議 案 第 1 2 0 号
平 成 2 9 年 度 立 川 市 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 8 号 )
上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。
平 成 2 9 年 1 2 月 1 1 日
提 出 者 立 川 市 長 清 水 庄 平
理 由
平成
29
年度立川市一般会計補正予算
(
第8号
)
平成29年度立川市の一般会計の補正予算(第8号)は,次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,978,768千円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出 それぞれ75,011,812千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,「第1 表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費の補正)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰越して使用すること ができる経費は,「第2表繰越明許費補正」による。
(債務負担行為の補正)
第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項,期間及び限度額は 「第3表債務負担行為補正」による。
第 歳
出
(単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
-3-
2.総 務 費 6,982,555 130,209 7,112,764
1.総 務 管 理 費 5,335,076 119,859 5,454,935
1
2.徴 税 費 89
.
3,863 7,800
市
901,663
民 税
3.戸籍住民基本台帳 1
費 519,498 2,
6
200 521,698
出
,9
4.選 挙 費 17
3
7,513 100 17
6
7,613 ,
6. 9
監 査 委 員 費 33,21
2
4 250 33,464
0 1
3.民 生 費 36
5 ,649,458 98 0 1,010 37,63 , 0,468 0 1. 0
社 会 福 祉 費 13,36
0 4,022 594,9 1 63 13,958,9 7 85 ,
2.児 童 福
0
祉 費 13,572,8
8
55 105,447 1
予
6
3,678,302 ,9
3.生 活 保 護 費 9
2
,712,581 28
0
0,600 9,993,181
4.衛 生 費 5,363,219 154,082 5,517,301
1.保 健 衛 生 費 1,676,086 5,574 1,681,660
2.清 掃 費 3,687,133 148,508 3,835,
2
641 .
5.労 働
算
固
費 118,463 35
定
0 118,813
資 産
1.労 働 諸 費 118
税
,463 350 118
1
,813 7
6.農 ,
林 費 110,322 6
1
00 110,922
37
1.農 業 費 110
,
,322 600 110
8
,922 1
7.商 3
工 費 465,040 △
1
2,800 462,2
9
40 3
1.商 工 費
,
465,040 △2,
4
800 462,240
補
01
8.土 木 費 4,
1 995,701 241 7 ,756 5,237, , 457 3
1.土 木
3
管 理 費 166,793
1
5,350 172,1
,
43 2
2.道 路 橋
1
り ょ う 費 1,425,
4
114 106,767 1,531,881
3.都 市 計 画 費 3,105,206 80,545 3,185,751
4.住 宅 費 298,588 49
1 正
,094 347,682
9.消 防 費 3,292,108 △15,152 3,276
3
,956
.軽 自 動
歳
車 税 172,789 3
,022 175,81
1
4.市 た ば こ
入
税 1,296,869
(
39,828 1,33 単
6,697 位
5.
:
都 市 計 画 税 2,941
千
,309 20,862
円
2,962,171 )
7.国有提供施設等所在市町村
助 成 交 付 金 等 231,578 2,874 234,452
1.国有提供施設等所在市町村
助 成
表
交 付 金 等 231,57
款
8 2,874 234,
項
452 補
14.国
正
庫 支 出 金 14,362
前
,540 438,03
の
2 14,800,57 額
2 補
1.国 庫 負 担
金 12,347,24
正
6 384,105 12
,731,351
額 計
2.国 庫 補 助 金 1,
- 901,096 53, 2 927 1,955,0 - 23
15.都 支 出 金 8,513,868 307,125 8,
歳
820,993
1.都 負 担 金 3,729,334 89,188 3,818,522
2.都 補 助 金 4,320,677 216,132 4,536
1
,809 .
3.委 市
託 金 463,857 1
税
,805 465,66
3
2 8
16.財 産 収
,
入 36,031 6 36
4
,037 8
1.財
5
産 運 用 収 入 36,02
,
6 6 36,032
入
70
18.繰 入 金 24,
0
183 122 24,3
4
05 0
2.特 別 会
7
計 繰 入 金 2 122 12
,
4 1
19.繰 越 金
1 1,070,800 8 3 23,496 1,89 3 4,296 8 1. ,
繰 越 金 1,070,8
8
00 823,496 1
9
,894,296 2
歳 入
,
合 計 73
8 ,033,044 1, 1 978,768 75, 3 011,812
(単
91 478,713 10,942,604
1.教 育 総 務 費 891,292 46,7
款
77 938,069
項 補
2.小 学 校 費 4,
正
239,268 143
前
,781 4,383, 位
の
049 額
3.中 学
補
校 費 1,840,40
6 42,382 1,8
正
82,788
4
額
.社 会 教 育 費 1,53
計
0,290 98,56
-
4 1,628,854
4
:
-
5.保 健 体 育 費 1,469,727 142,413 1,612,140
6.幼 稚 園 費 492,908 4,796 497,704
12.予 備 費 30,000 10
千
,000 40,000
1.予 備 費 30
1
,000 10,000
.
40,000 消
歳 出
防
合 計 73,0
費
33,044 1,97 3
8,768 75,01 ,
1,812 円
292,108 △15
)
,152 3,276,956
- 6 - 第 2 表 繰越明許費補正
(単位:千円)
項 事 業 名 金 額
2.総務費 1.総務管理費 PCB分別調査等 2,160
2.総務費 1.総務管理費 PCB運搬処分 3,284
2.総務費 1.総務管理費 非PCB運搬処分 95
2.総務費 1.総務管理費 庁舎サーバ室等空調機改修 18,801 2.総務費 1.総務管理費 基幹系システム改修 10,044 2.総務費 1.総務管理費 砂川七番駅第二自転車駐車場(仮称)整備 20,375 2.総務費 1.総務管理費 立川駅南口第二有料自転車等駐車場撤去 23,614 3.民生費 1.社会福祉費 総合福祉センター空調機改修 10,641 3.民生費 1.社会福祉費 地域密着型サービス等整備助成補助 32,000 3.民生費 1.社会福祉費 地域密着型サービス等重点整備補助 31,950 3.民生費 1.社会福祉費 幸福祉会館エレベーター改修 18,081
3.民生費 2.児童福祉費 保育園床修繕 5,570
3.民生費 2.児童福祉費 上砂保育園扇風機設置 3,164 3.民生費 2.児童福祉費 上砂保育園屋外ウッドデッキ補修 6,675 3.民生費 2.児童福祉費 砂川七番学童保育所(仮称)改修工事設計 9,332
4.衛生費 1.保健衛生費 斎場屋上防水改修 15,574
4.衛生費 2.清掃費 清掃工場航空障害灯修繕 5,025
- 7 - 一 般 会 計 (単位:千円)
項 事 業 名 金 額
4.衛生費 2.清掃費 アームロールコンテナ購入 1,728 4.衛生費 2.清掃費 総合リサイクルセンター空調機改修 8,100 4.衛生費 2.清掃費 清掃工場焼却炉整備補修 136,812
4.衛生費 2.清掃費 生活環境影響調査業務 57,943
8.土木費 2.道路橋りょう費 市道北80号線路面排水処理 24,500 8.土木費 2.道路橋りょう費 立川駅南口西側準メインデッキ撤去 70,200 8.土木費 2.道路橋りょう費 電力供給設備工事費負担金 1,620
8.土木費 3.都市計画費 自然環境調査 5,114
8.土木費 4.住宅費 市営住宅空室修繕業務 48,294
9.消防費 1.消防費 消防団詰所改修 7,569
10.教育費 2.小学校費 PCB運搬処分 409
10.教育費 2.小学校費 第一小学校扉及び校庭スロープ設置 2,495 10.教育費 2.小学校費 幸小学校体育館床改修 7,085 10.教育費 2.小学校費 大山小学校体育館床改修 5,616 10.教育費 2.小学校費 新生小学校西側舗装改修 3,650 10.教育費 2.小学校費 若葉小学校便所床改修 5,811 10.教育費 2.小学校費 第十小学校普通教室空調機設置 4,539
- 8 -
(単位:千円)
項 事 業 名 金 額
10.教育費 2.小学校費 西砂小学校外構フェンス改修 32,105 10.教育費 2.小学校費 幸小学校会議室等空調機改修 8,224 10.教育費 2.小学校費 松中小学校校庭スプリンクラー改修 21,090 10.教育費 2.小学校費 大山小学校少人数教室空調機設置 13,716 10.教育費 2.小学校費 柏小学校周囲道路補修等 10,560 10.教育費 2.小学校費 新生小学校渡り廊下等建具改修 34,560 10.教育費 2.小学校費 若葉台小学校開校式設営等 298 10.教育費 2.小学校費 けやき台小学校普通教室空調機移設 38,967 10.教育費 3.中学校費 第七中学校便所換気設備改修 6,118 10.教育費 3.中学校費 第七中学校プール改修 40,500 10.教育費 3.中学校費 第七中学校非常階段塗装改修 3,564 10.教育費 4.社会教育費 西砂学習館排水設備等整備 3,800 10.教育費 4.社会教育費 中央図書館等熱源ポンプ修繕 5,184 10.教育費 4.社会教育費 中央図書館等エレベーター改修 80,680 10.教育費 5.保健体育費 照明塔建替
(新生小学校・第四中学校・第七中学校・ 第九中学校)
75,551
- 9 - 一 般 会 計 (単位:千円)
項 事 業 名 金 額
10.教育費 5.保健体育費 泉市民体育館温水配管修繕 918 10.教育費 5.保健体育費 泉市民体育館電源装置改修 26,189 10.教育費 5.保健体育費 柴崎市民体育館ボイラー膨張タンク改修 5,065 10.教育費 5.保健体育費 柴崎市民体育館屋上防水等改修 18,112 10.教育費 5.保健体育費 立川公園野球場電光掲示板電源ユニット
修繕
3,228
10.教育費 5.保健体育費 立川公園野球場芝生修繕 2,592 10.教育費 5.保健体育費 八ヶ岳山荘建具等改修 7,593 10.教育費 6.幼稚園費 幼稚園児補助金管理システム構築 4,796
― 10 ― 第 3 表 債務負担行為補正
(追加) (単位:千円)
外国語指導助手委託 平成30年度
平成31年度
平成
29
年度立川市一般会計補正予算
1.
0
,517,301 3 1
2
54,079 6
5.労 働
8
費 118,463 35
,
0 118,813 35
0
0 0
6.農 林 費 110,
0
322 600 110,922 600
7.商 工 費 465,040 △2,800 462,240 △2,800
8.土 3
木 費 4,995,70
.
1 241,756 5,
利
237,457 17, 子
646 224,110
割 交
9.消 防 費 3,292
付
,108 △15,15
金
2 3,276,956 4 △15,152 8 10. ,
教 育 費 10,463,
0 891 478,713 0 10,942,604 0 1,265 477,4 4 48 8
11.公 債 費 4,
,
092,977 4,0
0
92,977 0
12.予 0
備 費 30,000 10,000 40,000 10,000
歳 出 合 計 73,033,044 1,978,768 75,011,812 (
4
745,157 6 1,
.
233,605
配 当 割 交 付 金 18
歳
2,000 182,0
00
5. 入
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付
)
金 123,000 12
(
3,000 単
6.地 方 消 費 税 交 付
位
金 3,962,000
:
3,962,000 千
7.国有提
円
供施設等所在市町村助
)
成交付金等 231,5
款
78 2,874 234
補
,452 正
8.自 動 車 取 得 税 交 付
前
金 117,000 11
総
の
7,000 額
9.地 方 特 例 交 付 金
補
120,000 120
,000 正
10.地 方 交 付 税 30
,000 30,000
額
11.交
計
通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
-
24,000 24,000
12
1
.分 担 金 及 び 負 担 金 8
2
11,451 811,451
1
-
3.使 用 料 及 び 手 数 料 1,469,476 1,469,476
14.国 庫 支 出 金 14,362,540 438,032 14,800,572
1
15.都 支
.
出 金 8,513,86
市
8 307,125 8,
税
820,993 3
16.財 産 収 入
8
36,031 6 36,
,
037
1
4
7.寄 附 金 47,95
8
1 47,951
5
18.繰 入 金 2
括
,
4,183 122 24
7
,305 0
19.繰 越 金 1,07
0 0,800 823,4 4 96 1,894,29 0 6 20. 7
諸 収 入 564,066
,
564,066 1
21.市 債 2,
1
541,400 2,5
3
41,400 3
歳 入 合
8
計 73,033,
, 044 1,978,7 8 68 75,011,8 9 12
一 般 会 計
2
(
,
歳 出)
(単位:千円
8
)
補正額の財源内訳
特
1
定 財 源
一
3
般財源
款 補正前の額 補 正 額 計
国都支出金 地方債 その他
- 13 -
1.議 会 費 469,310 469,310
2.地 方 譲 与 2.総 務 費 6,982,555 130,209 7,112,764 540 3 129,666
3.民 生 費 36,
税
649,458 981 2 ,010 37,630 6 ,468 725,70 8 6 255,304 , 4. 0
衛 生 費 5,363,2
0
2.
407,113 38,892,813 項 ( 1 ) 市民税
1市 民 税 16,936,920 150,000 17,086,920
1 現 年 課 税 分 150,000 普通徴収 △300,000
1 個 人 12,567,71
歳
2 150,000 12,717,712
特別
(
徴収 450,000
単
2固 定 資
位
産 税 17,137,8
:
13 193,401 1
千
7,331,214
円
1 現 年 課 税 分 17
)
9,336 土地 60,
款
428
1 固 定 資 産
税 16,653,06 項
3 179,336 16
,832,399
家屋 目
35,315
償却 補
資産 83,593
正
1 現 年 課 税 分
前
14,065 2 国
の
有 資 産 等 所 在 484,
額
750 14,065 4
補
98,815
市 町
入
村交 付金
及 び 納 付
正
金
3軽 自 動 車 税 172,789 3,0
額
22 175,811
計
1 現 年 課 税 分 3,
節
022
1 軽 自 動 車
説
税 172,789 3,
022 175,811
4市 た ば こ
税 1,296,869
39,828 1,33
6,697
1 現
年 課 税 分 39,828
1 市 た ば こ 税 1,
296,869 39,
828 1,336,6
97
5都 市
計 画 税 2,941,3
09 20,862 2,
962,171
1 現 年 課 税 分 20,8
明
62 土地 17,254
区
1 都 市 計 画 税 2,
941,309 20,
862 2,962,1
分
71
家屋 3,608
金
7 国 有 提 供
施 設 等 所 在 231,5
額
78 2,874 234
款
,452
市 町 村 助 成 交 (
付 金 等
1国有提
1
供施設等所在 231,
)
578 2,874 23
市
4,452
市町村助 税
成交付金等
1 国 有
-
提 供 施 設 等 2,829
1 国 有 提 供 施 設 等
1
230,483 2,8
4
29 233,312
所在 市 町 村 助 成 所 在
- 市 町 村 助 成
交 付 金
-
交 付 金
一 般 会 計
15 -
在市町村助成交付金等
- 16 - - 17 -
1 施 設 等 所 在 市 町 45
2 施設等所在市町村 1,095 45 1,140
村調整交付金
調 整 交 付 金
(
14 国 庫 支 出 金 1
単
4,362,540 4
位
38,032 14,8
:
00,572
1
千
国 庫 負 担 金 12,34
円
7,246 384,1
)
05 12,731,3 款
51
1 社 会 福 祉
費 177,906 特別
項
障害者手当等給付費 9
76 1 民生費国庫
目
負担金 12,319,
補
931 384,105
正
12,704,036 前
負 担 金 障害者自立支援
の
給付費 97,947
額
障害児入所給付費等 補
78,983
2 児 童 福 祉 費 1,
正
449 地域型保育給付費
負 担 金
額
3 生 活 保 護 費 20
計
4,750 生活保護費
節
負 担 金
説
2国 庫 補 助 金 1,
901,096 53,
927 1,955,0
23
1 総務費補
助金 17,646 特定
防衛施設周辺整備調整
交付金 1 総務費国
庫補助金 211,24
9 17,646 228
,895
2 児
童 福 祉 費 36,281
子ども・子育て支援交
付金 598
2 民生
費国庫補助金 698,
869 36,281 7
明
35,150
補 助 金 保
区
育対策総合支援事業 3
5,683
15 都 支 出 金 8,5
分
13,868 307,
金
125 8,820,9
93
1都 負 担 金
額
3,729,334 8
7
9,188 3,818 1
,522
1 社 会 款
福 祉 費 88,464 障
(
害者自立支援給付費 4
7
8,973 1 民 生
)
費 都 負 担 金 3,700 国
,164 89,188
有
3,789,352
負 提
担 金 障害児入所給付費
供
等 39,491
施
2 児 童 福 祉 費 7
設
24 地域型保育給付費
等
負 担 金
所
2都 補 助 金 4,3
在
20,677 216,
市
132 4,536,8 町
09
一 般 会 計
村助成交付金等
総 合 8,600 1 総 務 費 都 補 助 金 1,076,250 8,600 1,084,850
交 付 金
1 社 会 福 祉 費 144,706 障害者施策推進区
(
市町村包括補助事業 1
単
,977 2 民 生 費
位
都 補 助 金 2,345,
:
210 207,532
千
2,552,742
補
円
助 金 認知症高齢者グル
)
ープホーム緊急整備支 款
援事業 70,000
地域密着型サービス 項
等整備助成事業 32,
000
地域密着型 目
サービス等重点整備事 補
業費 23,962
正
介護施設等の施設開設 前
準備経費等支援事業 1
の
6,767 額
2 児 童 福 祉 費 62,
補
826 認証保育所運営費 5,524
補 助
正
金 義務教育就学児医療費助成事業 8,600
額
子ども家庭支援区 計
市町村包括補助事業 2
節
9,800
子ども
説
・子育て支援交付金 5
98
保育所等賃借
料補助事業 982
待機児童解消区市町村
支援事業 6,624
賃貸物件による保育
所の開設準備経費補助
事業 10,698
3委 託 金 4
63,857 1,80
5 465,662
3 統 計 調 査 費 540
地域危険度測定調査
1 総 務費委 託金 36
9,535 540 37
明
0,075
委 託 金
区
1 教育費委託
金 1,265 市立学校
臨時職員賃金等 5
分
教 育費委 託金 31,9
金
35 1,265 33,
200
16 財
額
産 収 入 36,031 6
1
36,037
1 5
財 産 運 用 収 入 36,0
2
26 6 36,032
款
1 利 子 及 び 配 当 金 (
6 地域づくり振興基金
1
運用利子 3
2 利 子 5
及 び 配 当 金 2,977
)
6 2,983
清掃工場 都
建設等基金運用利子 3
支
18 繰 入
出
金 24,183 122
金
24,305
2 項
特別会計繰入金 2 12
(
2 124
1 特 別 2
会 計 繰 入 金 122 平成
)
28年度特別会計介護 都
保険事業精算金 1
補
特 別 会 計 繰 入 金 2 12
助
2 124
一 般 会 計
金
- 18 - - 19 -
3,496 1,894,296 項 ( 1 ) 繰越金
1繰 越 金 1,070,800 823,496 1,894,296
1 繰 越 金 823,496
1
(
繰 越 金 1,070,8
単
00 823,496 1
位
,894,296
:千円)
款 項
歳 入 合 計 73,0
33,044 1,97 目
8,768 75,01 補
1,812
一 般 会 計
正前の額 補 正 額 計
節
説 明
区 分 金 額
款 (19) 繰越金
- 20 - - 21 -
3.
3 364 1,074,119
(特定財源 540
-
一般財源 13,824
特
)
一般財源 13,82
定
4
財
13 基幹系シス 源
テム改修委託料 14,
5
364 4
一 般 会 計
3
2 総 務 費 6,982,555 130,209 7,112,764
一般財源 129,666
特定財源 543
項( 1 ) 総務管理費
1 総務管理費 5,335,076 119,859 5,454,935 歳
一般財源 119,316
1 人事管理 【人事課】 11,500
一般財源 24
(
,415 1 報 酬 △5,
単
000
1 一 般 2,
位
128,255 24,
:
415 2,152,6
千
70
(特定財源 0 一般
円
財源 11,500)
3
)
職 員 手 当 等 3,500 款
管 理 費
1 非常勤 項
嘱託報酬 △5,000
4 共 済 費 13,000
目
補
3 扶養手当 3
正
,000
13 委 託 料 6
前
,455
の
住居 出
額
手当 500
18 備 品 購 補
入 費 6,460
正
4 共済組合負担金 13,000
額
8 人事管理関連事
計
務 【人事課】 6,
補
460
(特定財源
0 一般財源 6,460
正
)
18 事務用椅子 額
購入 6,460
20 顧問弁護士
の
関連事務 【文書法
節
政課】 916
(特
説
定財源 0 一般財源 91
6)
13 法律事務
委託料 916
28 PCB処理
【総務課】 5,53
9
(特定財源 0 一
般財源 5,539)
13 PCB分別調査
等委託料 2,160
PCB運搬処分
委託料 3,284
明
非PCB運搬処分 財
委託料 95
1 庁舎管理運
源
営 【総務課】 18
,801
財産収入 31
内
5 工 事 請 負 費 18,8
01 5 財産管理費
訳
301,499 18,
区
804 320,303
(特定財源 0 一般財源
分
18,801) 一般財
金
源 18,80125 積
立 金 3
額
15 庁舎サ 款
ーバ室等空調機改修工 (
事 18,801
2
8 財政調整基
)
金等運用管理 【財
総
政課】 3
(特定財
務
源 3 一般財源 0)
費
2
-
5 地域づくり振興基金積立金 3
2
7 基幹系シス
2
テム構築・運用事業 【情報推進課】 14
-
,364
都支出金 54
- 013 委 託 料 14,364
6 企 画 費 1,
4
00 1 戸 籍 住 民 519,498 2,20
-
0 521,698
(特
-
定財源 0 一般財源 2,200)
2 給 料 △9,
2 000
基本台帳費
5
1 非常勤嘱託報酬 1
-
2,500 3 職 員 手 当等 △2,200
3
2 一般職給 △9,0
自
00
4 共 済 費 900
転
車
3 地域手当 △1
等
,000
対
時間
策
外勤務手当 △1,200
4 健康保険
【
料 300
交
厚生
通
年金保険料 600
対
一 般 会 計
策課】 5,420
一般財源 49,40913 委 託 料 3,456
7 交 通 安 全 996,219 49,409 1,045,628
(特定財源 0 一般財
(
源 5,420)
14 使
単
用 料 及 び 1,964
位
対 策 費
:
13 立川駅北
千
口第三有料自転車等駐
円
車場自転車ラック移設
)
委託料 3,456
賃 借
款
料
14 土地借上 項
料 1,964
15 工 事
請 負 費 43,989 目
7 自転車
補
駐車場整備 【交通
正
対策課】 43,989
前
(特定財源 0 一般
の
財源 43,989)
額
補
15 砂川七番駅第二自転車駐車場(仮称)
正
整備工事 20,375
額
立川駅南口第 計
二有料自転車等駐車場 補
撤去工事 23,614
2
正
国都支出金等の精算返
還金 【財政課】 1
額
2,867
一般財源 1
2,86723 償 還 金 の
利 子 12,867
節
15 諸 費 352,67
説
5 12,867 365
,542
(特定財源 0
一般財源 12,867
) 及 び 割 引 料
23
国都精算返還金
臨時福祉
給付金給付事務費 8,
921
年金生活者等支援
臨時福祉給付金給付事
業費 2,700
個人番号
カード交付事業等 1,
246 明
一般財源 7,800
財
2 徴 税 費 893,86
3 7,800 901,
源
663
2 人
事管理 【人事課】
内
7,800
一般財源 7
,800 1 報 酬 2,5
訳
00 1 税務総務費
区
519,126 7,8
00 526,926
( 分
特定財源 0 一般財源 7
金
,800)
2 給 料 △1
,500
額
1 非常 2
勤嘱託報酬 2,500
1
3 職 員 手 当 等 800
款
(
2 一般職給 △1
2
,500
4 共 済 費 6,
)
000
総
3 扶養 務
手当 1,000
費
項
地域手当 △200
(
1
4 共済組合負担 )
金 6,000
総
一般財源 2,2
務
00
3 戸 籍 住 民 51
管
9,498 2,200
理
521,698
基本
費
台帳費
1 人事
-
管理 【人事課】 2,200
一般財源 2,
2
-
1 機能訓練助手報酬 150
一般財源
2 117,24820 扶
7
助 費 383,798
5 障害者
-
グループホーム等運営
一
事業 【障害福祉課
般
】 111,727
財
(特定財源 63,80
源
0 一般財源 47,92
1
7)
0
20 グループ 0
ホーム運営費助成 111,727
4
6 施設サービス事
選
業 【障害福祉課】
挙
258,544
( 費
特定財源 194,40
1
2 一般財源 64,14
7
2)
一 般 会 計
7,513 100 177,613
2 人事管理 【人事課】 100
一般財源 100 2 給 料 100
1 選 挙 管 理 46,564 100 46,664
(
(特定財源 0 一般財源
単
100) 委 員 会 費
位
:
2 一般職給 100
千
一般財源
円
250 6 監査委員費
)
33,214 250 3
款
3,464
2
人事管理 【人事
項
課】 250
一般財源 2
50 2 給 料 50
1 目
監査委員費 33,21
補
4 250 33,464
正
(特定財源 0 一般財源
前
250)
4 共 済 費 20
の
0
額
2 一般職給 5
補
0
4 共済組合 正
負担金 200
特定財源 725
額
,706
3 民 生 費 36
計
,649,458 98
補
1,010 37,63
0,468
一般財源 2
正
55,304
特定
財源 411,076
額
1 社会福祉費 13,3
64,022 594,
の
963 13,958,
節
985
一般財源 183
説
,887
1
人事管理 【人事課
】 11,450
一般財
源 11,450 1 報 酬
6,500 1 社 会
福 祉 991,537 1
1,450 1,002
,987
(特定財源 0
一般財源 11,450
) 3 職 員 手 当 等 1,5
00
総 務 費
1 非
常勤嘱託報酬 6,50
0
4 共 済 費 3,450
明
3 時間外勤務 財
手当 1,500
源
4 共済組合負担金 2
,500
内
健康
保険料 350
訳
区
厚生年金保険料 600
2
分
総合福祉センター管理
金
運営 【福祉総務課
】 10,641
一般財
額
源 10,64115 工
2
事 請 負 費 10,641 款
2 社 会 福 祉 72,
(
072 10,641 8
2
2,713
(特定財源
)
0 一般財源 10,64
総
1)
施 設 費
務
15 空 費
調機改修工事 10,6
項
41 (
1 心身障害児通園施
4
設管理運営 【人事
)
課】 150
国庫支出金 選
177,906 1 報 酬
挙
150
3 障 害 者 5
費
,984,937 38
- 5,595 6,370,532
(特定財源 0
2
一般財源 150)
都支
6
出金 90,44113委 託 料 1,647
-
福 祉 費
2
18,08115 工 事
8
請 負 費 18,081
5 高齢者生き 160
- ,880 18,081
- 178,961
(特定財源 0 一般財源 18,
2
081) がい対策
9 費
15 幸福祉会館エレ
-
ベーター改修工事 18,081
一 般 会 計
20 訓練等給付費施設入所通所費助成 258,544
7 補装具等給付事業 【障害福祉課】 12,226
(特定財源 9,169 一般財
(
源 3,057)
単
20
位
補装具費・修理費助
:
成 12,226
千
15 心身障害者
円
福祉運営対策事業
)
【障害福祉課】 1,6
款
47
(特定財源 0
一般財源 1,647)
項
13 障害者福祉シ 目
ステム改修委託料 1,
補
647
16
正
手当等支給事業
前
【障害福祉課】 1,3
の
01
(特定財源 9
額
76 一般財源 325)
補
20 特別障害者手 正
当 1,301
15 介護サー
額
ビス利用料負担軽減事
計
業 【介護保険課】
補
6,032
都支出金 1
42,72919 負 担 正
金 補 助 150,717
4 高 齢 者 240,
額
563 156,749
397,312
(特定
の
財源 0 一般財源 6,0
節
32)
一般財源 14,
説
020 及 び 交 付 金
福 祉 費
20 介護サービ
ス利用料負担軽減 6,
032
20 扶 助 費 6,
032
24
認知症高齢者グルー
プホーム緊急整備支援
事業 【介護保険課
】 70,000
(
特定財源 70,000
一般財源 0)
19
認知症高齢者グループ
ホーム緊急整備支援事
明
業補助金 70,000
財
25 地域
密着型サービス等整備
源
助成事業 【介護保
険課】 32,000
内
(特定財源 32,0
00 一般財源 0)
訳
1 区
9 地域密着型サービ
ス等整備助成事業補助 分
金 32,000
金
26 地域密着型
サービス等重点整備事
額
業 【介護保険課】
3
31,950
(特
1
定財源 23,962 一
3
般財源 7,988)
款
(
19 地域密着型サー 3
ビス等重点整備事業費 )
補助金 31,950
民
27 介護施
生
設等の施設開設準備経
費
費等支援事業 【介
項
護保険課】 16,76
(
7
(特定財源 16
1
,767 一般財源 0)
)
社
19 介護施設等の 会
施設開設準備経費等支 福
援事業補助金 16,7
祉
67 費
3 福祉会館等管理運
-
営 【福祉総務課】 18,081
0
7,257
(特定財源 11,601 一般
-
財源 5,656)
- 19 認証保育所運営費
3
補助金 11,049
1 保育所等賃借料
-
補助金 908
1
非常通報装置設置費補助金 300
国
安
民
全対策強化事業補助金
健
5,000
康
12 地域型保育給付 保
事務 【保育課】 6
険
,639
(特定財
事
源 5,878 一般財源
業
761)
特
19 地域
別
型保育給付費 2,89
会
9
計
保育所等賃
へ
借料補助金 240
繰
出
非常通報装置設置費補助金 300
【
安全対策強化事業補
財
助金 3,200
一
政
般 会 計
課】 4,580
一般財源 4,58028 繰 出 金 4,580
7 国 民 健 康 2,035,767 4,580 2,040,347
(特
(
定財源 0 一般財源 4,
単
580) 保 険 事 業
位
2
:
8 国民健康保険事業
千
へ繰出 4,580
円
特 別 会 計
繰 出 金
)
1 介護保険事
款
業特別会計へ繰出
【財政課】 7,867
項
一般財源 7,8672
8 繰 出 金 7,867
目
8 介 護 保 険 2,07 補
3,281 7,867
正
2,081,148
( 前
特定財源 0 一般財源 7
の
,867) 事 業 特
額
別
補
28 介護保険事業へ繰出 7,867
会
正
計繰出金
特定財源 109,880
額
2 児童福祉費 13,
計
572,855 105
補
,447 13,678
,302
一般財源 △4
正
,433
1
人事管理 【人事課
額
】 △48,600
都支
出金 17,200 1 報
の
酬 △15,000 節
1 児 童 福 祉 2,866
説
,895 △31,40
0 2,835,495
(特定財源 0 一般財源
△48,600) 一般
財源 △48,600 2
給 料 △30,000
総 務 費
1 非常勤嘱
託報酬 △15,000
3 職 員 手 当 等 △3,6
00
2 一般職
給 △30,000
20
扶 助 費 17,200
明
3 地域手当 △3
財
,600
1
3 義務教育就学児医
源
療費助成事業 【子
育て推進課】 17,2
内
00
(特定財源 1
7,200 一般財源 0
訳
)
区
20 義務教育就
学児医療費助成 17,
分
200 金
4 民間保育所運営
【保育課】 79,
額
551
国庫支出金 37
3
,13219 負 担 金 補 1
助 103,447 款
2 児童育成費 9,66
( 4,915 103,4 3 47 9,768,36 ) 2
(特定財源 74,0
民
05 一般財源 5,54
生
6)
都支出金 54,3
費
52 及 び 交 付 金 項
19 (
社会福祉法人施設費 1
補助金 58,201
一 )
般財源 11,963
社
会
業務集約化事業 福
補助金 350
祉
費
安全対策強化事業補助
-
金 21,000
5 認証保育所
3
2
出金 204,75020 扶 助 費 273,00
-
0
2 扶 助 費 9,2
- 82,729 273,000 9,555,7
3 29
(特定財源 204
3
,750 一般財源 68,250)
一般財源 6
- 8,250
20 医
2
療扶助 273,000
特定財
公
源 3
4 衛 生 費 5,36
立
3,219 154,0
保
82 5,517,30
育
1
一般財源 154,0
所
79
一般財源 5,
運
574 1 保健衛生費
営
1,676,086 5,574 1,681,660
2 人
【
事管理 【人事課】 保
△10,000
一般財
育
源 △10,000 2 給
課
料 △9,000
1
】
保 健 衛 生 407,28
8
6 △10,000 39
,
7,286
(特定財源
1
0 一般財源 △10,0
4
00) 3 職 員 手 当 等 △
6
1,000
総 務 費
一
般
2 一般職給 △9,0
財
00
一 般 会 計
源 17,98511 需 用 費 5,570
4 保 育 園 費 312,597 17,985 330,582
(特定財源 0 一般財源 8,
(
146) 15 工 事 請 負
単
費 9,839
位
11
:
修繕料・施設 5,57
千
0 18 備 品 購 入 費 2,
円
576
)
18 スチ 款
ームコンベクションオ
ーブン購入 2,576
項
5 保育
園施設整備事業 【
目
保育課】 9,839
補
(特定財源 0 一般財
正
源 9,839)
前
15 の
上砂保育園扇風機設 額
置工事 3,164
補
上砂保育園屋外ウ 正
ッドデッキ補修工事 6,675
額
2 学童保育所管
計
理運営 【子ども育
補
成課】 4,482
国庫
支出金 598 7 賃 金 3
正
,453 5 児 童 館
費 616,051 15
額
,415 631,46
6
(特定財源 1,19
の
6 一般財源 3,286
節
)
都支出金 59813
説
委 託 料 9,332
7 障害児保育指導員
賃金 3,453
一般財
源 14,21914 使
用 料 及 び 1,601
18 エアコン購入
1,029
賃 借 料
18 備 品 購 入 費 1,
029
3 学童
保育所民間運営事業
【子ども育成課】 1
0,933
(特定
財源 0 一般財源 10,
明
933)
財
13 砂川
七番学童保育所(仮称 源
)改修工事設計委託料
9,332
内
14
施設借上料 1,601
訳
特定財
区
源 204,750
3
生活保護費 9,712
分
,581 280,60
金
0 9,993,181
一般財源 75,850
額
1 人事管理
3
【人事課】 7,6
2
00
一般財源 7,60
款
0 1 報 酬 △1,500
(
1 生 活 保 護 429 3
,852 7,600 4
)
37,452
(特定財
民
源 0 一般財源 7,60
生
0) 3 職 員 手 当 等 6,
費
100
総 務 費
項
1 (
非常勤嘱託報酬 △1,
2
500
4 共 済 費 3,0
)
00
児
3 時間外 童
勤務手当 6,100
福
祉
4 共済組合負担 費
金 3,000
-
2 生活保護費 【生活福祉課】
3
273,000
3
一般財源 350
4
1 労 働 諸 費 118,463 350 118,8
- 13
一 般 会 計
- 35 -
3 地域手当 △1,000
1 斎場管理運営 【福祉総務課】 15,574
一般財源 15,57415 工 事 請 負 費 15,574
5 葬
(
祭 費 125,210 1
単
5,574 140,7
位
84
(特定財源 0 一般
:
財源 15,574)
千
円
15 屋上防水改修工
)
事 15,574
款
特定財源 3
2 清 掃 費 3,687,
項
133 148,508
3,835,641
一 目
般財源 148,505
補
1 人事管理
正
【人事課】 △3,
前
160
一般財源 △3,
の
160 1 報 酬 200
額
1 清掃総務費 280
補
,783 △3,160 277,623
(特定
正
財源 0 一般財源 △3,160)
2 給 料 △3,
額
000
計
1 非常勤 補
嘱託報酬 200
3 職 員
手 当 等 △360
正
2 一般職給 △3,0
額
00
3 地域手 の
当 △360
節
1 ごみ焼却処
説
理事業 【清掃事務
所】 5,025
財産収
入 311 需 用 費 5,0
25 2 ごみ処理費
3,374,181 1 51,668 3,52 5,849
(特定財源
0 一般財源 5,025
)
一般財源 151,6
6515 工 事 請 負 費 1
44,912 11
修繕料・施設 5,02
5 18 備 品 購 入 費 1,
728
25 積 立
明
金 3
7 不燃物
財
等処理事業 【ごみ
対策課】 1,728
源
(特定財源 0 一般財
源 1,728)
内
18
アームロールコンテ 訳
ナ購入 1,728
区
12 総合リサ
イクルセンター管理運
分
営 【ごみ対策課】
金
8,100
(特定
財源 0 一般財源 8,1
額
00)
4
15 空調機 1
改修工事 8,100
1
13 清掃工
款
場建設等基金運用管理
(
【財政課】 3
4
(特定財源 3 一般財源
)
0)
衛
25 清掃工場 生
建設等基金積立金 3
費
15 清掃工
項
場焼却炉整備補修等
(
【清掃事務所】 13
1
6,812
(特定
)
財源 0 一般財源 136
保
,812)
健
15 焼 衛
却炉整備補修工事 13
生
6,812 費
一般財源 350
5
-
人事管理 【人事課
-
】 9,900
一般財源
-
9,900 1 報 酬 △2,000
1 道路橋
3
りょ 368,803 9
7 ,900 378,703
(特定財源 0 一般財
-
源 9,900)
3 職 員手 当 等 9,900
1
う 総 務 費
一 般 会 計
人事管理 【人事課】 350
一般財源 350 2 給 料 200
1 労 働 諸 費 118,463 350 118,813
(特定財源 0 一般財源 350)
4 共 済 費 150
(
2 一般職
単
給 200
位
4 共
:
済組合負担金 150
千
一般財源
円
600
6 農 林 費 110
)
,322 600 110
款
,922
一般財源
600
1 農 業 費 11
項
0,322 600 11
0,922
1
目
人事管理 【人事
補
課】 600
一般財源 6
正
00 2 給 料 200
前
2 農業総務費 40,8
の
27 600 41,42
額
7
(特定財源 0 一般財
補
源 600)
4 共 済 費 400
正
2 一般職給 200
額
4 共済 計
組合負担金 400
補
一般財源 △
2,800
7 商 工 費 4
正
65,040 △2,8
00 462,240
額
一般財源 △2,80
0
1 商 工 費 465,
の
040 △2,800 4
節
62,240
説
1 人事管理 【人
事課】 △2,800
一
般財源 △2,800 2
給 料 △2,500
1 商工総務費 90,1
86 △2,800 87
,386
(特定財源 0
一般財源 △2,800
) 3 職 員 手 当 等 △30
0
2 一般職給 △
2,500 3
地域手当 △300
特定財源 1
明
7,646
8 土 木 費 4
財
,995,701 24
1,756 5,237
源
,457
一般財源 22
4,110
一般財
内
源 5,350
1 土木
管理費 166,793
訳
5,350 172,1
区
43
1 人事
管理 【人事課】 5
分
,350
一般財源 5,
金
350 3 職 員 手 当 等 2
,850 1 土木総
額
務費 166,793 5
5
,350 172,14 1
3
(特定財源 0 一般財
款
源 5,350)
4 共 済
(
費 2,500
5
3 )
扶養手当 600
労
働
地域手当 100
費
項
時間外勤務手当 1
(
,650
1
住居 )
手当 500
労
4 働
共済組合負担金 2,5
諸
00
一 費
般財源 106,767
-
2 道 路 1,425,114 106,767
3 1,531,881
6 橋りょう費
-
公 有 財 産 31,859
3
17 用地買収費 3
8
1,859
購 入 費
8 立川基地
-
跡地昭島地区泉町西公
-
園(仮称)整備 【公園緑地課】 5,11
3
4
(特定財源 0 一
9
般財源 5,114)
-
13 自然環境調査委託料 5,114
1 下水道事業特別会計へ繰出 【財政課】 33,841
一般財源 33,84128 繰 出 金 33,841
6 下水道事業 1,965,746 33,841 1,999,587
(特定財源
1
0 一般財源 33,841)
特 別 会 計
非
28 常
下水道事業へ繰出 33
勤
,841
繰 出 金
一 嘱
般 会 計
託報酬 △2,000
4 共 済 費 2,000
3 時間外勤務手当 9,900
4 共済
(
組合負担金 2,000
単
1
位
道路維持管理 【道
:
路課・工事課】 96,
千
320
一般財源 96,
円
32015 工 事 請 負 費
)
94,700 2 道
款
路維持費 765,41
0 96,320 861
項
,730
(特定財源 0
一般財源 96,320
目
) 19 負 担 金 補 助 1,
補
620
正
15 路面排 前
水処理工事 24,50
の
0 及 び 交 付 金
額
補
立川駅南口西側準メインデッキ撤去工事 70
正
,200
19 電 額
力供給設備工事費負担 計
金 1,620
補
7 旧庁舎周
辺地域街区幹線道路等
正
拡幅整備 【工事課
】 547
一般財源 54
額
712 役 務 費 547
3 道 路 新 設 290,
の
901 547 291,
節
448
(特定財源 0 一
説
般財源 547)
改
良 費
12 土地鑑定料 5
47
特
定財源 17,646
3 都市計画費 3,10
5,206 80,54
5 3,185,751
一般財源 62,899
2 人事管理
【人事課】 8,8
00
一般財源 9,73
1 3 職 員 手 当 等 5,8
00
1 都 市 計 画 4
55,859 9,73
明
1 465,590
(特
財
定財源 0 一般財源 8,
800)
4 共 済 費 3,
源
000
総 務 費
3 内
扶養手当 600
19 負
担 金 補 助 931
訳
区
地域手当 100
及 び
交 付 金
分
時間外 金
勤務手当 4,600
額
住居手当 500
8
2
4 共済組合負 1
担金 3,000
款
7 コミュニテ
(
ィバス運行 【交通
8
対策課】 931
( )
特定財源 0 一般財源 9
土
31)
木
19 バス運 費
行補助金 931
項
6 江の島
(
公園整備 【公園緑
2
地課】 31,859
国 )
庫支出金 17,646
道
13 委 託 料 5,114
路
3 公 園 費 608,
橋
810 36,973 6
り
45,783
(特定財
ょ
源 17,646 一般財
う
源 14,213)
一般 費
-
10 教 育 費 10,463,891 478,7
4 13 10,942,6
1 04
一般財源 477,448
特定財源 1
- ,265
1 教育総務
一
費 891,292 46
般
,777 938,06
財
9
一般財源 45,51
源
2
一 般 会 計
49,094
4 住 宅 費 298,588 49,094 347,682
1 人事管理 【人事課】 800
一般財源 49,094 3 職 員 手 当 等 300
1 住宅管理費 29
(
8,588 49,09
単
4 347,682
(特
位
定財源 0 一般財源 80
:
0)
4 共 済 費 500
千
円
3 扶養手当 300
)
13 委 託 料 48,29
款
4
4 共済組合 項
負担金 500
2 市営住宅管理
目
運営 【住宅課】 4
補
8,294
(特定
正
財源 0 一般財源 48,
前
294)
の
13 修繕 額
業務委託料 48,29
補
4
一般財源 △15,152
9
正
消 防 費 3,292,108 △15,152 3
額
,276,956 計
一般財源 △15,15
補
2
1 消 防 費 3,29
2,108 △15,1
正
52 3,276,95
6
1 人事管
額
理 【人事課】 3,
850
一般財源 3,8
の
50 2 給 料 300
節
1 消防総務費 70,7
説
67 3,850 74,
617
(特定財源 0 一
般財源 3,850)
3
職 員 手 当 等 2,700
2 一般職給 30
0
4 共 済 費 850
3 扶養手当 500
地域手当 10
0
時間外勤務
手当 1,700
明
住居手当 400
財
4 共済組合負担金 源
500
健康保 内
険料 150
厚 訳
生年金保険料 200
区
1 消
防団運営 【防災課
分
】 7,569
一般財源
金
7,56915 工 事 請
負 費 7,569
3
額
非 常 備 112,446
8
7,569 120,0 款
15
(特定財源 0 一般
(
財源 7,569)
8
消 防 費
)
15 消防団詰所 土
改修工事 7,569
木
1 消
費
火栓の設置 【防災
項
課】 △26,571
一 (
般財源 △26,571
4
22 補 償 補 填 及 △26 )
,571 4 消防施
住
設費 56,579 △2
宅
6,571 30,00
費
8
(特定財源 0 一般財
-
源 △26,571)
び 賠 償 金
4
22 消火栓
0
維持管理補償金 △26,571
-
(特定財源 0 一般財
4
源 409)
2
13 PCB運搬処分委託料 4
-
09
3
-
小学校運営 【学務課】 2,611
(
4
特定財源 0 一般財源 2
3
,611)
18 管
-
理備品購入 2,611
4 小学 2
校施設営繕 【教育総務課】 9,266
人
(特定財源 0 一般財
事
源 9,266)
一
管
般 会 計
理 【教育総務課・人事課】 31,912
一般財源 31,912 1 報 酬 5,650
1 教 育 576,688 31,912 608,600
(特定財源 0 一般財源
(
31,912)
2 給 料
単
△3,000 委 員
位
会 費
:
1 非常勤嘱託報
千
酬 2,650
3 職 員 手
円
当 等 3,640
)
款
教育支援相談員報酬
3,000
4 共 済 費 3
項
,000
2 一 目
般職給 △3,000
7 補
賃 金 22,622
正
前
3 地域手当 △36
の
0
額
時間外勤務 補
手当 4,000
正
4 共済組合負担金 3,000
額
7 臨 計
時事務員等賃金 21,
補
794
学校事 正
務補助員賃金 828
2 事
額
務管理 【指導課】
1,265
都支出金 1
の
,265 7 賃 金 14,
節
865 2 教育指導
説
費 314,604 14
,865 329,46
9
(特定財源 1,26
5 一般財源 0)
一般財
源 13,600
7
臨時事務員等賃金 1
,265
6 特別支援教育の推
進 【教育支援課】
13,600
(特
定財源 0 一般財源 13
,600)
7 学
校介助員賃金 2,10
明
0
財
特別支援学
級臨時指導員賃金 11
源
,500
一般財源 143,7
内
81
2 小 学 校 費 4,
239,268 143
訳
,781 4,383,
区
049
1 人
事管理 【人事課】
分
1,100
一般財源 1
金
3,386 1 報 酬 △2
,500 1 学校管
額
理費 1,158,38 1
7 13,386 1,1
0
71,773
(特定財
1
源 0 一般財源 1,10
款
0)
3 職 員 手 当 等 60
(
0
1
1 非常勤嘱託 0
報酬 △2,500
4 共 )
済 費 3,000
教
育
3 扶養手当 200
1 費
3 委 託 料 409
項
(
時間外勤務手当 40
1
0 15 工 事 請 負 費 9,
)
266
教
4 共済 育
組合負担金 3,000
総
18 備 品 購 入 費 2,6 務
11
2
費
小学校維持管理 【
-
406 42,382 1
4 ,882,788
4
1 人事管理 【人事課】 △7,80
-
0
一般財源 △1,68
-
2 1 報 酬 △5,500
1 学校管理費 40
4 6,139 △1,68
5
2 404,457
(特定財源 0 一般財源 △7
-
,800)
2 給 料 △2,000
1 非常勤嘱託報酬 △5,500
3 職 員 手 当 等 △300
2 一般職給 △2,000
15 工 事請 負 費 6,118
1
3 地域手当 △30
5
0
4 中学校施設営繕 【教
各
育総務課】 6,118
学
(特定財源 0 一般
校
財源 6,118)
営
一 般 会 計
繕工事 9,266
4 小学校特別支援教育振興 【教育支援課】 98
一般財源 9813 委 託 料 98
2 教育振興費 37
(
1,847 98 371
単
,945
(特定財源 0
位
一般財源 98)
:
13
千
紫外線カットフィル
円
ム貼付委託料 98
)
5 小学
款
校給食事業(単独調理
方式) 【学校給食
項
課】 825
一般財源 8
2511 需 用 費 407
目
3 学 校 保 健 109 補
,461 825 110
正
,286
(特定財源 0
前
一般財源 825)
18 の
備 品 購 入 費 418
額
体 育 費
補
11 消耗品費 407
正
18 配膳車ほか購入 418
額
1 小学校
計
施設改修事業 【教
補
育総務課】 124,7
94
一般財源 129,
正
47211 需 用 費 95
0 4 学 校 建 設 2,
額
599,573 129
,472 2,729,
の
045
(特定財源 0 一
節
般財源 124,794
説
)
13 委 託 料 3,08
7
整 備 費
15 第十
小学校普通教室空調機
設置工事 4,539
1
5 工 事 請 負 費 124,
794
西砂小
学校外構フェンス改修
工事 32,105
18
備 品 購 入 費 641
幸小学校会議室等
空調機改修工事 8,2
24
明
松中小学 財
校校庭スプリンクラー
改修工事 21,090
源
大山小学校少 内
人数教室空調機設置工
事 13,716
訳
区
柏小学校周囲道路補
修等工事 10,560
分
金
新生小学校渡
り廊下等建具改修工事 額
34,560 1
3 小学校統合建
0
替事業 【教育総務
2
課・学務課】 4,67
1
8
(特定財源 0 一
款
般財源 4,678)
(
1
11 消耗品費 881
0
)
印刷製本費 6
教
9
育
13 若葉台小 費
学校開校式設営等委託 項
料 298
(
学校 2
図書館図書移設業務委 )
託料 2,789
小
1 学
8 管理備品購入 64
校
1
一般 費
財源 42,382
3
-
託報酬 △2,500 4
4
共 済 費 1,500
6
3 時間外勤務手当
-
700 15 工 事 請 負 費
- 75,551
4
管理職手当 200
7
住居手当 300
-
4 共済組合負担金 1,500
5 学校開放事業 【スポーツ振興課】 75,551
(特定財源 0 一般財源 75,551)
15 照明塔建替工事(新生 1
小学校・第四中学校・ 5
第七中学校・第九中 75,551
各
学
学校)
一 般
校
会 計
営繕工事 6,118
1 中学校施設改修事業 【教育総務課】 44,064
一般財源 44,06415 工 事 請 負 費 44,0
(
64 4 学 校 建 設 1
単
,001,876 44
位
,064 1,045,
:
940
(特定財源 0 一
千
般財源 44,064)
円
整 備 費
)
15 第七中 款
学校プール改修工事 4
0,500
項
第
七中学校非常階段塗装 目
改修工事 3,564
補
一般財源 正
98,564 4 社会
前
教育費 1,530,2 の
90 98,564 1,
額
628,854 補
1 人事管理 【人事課】 8,900
一 正
般財源 8,900 1 報 酬 2,400
1 社
額
会 教 育 636,023
計
8,900 644,9
補
23
(特定財源 0 一般
財源 8,900)
2 給 正
料 2,000
総 務
費
額
1 非常勤嘱託報酬
2,400
4 共 済 費 4
の
,500
節
2 一
説
般職給 2,000
4 共済組合負担金
4,500
15 地域学習館
維持管理 【生涯学
習推進センター】 3,
800
一般財源 3,8
0015 工 事 請 負 費 3
,800 2 生 涯 学
習 167,419 3,
800 171,219
(特定財源 0 一般財源
3,800)
振 興
費
明
15 西砂学習館排水 財
設備等整備工事 3,8
00 源
5 中央図書館等管理
運営 【図書館】 8
内
5,864
一般財源 8
5,86411 需 用 費 訳
5,184 5 図 書
区
館 費 614,544 8
5,864 700,4
分
08
(特定財源 0 一般
金
財源 85,864)
1
5 工 事 請 負 費 80,6 額
80
1
11 修繕料・ 0
施設 5,184
3
1 1
5 エレベーター改修 款
工事 80,680
(
一般財源 1
1
42,413 5 保健
0
体育費 1,469,7 )
27 142,413 1 教
,612,140 育
2 人事管理
費
【人事課】 200
一般 項
財源 75,751 1 報
(
酬 △2,500
1 3
保 健 体 育 257,30
)
0 75,751 333
中
,051
(特定財源 0
学
一般財源 200)
3 職 校
員 手 当 等 1,200
費
総 務 費
-