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議案第 29 号 平成 30 年度新庄市介護保険事業特別会予算 平成 30 年度新庄市の介護保険事業特別会の予算は 次に定めるところによる ( 歳入歳出予算 ) 第 条歳入歳出予算の総額は 歳入歳出それぞれ3,733,8 千円と定める 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 第 表歳入

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全文

(1)

平 成 30 年 度

新 庄 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算

(2)

-193-

議案第29号

平成30年度新庄市介護保険事業特別会計予算

平成30年度新庄市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,733,118千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

「第1表 歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用。

(3)

金 額

−194−

(単位:千円)

1

796,376

1

796,376

2

370

1

370

使

3

80

1

80

4

915,478

1

600,523

2

314,955

5

992,767

1

992,767

6

534,678

1

505,519

財 政 安 定 化 基 金 支 出 金

2

1

3

29,158

7

50

1

50

8

493,312

1

493,311

2

1

9

1

1

1

10

6

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料

1

1

2

1

3

4

(4)

−195−

金 額

3,733,118

(5)

金 額

−196−

(単位:千円)

1

33,414

1

9,653

2

3,063

3

20,698

2

3,403,216

1

3,116,254

介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費

2

55,579

3

3,680

高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費

4

63,540

高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費

5

7,960

6

1

特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費

7

156,202

3

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金

1

財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金

1

1

4

195,620

1

130,160

2

5,958

包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費

3

59,235

4

267

5

98,414

1

98,414

6

1

財 政 安 定 化 基 金 償 還 金

1

1

7

703

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

1

701

2

1

(6)

−197−

金 額

3

7

1

8

1,749

1

1,749

3,733,118

歳 出 合 計

(7)
(8)

予 算 に 関 す る 説 明 書

E

(9)

−199−

前 年 度 予 算 額

比 較

1 総 括

(単位:千円)

本 年 度 予 算 額

1

796,376

751,276

45,100

2

370

370

0

3

使

80

80

0

4

915,478

917,248

△1,770

5

992,767

1,008,970

△16,203

6

534,678

547,860

△13,182

7

50

49

1

8

493,312

499,224

△5,912

9

1

1

0

10

6

6

0

歳 入 合 計

3,733,118

3,725,084

8,034

(10)

本年度予算額

前年度予算額

−200−

(単位:千円)

特 定 財 源

一般財源

国 県 支 出 金

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

32,010

1,404

1

33,414

32,691

723

1,388,163

1,361,272

2

3,403,216

3,518,181

△114,965

653,781

3

1

1

0

1

66,350

87,472

4

195,620

135,384

60,236

41,798

50

5

98,414

35,508

62,906

98,364

6

1

1

0

1

7

703

703

0

703

1

1

8

1,749

2,615

△866

1,747

歳 出 合 計

3,733,118

3,725,084

8,034

1,450,149

1,486,574

796,395

(11)

−201−

介護保険事業特別会計 1 保険料

2 歳 入

(単位:千円) 介護保険料 1 保険料 (款) 1 (項) 前 年 度 説 明 金 額 区 分 節 比 較 本 年 度 目 794,648 現年度分 1 751,276 第1号被保険者保 1 796,376 45,100 調定見込額810,866千円の98.0% 794,648 険料 1,728 滞納繰越分 2 滞納繰越分 1,728 45,100 751,276 796,376 計 負担金 (項) 1 分担金及び負担金 (款) 2 370 地域支援事業費負 1 370 地域支援事業費負 1 370 0 生活支援緊急通報事業利用者負担金 370 担金 担金 0 370 370 計 手数料 (項) 1 使用料及び手数料 (款) 3 80 督促手数料 1 80 督促手数料 1 80 0 督促手数料 80 0 80 80 計 国庫負担金 (項) 1 国庫支出金 (款) 4 600,522 現年度分 1 616,850 介護給付費負担金 1 600,523 △16,327 現年度分 600,522 1 過年度分 2 過年度分 1 △16,327 616,850 600,523 計 国庫補助金 (項) 2 国庫支出金 (款) 4 255,232 現年度分調整交付 1 256,820 調整交付金 1 255,233 △1,587 現年度分調整交付金 255,232 金 1 過年度分調整交付 2 過年度分調整交付金 1 金

(12)

−202−

国庫補助金 2 国庫支出金 (款) 4 (項) 前 年 度 説 明 金 額 区 分 節 比 較 本 年 度 目 35,653 現年度分 1 21,324 地域支援事業交付 2 35,654 14,330 現年度分 35,653 金 1 過年度分 2 (介護予防事業) 過年度分 1 22,663 現年度分 1 21,282 地域支援事業交付 3 22,664 1,382 現年度分 22,663 金(包括的支援事 1 過年度分 2 業・任意事業) 過年度分 1 1,404 保険者システム改 1 972 保険者システム改 4 1,404 432 保険者システム改修費補助金 1,404 修費補助金 修費補助金 14,557 300,398 314,955 計 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金 (款) 5 992,766 現年度分 1 1,008,970 介護給付費交付金 1 992,767 △16,203 現年度分 992,766 1 過年度分 2 過年度分 1 △16,203 1,008,970 992,767 計 県負担金 (項) 1 県支出金 (款) 6 505,518 現年度分 1 526,556 介護給付費負担金 1 505,519 △21,037 現年度分 505,518 1 過年度分 2 過年度分 1 △21,037 526,556 505,519 計 財政安定化基金支出金 (項) 2 県支出金 (款) 6 1 交付金 1 1 交付金 1 1 0 交付金 1 0 1 1 計

(13)

−203−

介護保険事業特別会計 6 県支出金 県補助金 (項) 3 県支出金 (款) 6 17,826 現年度分 1 10,663 地域支援事業交付 1 17,827 7,164 現年度分 17,826 金 1 過年度分 2 (介護予防事業) 過年度分 1 11,330 現年度分 1 10,640 地域支援事業交付 2 11,331 691 現年度分 11,330 金(包括的支援事 1 過年度分 2 業・任意事業) 過年度分 1 7,855 21,303 29,158 計 財産運用収入 (項) 1 財産収入 (款) 7 50 利子及び配当金 1 49 利子及び配当金 1 50 1 介護保険給付費準備基金利子 50 1 49 50 計 一般会計繰入金 (項) 1 繰入金 (款) 8 425,400 現年度分 1 439,772 介護給付繰入金 1 425,401 △14,371 現年度分 425,400 1 過年度分 2 過年度分 1 17,826 現年度分 1 10,663 地域支援事業繰入 2 17,827 7,164 現年度分 17,826 金 1 過年度分 2 (介護予防事業) 過年度分 1 11,330 現年度分 1 10,640 地域支援事業繰入 3 11,331 691 現年度分 11,330 金(包括的支援事 1 過年度分 2 業・任意事業) 過年度分 1 6,821 現年度分 1 6,508 低所得者保険料軽 4 6,821 313 現年度分 6,821 減繰入金 31,930 現年度分 1 31,640 事務費繰入金 5 31,931 291 現年度分 31,930 1 過年度分 2 過年度分 1

(14)

−204−

一般会計繰入金 1 繰入金 (款) 8 (項) 前 年 度 説 明 金 額 区 分 節 比 較 本 年 度 目 △5,912 499,223 493,311 計 基金繰入金 (項) 2 繰入金 (款) 8 1 介護保険給付費準 1 1 介護保険給付費準 1 1 0 介護保険給付費準備基金繰入金 1 備基金繰入金 備基金繰入金 0 1 1 計 繰越金 (項) 1 繰越金 (款) 9 1 繰越金 1 1 繰越金 1 1 0 前年度繰越金 1 0 1 1 計 延滞金、加算金及び過料 (項) 1 諸収入 (款) 10 1 第1号被保険者延 1 1 第1号被保険者延 1 1 0 第1号被保険者延滞金 1 滞金 滞金 0 1 1 計 預金利子 (項) 2 諸収入 (款) 10 1 預金利子 1 1 預金利子 1 1 0 預金利子 1 0 1 1 計 雑入 (項) 3 諸収入 (款) 10 1 滞納処分費 1 1 滞納処分費 1 1 0 滞納処分費 1 1 第三者納付金 1 1 第三者納付金 2 1 0 第三者納付金 1 1 返納金 1 1 返納金 3 1 0 返納金 1

(15)

−205−

介護保険事業特別会計 10 諸収入 雑入 (項) 3 諸収入 (款) 10 1 雑入 1 1 雑入 4 1 0 雑入 1 0 4 4 計

(16)

−206−

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円) 目 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1 一般管理 9,653 9,085 568 1,404 8,249 1 報 酬 3,638 一般管理費 9,653 費  嘱託職員報酬 3,638 8 報 償 費 48 謝金 48  普通旅費 57 9 旅 費 57 消耗品費 579 通信運搬費 462 11 需 用 費 579 手数料 561 地域包括支援センター運営事業 12 役 務 費 1,023  委託料 1,460  保険者システム改修業務委託料 2,808 13 委 託 料 4,268  介護給付費単位数表標準マスタ  ライセンス使用料 9 14 使 用 料 及 び 16  駐車場使用料 7 賃 借 料  研修負担金 24 19 負 担 金 、 補 助 24 及 び 交 付 金 計 9,653 9,085 568 1,404 8,249 (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 1 賦課徴収 3,063 3,063 0 3,063 11 需 用 費 1,314 賦課徴収費 3,063 費 消耗品費 1,112 12 役 務 費 1,285 印刷製本費 202 通信運搬費 1,213 13 委 託 料 464 手数料 72 電算処理業務委託料 464 計 3,063 3,063 0 3,063

(17)

−207−

介護保険事業特別会計 1 総務費 (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 1 介護認定 4,264 4,264 0 4,264 1 報 酬 3,527 介護認定審査会費 4,264 審査会費  認定審査会委員報酬 3,527 11 需 用 費 387 消耗品費 380 食糧費 7 12 役 務 費 350 通信運搬費 350 2 認定調査 16,434 16,279 155 16,434 9 旅 費 35 認定調査等費 16,434 等費  普通旅費 35 11 需 用 費 212 消耗品費 152 燃料費 60 12 役 務 費 11,109 通信運搬費 509 手数料 10,600 13 委 託 料 5,076 認定調査業務委託料 5,076  駐車場使用料 2 14 使 用 料 及 び 2 賃 借 料 計 20,698 20,543 155 20,698 (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 1 居宅介護 1,131,059 1,111,077 19,982 452,423 449,035 229,601 19 負 担 金 、 補 助 1,131,059 居宅介護サービス給付費 1,131,059 サービス 及 び 交 付 金 給付費 2 特例居宅 1 1 0 1 19 負 担 金 、 補 助 1 特例居宅介護サービス給付費 1 介護サー 及 び 交 付 金 ビス給付 費 3 地域密着 504,111 430,726 73,385 201,644 200,134 102,333 19 負 担 金 、 補 助 504,111 地域密着型介護サービス給付費 504,111 型介護サ 及 び 交 付 金 ービス給 付費 4 特例地域 1 1 0 1 19 負 担 金 、 補 助 1 特例地域密着型介護サービス給付 密着型介 及 び 交 付 金 費 1

(18)

−208−

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 目 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 護サービ ス給付費 5 施設介護 1,335,074 1,441,175 △106,101 534,018 567,104 233,952 19 負 担 金 、 補 助 1,335,074 施設介護サービス給付費 1,335,074 サービス 及 び 交 付 金 給付費 6 特例施設 1 1 0 1 19 負 担 金 、 補 助 1 特例施設介護サービス給付費 1 介護サー 及 び 交 付 金 ビス給付 費 7 居宅介護 2,991 2,934 57 1,196 1,188 607 19 負 担 金 、 補 助 2,991 居宅介護福祉用具購入費 2,991 福祉用具 及 び 交 付 金 購入費 8 居宅介護 7,052 6,216 836 2,821 2,800 1,431 19 負 担 金 、 補 助 7,052 居宅介護住宅改修費 7,052 住宅改修 及 び 交 付 金 費 9 居宅介護 135,963 146,238 △10,275 54,385 53,978 27,600 19 負 担 金 、 補 助 135,963 居宅介護サービス計画給付費 135,963 サービス 及 び 交 付 金 計画給付 費 10 特例居宅 1 1 0 1 19 負 担 金 、 補 助 1 特例居宅介護サービス計画給付費 1 介護サー 及 び 交 付 金 ビス計画 給付費 計 3,116,254 3,138,370 △22,116 1,246,487 1,274,239 595,528

(19)

−209−

介護保険事業特別会計 2 保険給付費 (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 1 介護予防 36,706 102,751 △66,045 14,682 14,572 7,452 19 負 担 金 、 補 助 36,706 介護予防サービス給付費 36,706 サービス 及 び 交 付 金 給付費 2 特例介護 1 1 0 1 19 負 担 金 、 補 助 1 特例介護予防サービス給付費 1 予防サー 及 び 交 付 金 ビス給付 費 3 地域密着 11,434 3,723 7,711 4,574 4,539 2,321 19 負 担 金 、 補 助 11,434 地域密着型介護予防サービス給付 型介護予 及 び 交 付 金 費 11,434 防サービ ス給付費 4 特例地域 1 1 0 1 19 負 担 金 、 補 助 1 特例地域密着型介護予防サービス 密着型介 及 び 交 付 金 給付費 1 護予防サ ービス給 付費 5 介護予防 886 828 58 354 352 180 19 負 担 金 、 補 助 886 介護予防福祉用具購入費 886 福祉用具 及 び 交 付 金 購入費 6 介護予防 2,695 6,220 △3,525 1,078 1,070 547 19 負 担 金 、 補 助 2,695 介護予防住宅改修費 2,695 住宅改修 及 び 交 付 金 費 7 介護予防 3,855 12,861 △9,006 1,542 1,531 782 19 負 担 金 、 補 助 3,855 介護予防サービス計画給付費 3,855 サービス 及 び 交 付 金 計画給付 費 8 特例介護 1 1 0 1 19 負 担 金 、 補 助 1 特例介護予防サービス計画給付費 1 予防サー 及 び 交 付 金 ビス計画 給付費

(20)

−210−

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 目 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 計 55,579 126,386 △70,807 22,230 22,064 11,285 (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費 1 審査支払 3,680 3,356 324 1,472 1,461 747 12 役 務 費 3,680 審査支払手数料 3,680 手数料 計 3,680 3,356 324 1,472 1,461 747 (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費 1 高額介護 63,440 62,643 797 25,376 25,186 12,878 19 負 担 金 、 補 助 63,440 高額介護サービス費 63,440 サービス 及 び 交 付 金 費 2 高額介護 100 100 0 41 40 19 19 負 担 金 、 補 助 100 高額介護予防サービス費 100 予防サー 及 び 交 付 金 ビス費 計 63,540 62,743 797 25,417 25,226 12,897 (款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 1 高額医療 7,860 4,860 3,000 3,145 3,121 1,594 19 負 担 金 、 補 助 7,860 高額医療合算介護サービス費 7,860 合算介護 及 び 交 付 金 サービス 費 2 高額医療 100 100 0 41 40 19 19 負 担 金 、 補 助 100 高額医療合算介護予防サービス費 100 合算介護 及 び 交 付 金 予防サー ビス費

(21)

−211−

介護保険事業特別会計 2 保険給付費 (款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 計 7,960 4,960 3,000 3,186 3,161 1,613 (款) 2 保険給付費 (項) 6 市町村特別給付費 1 市町村特 1 1 0 1 19 負 担 金 、 補 助 1 市町村特別給付費 1 別給付費 及 び 交 付 金 計 1 1 0 1 (款) 2 保険給付費 (項) 7 特定入所者介護サービス等費 1 特定入所 156,000 182,172 △26,172 62,400 61,933 31,667 19 負 担 金 、 補 助 156,000 特定入所者介護サービス費 156,000 者介護サ 及 び 交 付 金 ービス費 2 特例特定 1 1 0 1 19 負 担 金 、 補 助 1 特例特定入所者介護サービス費 1 入所者介 及 び 交 付 金 護サービ ス費 3 特定入所 200 191 9 80 79 41 19 負 担 金 、 補 助 200 特定入所者介護予防サービス費 200 者介護予 及 び 交 付 金 防サービ ス費 4 特例特定 1 1 0 1 19 負 担 金 、 補 助 1 特例特定入所者介護予防サービス 入所者介 及 び 交 付 金 費 1 護予防サ ービス費 計 156,202 182,365 △26,163 62,480 62,012 31,710 (款) 3 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金 1 財政安定 1 1 0 1 19 負 担 金 、 補 助 1 財政安定化基金拠出金 1 化基金拠 及 び 交 付 金 出金

(22)

−212−

(款) 3 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金 目 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 計 1 1 0 1 (款) 4 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 1 介護予防 100,073 48,030 52,043 39,861 40,307 19,905 2 給 料 2,716 介護予防・生活支援サービス事業 ・生活支 費 100,073 援サービ 3 職 員 手 当 等 1,361 職員給与費 4,939 ス事業費 消耗品費 45 4 共 済 費 862 燃料費 66 印刷製本費 18 11 需 用 費 179 修繕料 50 通信運搬費 163 12 役 務 費 163 総合事業委託料 6,090 介護予防・生活支援サービス事 13 委 託 料 6,090 業負担金 88,702 19 負 担 金 、 補 助 88,702 及 び 交 付 金 2 介護予防 30,087 27,576 2,511 11,283 11,884 6,920 2 給 料 2,906 介護予防ケアマネジメント事業費 30,087 ケアマネ 職員給与費 5,255 ジメント 3 職 員 手 当 等 1,440  介護予防ケアマネジメント事業 事業費 委託料 7,307 4 共 済 費 909 介護予防ケアマネジメント負担 金 17,525 13 委 託 料 7,307 19 負 担 金 、 補 助 17,525 及 び 交 付 金 計 130,160 75,606 54,554 51,144 52,191 26,825

(23)

−213−

介護保険事業特別会計 4 地域支援事業費 (款) 4 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費 1 一般介護 5,958 4,719 1,239 2,235 2,354 1,369 2 給 料 1,101 一般介護予防事業費 5,958 予防事業 職員給与費 2,067 費 3 職 員 手 当 等 615 日々雇用職員賃金 79 報償費 300 4 共 済 費 351 謝金 207 消耗品費 88 7 賃 金 79 印刷製本費 30 通信運搬費 77 8 報 償 費 507 地域介護予防活動支援事業委託 料 1,179 11 需 用 費 118 介護予防普及啓発事業委託料 1,901 会場借上料 30 12 役 務 費 77 13 委 託 料 3,080 14 使 用 料 及 び 30 賃 借 料 計 5,958 4,719 1,239 2,235 2,354 1,369 (款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費 1 総合相談 7,275 11,392 △4,117 4,201 1,400 1,674 13 委 託 料 7,275 総合相談事業費 7,275 事業費 総合相談事業委託料 7,275 2 権利擁護 6,265 172 6,093 3,618 1,206 1,441 8 報 償 費 39 権利擁護事業費 6,265 事業費 謝金 39 13 委 託 料 6,222 権利擁護事業委託料 6,222  研修負担金 4 19 負 担 金 、 補 助 4 及 び 交 付 金 3 包括的・ 14,640 8,530 6,110 8,454 2,818 3,368 13 委 託 料 14,640 包括的・継続的ケアマネジメント 継続的ケ 支援事業費 14,640 アマネジ 包括的・継続的ケアマネジメン メント支  ト支援事業委託料 14,640

(24)

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(款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費 目 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 援事業費 4 任意事業 14,549 21,274 △6,725 8,188 3,099 3,262 2 給 料 1,110 任意事業費 14,549 費 職員給与費 1,996 3 職 員 手 当 等 541  謝金 10 消耗品費 70 4 共 済 費 345 燃料費 15 通信運搬費 81 8 報 償 費 10  手数料 48 家族介護者リフレッシュ事業委 11 需 用 費 85  託料 105  生活支援緊急通報事業委託料 3,992 12 役 務 費 129 会場借上料 5 おむつ支給事業費 6,325 13 委 託 料 4,097  成年後見制度利用支援事業費 1,902 14 使 用 料 及 び 5 賃 借 料 20 扶 助 費 8,227 5 地域ケア 397 392 5 229 76 92 8 報 償 費 5 地域ケア会議推進事業費 397 会議推進 謝金 5 事業費 13 委 託 料 392 地域ケア会議推進事業委託料 392 6 在宅医療 2,767 144 2,623 1,598 533 636 1 報 酬 2,570 在宅医療・介護連携推進事業費 2,767 ・介護連 嘱託職員報酬 2,570 携推進事 11 需 用 費 197 印刷製本費 197 業費 7 生活支援 5,854 6,056 △202 3,381 1,127 1,346 11 需 用 費 671 生活支援体制整備事業費 5,854 体制整備 印刷製本費 671 事業費 13 委 託 料 5,183 生活支援コーディネート事業委

(25)

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介護保険事業特別会計 4 地域支援事業費 (款) 4 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業費・任意事業費 託料 5,183 8 認知症総 7,488 6,975 513 4,324 1,441 1,723 9 旅 費 46 認知症総合支援事業費 7,488 合支援事 普通旅費 46 業費 13 委 託 料 7,442 認知症地域支援事業委託料 5,697 認知症初期集中推進事業委託料 1,745 計 59,235 54,935 4,300 33,993 11,700 13,542 (款) 4 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費 1 審査支払 267 124 143 100 105 62 12 役 務 費 267 審査支払手数料 267 手数料 計 267 124 143 100 105 62 (款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金 1 介護保険 98,414 35,508 62,906 50 98,364 25 積 立 金 98,414 介護保険給付費準備基金積立金 98,414 給付費準 備基金積 立金 計 98,414 35,508 62,906 50 98,364 (款) 6 公債費 (項) 1 財政安定化基金償還金 1 財政安定 1 1 0 1 23 償 還 金 、 利 子 1 財政安定化基金償還金 1 化基金償 及 び 割 引 料 還金 計 1 1 0 1 (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 1 第1号被 700 700 0 700 23 償 還 金 、 利 子 700 第1号被保険者保険料還付金及び 保険者保 及 び 割 引 料 還付加算金 700

(26)

−216−

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 目 本 年 度 前 年 度 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 説 明 節 一般財源 区 分 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他 険料還付 金 2 償還金 1 1 0 1 23 償 還 金 、 利 子 1 償還金 1 及 び 割 引 料 計 701 701 0 701 (款) 7 諸支出金 (項) 2 延滞金 1 延滞金 1 1 0 1 23 償 還 金 、 利 子 1 延滞金 1 及 び 割 引 料 計 1 1 0 1 (款) 7 諸支出金 (項) 3 繰出金 1 一般会計 1 1 0 1 28 繰 出 金 1 一般会計繰出金 1 繰出金 計 1 1 0 1 (款) 8 予備費 (項) 1 予備費 1 予備費 1,749 2,615 △866 1 1 1,747 予備費 1,749 計 1,749 2,615 △866 1 1 1,747

(27)

-217-

給 与 費 明 細 書

1.特別職

区 分 職 員 数 (人) 給 与 費 E 共 済 費 (千円) 合 計 (千円) 備 考 報 酬 (千円) 給 料 (千円) 期末手当(千円) 年間支給率 (月分) 調 整 手 当 (千円) 寒 冷 地 手 当 (千円) その他の 手 当 (千円) 計 (千円) 本 年 度 235 9,735 9,735 9,735 前 年 度 234 7,165 7,165 7,165 比 較 1 2,570 2,570 2,570

2.一般職

区 分 職 員 数 (人) A 給 与 費 E 共 済 費 (千円) 合 計 (千円) 備 考 報 酬 (千円) 給 料 (千円) 職 員 手 当 (千円) 計 (千円) 本 年 度 7,833 3,798 11,631 2,467 14,098 前 年 度 7,869 3,555 11,424 2,175 13,599 比 較 △36 243 207 292 499

(28)

参照

関連したドキュメント

はじめに ~作成の目的・経緯~

件数 年金額 件数 年金額 件数 年金額 千円..

○防災・減災対策 784,913 千円

(単位:千円) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 1,772 決算 2,509 2,286 1,891 1,755 事業費 予算 2,722 2,350 2,000. 1,772 決算

就学前の子どもの保護者 小学校 1 年生から 6 年生までの子どもの保護者 世帯主と子のみで構成されている世帯の 18 歳以下のお子さんの保護者 12 歳~18 歳の区民 25

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した 2014 年度次世代エネルギー技術実証事

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した平成 26 年度次世代エネルギー技術実証

*一般社団法人新エネルギー導入促進協議会が公募した 2014 年度次世代エネルギー技術実証事