Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
平成28年度8月補正予算の概要
Ⅰ 平成28年度8月補正予算の概要
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
<一般会計の補正内容>
補正額(千円) 補正の概要
572,643
市道の側溝堆積物については、原発事故に伴う放射性 物質の影響により、市民総ぐるみ運動による撤去作業等 を控えてきており、しかもそのほとんどが、国の制度上の
「除染対象外」とされ、具体的な対応策が示されていない ことから、震災から5年以上が経過した現在も排水不良等 衛生環境の悪化が課題となっている。
こうした状況を踏まえ、震災前の安全で快適な生活環 境を取り戻すため、小名浜地区を対象にモデル事業とし て、側溝堆積物の撤去や処分の方法、各種検査などに関 する課題や解決策等についての検証を行う。
○撤去対象側溝延長 約78㎞
○撤去対象堆積物量 約2,410㎥
572,643
Ⅰ 平成28年度8月補正予算の概要(追
加提案分)
事業名
震災復興・側溝堆積物撤去モデル 事業費
計
‐ 1 ‐
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
(単位 千円)
会 計 名 補正前の額 補正額 計
140,654,278 572,643 141,226,921
国 民 健 康 事 業 勘 定
41,442,496 0 41,442,496
保 険 事 業 直 診 勘 定
60,135 0 60,135
3,612,206 0 3,612,206
30,369,197 0 30,369,197
151,293 0 151,293
9,917,239 0 9,917,239
313,206 0 313,206
18,142,737 0 18,142,737
649 0 649
13,472 0 13,472
3,735 0 3,735
10,257 0 10,257
12,539 0 12,539
104,049,161 0 104,049,161
17,012,991 0 17,012,991
22,580,847 0 22,580,847
16,822,042 0 16,822,042
153,385 0 153,385
438,278 0 438,278
57,007,543 0 57,007,543
301,710,982 572,643 302,283,625
合 計 小 計
企 業
会
計
水 道 事 業
病 院 事 業
小 計
下 水 道 事 業
地 域 汚 水 処 理 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業
磐 崎 財 産 区
卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
一 般 会 計
特
別
会
計
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
母子父子寡婦福祉資金貸付金
土 地 区 画 整 理 事 業
川 部 財 産 区
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 議 会 費
722,768 722,768 0.5
2 総 務 費
12,650,524 12,650,524 9.0
3 民 生 費
47,842,485 47,842,485 33.9
4 衛 生 費
15,955,064 15,955,064 11.3
5 労 働 費
111,305 111,305 0.1
6 農 林 水 産 業 費
3,672,940 3,672,940 2.6
7 商 工 費
5,538,390 5,538,390 3.9
8 土 木 費
20,432,691 572,643 21,005,334 14.9
9 消 防 費
8,986,629 8,986,629 6.4
10 教 育 費
11,714,806 11,714,806 8.3
11 災 害 復 旧 費
1,034,455 1,034,455 0.7
12 公 債 費
11,492,211 11,492,211 8.1
13 諸 支 出 金
10 10 0.0
14 予 備 費
500,000 500,000 0.4
140,654,278 572,643 141,226,921 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳 出 合 計
(単位 千円,%) 区 分
款
‐ 3 ‐
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1
19,101,928 19,101,928 13.5
2
27,582,641 572,643 28,155,284 19.9
3
2,741,333 2,741,333 1.9
4
26,700,305 26,700,305 18.9
5
15,511,490 15,511,490 11.0
6 普 通 建 設 事 業 費
16,934,432 16,934,432 12.0
7 災 害 復 旧 事 業 費
1,034,455 1,034,455 0.7
17,968,887 17,968,887 12.7
8
11,492,211 11,492,211 8.1
9
1,703,718 1,703,718 1.2
10
1,877,931 1,877,931 1.3
11
3,795,859 3,795,859 2.7
12
11,677,975 11,677,975 8.3
13
500,000 500,000 0.4
140,654,278 572,643 141,226,921 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 合 計
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
公 債 費
扶 助 費
補 助 費 等
科 目
人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
建 設 事 業 費
小 計
(単位 千円,%) 区 分
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 市 税 49,064,646 49,064,646 34.7
2 地 方 譲 与 税 1,208,664 1,208,664 0.9
3 利 子 割 交 付 金 65,185 65,185 0.0
4 配 当 割 交 付 金 80,815 80,815 0.1
5 株式等 譲渡 所得 割交 付金 31,793 31,793 0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 5,837,262 5,837,262 4.1 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 158,194 158,194 0.1 8 自動車取 得税交付金 150,859 150,859 0.1
9 地 方 特 例 交 付 金 137,347 137,347 0.1
10 地 方 交 付 税 21,397,691 21,397,691 15.2
11 交通安 全対 策特 別交 付金 69,000 69,000 0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,494,582 1,494,582 1.1 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,715,125 2,715,125 1.9 14 国 庫 支 出 金 19,426,261 19,426,261 13.8
15 県 支 出 金 14,082,448 14,082,448 10.0
16 財 産 収 入 318,819 318,819 0.2
17 寄 附 金 22,105 22,105 0.0
18 繰 入 金 8,357,261 572,643 8,929,904 6.3
19 繰 越 金 1,000,000 1,000,000 0.7
20 諸 収 入 6,997,574 6,997,574 5.0
21 市 債 8,038,647 8,038,647 5.7
140,654,278 572,643 141,226,921 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳 入 合 計
区 分 款
(単位 千円,%)
‐ 5 ‐