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平成28年度8月補正予算の概要

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Academic year: 2018

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(1)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

平成28年度8月補正予算の概要

Ⅰ 平成28年度8月補正予算の概要

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

(2)
(3)

<一般会計の補正内容>

補正額(千円) 補正の概要

572,643

  市道の側溝堆積物については、原発事故に伴う放射性 物質の影響により、市民総ぐるみ運動による撤去作業等 を控えてきており、しかもそのほとんどが、国の制度上の

「除染対象外」とされ、具体的な対応策が示されていない ことから、震災から5年以上が経過した現在も排水不良等 衛生環境の悪化が課題となっている。

  こうした状況を踏まえ、震災前の安全で快適な生活環 境を取り戻すため、小名浜地区を対象にモデル事業とし て、側溝堆積物の撤去や処分の方法、各種検査などに関 する課題や解決策等についての検証を行う。

○撤去対象側溝延長    約78㎞

○撤去対象堆積物量    約2,410㎥

572,643

Ⅰ 平成28年度8月補正予算の概要(追

加提案分)

事業名

震災復興・側溝堆積物撤去モデル 事業費

‐ 1 ‐

(4)

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名 補正前の額 補正額 計

140,654,278 572,643 141,226,921

国 民 健 康 事 業 勘 定

41,442,496 0 41,442,496

保 険 事 業 直 診 勘 定

60,135 0 60,135

3,612,206 0 3,612,206

30,369,197 0 30,369,197

151,293 0 151,293

9,917,239 0 9,917,239

313,206 0 313,206

18,142,737 0 18,142,737

649 0 649

13,472 0 13,472

3,735 0 3,735

10,257 0 10,257

12,539 0 12,539

104,049,161 0 104,049,161

17,012,991 0 17,012,991

22,580,847 0 22,580,847

16,822,042 0 16,822,042

153,385 0 153,385

438,278 0 438,278

57,007,543 0 57,007,543

301,710,982 572,643 302,283,625

合         計 小 計

企   業

  会

  計

水 道 事 業

病 院 事 業

小 計

下 水 道 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業

磐 崎 財 産 区

卸 売 市 場 事 業

競 輪 事 業

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

一 般 会 計

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

母子父子寡婦福祉資金貸付金

土 地 区 画 整 理 事 業

川 部 財 産 区

(5)

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額  

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 議 会 費

722,768 722,768 0.5

2 総 務 費

12,650,524 12,650,524 9.0

3 民 生 費

47,842,485 47,842,485 33.9

4 衛 生 費

15,955,064 15,955,064 11.3

5 労 働 費

111,305 111,305 0.1

6 農 林 水 産 業 費

3,672,940 3,672,940 2.6

7 商 工 費

5,538,390 5,538,390 3.9

8 土 木 費

20,432,691 572,643 21,005,334 14.9

9 消 防 費

8,986,629 8,986,629 6.4

10 教 育 費

11,714,806 11,714,806 8.3

11 災 害 復 旧 費

1,034,455 1,034,455 0.7

12 公 債 費

11,492,211 11,492,211 8.1

13 諸 支 出 金

10 10 0.0

14 予 備 費

500,000 500,000 0.4

140,654,278 572,643 141,226,921 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳  出  合  計

(単位 千円,%) 区 分 

 款

‐ 3 ‐

(6)

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1

19,101,928 19,101,928 13.5

2

27,582,641 572,643 28,155,284 19.9

3

2,741,333 2,741,333 1.9

4

26,700,305 26,700,305 18.9

5

15,511,490 15,511,490 11.0

6 普 通 建 設 事 業 費

16,934,432 16,934,432 12.0

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,034,455 1,034,455 0.7

17,968,887 17,968,887 12.7

8

11,492,211 11,492,211 8.1

9

1,703,718 1,703,718 1.2

10

1,877,931 1,877,931 1.3

11

3,795,859 3,795,859 2.7

12

11,677,975 11,677,975 8.3

13

500,000 500,000 0.4

140,654,278 572,643 141,226,921 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 合  計

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

公 債 費

扶 助 費

補 助 費 等

 科 目

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

建 設 事 業 費

小  計

(単位 千円,%) 区 分 

(7)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 市 税 49,064,646 49,064,646 34.7

2 地 方 譲 与 税 1,208,664 1,208,664 0.9

3 利 子 割 交 付 金 65,185 65,185 0.0

4 配 当 割 交 付 金 80,815 80,815 0.1

5 株式等 譲渡 所得 割交 付金 31,793 31,793 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 5,837,262 5,837,262 4.1 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 158,194 158,194 0.1 8 自動車取 得税交付金 150,859 150,859 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金 137,347 137,347 0.1

10 地 方 交 付 税 21,397,691 21,397,691 15.2

11 交通安 全対 策特 別交 付金 69,000 69,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,494,582 1,494,582 1.1 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,715,125 2,715,125 1.9 14 国 庫 支 出 金 19,426,261 19,426,261 13.8

15 県 支 出 金 14,082,448 14,082,448 10.0

16 財 産 収 入 318,819 318,819 0.2

17 寄 附 金 22,105 22,105 0.0

18 繰 入 金 8,357,261 572,643 8,929,904 6.3

19 繰 越 金 1,000,000 1,000,000 0.7

20 諸 収 入 6,997,574 6,997,574 5.0

21 市 債 8,038,647 8,038,647 5.7

140,654,278 572,643 141,226,921 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳  入  合  計

区  分   款

(単位 千円,%)

‐ 5 ‐

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