000) H22 静岡県 220001 静岡県 川根本町 島田市 藤枝市 220001 224294 222097 222143 1 2002 398,346,000 197,058,000 創意工夫発揮事業 1 2003 附帯事業 1 2004 ③ソフト事業 (H20) H22 2 2005 創意工夫発揮事業 2 2006 (H20) (〃) (〃) (〃) (〃) (-) (-) (〃) (-) (-) (-) (170,000) (85,000) ④市町村等附帯事務費 H22 静岡県 220001 静岡県 川根本町 島田市 藤枝市 220001 224294 222097 222143 1 2007 168,000 84,000 (H20) (〃) (〃) (〃) (〃) (-) (-) (〃) (-) (-) (-) (720,000) (360,000) ⑤都道府県附帯事務費 H22 静岡県 220001 静岡県 川根本町 島田市 藤枝市 220001 224294 222097 222143 1 2008 1,514,000 757,000 (H20) (〃) (〃) (〃) (〃) (-) (-) (〃) (-) (-) (-) (43,390,000) (19,570,000) 総合計(①+④+⑤) H22 2 静岡県 220001 静岡県 川根本町 島田市 藤枝市 220001 224294 222097 222143 2009 400,028,000 197,899,000 (H20) (〃) (〃) (〃) (〃) (-) (-) (〃) (-) (-) (-) (43,390,000) (19,570,000)  うちハード事業(②+④+⑤) H22 静岡県 220001 静岡県 川根本町 島田市 藤枝市 220001 224294 222097 222143 1 2010 400,028,000 197,899,000  うちソフト事業(③) 2 2011 共同で計画作成を行う場合の交付申請主体別内訳 事業費(ハード) 1 市町村等附帯事務費 1 都道府県附帯事務費 1 事業費(ソフト) 2 事業費(ハード) 1 市町村等附帯事務費 1 都道府県附帯事務費 1 事業費(ソフト) 2 注:記入に当たっては農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付対象事業別概要(参考様式1)のⅣの記入要領によること。 市 町 村 名 地区名 地域指定状況 計画期間 最終年度 計画の 提出年 度 都道府 県名 都道府 県コード (地方公 共団体 コード番 号(総務 省)) 計画主 体コード (地方公 共団体 コード番 号(総務 省)) 増減率 等 ポ イ ン ト ※ 市 町 村 合 計 欄 に 記 入 ポ イ ン ト ※市町村合計 欄 に 記 入 ポ イ ン ト ※市町村合計 欄 に 記 入 事業活用活性化 計画目標 輸出促進条件 整備事業 地域再生計画 との関連 耕作放棄地の 解消に向けた 取組の有無 新規・ 変更 の別 新規: 1 変更: 2 計画 番号 ハード事 業、ソフト 事業の 別 ハード:1 ソフト:2 事 業 メ ニ ュ ー 番 号 事 業 メ ニ ュ ー 名要 件 類 別 番 号 事 業 内 容 及 び 事 業 量

全  体  計  画

交 付 額 算 定 交 付 率 B 関連する事 業は1を記 載 全 体 事 業 費 A 交 付 金 額 ( 千 円 未 満 は 切 り 捨 て ) 実 施 期 間事 業 実 施 主 体 関連する事 業 は1 を 記 載

(8)

事業内容及び 事 業 量 仕入れに 係る 消費税相当額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額 事 業 費 交 付 金 額 円 円 円 円 円 円 円 円 % 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 (19,125,000) (42,500,000) (19,125,000) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (〃) (42,500,000) (19,125,000) () () () () () () () () () () 変更前 19,035,000 42,300,000 19,035,000 - - - 100 - - 42,300,000 19,035,000 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 変更前 155,000,000 0 0荒茶加工施設の機能強化310,000,000 155,000,00052,700,000 0102,300,000 100 155,000,000 7,750,000 310,000,000 155,000,000 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 変更前 23,023,000 0 0 てん茶製造施設 46,046,000 23,023,000 7,827,000 0 15,196,000 100 23,023,000 1,151,150 46,046,000 23,023,000 変更前 変更前 変更前 変更前 (19,125,000) (42,500,000) (19,125,000) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (42,500,000) (19,125,000) 変更前 197,058,000 42,300,000 19,035,000 356,046,000 178,023,00060,527,000 0117,496,000 100 178,023,000 8,901,150 398,346,000 197,058,000 (19,125,000) (42,500,000) (19,125,000) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (42,500,000) (19,125,000) 変更前 197,058,000 42,300,000 19,035,000 356,046,000 178,023,00060,527,000 0117,496,000 178,023,000 8,901,150 398,346,000 197,058,000 (19,125,000) (42,500,000) (19,125,000) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (42,500,000) (19,125,000) 変更前 197,058,000 42,300,000 19,035,000 356,046,000 178,023,00060,527,000 0117,496,000 178,023,000 8,901,150 398,346,000 197,058,000 変更前 変更前 変更前 変更前 (85,000) (170,000) (85,000) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (170,000) (85,000) 変更前 84,000 168,000 84,000 0 0 0 0 0 0 0 168,000 84,000 (360,000) (720,000) (360,000) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (720,000) (360,000) 変更前 757,000 514,000 257,000 1,000,000 500,000 500,000 0 0 500,000 該当なし 1,514,000 757,000 (19,570,000) (43,390,000) (19,570,000) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (43,390,000) (19,570,000) 変更前 197,899,000 42,982,000 19,376,000 357,046,000 178,523,00061,027,000 0117,496,000 178,523,000 8,901,150 400,028,000 197,899,000 (19,570,000) (43,390,000) (19,570,000) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (43,390,000) (19,570,000) 変更前 197,899,000 42,982,000 19,376,000 357,046,000 178,523,00061,027,000 0117,496,000 178,523,000 8,901,150 400,028,000 197,899,000 変更前 変更前 変更前 変更前 変更前 変更前 変更前 変更前 変更前 交 付 金 額 ( 千 円 未 満は切り 捨 て ) 備 考 本年度までの累計

翌年度以降(予定)

前 年 度 ま で

本 年 度

交 付 限 度 額 C = A × B (千円未満は 切 り 捨 て ) 交 付 金 額 D 事 業 費 事 業 費 都道府県 費 市町村費 そ の 他 平 成 年 度 本年度末 進 捗 率 E 単年度交付限 度 額 C × E − D ( 千 円 未 満 は 切 り 捨 て ) 事 業 費 交 付 金 額 平 成 年 度 平 成 年 度 翌 年 度 以 降 事 業 費 交 付 金 額 平 成 年 度

参照

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