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(1)

 

     2014.2

  平成

25

  (議案第

21

号~議案第

30

号)

(2)
(3)

○一般会計

議案第21号 平成25年度いわき市一般会計補正予算(第8号)………3頁

○特別会計

議案第22号 平成25年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)………19頁

議案第23号 平成25年度いわき市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)………23頁

議案第24号 平成25年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第3号)………27頁

議案第25号 平成25年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第5号)………33頁

議案第26号 平成25年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第5号)………41頁

議案第27号 平成25年度いわき市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第3号)………49頁

議案第28号 平成25年度いわき市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)………55頁

○企業会計

議案第29号 平成25年度いわき市水道事業会計補正予算(第3号)………63頁

(4)
(5)
(6)
(7)

議案第21号

平成

25

年度いわき市一般会計補正予算(第8号)

平成25年度いわき市の一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 19,695,791 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ204,359,222千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(継続費の補正)

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

(繰越明許費の補正)

第3条 繰越明許費の追加及び変更は、「第3表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第4条 債務負担行為の追加及び変更は、「第4表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による。

平成26年2月20日提出

(8)
(9)

(単位 千円)

項 款

1 8 6 , 3 1 7 , 6 4 0 0 0 , 0 4 4 , 2 1 8 6 , 3 7 2 , 4 4

税 市

1

1市民税 17,212,149 1,940,000 19,152,149

2固定資産税 18,256,493 300,000 18,556,493

4市たばこ税 3,197,717 160,000 3,357,717

8都市計画税 2,627,822 40,000 2,667,822

9地方特例交付金 145,510 △2,927 142,583

1地方特例交付金 145,510 △2,927 142,583

10地方交付税 28,554,434 71,644 28,626,078

1地方交付税 28,554,434 71,644 28,626,078

12分担金及び負担金 1,500,976 △19,116 1,481,860

2負担金 1,493,176 △19,116 1,474,060

13使用料及び手数料 2,488,937 △45,242 2,443,695

1使用料 1,754,947 2,134 1,757,081 4 1 6 , 6 8 6 6 7 3 , 7 4 △ 0 9 9 , 3 3 7

料 数 手

2

14国庫支出金 44,100,972 △2,403,448 41,697,524

1国庫負担金 14,491,199 14,452 14,505,651

2国庫補助金 28,979,237 △2,417,900 26,561,337

5 2 7 , 3 3 4 , 8 3

金 出 支 県

5

1 △19,634,867 18,798,858

1県負担金 4,172,529 25,608 4,198,137

第1表 歳入歳出予算補正

歳      入

(10)

(単位 千円)

項 款

2財産売払収入 400,496 263,231 663,727

8 8 0 , 2 0 2 5 5 9 , 4 0 1 3 3 1 , 7 9

金 附 寄

7 1 8 8 0 , 2 0 2 5 5 9 , 4 0 1 3 3 1 , 7 9

金 附 寄

1 1 4 4 , 6 7 8 , 8 2 9 7 7 , 8 0 7 , 2 △ 0 2 2 , 5 8 5 , 1 3

金 入 繰

8 1

1基金繰入金 31,585,220 △2,708,779 28,876,441

4 2 3 , 0 7 9 , 1 1 4 8 5 , 1 6 9 , 3 0 4 7 , 8 0 0 , 8

入 収 諸

0 2

3貸付金元利収入 5,143,824 189,812 5,333,636

1 8 2 , 6 4 0 , 6 2 7 7 , 1 7 7 , 3 9 0 5 , 4 7 2 , 2

入 雑

6 6 5 1 , 3 9 9 , 2 1 0 0 3 , 2 6 7 , 1 △ 6 5 4 , 5 5 7 , 4 1

債 市

1 2 6 5 1 , 3 9 9 , 2 1 0 0 3 , 2 6 7 , 1 △ 6 5 4 , 5 5 7 , 4 1

債 市

1

224,055,013 △19,695,791 204,359,222

歳 入 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(11)

(単位 千円)

項 款

2 3 2 , 9 1 7 1 7 4 , 4 △ 3 0 7 , 3 2 7

費 会 議

1 2 3 2 , 9 1 7 1 7 4 , 4 △ 3 0 7 , 3 2 7

費 会 議

1 6 9 3 , 2 3 5 , 5 3 7 4 9 , 5 0 4 , 5 9 4 4 , 6 2 1 , 0 3

費 務 総

2

1 総務管理費 28,024,900 5,425,256 33,450,156

3 5 6 , 7 3 2 9 0 3 , 9 1 △ 2 6 9 , 6 5 2

費 挙 選

4 1 9 3 , 1 6 3 , 5 4 6 6 3 , 4 7 3 △ 7 5 7 , 5 3 7 , 5 4

費 生 民

3

1 社会福祉費 22,588,591 △468,420 22,120,171

2 児童福祉費 14,529,298 94,054 14,623,352

4 0 8 , 0 8 8 , 8 2 8 4 6 , 6 2 4 △ 2 5 4 , 7 0 3 , 9 2

費 生 衛

4

1 保健衛生費 6,770,504 △145,470 6,625,034

2清掃費 21,455,365 △141,323 21,314,042

3上水道費 1,081,583 △139,855 941,728

7 4 7 , 7 9 7 0 7 1 , 7 2 △ 7 1 9 , 4 2 8

費 働 労

5

1労働諸費 824,917 △27,170 797,747

6 農林水産業費 5,797,542 △227,482 5,570,060

1農業費 2,617,705 △194,826 2,422,879

3 9 9 , 3 8 5 6 5 6 , 2 3 △ 9 4 6 , 6 1 6

費 業 林

2 7 6 5 , 2 1 9 , 6 3 6 2 , 4 1 △ 0 3 8 , 6 2 9 , 6

費 工 商

7

1商工費 6,926,830 △14,263 6,912,567

歳      出

(12)

(単位 千円)

項 款

5 都市計画費 13,137,241 △2,052,301 11,084,940

6住宅費 21,708,378 △56,099 21,652,279

2 5 9 , 0 6 5 , 1 1 8 7 6 , 4 4 4 , 9 1 △ 0 3 6 , 5 0 0 , 1 3

費 防 消 9

1消防費 31,005,630 △19,444,678 11,560,952

9 8 3 , 6 9 1 , 3 1 2 8 4 , 3 8 6 △ 1 7 8 , 9 7 8 , 3 1

費 育 教 0

1

1 教育総務費 2,548,396 △34,152 2,514,244

2小学校費 2,737,702 △221,310 2,516,392

3中学校費 1,928,672 △327,419 1,601,253

4幼稚園費 608,768 △85,321 523,447

6 保健体育費 3,446,025 △15,280 3,430,745

1 7 6 , 0 3 7 , 4 1 0 0 0 , 0 8 1 △ 1 7 6 , 0 1 9 , 4 1

費 債 公

2 1

1公債費 14,910,671 △180,000 14,730,671

224,055,013 △19,695,791 204,359,222

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(13)

(変 更)

年度 総 額 年度 年割額

千円 千円

24 24 0

25 25 570,780

26 26 593,880

27 27 481,215

24 24 200,000

25 25 387,785

25 25 243,100

26 26 539,897

27 27 419,603

25 25 431,900

26 26 317,931

27 27 416,569

24 24 135,000

25 25 247,000

26 26 507,000

24 24 55,609

25 25 46,633

24 24 61,381

25 25 72,298

25 25 88,079

26 26 100,678

25 25 59,968

243,100

1,202,600

30,000

120,146 200,000

河 川 費

衛 生 費 2 清 掃 費

第2表 継続費補正

北 部 浄 化 セ ン タ ー 浄 化 槽 汚 泥 処 理 施 設

整 備 事 業

1,645,875 0

1,654,014

482,842 4

款 項 事 業 名 総 額補 正 前年割額

千円

補 正 後

597,136 574,036

千円

造 成 宅 地 滑 動 崩 落 緊 急 対 策 事業( 泉も えぎ

台 地 区 )

987,785

431,900

1,166,400

164,300 3

沿 岸 被 災 河 川

整 備 事 業

( 境 川 )

587,785 787,785

615,800

沿 岸 被 災 河 川

整 備 事 業

( 天 神 前 川 )

1,066,200

5 都市計画費

342,700

470,000

い わ き 駅 周 辺

再 生 拠 点

整 備 事 業

818,000

135,000

8 土 木 費

889,000 247,000 436,000 111,216 102,242 55,607 133,679 163,271 188,757 163,270

小 名 浜 第 二 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業

55,609

146,226

61,381

84,845

永崎小 学校 校舎 地 震 補 強 事 業

2 小 学 校 費

平第五 小学 校校

(14)

(追 加)

金  額

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 地域集会施設整備費補助金 7,540千円

木質バイオマス施設等緊急整備事業 73,879千円

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費 民間社会福祉施設(障がい者施設)建設補助

金 50,160千円

民間社会福祉施設(高齢者施設)建設補助金 84,000千円

小規模特別養護老人ホーム建設補助金 127,600千円

2 児 童 福 祉 費 (仮称)なこそ子ども元気パーク屋内施設等

整備事業 55,508千円

円 千

1 7 6 , 4 4 1

業 事 新 更 具 遊 所 育 保 立 私

円 千

3 1 7 , 9

費 修 改 ム テ ス シ 理 管 所 入 所 育 保

円 千

6 8 5 , 6

費 経 理 管 所 育 保 立 公

円 千

6 9 8 , 5 3

業 事 新 更 具 遊 所 育 保

円 千

7 8 1 , 1 0 1

金 助 補 業 事 化 震 耐 所 育 保 立 私

4 衛 生 費 2 清 掃 費 南部清掃センター管理費 施設整備費 29,209千円

円 千

4 6 6 , 1 9 8 , 2

業 事 理 処 物 棄 廃 害 災

3 上 水 道 費 上水道安全対策事業出資金 458,058千円

6 農 林 水 産 業 費 1 農 業 費 緊急ため池防災対策事業 14,000千円

円 千

1 0 6 , 4 1

業 事 設 開 道 林 費 業 林

2

円 千

9 9 8 , 5 2

業 事 良 改 道 林

円 千

0 0 0 , 8

業 事 山 治

款 項 事   業   名

第3表 繰越明許費補正

(15)

金  額

3 水 産 業 費 小名浜地域水産業施設復興整備促進事業 222,048千円

8 土 木 費 1 土 木 管 理 費 がけ地近接等危険住宅移転事業 15,960千円

円 千

8 5 7 , 0 2 2

業 事 建 再 宅 住 災 被 波 津

2 道路橋りょう費 幹線道路整備事業 66,976千円

生活道路整備事業 289,246千円

復興道路整備事業 544,694千円

道路局部改良事業 12,170千円

歩道整備事業 32,600千円

災害対策事業(道路等) 33,500千円

橋りょう長寿命化事業 29,000千円

3 河 川 費 河川改良事業 15,000千円

排水路整備事業 10,000千円

地域防災がけ崩れ対策事業 10,000千円

5 都 市 計 画 費 末続防災集団移転促進事業 83,038千円

金ケ沢防災集団移転促進事業 83,606千円

錦町須賀防災集団移転促進事業 125,097千円

走出防災集団移転促進事業 69,284千円

(16)

金  額

都市公園整備事業(福島定住等緊急支援交付

金分) 291,415千円

円 千

7 7 1 , 8

費 修 補 持 維 宅 住 費 宅 住

6

公営住宅ストック総合改善事業 45,727千円

円 千

0 0 8 , 4

業 事 備 整 槽 水 火 防 費 防 消

1

費 防 消

9

円 千

0 0 3 , 5 5

業 事 備 整 槽 水 貯 性 震 耐

被災消防団施設・機械整備事業 169,911千円

円 千

6 5 0 , 0 6

業 事 備 整 盤 基 信 通 設 施 所 難 避

円 千

9 4 0 , 0 1

業 事 備 整 等 板 示 表 所 難 避 波 津

円 千

7 4 4 , 7 2

業 事 備 整 等 庫 倉 蓄 備 災 防

円 千

4 9 7 , 5 7 7 , 5

業 事 進 推 染 除

10 教 育 費 1 教 育 総 務 費 経済教育体験施設設置事業 6,643千円

円 千

8 8 5 , 4 2 2

業 事 新 更 具 遊 園 稚 幼 立 私

2 小 学 校 費 校舎地震補強事業 12,985千円

円 千

6 6 1 , 8 1

業 事 強 補 震 地 場 動 運 内 屋

3 中 学 校 費 校舎地震補強事業 16,748千円

円 千

4 8 1 , 2

業 事 強 補 震 地 場 動 運 内 屋

円 千

0 5 5 , 2 2

業 事 設 建 場 動 運 内 屋

4 幼 稚 園 費 幼稚園遊具更新事業 7,332千円

円 千

2 7 9

業 事 強 補 震 地 舎 園

5 社 会 教 育 費 市内遺跡発掘調査事業(復興交付金分) 7,676千円

円 千

4 7 6 , 6

業 事 備 整 設 施 蔵 収 理 整 物 遺 土 出

款 項 事   業   名

(17)

6 保 健 体 育 費

11 災 害 復 旧 費 1 厚 生 労 働 施 設

災 害 復 旧 費

2 農 林 水 産 業 施

設 災 害 復 旧 費

3 公 共 土 木 施 設災 害 復 旧 費

4 文 教 施 設

災 害 復 旧 費

5

そ の 他 公 共 施 設 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 費

(変 更)

補正後

円 千

8 9 7 , 4 9 0 , 7

業 事 備 整 宅 住 営 公 害 災 費 宅 住

6

費 木 土

8

175,000千円

15,704千円 過年度発生災害復旧費(小学校)

過年度発生災害復旧費(中学校)

現年度発生災害復旧費(公園)

金  額 事  業  名

10,567千円

過年度発生災害復旧費(農業用施設) 36,176千円

体育施設改良整備事業

体育施設太陽光発電設備等導入事業

スポーツ交流促進施設(多目的運動場)整備 事業

過年度発生災害復旧費(保育所)

30,700千円

款 項

金  額

款 項 事  業  名

282,296千円

363,736千円 市立公民館建設事業

5,801,904千円

3,656千円

補正前

185,304千円

326,292千円

過年度発生災害復旧費(道路橋りょう) 64,540千円

(18)

(変 更)

限 度 額 自

至 至

平成25年度

934千円

平成27年度 平成27年度

平成25年度

904千円

1 東 日 本 旅 客 鉄 道 ( 株 ) 等 敷 地 賃 借 料

事  項 補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間

97,200千円

至 平成26年度

自 平成25年度

1 放 射 性 物 質 吸 収 抑 制 対 策 事 業 費 補 助 金

第4表 債務負担行為補正

(追 加)

事  項 期 間 限 度 額

(19)

(変 更)

補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

1 借入先 3.5%  政府資金につ

  政府、県、銀 以 内 いては、その融

行、その他 (ただし、 資条件により、

2 借入方法 利率見直 銀行、その他の

  証書借入又は し方式で 場合には、その

証券発行 借り入れ 債権者と協定す

3 借入時期 る資金に るところによる

  平成25年度 ついて、  ただし、市財

  ただし、市財 利率の見 政の都合により 政の都合により 直しを行 据置期間及び償 起債額の全部又 った後に 還期限を短縮し は一部を翌年度 おいては、若しくは繰上償 に繰延べて借り 当該見直 還又は低利に借 入れることがで し後の利 り換えることが

きる。 率) できる。

上 水 道 出 資 債 723,000 △40,800 682,200 社 会 教 育 施 設

整 備 事 業 74,500 △74,500 0

学 校 教 育 施 設 等

整 備 事 業 1,304,700 △430,000 874,700 消 防 施 設 整 備 事 業 104,500 △10,200 94,300 都 市 計 画 事 業 140,600 △6,300 134,300

退 職 手 当 債 929,700 △929,700 0

農 業 農 村 整 備 事 業

辺 地 対 策 事 業

地方道路等整備事業 林 道 整 備 事 業

1,112,200 △11,100 道 路 整 備 事 業

2,789,500 公 営 住 宅 建 設 事 業

1,101,100 112,600 △24,200 △5,900 39,100 88,400 57,000 45,000

0 業

事 備 整 路 水 排

12,993,156

△1,762,300 14,755,456

2,794,800 △5,300 183,700 △183,700

170,600 △4,100 166,500

△30,600 26,400 社 会 福 祉 施 設

整 備 事 業

第5表 地方債補正

86,500 △5,900 80,600

起債の目的 限  度  額 起債の方法 利 率 償還の方法

(20)
(21)
(22)
(23)

議案第22号

平成

25

年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

平成25年度いわき市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ603,248千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ41,419,096千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成26年2月20日提出

(24)
(25)

(単位 千円)

項 款

2 4 9 , 5 7 9 , 1

金 出 支 県

4 3,154 1,979,096

2県補助金 1,728,266 3,154 1,731,420

6前期高齢者交付金 8,331,556 1,056 8,332,612

1前期高齢者交付金 8,331,556 1,056 8,332,612

7 9 9

8 8

入 収 産 財

8 7 9 9 8 8

入 収 用 運 産 財

1 4 6 3 , 9 9 5 , 2 5 5 3 , 0 6 9 0 0 , 9 3 5 , 2

金 入 繰

9

1他会計繰入金 2,539,008 60,355 2,599,363

6 2 3 , 9 9 7 , 2 4 9 5 , 8 3 5 2 3 7 , 0 6 2 , 2

金 越 繰

0 1

1繰越金 2,260,732 538,594 2,799,326

40,815,848 603,248 41,419,096

歳 入 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(26)

(単位 千円)

項 款

7 9 9

8 8

金 立 積 金 基

9 7 9 9 8 8

金 立 積 金 基

1 2 7 0 , 4 6 1 , 1

金 出 支 諸

0

1 △83,665 1,080,407

1償還金及び還付加算 1,157,224 △83,665 1,073,559

4 2 8 , 6 8 7 4 2 8 , 6 8 6 0 0 0 , 0 0 1

費 備 予

1 1 4 2 8 , 6 8 7 4 2 8 , 6 8 6 0 0 0 , 0 0 1

費 備 予

1

40,815,848 603,248 41,419,096

歳      出

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(27)

議案第23号

平成

25

年度いわき市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)

平成25年度いわき市の後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,925千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ3,306,885千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成26年2月20日提出

(28)
(29)

(単位 千円)

項 款

2 9 9 , 0 6 7 5

2 9 , 3 7

6 0 , 7 5 7

金 入 繰

3

1他会計繰入金 757,067 3,925 760,992

3,302,960 3,925 3,306,885

歳 入 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(30)

(単位 千円)

項 款

2後期高齢者医療広域 3,206,688 3,925 3,210,613

連合納付金

1後期高齢者医療広域 3,206,688 3,925 3,210,613

連合納付金

3,302,960 3,925 3,306,885

歳      出

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(31)

議案第24号

平成

25

年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第3号)

平成25年度いわき市の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,476,157千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ27,816,292千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成26年2月20日提出

(32)
(33)

(単位 千円)

項 款

3国庫支出金 6,962,650 △325,305 6,637,345

1 国庫負担金 5,119,055 △268,564 4,850,491

2 国庫補助金 1,843,595 △56,741 1,786,854

4支払基金交付金 7,947,397 △409,401 7,537,996

1 支払基金交付金 7,947,397 △409,401 7,537,996

1 2 0 , 2 9 0 , 4

金 出 支 県

5 △190,248 3,901,773

1 県負担金 4,005,607 △190,248 3,815,359

9 2 3 4 5 2 5 7

入 収 産 財

6 9 2 3 4 5 2 5 7

入 収 用 運 産 財

1 7 9 1 , 2 1 2 , 4 6 6 4 , 6 7 1 △ 3 6 6 , 8 8 3 , 4

金 入 繰

7

1 一般会計繰入金 4,013,836 △176,466 3,837,370

0 1 9 9 , 4 7 3 △ 1 9 9 , 4 7 3

債 市

0 1

1 財政安定化基金貸付 374,991 △374,991 0

29,292,449 △1,476,157 27,816,292

歳 入 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(34)

(単位 千円)

項 款

2保険給付費 28,084,075 △1,411,731 26,672,344

1 介護サービス等諸費 27,420,418 △1,411,731 26,008,687

9 2 3 4 5 2 5 7

金 立 積 金 基

5 9 2 3 4 5 2 5 7

金 立 積 金 基 1 4 9 6 , 8 0 8 6 , 4 6 △ 4 7 3 , 3 7

費 備 予

7 4 9 6 , 8 0 8 6 , 4 6 △ 4 7 3 , 3 7

費 備 予 1

29,292,449 △1,476,157 27,816,292

歳      出

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(35)

(変 更)

補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

1 借入先 無利子  県の融資条件

。 る よ に 県

 

2 借入方法  ただし、市財

 証書借入 政の都合により

3 借入時期 償還期限を短縮

平成25年度 し、又は繰上償

還することがで きる。

第2表 地方債補正

起債の目的 限  度  額 起債の方法 利 率 償還の方法

0

△374,991 374,991

財政安定化基金貸付金

0

(36)
(37)

議案第25号

平成

25

年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第5号)

平成25年度いわき市の土地区画整理事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,734,258千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ14,451,931千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用

することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成26年2月20日提出

(38)
(39)

(単位 千円)

項 款

1分担金及び負担金 4,416,465 △165,744 4,250,721

1 負担金 4,416,465 △165,744 4,250,721

0 3 4 , 7 8 2

金 出 支 庫 国

2 △199,074 88,356

1 国庫補助金 287,430 △199,074 88,356

1 9 4 , 8 4 3 , 9 0 4 0 , 0 5 2 , 3 △ 1 3 5 , 8 9 5 , 2 1

金 入 繰

3

1 他会計繰入金 4,985,671 △1,319,154 3,666,517

2 基金繰入金 7,612,860 △1,930,886 5,681,974

0 0 1 , 0 2 4 0 0 4 , 9 1 1 △ 0 0 5 , 9 3 5

債 市

6 0 0 1 , 0 2 4 0 0 4 , 9 1 1 △ 0 0 5 , 9 3 5

債 市

1

18,186,189 △3,734,258 14,451,931

歳 入 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(40)

(単位 千円)

項 款

1 土地区画整理費 17,440,655 △3,718,414 13,722,241

2 事業費 17,331,990 △3,718,414 13,613,576

0

9

5 ,

9 2

7 4

4

8

, 5 1

4

3

4 , 5 4 7

費 債 公 2

0

9

5 ,

9 2

7 4

4

8

, 5 1

4

3

4 , 5 4 7

費 債 公

1

18,186,189 △3,734,258 14,451,931

歳      出

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(41)

金  額

1 土 地 区 画 2 事 業 費 泉第三土地区画整理事業 252,612千円

円 千

1 3 9 , 6 3 4

業 事 理 整 画 区 地 土 一 第 錦 来 勿

小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業 537,910千円

久之浜震災復興土地区画整理事業 848,391千円

薄磯震災復興土地区画整理事業 2,069,852千円

豊間震災復興土地区画整理事業 3,705,930千円

小浜震災復興土地区画整理事業 203,697千円

岩間震災復興土地区画整理事業 689,219千円

款 項 事   業   名

(42)

(変 更)

限 度 額 限 度 額

自 平成25年度 自 平成25年度

至 平成26年度 至 平成26年度

第3表 債務負担行為補正

補 正 前 補 正 後

間 期 間

586,000千円 951,860千円

1 建 物 等 移 転 補 償

(43)

(変 更)

補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

泉 第 三 土 地 1 借入先 3.5%  政府資金につ

区 画 整 理 事 業   政府、県、銀 以 内 いては、その融

勿 来 錦 第 一 土 地 行、その他 (ただし、 資条件により、

区 画 整 理 事 業 2 借入方法 利率見直 銀行、その他の

  証書借入又は し方式で 場合には、その

証券発行 借り入れ 債権者と協定す

3 借入時期 る資金に るところによる

  平成25年度 ついて、  ただし、市財

  ただし、市財 利率の見 政の都合により 政の都合により 直しを行 据置期間及び償 起債額の全部又 った後に 還期限を短縮し は一部を翌年度 おいては、若しくは繰上償 に繰延べて借り 当該見直 還又は低利に借 入れることがで し後の利 り換えることが

きる。 率) できる。

第4表 地方債補正

起債の目的 限  度  額 起債の方法 利 率 償還の方法

128,200

411,300

△74,200 54,000

△45,200 366,100

420,100

△119,400 539,500

、 。

(44)
(45)

議案第26号

平成

25

年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第5号)

平成25年度いわき市の下水道事業特別会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 473,967千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ13,215,563千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(継続費の補正)

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

(繰越明許費)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第3表 繰越明許費」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成26年2月20日提出

(46)
(47)

(単位 千円)

項 款

1分担金及び負担金 127,044 △22,060 104,984

4 8 9 , 4 0 1 0 6 0 , 2 2 △ 4 4 0 , 7 2 1

金 担 負

1

2使用料及び手数料 2,954,595 △50,250 2,904,345

1使用料 2,954,399 △50,250 2,904,149

3国庫支出金 1,607,512 △153,768 1,453,744

1国庫補助金 1,574,768 △153,768 1,421,000

0 7 7 , 7 2 4 3 5 , 2 △ 4 0 3 , 0 3

金 出 支 県

4 0 7 7 , 7 2 4 3 5 , 2 △ 4 0 3 , 0 3

金 助 補 県

1 8 3 8 , 0 3 9 , 3 5 5 2 , 4 4 △ 3 9 0 , 5 7 9 , 3

金 入 繰

5

1他会計繰入金 3,707,043 △44,255 3,662,788

0 0 3 , 8 2 4 , 4 0 0 1 , 1 0 2 △ 0 0 4 , 9 2 6 , 4

債 市

7 0 0 3 , 8 2 4 , 4 0 0 1 , 1 0 2 △ 0 0 4 , 9 2 6 , 4

債 市

1

13,689,530 △473,967 13,215,563

歳 入 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(48)

(単位 千円)

項 款

3下水道事業費 4,710,250 △370,967 4,339,283

1下水道事業費 4,710,250 △370,967 4,339,283

7

8

7 , 3 1 3 ,

6

0 0 0 , 3 0 1

7

8

7 ,

6

1 4 ,

6 費

債 公

4

1公債費 6,416,787 △103,000 6,313,787

13,689,530 △473,967 13,215,563

歳      出

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(49)

(変 更)

総 額 年度 年割額 総 額 年度 年割額

千円 千円 千円 千円

3 下 水 道 事 業 費

1 下 水 道

事 業 費 25 127,100 25 0

26 127,100 26 0 北 一 里 塚 ポ ン プ 場

建 設 事 業

(雨水ポンプ増設) 254,200 0

第2表 継続費補正

(50)

(追 加)

金  額

3 下 水 道 事 業 費 1 下 水 道 事 業 費 公共下水道建設事業 1,335,765千円

款 項 事   業   名

第3表 繰越明許費

(51)

(変 更)

補正前の額 補正額 計

千円 千円 千円

1 借入先 3.5%  政府資金につ

  政府、県、銀 以 内 いては、その融

行、その他 (ただし、 資条件により、

2 借入方法 利率見直 銀行、その他の

  証書借入又は し方式で 場合には、その

証券発行 借り入れ 債権者と協定す

3 借入時期 る資金に るところによる

  平成25年度 ついて、  ただし、市財

  ただし、市財 利率の見 政の都合により 政の都合により 直しを行 据置期間及び償 起債額の全部又 った後に 還期限を短縮し は一部を翌年度 おいては、若しくは繰上償 に繰延べて借り 当該見直 還又は低利に借 入れることがで し後の利 り換えることが

きる。 率) できる。

下 水 道 建 設 事 業

浄化センター建設事業 530,400

△190,300

4,428,300

△201,100

4,629,400

1,799,800

△10,800 519,600

第4表 地方債補正

起債の目的 限  度  額 起債の方法 利 率 償還の方法

1,990,100

(52)
(53)

議案第27号

平成

25

年度いわき市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第3号)

平成25年度いわき市の中央卸売市場事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,629千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ320,901千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用

することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

平成26年2月20日提出

(54)
(55)

(単位 千円)

項 款

1使用料及び手数料 189,542 3,384 192,926

6 2 9 , 2 9 1 4 8 3 , 3 2 4 5 , 9 8 1

料 用 使

1 1 1 9 , 5 3 0 0 0 , 1 △ 1 1 9 , 6 3

金 入 繰

3

1他会計繰入金 36,911 △1,000 35,911

4 6 0 , 2 9 5 4 2 , 5 9 1 8 , 6 8

入 収 諸

4 3 6 0 , 2 9 5 4 2 , 5 8 1 8 , 6 8

入 雑

1

313,272 7,629 320,901

歳 入 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(56)

(単位 千円)

項 款

1中央卸売市場費 286,786 7,629 294,415

1中央卸売市場費 286,786 7,629 294,415

313,272 7,629 320,901

歳      出

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(57)

金  額

1 中 央 卸 売 1 中 央 卸 売 維持補修費 21,756千円

款 項 事   業   名

(58)
(59)

議案第28号

平成

25

年度いわき市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)

平成25年度いわき市の農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,500千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ346,957千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

平成26年2月20日提出

(60)
(61)

(単位 千円)

項 款

2使用料及び手数料 32,889 △3,700 29,189

7

8 1 , 9 2

0 0 7

, 3

△ 7

8 8 , 2 3

料 用 使

1

8 8 8 ,

7

8 1

0 0

8

8 8 6 , 8 8 1

金 入 繰

4

1他会計繰入金 188,688 △800 187,888

351,457 △4,500 346,957

歳 入 合 計

第1表 歳入歳出予算補正

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(62)

(単位 千円)

項 款

7 8 6 , 1 7 1 0

0 5 , 4

7 8 1 , 6 7 1

費 債 公

3

7 8 6 , 1 7 1 0

0 5 , 4

7 8 1 , 6 7 1

費 債 公

1

351,457 △4,500 346,957

歳      出

歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

(63)

(追 加)

金  額

2 農 業 集 落

排 水 事 業 費 1 建 設 費 農業集落排水施設建設事業 53,979千円

款 項 事   業   名

(64)
(65)
(66)
(67)

議案第29号

平成

25

年度いわき市水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 平成25年度いわき市水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成25年度いわき市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予

定量を次のとおり補正する。

(業 務) (既決予定量) (補正予定量) ( 計 )

1 水 道 事 業

⑴ 給 水 戸 数 127,374戸 157戸 127,531戸

⑵ 年 間 総 給 水 量 36,070,021㎥ 1,298,394㎥ 37,368,415㎥

⑶ 一 日 平 均 給 水 量 98,822㎥ 3,557㎥ 102,379㎥

⑷ 主 要 な 建 設 改 良 事 業

ア 第 三 期 拡 張 事 業 1,334,199千円 △43,323千円 1,290,876千円

イ 第五次配水管整備事業 815,025千円 △90,292千円 724,733千円

2 簡 易 水 道 事 業

⑴ 給 水 戸 数 1,560戸 8戸 1,568戸

⑵ 年 間 総 給 水 量 435,010㎥ 19,325㎥ 454,335㎥

⑶ 一 日 平 均 給 水 量 1,192㎥ 53㎥ 1,245㎥

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第1款 水 道 事 業 収 益 8,714,694千円 441,084千円 9,155,778千円

第1項 営 業 収 益 8,684,158千円 437,678千円 9,121,836千円

(68)

-64-

支 出

第1款 水 道 事 業 費 用 7,327,940千円 △122,696千円 7,205,244千円

第1項 営 業 費 用 6,406,163千円 △138,088千円 6,268,075千円

第2項 営 業 外 費 用 834,977千円 26,289千円 861,266千円

第3項 特 別 損 失 36,800千円 △10,897千円 25,903千円

第2款 簡 易水道 事業 費用 287,905千円 △3,747千円 284,158千円

第1項 営 業 費 用 242,613千円 △3,747千円 238,866千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額 5,017,173 千円は過年度分損益勘定留保資金

2,778,574千円、当年度分損益勘定留保資金 116,264 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額187,644千円及び繰越利益剰余金処分額1,934,691千円」を「不足する額4,685,072千

円は過年度分損益勘定留保資金 2,487,597千円、当年度分損益勘定留保資金 94,997 千円、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額167,787千円、減債積立金1,891,250千円及び建設改良

積立金43,441千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第1款 水道事業資本的収入 3,533,183千円 △944,900千円 2,588,283千円

第1項 企 業 債 1,492,400千円 △50,000千円 1,442,400千円

第2項 工 事 負 担 金 283,848千円 △29,022千円 254,826千円

第3項 水 道 整 備 負 担 金 36,330千円 △19,242千円 17,088千円

第4項 国 庫 補 助 金 807,286千円 △707,730千円 99,556千円

第7項 他 会 計 出 資 金 885,913千円 △138,906千円 747,007千円

第2款 簡易水道事業資本的収入 50,763千円 3,750千円 54,513千円

第2項 他 会 計 出 資 金 46,678千円 3,750千円 50,428千円

支 出

第1款 水道事業資本的支出 8,423,763千円 △1,273,251千円 7,150,512千円

(69)

第5条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

総 額 年 割 額

補正前の額 補正後の額

款 項 事 業 名

補正前の額 補正後の額

年度 金 額 年度 金 額

千円 千円 千円 千円

259,350 212,685 23 36,750 23 36,750

1水道事業 資 本 的 支 出

1建 設 改 良 費

24 172,200 24 172,200

災 害 復 旧 関 連

八 幡 小 路

高 架 タ ン ク 代 替 施 設 築 造

25 50,400 25 3,735

158,000 129,677 24 110,000 24 110,000

平 ・ 鹿 島 水 系

幹 線 新 設

郷 ケ 丘 工 区

25 48,000 25 19,677

第6条 予算第6条を次のように改める。

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

千円

第 三 期

拡 張 事 業 318,000

第五次配水管

整 備 事 業 ・

改 良 事 業

398,000

借 換 債 726,400

1 借入先

政府、銀行、その他

2 借入方法

証書借入又は証券発行

3 借入時期

平成25年度

ただし、企業財政の都 合により、起債額の全部 又は一部を翌年度に繰り 延べて借り入れることが できる。

3 . 5%

以 内

( た だ し 、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見

政府資金について は、その融資条件に より、銀行、その他 の場合には、その債 権者と協定するとこ ろによる。

(70)

第8条 予算第11条を次のように改める。

(利益剰余金の処分)

第11条 削除

第9条 予算第12条中「174,888千円」を「138,989千円」に改める。

平成26年2月20日提出

いわき市長

(71)

議案第30号

平成

25

年度いわき市病院事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成25年度いわき市病院事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成 25 年度いわき市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定

量を次のとおり補正する。

(区 分) (既決予定量) (補正予定量) ( 計 )

⑷ 主要な建設改良事業

イ 有形固定資産購入事業 1,995,395千円 △57,177千円 1,938,218千円

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入

第1款 病 院 事 業 収 益 18,644,043千円 △95,230千円 18,548,813千円

第2項 医 業 外 収 益 1,951,760千円 △95,230千円 1,856,530千円

支 出

第1款 病 院 事 業 費 用 18,036,625千円 375,266千円 18,411,891千円

第1項 医 業 費 用 17,663,608千円 375,266千円 18,038,874千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「不足する額739,757千円は、過年度分損益勘定留保資金737,200千

円」を「不足する額740,372千円は、過年度分損益勘定留保資金737,815千円」に改め、資本的収入

及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

(72)

支 出

第1款 資 本 的 支 出 4,184,802千円 △52,509千円 4,132,293千円

第1項 建 設 改 良 費 2,925,546千円 △57,177千円 2,868,369千円

第5項 そ の 他 資 本 的 支 出 10,077千円 4,668千円 14,745千円

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

補 正 前 補 正 後

款 項 事 業 名

総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額

25

千円

131,919 25

千円

131,919

26 6,487,798 26 2,300,031

27 5,503,680 27 12,045,429

28 3,931,200 28 12,317,878

29 1,419,166

30 848,165

31 1,129,124

1 資本的

支 出

1 建 設

改良費

総 合 磐 城 共 立 病 院 新 病 院 建 築 事 業

千円

16,054,597

千円

30,657,470

32 465,758

第6条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のように改める。

(起債の目的) (既決限度額) (補正限度額) ( 計 )

医 療 器 械 整 備 事 業 1,133,300千円 △58,400千円 1,074,900千円

計 1,301,500千円 △58,400千円 1,243,100千円

第7条 予算第9条中「174,217千円」を「210,496千円」に改める。

第8条 予算第10条中「4,642,951千円」を「5,018,217千円」に改める。

平成26年2月20日提出

いわき市長

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