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平成27年度 一般会計・特別会計決算及び基金の運用状況に関する審査意見書

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(1)

白 河 市 各 会 計

出 決 算 及

白 河 市 各 会 計

白 河 市 各 会 計

出 決 算 及

出 決 算 及

白 河 市 各 会 計

出 決 算 及 び

基金の運用状況に関する審査意見書

基金の運用状況に関する審査意見書

基金の運用状況に関する審査意見書

基金の運用状況に関する審査意見書

公営企業会計を除く。

(2)
(3)

監 第

白河市長

白河市監査委員

白河市監査委員

度白河市一般会計

特別会計決算審査

意見

つい

(4)
(5)

(6)

文中及び表中

用いた数値

原則

表示数値未満を四捨五入し

表示した

比率

原則

表中

数値

算出し

表示数値未満を四捨五入し

表示した

構成比

つい

内訳

合計が 100

い場合があ

各表中

符号等

用法

0.00

該当数値

単位未満

該当数値が

算出不能

数又

減数

皆増

数値が

く全額増加した

皆減

数値が

く全額減少した

(7)

度白河市一般会計・特別会計

出決算

第1

第1

第1

第1

審査

審査

審査

審査

対象

対象

対象

対象

1

各会計

出決算

医1)

度白河市一般会計

出決算

医2)

度白河市国

林野払

費特別会計

出決算

医3)

度白河市教育財産特別会計

出決算

医4)

度白河市

田川財産

特別会計

出決算

医5)

度白河市大屋財産

特別会計

出決算

医6)

度白河市樋ヶ沢財産

特別会計

出決算

医7)

度白河市土地造成事業特別会計

出決算

医8)

度白河市国民健康保険特別会計

出決算

医9)

度白河市後期高齢者

療特別会計

出決算

医10)

度白河市介護保険特別会計

出決算

医11)

度白河市地方卸売市場特別会計

出決算

医12)

度白河市公共下水道事業特別会計

出決算

医13)

度白河市農業集落排水事業特別会計

出決算

医14)

度白河市個別排水処理事業特別会計

出決算

医15)

度白河市簡易水道事業特別会計

出決算

度白河市各会計

出決算事項別明細書

実質収支

調書

財産

調書

基金

運用状況

調書

医1)

度土地開発基金

医2)

度高額療養費支払資金貸付基金

医3)

度損害賠償及び災害救助対策基金

医4)

度繁殖和牛

入事業基金

医5)

度育英基金

医6)

史民俗資料館資料等

得基金

医7)

度優良雌牛振興基金

医8)

度東日本大震災産業復興資金貸付基金

審査

審査

審査

審査

期間

期間

期間

期間

日ま

審査

審査

審査

審査

方法

方法

方法

方法

審査

方法

つい

各会計

出決算

各会計

出決算事項別明細書

実質収支

調書

財産

調書及び基金

運用状況

調書

法令

準拠し

調製さ

を確

決算計数

正確性並び

予算執行

合法性

検証を主眼

関係職員

説明を聴

実施した

(8)

審査

審査

審査

審査

結果

結果

結果

結果

審査

付さ

た各会計

決算諸表

法令

準拠し

作成さ

計数

正確

予算執行状況

つい

適正

また

基金

運用状況を示

書類

正確

運用

適正

(9)

1 決算

総括

。1)

歳入歳出決算状況

各会計

決算

単位

円・%

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

.

,

.

,

.

,

.

,

,

.

,

,

.

,

.

,

.

,

.

,

.

,

,

.

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

.

,

,

.

,

,

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

.

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

構成比率

差 引

形式収支

構成比率

歳 出

合 計

歳 入

         

 会 計

 

 

 

各会計を総括し

歳入決算額

60,549,119,122 円

一般会計

43,412,877,590 円

会計 17,136,241,532 円

歳出決算額

57,765,454,204 円

一般会計

41,352,449,090 円

会計 16,413,005,114 円

歳入歳出差引額

形式収支

2,783,664,918

一般会計 2,060,428,500 円

会計 723,236,418 円

決算額を前

比較す

歳入決算額

1,565,949,186 円

2.52%

歳出決算額

603,282,546 円

1.03%

減少し

。2)

純計額

状況

決算

総額

決算審査資料

歳入歳出決算総括表

示し

繰入・繰出金

相互重複額

(10)

単位

      分

一 般 会 計

特 別 会 計

複 差 引 純 計 歳 入 額

,

,

,

,

,

,

複 差 引 純 計 歳 出 額

,

,

,

,

,

,

歳 入 歳 出 差 引 純 計 額

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

を前

比較す

歳入決算額

1,563,427,493 円

2.64%

歳出決算額

600,760,853

1.08%

減少し

。3)

実質収支

状況

単位

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

      分

歳入歳出差引額

翌 度 繰り越す き財源

実 質 収 支

一般会計及び特

会計を合わせ

歳入歳出差引額

形式収支

2,783,664,918 円

うち翌

越す

財源 700,282,000 円を控除し

実質収支

2,083,382,918 円

実質収支を前

比較す

305,368,728 円

12.78%

減少し

。4)

財政状況

普通会計

財政状況

.

.

.

.

.

.

.

.

       分

成2

成2

成2

成2

財政力指数

財政力を示す指標

用い

普通交付税

算定

用い

基準財政収入額を基準財政需要額

除し

数値

均値

数値

1

近い

1 を超え

財源

余裕

財政力指数

0.60

度を 0.02 ポイント

回っ

経常収支比率

財政構造

弾力性を

断す

指標

使わ

経常的経費

経常一般財源

程度充当さ

を見

一般的

75%程度

妥当

(11)

一般会計

。1)

単位

越す

度収支

実質収支

差引

形式収支

支=当該

実質

支-前

実質

一般会計

決算

歳入決算額 43,412,877,590

歳出決算額

41,352,449,090

入歳出差引額

形式

2,060,428,500

実質

1,360,146,500

決 算 額

比 較

歳 入 決 算 額

2,546,668,817

5.54 %

歳 出 決 算 額

1,674,066,471

3.89%

減少

。2)

単位

・%

対予算

対調定

比較増減

区分

予算現額

調定額

収入済額

収入率

損額

収入

済額

歳入

決算額

43,412,877,590

比較

2,546,668,817

5.54%

減少

国庫支出 金

630,024,347

市 債

1,493,100,000

増加

地方交付 税

708,062,000

県支出金 3,985,932,111

減少

歳入

市税 8,380,655,619

地方消費税交付金 1,185,622,000

地方交付税

8,512,073,000

国庫支出金 5,114,064,661

県支出金 10,310,603,444

繰入金 840,002,716

繰越金 2,933,030,846

入 561,193,275

市債 4,456,000,000

歳入決算額

自主

依存

源別

構成

決算審査資料

一般会計自主

源及び依存

源別

比較表

自主

30.68%

依存

69.32%

損額

190,793,838

市税 184,835,213

分担金及び

担金 4,219,440

入未済額

2,825,768,782

市 税

459,812,633

使用料及び手数料

144,423,321

国庫支出金 2,129,370,000

県支出金 73,009,000

(12)

第 05 款

単位

・%

比較増減

増 減 率

損額

収入

済額

区分

予算現額

調定額

収入済額

収入率

対予算

対調定

入 済 額

8,380,655,619

歳 入 総 額

19.30 %

比 較

140,479,087

1.65%

減少

うち主

市民税

個人現

課税分

2,827,268,962

法人現

課税分

695,837,200

固定資産税

課税分 3,944,590,816

滞納繰越分 102,967,121

軽自動車税

税分 134,910,700

課税分 600,767,300

入未済額

459,812,633

うち主

市民税

個人現

課税分 28,134,166

個人滞納繰越分 93,555,718

固定資産税

課税分 39,655,684

滞納繰越分 285,273,005

税目

決算額

単位

・%

税 目

対前 度比

対前 度比

対前 度比

皆増

[主

対前

増減額]

科目

増減額

増減率

個人市民税

72,280,731

2.6%

法人市民税

△232,123,850

△25.0%

固定資産税

9,336,861

0.2%

軽自動車税

6,519,274

5.0%

(13)

市税

入率

損額及び

入未済額

単位

・%・件

損 額

収入

済額

区分

調

収入済額

収入率

市税

入率

92.86%

課税分

滞納繰越分

分け

課税分

99.14%

滞納繰越分

19.55%

損額

184,835,213

個人市民税 30,911,487

2,535 件

法人市民税

1,188,400

23 件

固定資産税 150,509,626

3,203 件

軽自動車税 2,225,700

507 件

地方税法第 15 条

7 第 4 項及び第 5 項並び

法第 18 条

規定

く消滅時効等

処分

市税

担状況

単位

・人・世帯

人当た

世帯当た

区分

収 入 済 額

世 帯 数

担 額

人 口

※人口及び世帯数

住民基

台帳

現在によ

市税

人当

担額

134,022

対前

比 99.05%

世帯当

担額

345,779

対前

比 98.13%

第 10 款

地方譲

単位

・%

比較増減

増減率

対予算

区分

予算現額

調定額

収入済額

収入率

対調定

損額

収入

済額

入済額

317,061,005

歳入総額

0.73%

比較

12,049,000

3.95%

増加

(14)

単位

・%

増減額

増減率

度比較

地方揮発油譲

税法及び自動車重量譲

税法並び

地方道路譲

税法

費用

交付

第 15 款

利子割交付金

単位

・%

比 較 増 減

収入率

対予算

対調定

損額

収入

済額

区分

予算現額

調定額

収入済額

入済額

11,971,000

歳入総額

0.03%

比較

2,925,000

19.64%

減少

交付金

地方税法

利子割総額

一定額控除後

相当額

交付

第 16 款

配当割交付金

単位

・%

対予算

対調定

比 較 増 減

損額

収入

済額

収入率

区分

予算現額

調定額

収入済額

入済額

歳入総額

0.07%

比較

11,559,000

27.85%

減少

(15)

第 17 款

株式等譲渡所得割交付金

単位

・%

比較増減

対予算

収入

済額

収入率

対調定

損額

区分

予算現額

調定額

収入済額

入済額

24,312,000

歳入総額

0.06%

比較

2,479,000

11.35%

増加

交付金

源泉徴

株式等

譲渡

株式等譲渡所得割

交付

第 18 款

地方消費税交付金

単位

・%

比較増減

減 率

区分

予算現額

調定額

収入済額

対調定

損額

収入

済額

収入率

対予算

入済額

1,185,622,000

歳入総額

2.73%

比較

463,525,000

64.19%

増加

交付金

地方税法

地方消費税

入額

相当額

交付

第 20 款

ゴルフ場利用税交付金

単位

・%

比較増減

増 減 率

対調定

区分

予算現額

調定額

収入済額

損額

収入

済額

収入率

対予算

入済額

38,218,428

歳入総額

0.09%

比較

7,847,683

17.04%

減少

(16)

第 30 款

自動車取得税交付金

単位

・%

対予算

比較増減

増 減 率

収入済額

区分

予算現額

調定額

損額

収入

済額

収入率

対調定

入済額

歳入総額

%を占め

比較す

増加し

交付金

地方税法

村道

延長及び面積等

交付

第 33 款

地方特例交付金

単位

・%

対予算

比較増減

増 減 率

区分

予算現額

調定額

収入済額

損額

収入

済額

収入率

対調定

入済額

歳入総額

%を占め

比較す

増加し

交付金

住宅借入金等特別税額控除

実施

伴う個人住民税

特例交付金

第 35 款

地方交付税

単位

・%

比較増減

増 減 率

収入済額

損額

収入

済額

区分

調定額

予算現額

収入率

対予算

対調定

入済額

8,512,073,000

歳入総額

19.61%

比較

708,062,000

7.68%

減少

(17)

[対前

増減額]

科目

増減額

増減率

特別交付税

26,637,000

2.2%

普通交付税

18,240,000

0.3%

震災復興特別交付税

△752,939,000

△58.9%

第 40 款

交通安全対策特別交付金

単位

・%

比較増減

減 率

区分

予算現額

調定額

収入済額

損額

収入

済額

収入率

対調定

対予算

入済額

9,279,000

歳入総額

0.02%

比較

468,000

5.31%

増加

交付金

道路交通法

納付

則金

道路交通安全施設整備事業

費用

交付

第 45 款

分担金及び

担金

単位

・%

比較増減

区分

調定額

収入済額

損額

予算現額

収入

済額

収入率

対予算

対調定

入済額

125,738,750

歳入総額

0.29%

比較

1,179,038

0.93%

減少

損額

公立・私立保育園保育料 4,219,440

時効

損処分

31

入未済額

公立・私立保育園保育料 8,380,370

項別

入額

決算状況

単位

・%

度比較

増減額

増減率

成2

成2

[主

対前

増減額]

科目

増減額

増減率

公立・私立保育園保育料

4,110,020

3.7%

(18)

第 50 款

使用料及び手数料

単位

・%

比較増減

増 減 率

区分

予算現額

調定額

収入済額

損額

収入

済額

収入率

対予算

対調定

入済額

303,798,174

歳入総額

0.70%

比較

97,598

0.03%

減少

損額

住宅使用料 1,063,419

時効

事由

6

徴税手数料

手数料

668,616

時効

債権

消滅

入未済額

住宅使用料 137,249,393

幼稚園使用料 4,401,850

徴税手数料

1,672,217

項別

入額

決算状況

単位

・%

使

度比較

成2

成2

増減額

増減率

[主

対前

増減額]

科目

増減額

増減率

農業使用料

1,999,922

311.1%

土木使用料

△1,756,454

△0.9%

第 55 款

国庫支出金

単位

・%

比較増減

増 減 率

区分

予算現額

調定額

収入率

対予算

対調定

収入済額

損額

収入

済額

入済額

5,114,064,661

歳入総額

11.78%

比較

630,024,347

14.05%

増加

入未済額

社会福祉費補助金 233,395,000

都市計

費補助金 1,076,546,000

社会教育費補助金 106,596,000

文教施設災害復旧費補助金 554,982,000

(19)

単位

・%

成2

成2

度比較

増減額

増減率

[主

対前

増減額]

科目

増減額

増減率

土木費国庫補助金

679,700,878

103.7%

総務費国庫補助金

130,851,800

120.9%

民生費国庫

担金

123,941,130

6.1%

商工費国庫補助金

△148,283,400

皆減

民生費国庫補助金

△93,288,000

△33.5%

農林水産業費国庫補助金

△38,747,105

△37.1%

第 60 款

県支出金

単位

・%

対予算

対調定

比較増減

収入

済額

収入率

区分

予算現額

調定額

収入済額

損額

入 済 額

10,310,603,444

歳 入 総 額

23.75 %

比 較

3,985,932,111

27.88%

減少

入未済額

林業費補助金 25,400,000

商工費補助金 47,609,000

項別

入額

決算状況

単位

・%

成2

成2

度比較

増減額

増減率

[主

対前

増減額]

科目

増減額

増減率

商工費県補助金

105,124,975

44.3%

民生費県

担金

72,286,258

9.6 %

(20)

民生費県補助金

△37,811,355

△9.9%

衛生費県補助金

△35,150,727

△59.6%

第 65 款

単位

・%

比較増減

増 減 率

区分

予算現額

調定額

収入済額

損額

収入

済額

収入率

対予算

対調定

入済額

98,659,046

歳入総額

0.23%

比較

24,685,602

33.37%

増加

入未済額

土地貸付

入 95,400

項別

入額

決算状況

単 位

・ %

成2

成2

増減率

度比較

増減額

[主

対前

増減額]

科目

増減額

増減率

動産売払

31,211,452

143.6%

利子及び配当金

△7,210,251

△29.9%

第 70 款

寄附金

単位

・%

比較増減

増 減 率

区分

予算現額

調定額

収入済額

収入率

対予算

対調定

損額

収入

済額

入済額

75,552,626

歳入総額

0.17%

比較

53,562,722

243.58%

増加

入済額

一般寄附金 35,450,882

基金寄附金 12,957,214

小峰城城郭復

元基金寄附金 13,983,321

[主

対前

増減額]

科目

増減額

増減率

(21)

民生費寄附金

7,946,964

158.6%

第 75 款

繰入金

単位

・%

比較増減

区分

調定額

予算現額

収入済額

損額 収入

済額

対予算

収入率

対調定

入済額

840,002,716

歳入総額

1.93%

比較

513,531,482

37.94%

減少

項別

入額

決算状況

単位

・%

成2

成2

増減額

増減率

度比較

[主

対前

増減額]

科目

増減額

増減率

公共施設等整備基金繰入金

170,000,000

皆増

減債基金繰入金

150,000,000

皆増

東日本大震災復興交付金基金繰入金

△499,304,221

△97.2%

政調整基金繰入金

△171,062,000

△29.9%

東日本大震災産業復興資金貸付基金繰入金

△85,549,812

皆減

第 80 款

繰越金

単位

・%

比較増減

増 減 率

区分

調定額

予算現額

収入済額

損額 収入

済額

対予算

収入率

対調定

入済額

2,933,030,846

歳入総額

6.76%

比較

489,639,607

20.04%

増加

入済額

歳計剰余繰越金 1,611,909,884

繰越事業繰越金 872,537,274

費事

業繰越金 380,533,000

事故繰越事業繰越金 68,050,688

[対前

増減額]

科目

増減額

増減率

(22)

費事業繰越金

168,802,000

79.7%

事故繰越事業繰越金

66,260,608

△3,701.5%

繰越事業繰越金

△52,872,142

△5.7%

第 85 款

単位

・%

比較増減

区分

予算現額

調定額

収入率

対予算

対調定

収入済額

損額

収入

済額

入済額

561,193,275

歳入総額

1.29%

比較

364,397,096

39.37%

減少

入未済額

民生雑入 10,065,139

農林水産業雑入 482,000

項別

入額

決算状況

単位

・%

延 滞 金

加 算 金 及 び 過 料

成2

成2

増減額

増減率

度比較

[主

対前

増減額]

科目

増減額

増減率

教育費貸付金元利

7,046,834

21.6%

延滞金

6,166,969

29.8%

土木雑入

5,068,212

357.7%

教育雑入

△307,294,702

△93.5%

商工雑入

△58,895,233

△70.9%

総務費貸付金元利

△8,200,000

皆減

(23)

第 90 款

単位

・%

比較増減

増 減 率

損額

収入

済額

区分

予算現額

調定額

収入済額

収入率

対予算

対調定

入済額

4,456,000,000

歳入総額

10.26%

比較

1,493,100,000

50.39%

増加

市債

単位

・%

成2

皆減

度比較

成2

増減額

増減率

(24)

決算審査資料

作成

自 主 財 源 自 主 財 源 自 主 財 源 自 主 財 源

30.68%

依 存 財 源 依 存 財 源依 存 財 源 依 存 財 源

69.32%

市税

19.30%

繰越金

6.76%

その他の自主財源

4.62%

地方消費税交付金

2.73%

地方交付税

19.61%

国庫支出金

11.78%

県支出金

23.75%

市債

10.26%

その他の依存財源

1.19%

一 般 会 計

一 般 会 計

一 般 会 計

一 般 会 計

歳 入

歳 入

歳 入

歳 入

款 別 構 成比率

款 別 構 成比率

款 別 構 成比率

款 別 構 成比率

市税 , 市税 ,

繰越金 , 繰越金 ,

その他の自主財源 , その他の自主財源 , 地方消費税交付金 ,

地方消費税交付金 地方交付税 ,

地方交付税 , 国庫支出金 ,

国庫支出金 , 県支出金 ,

県支出金 , 市債 ,

市債 , その他の依存財源

その他の依存財源

成 度 成 度

単 位 単 位単 位 単 位百 万 円百 万 円百 万 円百 万 円

一 般 会 計

一 般 会 計

一 般 会 計

一 般 会 計

款 別 歳 入 内訳

款 別 歳 入 内訳

款 別 歳 入 内訳

款 別 歳 入 内訳

依 依 依 依

存 存 存 存

財 財 財 財

源 源 源 源

(25)

3

単位

比 較 増 減

     区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

一般会計歳出決算額

41,352,449,090

前年度

比較す

1,674,066,471

3.89%

減少

民生費 223,550,387

商工費 153,176,672

教育費 2,269,668,807

公債費 632,323,359

増加した

総務費 235,773,184

衛生費 4,018,523,599

土木費 760,072,060

減少したこ

翌年度繰越額

5,886,127,000

費逓次繰越

2,892,077,000

繰越明許費

2,994,050,000

前年度

比較す

689,185,929

減少し

繰越額

衛生費

632,915,000

教育費

3,476,626,000

災害復旧費

792,832,000

不用額

予備費

3,006,070,839

予算

対す

割合

5.98%

前年度 4.66%

不用額

衛生費 1,836,987,746

農林水産業費 339,884,000

款別

第 10 款

単位

比 較 増 減

     区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額

307,953,386

歳出総額

0.74%を占

前年度

比較す

11,169,257

3.76%

増加し

[主

対前年度増減額]

事業

増減額

増減率

(26)

第 15 款

単位

比 較 増 減

     区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額

4,437,412,133

歳出総額

10.73%を占

前年度

比較す

235,773,184

5.05%

減少し

また

項別支出額

決算状況

単位

増減額

増減率

調

        

  項

度比較

[主

対前年度増減額]

事業

増減額

増減率

企画費

地域消費喚起事業

100,750,269

皆増

財政管理費

公共施設等整備基金積立金

55,111,393

6.3%

行政センタ

行政セ

ター再生

ネルキ

入事業

51,740,640

2,532.1%

市議会議員選挙費

市議会議員一般選挙費

31,577,702

皆増

企画費

型観光推進事業

30,483,061

皆増

戸籍住民基本

帳費

社会保障

税番号制度

入事業

23,464,256

199.3%

諸費

集会所整備事業

△111,329,529

△45.0%

財政管理費

財政調整基金積立金

△362,907,635

△51.4%

翌年度繰越

決算審査資料 10

不用額

総務管理費

71,303,926

徴税費

14,080,963

戸籍住民基本

帳費

(27)

第 20 款

単位

比 較 増 減

     区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額

7,652,163,590

歳出総額

18.50%を占

前年度

比較す

223,550,387

3.01%

増加し

また

項別支出額

決算状況

単位

増減額

増減率

        

  項

度比較

[主

対前年度増減額]

事業

増減額

増減率

児童措置費

民営保育園等施設型給付事業

466,917,557

皆増

社会福祉総務費

国民健康保険特別会計繰出金

81,440,169

16.2%

い者自立支援事業費

い福祉サ

ビス支給事業

52,815,287

6.7%

老人福祉費

福祉センタ

営事業

33,253,691

172.5%

児童措置費

民営保育園

営費

△385,805,622

皆減

社会福祉総務費

臨時福祉給付金事業

△69,183,235

△44.9%

翌年度繰越

決算審査資料 10

不用額

社会福祉費 112,297,671

児童福祉費 70,309,964

生活保護費 38,662,775

第 25 款

単位

比 較 増 減

     区分

(28)

支 出 済 額

9,220,366,254

歳 出 総 額

22.30 % を 占

前 年 度

比 較 す

4,018,523,599

30.35%

減少し

また

項別支出額

決算状況

単位

増減額

増減率

        

  項

度比較

[主

対前年度増減額]

事業

増減額

増減率

予防費

母子健や

支援事業

55,159,866

皆増

除染対策費

仮置

場設置事業

△2,231,509,522

△72.4%

除染対策費

民間宅地除染対策事業

△1,256,467,356

△16.2%

除染対策費

都市公園等除染対策事業

△173,575,720

△95.3%

除染対策費

保健体育施設等除染対策事業

△97,709,462

△94.1%

除染対策費

市道等除染対策事業

△97,124,553

△32.9%

予防費

母子健康診査事業

△52,372,515

皆減

翌年度繰越

決算審査資料 10

不用額

保健衛生費 1,836,987,746

第 30 款

単位

較 増

     区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額

18,321,000

歳出総額

0.04%を占

前年度

比較す

3,086,000

14.42%

減少し

第 35 款

農林水産業費

単位

比 較

     区分

(29)

支出済額

2,042,315,343

歳出総額

4.94%を占

前年度

比較す

99,408,855

5.12%

増加し

また

項別支出額

決算状況

単位

増減額

増減率

        

  項

度比較

[主

対前年度増減額]

事業

増減額

増減率

農地費

農地維持

資質向上支払交付金事業

114,014,787

485.4%

農業振興費

豪雪農業災害対策事業

44,642,315

12.7%

林業総務費

ふくしま森林再生事業

△55,749,620

△41.2%

農地費

強い農業基盤

事業

△49,024,560

△34.9%

翌年度繰越

決算審査資料 10

不用額

農業費 338,797,939

林業費 1,086,061

第 40 款

単位

増 減

不 用 額

執行率

     区分

予算現額

支出済額

度繰越額

支出済額

1,786,028,159

歳出総額

4.32%を占

前年度

比較す

153,176,672

9.38%

増加し

[主

対前年度増減額]

事業

増減額

増減率

商工業振興費

中心市街地交流セ

ター

白河

改修事業

668,295,059

皆増

商工業振興費

大信地域市民交流センタ

整備事業

143,285,849

770.9%

多世代交流センタ

多世代交流センタ

ニュ

事業

△527,355,005

皆減

森公園費

具等整備事業

定住等緊急支援交付金

△116,194,370

皆減

商工業振興費

地域密着型企業

創業支援事業

△50,000,000

皆減

翌年度繰越

決算審査資料 10

(30)

第 45 款

単位

較 増

 区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額

3,100,410,939

歳出総額

7.50%を占

前年度

比較す

760,072,060

19.69%

減少し

また

項別支出額

決算状況

単位

増減額

増減率

        

  項

度比較

[主

対前年度増減額]

事業

増減額

増減率

街路事業費

街路事業

交付金

63,861,655

43.8%

住宅建設費

災害公営住宅建設事業

復興交付金

△357,577,440

△99.2%

公園費

具等整備事業

定住等緊急支援交付金

△217,035,762

皆減

道路維持費

道路維持管理事業

△152,011,963

△28.3%

翌年度繰越

決算審査資料 10

不用額

土木管理費

13,815,262

道路橋

う費

39,538,489

都市計画費

79,932,334

第 50 款

単位

     区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

(31)

5.08%

減少し

[主

対前年度増減額]

事業

増減額

増減率

消防施設費

消防施設整備事業

△30,852,614

△26.7%

不用額

消防費 2,293,789

第 55 款

単位

比 較 増 減

区分

予算現額

支出済額

度繰越額

不 用 額

執行率

支出済額

6,872,950,075

歳出総額

16.62%を占

前年度

比較す

2,269,668,807

49.31%

増加し

項別支出額

決算状況

単位

増減額

増減率

        

  項

度比較

[主

対前年度増減額]

事業

増減額

増減率

市民会館費

市民文化会館建設事業

1,848,425,841

5,051.5%

中学校建設費

白河中央中学校建設事業

623,163,205

186.5%

学校建設費

釜子

学校建設事業

247,271,034

913.2%

体育施設費

カタ

ンド基金事業

△315,687,844

皆減

学校管理費

中学校施設管理費

△121,084,488

△43.4%

体育施設費

体育施設整備事業

定住等緊急支援交付金

△113,438,326

皆減

聖ヶ岩ふ

森費

聖ヶ岩ふ

森整備事業

△104,940,958

△75.1%

翌年度繰越

決算審査資料 10

不用額

教育総務費 22,626,633

学校費 81,655,375

中学校費 99,556,995

(32)

第 60 款

災害復旧費

単位

不 用 額

執行率

     区分

予算現額

支出済額

度繰越額

支出済額

1,157,014,028

歳出総額

2.80%を占

前年度

比較す

1,585,623

0.14%

増加し

また

項別支出額

決算状況

単位

増減額

増減率

農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費

公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

皆増

        

  項

度比較

[主

対前年度増減額]

事業

増減額

増減率

河川災害復旧費

河川単独災害復旧事業

現年災

15,350,040

皆増

文化財災害復旧費

文化財補助災害復旧事業

過年災

△12,899,462

△1.1%

翌年度繰越

決算審査資料 10

不用額

文教施設災害復旧費 1,945,692

第 65 款

単位

比 較 増 減

不 用 額

執行率

     区分

予算現額

支出済額

度繰越額

支出済額

3,870,022,972

歳出総額

9.36%を占

前年度

比較す

632,323,359

19.53%

増加し

[主

対前年度増減額]

事業

増減額

増減率

元金

長期債償還元金

671,822,837

24.1%

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