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19スポーツ活動を推進する

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Academic year: 2018

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(1)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) スポーツ活動を推進する

生涯スポーツの推進

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

7 6

0. 04 23, 540 事業期間

総合

計画 体系

所属長名

根 拠

法 令

スポーツ基本法、スポーツリーダーズバンク設 置要綱

社会教育部 所管課等

3

19 31901

施策

27年度

10

所管部局

文化スポーツ室

32, 544

11

1.市民サービス業務

8 5

12

作成

1

取 組 名

12, 765

艮 篤也

17, 227 取組類型

青木 俊治

3 2

258 大綱

17, 152 23, 798

1. 86

作成

0. 04

17 15

15, 317

9 19

◇ 取組にかかる費用

不明

14 4

1. 53

予算

部長名

13

20

75 36, 563

18 予算

28年度

≪計画・進捗管理≫

16 寝屋川ハーフマラソン支援事務

スポーツ指導者養成・活用事業 生涯スポーツ推進事業

エンジョイフェスタi n寝屋川支援事務

スポーツ施策推進事業

夢を育む学びのまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・市民の健康増進とにぎわい創出等を図るため、社会教育団体等を始め、多くの市民ボランティアとの協働 による寝屋川ハーフマラソンを支援する。

・エンジョイフェスタi n寝屋川は誰もが気軽にスポーツに親しめる場として、多くの市民に参加していただ けるよう努める。

人 ②人件費

◇ 28年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

(28年度計画)

①事業費計

千円

特定財源

千円

平成 28 年 5 月 17日

月 日

(2)

50, 500 29年度

 エンジョイフェスタi n寝屋川( 年1回 打上川治水緑地で開催) に参加した 人数

人 エンジョイフェスタi n寝屋川の 参加者数

 市民、各種団体、学校などからの参加者が多いほど、生涯スポーツが推進されたこととなるため。 設定

根拠

 各種スポーツ事業( 寝屋川ハーフマラソン、エンジョイフェスタi n寝屋 川、市民ウォーキング、各種スポーツ教室) の参加者数

備 考 人

52, 000 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

生涯スポーツ活動の参加者数

 (参加者5, 898人)

・エンジョイフェスタi n寝屋川の開催  (参加者28, 742人)

・市民ウォーキングの開催

 【9月実施分292人、3月実施分151人、合計 443人】 ・スポーツリーダーズバンク制度の活用

( 登録者数268人 延派遣人数263人) ・スポーツインストラクタースポーツ教室  (参加者 7, 769人)

・池の里市民交流センタースポーツ教室  (参加者 6, 569人)

 (参加者5, 569人)

・寝屋川 元気 夢まつりの開催  (参加者28, 302人)

・市民ウォーキングの開催

 【9月実施分228人、3月実施分151人、合計 379人】 ・スポーツリーダーズバンク制度の活用

( 登録者数247人 延派遣人数260人) ・スポーツインストラクタースポーツ教室  (参加者 7, 077人)

・池の里市民交流センタースポーツ教室  (参加者 5, 222人)

30年度 27年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値

31, 000 29, 300 29, 400

年度

0. 0%

達成率

49, 421

30年度

29, 000

51, 000

29, 200

32年度 49, 500

28, 742 92. 7%

50, 000 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

51, 500

99. 8%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 各種スポーツ事業への参加者数が増加することで、生涯スポーツの推進につながるため。

29, 100

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

29年度 0. 0%

設定 根拠

備 考 30年度

0. 0% 単位

実績値 ③

達成率

32年度

0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度 目標値

31年度 27年度

0. 0% 28年度

定 義(説 明) 、計算式

(3)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) スポーツ活動を推進する

競技スポーツの振興

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

7 6

0. 00 7, 482 事業期間

総合 計画

体系

所属長名

根 拠 法 令

スポーツ基本法 社会教育部 所管課等

3

19 31902

施策

27年度

10

所管部局

文化スポーツ室

9, 375

11

1.市民サービス業務

8 5

12

作成

1

取 組 名

1, 654

艮 篤也

7, 740 取組類型

青木 俊治

3 2

0 大綱

7, 740 7, 482

0. 20

作成

0. 00

17 15

1, 635

9 19

◇ 取組にかかる費用

不明

14 4

0. 20

予算

部長名

13

20

0 9, 136

18 予算

28年度

≪計画・進捗管理≫

16 競技スポーツ振興事業

夢を育む学びのまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・競技スポーツの振興を図るため、市民体育大会総合開会式及び市民体育大会20種目22競技並びに北河内・ 大阪府各種5大会における様々な競技を開催するため、事業運営を委託し、円滑に業務を遂行する。 ・競技スポーツの普及、競技力の向上を目指し、スポーツ実技指導教室の充実を図る。

人 ②人件費

◇ 28年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

(28年度計画)

①事業費計

千円

特定財源

千円

平成 28 年 5 月 17日

月 日

(4)

7, 450 29年度

設定 根拠

 市民体育大会(20種目22競技)及び北河内・大阪府等大会(5大会)の参 加者数

備 考 人

7, 600 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

各種スポーツ大会(市民体育大 会及び北河内・大阪府等大会) 参加者数

事業の委託

 (市民体育大会参加者合計6, 747人 北河内・大阪府等 大会607人)

  合計 7, 354人 ・種目別講習会の開催  (参加者数1, 186人) ・スポーツ少年団

 (登録指導者234人 団員380人 計623人) 事業の委託

 (市民体育大会参加者合計6, 442人 北河内・大阪府等 大会545人)

  合計 6, 987人 ・種目別講習会の開催  (参加者数1, 164人) ・スポーツ少年団

 (登録指導者254人 団員369人)

30年度 27年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

0. 0%

達成率

7, 354

30年度 7, 500

32年度 7, 300

0. 0%

7, 400 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

7, 550

100. 7%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 各種スポーツ大会への参加者数が増加することで、競技スポーツ事業の振興につながるため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

29年度 0. 0%

設定 根拠

備 考 30年度

0. 0% 単位

実績値 ③

達成率

32年度

0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度 目標値

31年度 27年度

0. 0% 28年度

定 義(説 明) 、計算式

(5)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) スポーツ活動を推進する

施設の整備・充実

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

7 6

0. 11 65, 173 事業期間

総合 計画

体系

所属長名

根 拠 法 令

スポーツ基本法、市立市民体育館条例・同条例施行規則、野 外活動センター条例・同条例施行規則、市立学校スポーツ施 設開放に関する規則

社会教育部 所管課等

3

19 31903

施策

27年度

10

所管部局

文化スポーツ室

73, 249 年

11

47 2.施設管理・整備業務

8 5

12

作成

1

取 組 名

3, 867

艮 篤也

67, 269 取組類型

青木 俊治

3 2

54, 832 大綱

64, 163 120, 005

0. 55

作成

0. 51

17 15

5, 980

9 19

◇ 取組にかかる費用

昭和

14 4

0. 43

予算

部長名

13

20

3, 106 123, 872

18 予算

28年度

≪計画・進捗管理≫

16 市民体育館管理運営事業

学校体育施設活用事業

淀川河川グランド管理運営事業 野外活動センター管理運営事業

学校夜間照明設備管理運営事業

夢を育む学びのまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・市民体育館及び野外活動センターの指定管理者に十分指示しながら、効率的・効果的な管理運営を行うと ともに、野外活動センターにおいてはオオルリ棟防虫塗装工事を実施する。

・学校夜間照明(5中学校)及び学校体育施設の利用促進を進め、スポーツ活動場所の有効活用を図る。

人 ②人件費

◇ 28年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

(28年度計画)

①事業費計

千円

特定財源

千円

平成 28 年 5 月 17日

月 日

(6)

170, 000 29年度

 野外活動センターを利用した人の年間の総数( 事業実績報告書より) 人

野外活動センターの延べ利用者 数

 野外活動センターの自主事業・青少年の自立支援活動などによる延べ利用者数が多いほど、野外スポー ツ活動の推進につながるため。

設定 根拠

 市民体育館を利用した人の年間の総数( 事業実績報告書より)

備 考 人

180, 000 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

市民体育館の延べ利用者数

 ( 団体利用 延べ113, 045人、個人利用 延51, 750人) ・淀川河川グランド (122, 642人)

 ( 大会利用 延べ107, 352人、一般利用15, 290人) ・野外活動センター (24, 293人)

 ( 日帰り 延べ15, 725人、宿泊 延8, 568人) ・学校体育施設の活用

 ( 利用件数 16, 857人、利用者数 557, 148人) ・学校夜間照明事業

 ( 利用団体数 1, 368団体、利用者数 41, 563人)  ( 団体利用 延べ118, 303人、個人利用 延49, 280人)

・淀川河川グランド (132, 487人)

 ( 大会利用 延べ114, 820人、一般利用17, 667人) ・野外活動センター(22, 189人)

 ( 日帰り 延べ14, 351人、宿泊 延7, 838人) ・学校体育施設の活用

 ( 利用件数 16, 374件、利用者数 548, 858人) ・学校夜間照明事業

 ( 利用団体数 延べ1, 410団体、利用者数 延42, 827人)

30年度 27年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値

22, 600 26, 000 26, 500

年度

0. 0%

達成率

164, 795

30年度

24, 500

173, 000

25, 500

32年度 165, 000

24, 293 107. 5%

168, 000 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

176, 000

99. 9%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 スポーツ活動施設の拠点である市民体育館の延べ利用者数が多いほど、市民スポーツ活動の推進につな がるため。

25, 000

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

29年度 0. 0%

設定 根拠

備 考 30年度

0. 0% 単位

実績値 ③

達成率

32年度

0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度 目標値

31年度 27年度

0. 0% 28年度

定 義(説 明) 、計算式

(7)

今後の方向性 (前年度の評価)

終了年度 開始年度

◇ 構成取組一覧(優先順位の高いものから順に記入) スポーツ活動を推進する

スポーツ団体との体制づくり

年間延べ人数(その他) 一般財源

財 内 源 訳

7 6

0. 40 2, 988 事業期間

総合 計画

体系

所属長名

根 拠 法 令

スポーツ基本法、スポーツ推進委員に関する規 則

社会教育部 所管課等

3

19 31904

施策

27年度

10

所管部局

文化スポーツ室

5, 256 年

11

37 1.市民サービス業務

8 5

12

作成

1

取 組 名

7, 084

艮 篤也

2, 776 取組類型

青木 俊治

3 2

0 大綱

2, 776 2, 988

0. 25

作成

0. 15

17 15

2, 480

9 19

◇ 取組にかかる費用

昭和

14 4

0. 72

予算

部長名

13

20

0 10, 072

18 予算

28年度

≪計画・進捗管理≫

16 スポーツ推進委員事業

池の里クラブ育成・支援事業 市民スポーツ団体育成事業

夢を育む学びのまちづくり

千円 総事業費(コスト概算)=①+②

未定

人 単位

年間延べ人数(正職員)

・「スポーツ基本法」を踏まえ、地域住民、スポーツ団体、学校が連携してスポーツ活動が推進されるよう 努める。

・スポーツ推進委員においては、市民ウォーキング、エンジョイフェスタi n寝屋川など市のスポーツ活動に おいて主導的な役割を果たすとともに、カローリングなどのニュースポーツの普及に努める。

人 ②人件費

◇ 28年度の取組計画(Pl an)

千円 千円 現状のまま継続

(28年度計画)

①事業費計

千円

特定財源

千円

平成 28 年 5 月 17日

月 日

(8)

1, 420 29年度

設定 根拠

 地域、スポーツ団体及び学校から寝屋川ハーフマラソンの運営スタッフと して参加した人数

備 考 人

1, 450 32年度

達成率 実績値 設定 根拠 ①

寝屋川ハーフマラソン運営ス タッフ数

( 委員数34人 スポーツ活動等延べ参加者数 201人) ・寝屋川ハーフマラソン運営スタッフ

( 参加者数 1, 398人) ( 委員数34人 スポーツ活動等延べ参加者数 236人)

・寝屋川ハーフマラソン運営スタッフ ( 参加者数 1, 388人)

30年度 27年度

0. 0% 単位

0. 0% 0. 0%

28年度

0. 0%

備 考 31年度

実績値 年度

0. 0%

達成率

1, 398

30年度 1, 430

32年度 1, 400

0. 0%

1, 410 単位

0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度

1, 440

99. 9%

目標値

31年度 目標値

27年度 ◇ 指標(Pl an、Do)

0. 0% 指 標 名

28年度

定 義(説 明) 、計算式

 寝屋川ハーフマラソンの運営スタッフが多いほど、スポーツ団体等との体制づくりが推進されていると 言えるため。

0. 0%

定 義(説 明) 、計算式

29年度 0. 0%

設定 根拠

備 考 30年度

0. 0% 単位

実績値 ③

達成率

32年度

0. 0% 0. 0% 0. 00% 指 標 名

年度 目標値

31年度 27年度

0. 0% 28年度

定 義(説 明) 、計算式

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