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予算書及び予算説明書 平成29年度一般会計・特別会計・公営企業会計予算書 東京都府中市ホームページ

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全文

(1)

平 成 2 9 年 度

(2)

平成29年度府中市介護保険特別会計予算

平成29年度府中市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,546,879千円と

定める。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予

算」による。

(一時借入金)

第2条

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条

地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)

保険給付費のうち、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年 2 月20日提出

(3)

第1表  歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位:千円)

金  額

5

保険料

3,445,571

5

介護保険料

3,445,571

15

使用料及び手数料

1

10

手数料

1

20

国庫支出金

3,576,864

5

国庫負担金

2,754,517

10

国庫補助金

822,347

25

支払基金交付金

4,440,401

5

支払基金交付金

4,440,401

30

都支出金

2,371,310

5

都負担金

2,253,695

15

都補助金

117,615

35

財産収入

371

5

財産運用収入

371

45

繰入金

2,709,640

5

一般会計繰入金

2,442,112

10

基金繰入金

267,528

50

繰越金

1

5

繰越金

1

60

諸収入

2,720

5

延滞金、加算金及び過料

600

10

市預金利子

6

20

雑入

2,114

(4)

歳 出

(単位:千円)

金  額

5

総務費

364,274

5

総務管理費

229,628

10

徴収費

16,998

15

介護認定審査会費

114,966

20

趣旨普及費

2,682

10

保険給付費

15,409,891

5

介護サービス等諸費

13,887,317

7

介護予防サービス等諸費

681,022

15

その他諸費

17,834

20

高額介護サービス等費

329,180

22

高額医療合算介護サービス

等費

56,021

25

特定入所者介護サービス等

438,517

20

地域支援事業費

766,339

7

介護予防・生活支援サービ

ス事業費

266,450

9

一般介護予防事業費

183,412

10

包括的支援事業・任意事業

315,541

15

その他諸費

936

25

基金積立金

370

5

基金積立金

370

30

公債費

5

5

公債費

5

40

諸支出金

5,000

5

償還金及び還付金

5,000

50

予備費

1,000

5

予備費

1,000

(5)

(6)

歳 入 歳 出 予 算

 事 項 別 明 細 書

【歳入】

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度       予 算 額

前 年 度       予 算 額

比 較 額       (増減率%)

区   分 金  額

説 明

5 保険料

3,445,571 3,378,764 66,807

(2.0)

5 介護保険料 3,445,571 3,378,764 66,807

(2.0)

5 第1号被保険者保険料 3,445,571 3,378,764 66,807 5 現年度分特別徴収保険料 3,100,382 1 現年度分特別徴収保険料 3,100,382

(2.0)    被保険者数       47,838人 

   調定額     3,100,382千円     収入歩合       100% 

10 現年度分普通徴収保険料 327,630 1 現年度分普通徴収保険料 327,630    被保険者数        6,986人 

   調定額       385,448千円     収入歩合      85.0% 

15 滞納繰越分普通徴収保険 17,559 1 滞納繰越分普通徴収保険料 17,559

料    調定額       117,061千円

   収入歩合      15.0% 

15 使用料及び手数料

1 1 0

(0.0)

10 手数料 1 1 0

(0.0)

5 総務手数料 1 1 0 5 総務手数料 1 1 税務関係証明手数料 1

(0.0)    250円       4件 

20 国庫支出金

3,576,864 3,366,284 210,580

(6.3)

5 国庫負担金 2,754,517 2,642,730 111,787

(4.2)

5 介護給付費負担金 2,754,517 2,642,730 111,787 5 現年度分 2,754,517 1 介護給付費負担金 2,754,517

(4.2)    居宅給付分    1,772,137千円

    基本額           8,860,687千円の20/100     施設等給付分     982,380千円     基本額           6,549,204千円の15/100 

10 国庫補助金 822,347 723,554 98,793

(13.7)

5 調整交付金 587,116 555,506 31,610 5 現年度分 587,116 1 調整交付金 587,116

(5.7)    基本額 15,409,891千円の   

      3.81/100 

7 地域支援事業交付金 235,231 168,048 67,183 5 現年度分 235,231 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業

(40.0) ) 112,171

   基本額448,686千円の25/100

2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業

以外の地域支援事業) 123,060

   基本額315,541千円の39/100  

   合         計 235,231

 

25 支払基金交付金

4,440,401 4,201,219 239,182

(5.7)

5 支払基金交付金 4,440,401 4,201,219 239,182

(5.7)

5 介護給付費交付金 4,314,769 4,147,783 166,986 5 現年度分 4,314,769 1 介護給付費交付金 4,314,769

(4.0)    基本額       

5 保険料 から 25 支払基金交付金

(7)

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度       予 算 額

前 年 度       予 算 額

比 較 額       (増減率%)

区   分 金  額

説 明

支払基金交付金    15,409,891千円の28/100

 介護給付費交付金

10 地域支援事業支援交付金 125,632 53,436 72,196 5 現年度分 125,632 1 地域支援事業支援交付金 125,632

(135.1)    基本額448,686千円の28/100

30 都支出金

2,371,310 2,255,683 115,627

(5.1)

5 都負担金 2,253,695 2,171,660 82,035

(3.8)

5 介護給付費負担金 2,253,695 2,171,660 82,035 5 現年度分 2,253,695 1 介護給付費負担金 2,253,695

(3.8)    居宅給付分    1,107,585千円

    基本額 8,860,687千円の          12.5/100     施設等給付分   1,146,110千円     基本額 6,549,204千円の         17.5/100 

15 都補助金 117,615 84,023 33,592

(40.0)

5 地域支援事業交付金 117,615 84,023 33,592 5 現年度分 117,615 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業

(40.0) ) 56,085

   基本額           448,686千円の12.5/100

2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業

以外の地域支援事業) 61,530

   基本額 

    315,541千円の19.5/100  

   合         計 117,615

 

35 財産収入

371 937 -566

(-60.4)

5 財産運用収入 371 937 -566

(-60.4)

10 利子及び配当金 371 937 -566 5 利子及び配当金 371 1 高額介護サービス費等資金貸付基金預金利子 1

(-60.4) 2 介護給付費等準備基金預金利子 370

 

   合         計 371

 

45 繰入金

2,709,640 2,477,305 232,335

(9.4)

5 一般会計繰入金 2,442,112 2,330,209 111,903

(4.8)

5 介護給付費繰入金 1,926,236 1,851,689 74,547 5 現年度分 1,926,236 1 介護給付費繰入金 1,926,236

(4.0)    基本額 15,409,891千円の

      12.5/100 

7 地域支援事業繰入金 117,615 84,023 33,592 5 現年度分 117,615 1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業

(40.0) ) 56,085

   基本額           448,686千円の12.5/100

2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業

以外の地域支援事業) 61,530

   基本額           315,541千円の19.5/100 25 支払基金交付金 から 45 繰入金

(8)

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度       予 算 額

前 年 度       予 算 額

比 較 額       (増減率%)

区   分 金  額

説 明

一般会計繰入金  

 地域支援事業繰入金    合         計 117,615

 

9 低所得者保険料軽減繰入金 33,988 33,447 541 5 現年度分 33,988 1 低所得者保険料軽減繰入金 33,988

(1.6)

10 その他一般会計繰入金 364,273 361,050 3,223 5 職員給与費等繰入金 208,758 1 職員給与費等繰入金 208,758

(0.9) 10 事務費繰入金 155,515 1 事務費繰入金 155,515

10 基金繰入金 267,528 147,096 120,432

(81.9)

5 介護給付費等準備基金繰入金 267,528 147,096 120,432 5 介護給付費等準備基金繰 267,528 1 介護給付費等準備基金繰入金 267,528

(81.9) 入金

50 繰越金

1 1 0

(0.0)

5 繰越金 1 1 0

(0.0)

5 繰越金 1 1 0 5 繰越金 1 1 前年度繰越金 1

(0.0)

60 諸収入

2,720 3,122 -402

(-12.9)

5 延滞金、加算金及び過料 600 600 0

(0.0)

5 第1号被保険者延滞金 600 600 0 5 第1号被保険者延滞金 600 1 第1号被保険者延滞金 600

(0.0)

10 市預金利子 6 120 -114

(-95.0)

5 市預金利子 6 120 -114 5 預金利子 6 1 預金利子 6

(-95.0)

20 雑入 2,114 2,402 -288

(-12.0)

25 第三者納付金 1 1 0 5 第三者納付金 1 1 第三者納付金 1

(0.0)

30 返納金 1 1 0 5 返納金 1 1 返納金 1

(0.0)

35 雑入 2,112 2,400 -288 5 雑入 2,112 1 介護予防事業収入 2,112

(-12.0)

合 計 16,546,879 15,683,316 863,563

(5.5) 45 繰入金 から 60 諸収入

(9)

【歳出】

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度

     

予 算 額

前 年 度

     

予 算 額

比 較 額

     

(増減率%)

特定財源 一般財源

財 源 内 訳

区   分 金  額

説 明

施策

  

番号 節

5 総務費

364,274 361,051 3,223 1 364,273

(0.9)

5 総務管理費 229,628 228,225 1,403 0 229,628

(0.6)

5 一般管理費 229,628 228,225 1,403 0 229,628 2 給料 78,290 関係職員の人件費及び管理事務等に係る経費

(0.6) 3 職員手当等 64,907  

4 共済費 28,460     経    費    内    訳

7 賃金 38,100 1 職員給与費等 171,657 87

8 報償費 95     一般職       23人

9 旅費 72 2 嘱託員賃金 36,831 87

11 需用費 1,787     嘱託員       11人

12 役務費 4,224 3 基幹システムサービス利用事業費 13,042 14

13 委託料 104 4 負担金 53

14 使用料及び賃借料 13,536   1 職員研修費 53 82

19 負担金、補助及び交付金 53 5 管理事務費 8,045 87

 

   合         計 229,628

 

10 徴収費 16,998 17,404 -406 1 16,997

(-2.3)

5 賦課徴収費 16,998 17,404 -406 1 16,997 7 賃金 865 関係職員の人件費及び賦課徴収事務に係る経費

(-2.3) (内訳) 11 需用費 2,364  

使用料及び手数 12 役務費 5,685     経    費    内    訳

料 13 委託料 1,309 1 嘱託員賃金 270 87

1 14 使用料及び賃借料 6,665     嘱託員      9人

19 負担金、補助及び交付金 110 2 基幹システムサービス利用事業費 6,423 14

3 負担金 110

  1 特別徴収経由事務費 110 14

4 管理事務費 10,195 87

 

   合         計 16,998

 

15 介護認定審査会費 114,966 113,462 1,504 0 114,966

(1.3)

5 介護認定審査会費 26,652 26,128 524 0 26,652 1 報酬 23,760 委員の人件費及び介護認定審査会の運営に係る経費

(2.0) 11 需用費 309  

12 役務費 374     経    費    内    訳

14 使用料及び賃借料 2,209 1 介護認定審査会運営費 26,652 14

    介護認定審査会委員       59人

10 認定調査等費 88,314 87,334 980 0 88,314 7 賃金 5,041 認定調査等の事務に係る経費

(1.1) 8 報償費 11  

9 旅費 324     経    費    内    訳

11 需用費 799 1 認定調査事務費 82,834 14

12 役務費 52,664 2 管理事務費 5,480 87

13 委託料 29,475  

   合         計 88,314

 

20 趣旨普及費 2,682 1,960 722 0 2,682

(36.8)

5 趣旨普及費 2,682 1,960 722 0 2,682 11 需用費 1,989 介護保険事業の趣旨普及に係る経費

(36.8) 12 役務費 690  

14 使用料及び賃借料 3     経    費    内    訳

5 総務費

(10)

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度

     

予 算 額

前 年 度

     

予 算 額

比 較 額

     

(増減率%)

特定財源 一般財源

財 源 内 訳

区   分 金  額

説 明

施策

  

番号 節

趣旨普及費 1 介護保険趣旨普及宣伝費 2,682 14

 趣旨普及費

10 保険給付費

15,409,891 14,813,514 596,377 15,409,891 0

(4.0)

5 介護サービス等諸費 13,887,317 13,252,467 634,850 13,887,317 0

(4.8)

5 介護サービス等諸費 13,887,317 13,252,467 634,850 13,887,317 0 19 負担金、補助及び交付金 13,887,317 介護サービスの給付等に係る経費

(4.8) (内訳)  

保険料     経    費    内    訳

2,948,739 1 負担金 13,887,317

国庫支出金   1 居宅介護サービス給付費 7,321,679 14

3,011,463   2 地域密着型介護サービス給付費 1,513,857 14

支払基金交付金   3 施設介護サービス給付費 4,185,492 14

3,888,449   4 居宅介護福祉用具購入費 29,093 14

都支出金   5 居宅介護住宅改修費 61,965 14

2,031,018   6 居宅介護サービス計画給付費 775,231 14

繰入金

2,007,648

7 介護予防サービス等諸費 681,022 829,629 -148,607 681,022 0

(-17.9)

5 介護予防サービス等諸費 681,022 829,629 -148,607 681,022 0 19 負担金、補助及び交付金 681,022 介護予防サービスの給付等に係る経費

(-17.9) (内訳)  

保険料     経    費    内    訳

144,601 1 負担金 681,022

国庫支出金   1 介護予防サービス給付費 583,904 14

147,680   2 地域密着型介護予防サービス給付費 9,107 14

支払基金交付金   3 介護予防福祉用具購入費 4,103 14

190,686   4 介護予防住宅改修費 35,254 14

都支出金   5 介護予防サービス計画給付費 48,654 14

99,600

繰入金

98,455

15 その他諸費 17,834 17,778 56 17,834 0

(0.3)

5 審査支払手数料 17,834 17,778 56 17,834 0 13 委託料 17,834 介護報酬の審査及び支払に係る経費

(0.3) (内訳)  

保険料     経    費    内    訳

3,787 1 審査支払事務費 17,834 14

国庫支出金

3,867

支払基金交付金

4,994

都支出金

2,608

繰入金

2,570

諸収入

8

20 高額介護サービス等費 329,180 245,401 83,779 329,180 0

(34.1)

5 高額介護サービス等費 329,180 245,401 83,779 329,180 0 19 負担金、補助及び交付金 329,180 高額介護サービス費等の支給に係る経費

(34.1) (内訳)  

5 総務費 から 10 保険給付費

(11)

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度

     

予 算 額

前 年 度

     

予 算 額

比 較 額

     

(増減率%)

特定財源 一般財源

財 源 内 訳

区   分 金  額

説 明

施策

  

番号 節

高額介護サービス等費 保険料     経    費    内    訳

 高額介護サービス等費 69,896 1 負担金 329,180

国庫支出金   1 高額介護サービス費 328,906 14

71,382   2 高額介護予防サービス費 274 14

支払基金交付金

92,171

都支出金

48,143

繰入金

47,588

22 高額医療合算介護サービス等費 56,021 52,874 3,147 56,021 0

(6.0)

5 高額医療合算介護サービス等費 56,021 52,874 3,147 56,021 0 19 負担金、補助及び交付金 56,021 高額医療合算介護サービス費等の支給に係る経費

(6.0) (内訳)  

保険料     経    費    内    訳

11,898 1 負担金 56,021

国庫支出金   1 高額医療合算介護サービス費 55,591 14

12,148   2 高額医療合算介護予防サービス費 430 14

支払基金交付金

15,685

都支出金

8,193

繰入金

8,097

25 特定入所者介護サービス等費 438,517 415,365 23,152 438,517 0

(5.6)

5 特定入所者介護サービス等費 438,517 415,365 23,152 438,517 0 19 負担金、補助及び交付金 438,517 特定入所者介護サービス費等の支給に係る経費

(5.6) (内訳)  

保険料     経    費    内    訳

93,113 1 負担金 438,517

国庫支出金   1 特定入所者介護サービス費 438,183 14

95,093   2 特定入所者介護予防サービス費 334 14

支払基金交付金

122,784

都支出金

64,133

繰入金

63,394

20 地域支援事業費

766,339 501,803 264,536 766,339 0

(52.7)

7 介護予防・生活支援サービス事業 266,450 0 266,450 266,450 0

費 (皆増)

5 介護予防・生活支援サービス事 231,724 0 231,724 231,724 0 11 需用費 71 介護予防・生活支援サービス事業に係る経費

業費 (皆増) (内訳) 12 役務費 123  

保険料 19 負担金、補助及び交付金 231,530     経    費    内    訳

50,981 1 介護予防・生活支援サービス事業費 194 13

国庫支出金 2 負担金 231,530

57,930   1 訪問型サービス事業費 74,977 13

支払基金交付金   2 通所型サービス事業費 156,153 13

64,883   3 高額介護予防サービス費 200 13

都支出金   4 高額医療合算介護予防サービス費 200 13

28,965  

10 保険給付費 から 20 地域支援事業費

(12)

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度

     

予 算 額

前 年 度

     

予 算 額

比 較 額

     

(増減率%)

特定財源 一般財源

財 源 内 訳

区   分 金  額

説 明

施策

  

番号 節

介護予防・生活支援サービス事業 繰入金    合         計 231,724

費 28,965  

 介護予防・生活支援サービス事

 業費

10 介護予防ケアマネジメント事業 34,726 0 34,726 34,726 0 13 委託料 34,726 介護予防ケアマネジメント事業に係る経費

費 (皆増) (内訳)  

保険料     経    費    内    訳

7,639 1 介護予防ケアマネジメント事業費 34,726 13

国庫支出金

8,682

支払基金交付金

9,723

都支出金

4,341

繰入金

4,341

9 一般介護予防事業費 183,412 0 183,412 183,412 0

(皆増)

5 一般介護予防事業費 183,412 0 183,412 183,412 0 8 報償費 52 一般介護予防事業に係る経費

(皆増) (内訳) 11 需用費 1,649  

保険料 12 役務費 1,874     経    費    内    訳

39,887 13 委託料 179,837 1 介護予防把握事業費 4,364 13

国庫支出金 2 介護予防普及啓発事業費 176,329 13

45,325 3 地域介護予防活動支援事業費 1,179 13

支払基金交付金 4 地域リハビリテーション活動支援事業費 1,540 13

50,764  

都支出金    合         計 183,412

22,662  

繰入金

22,662

諸収入

2,112

10 包括的支援事業・任意事業費 315,541 308,557 6,984 315,541 0

(2.3)

5 包括的支援事業・任意事業費 315,541 308,557 6,984 315,541 0 8 報償費 1,027 包括的支援事業に係る経費

(2.3) (内訳) 11 需用費 413  

保険料 12 役務費 146     経    費    内    訳

69,421 13 委託料 313,833 1 地域包括支援センター運営費 259,100 13

国庫支出金 14 使用料及び賃借料 122 2 生活支援体制整備事業費 14,000 13

123,060 3 認知症総合支援事業費 2,556 13

都支出金 4 在宅医療・介護連携推進事業費 39,885 13

61,530  

繰入金    合         計 315,541

61,530  

15 その他諸費 936 0 936 936 0

(皆増)

5 審査支払手数料 936 0 936 936 0 13 委託料 936 地域支援事業費の審査及び支払に係る経費

(皆増) (内訳)  

保険料     経    費    内    訳

206 1 審査支払事務費 936 13

国庫支出金

234 20 地域支援事業費

(13)

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度

     

予 算 額

前 年 度

     

予 算 額

比 較 額

     

(増減率%)

特定財源 一般財源

財 源 内 訳

区   分 金  額

説 明

施策

  

番号 節

その他諸費 支払基金交付金

 審査支払手数料 262

都支出金

117

繰入金

117

介護予防事業費 0 193,246 -193,246 0 0

(皆減)

介護予防事業費 0 193,246 -193,246 0 0

(皆減)

25 基金積立金

370 936 -566 370 0

(-60.5)

5 基金積立金 370 936 -566 370 0

(-60.5)

5 介護給付費等準備基金費 370 936 -566 370 0 25 積立金 370 介護給付費等準備基金への積立てに係る経費

(-60.5) (内訳)  

財産収入     経    費    内    訳

370 1 介護給付費等準備基金積立金 370 14

30 公債費

5 12 -7 5 0

(-58.3)

5 公債費 5 12 -7 5 0

(-58.3)

5 利子 5 12 -7 5 0 23 償還金、利子及び割引料 5 一時借入金等の利子償還に係る経費

(-58.3) (内訳)  

諸収入     経    費    内    訳

5 1 一時借入金等利子償還金 5 14

40 諸支出金

5,000 5,000 0 5,000 0

(0.0)

5 償還金及び還付金 5,000 5,000 0 5,000 0

(0.0)

5 償還金及び還付金 5,000 5,000 0 5,000 0 23 償還金、利子及び割引料 5,000 保険料の過誤納還付金に係る経費

(0.0) (内訳)  

保険料     経    費    内    訳

4,413 1 過誤納還付金 5,000 14

諸収入

587

50 予備費

1,000 1,000 0 1,000 0

(0.0)

5 予備費 1,000 1,000 0 1,000 0

(0.0)

5 予備費 1,000 1,000 0 1,000 0 予備費に係る経費

(0.0) (内訳)  

保険料     経    費    内    訳

990 1 予備費 1,000 14

財産収入

1

繰越金

1

諸収入

8 20 地域支援事業費 から 50 予備費

(14)

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度

     

予 算 額

前 年 度

     

予 算 額

比 較 額

     

(増減率%)

特定財源 一般財源

財 源 内 訳

区   分 金  額

説 明

施策

  

番号 節

合 計 16,546,879 15,683,316 863,563

(5.5)

16,182,606 364,273 50 予備費

(15)

       給   与   費      明   細   書

1 特 別 職

給        与

  区     分

期末手当

(年間支給率)

千 円 千 円 千 円 千 円 千 円 千 円 千 円

長    等

議    員

 その他の特別職 60,861 60,861 60,861

   計 60,861 60,861 60,861

長    等

議    員

 その他の特別職 57,854 57,854 57,854

   計 57,854 57,854 57,854

長    等

議    員

 その他の特別職 3,007 3,007 3,007

   計 3,007 3,007 3,007

介護保険

合   計

報     酬 給    料 その他の手当 計

本年度

前年度

比 較

(16)

2  一 般 職 (1) 総 括

( ) 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

( ) ( )

※ ( )内は、再任用職員について外書きしたものです。

通勤手当 管理職手当 退職手当

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

職 員

1,697 1,998 手当の 1,515 1,998 内 訳

182 0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

説 明

千円

1,460 29年度昇給に伴う経費 -1,095

介護保険 区 分 職 員 数

給 与

合    計 報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共  済  費

64,247 142,537 28,460 170,997 前 年 度

0

23 77,925 62,693 本 年 度

0

23 78,290

140,618 30,841 171,459 比 較

0

0 365 1,554 1,919 -2,381 -462

区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 特殊勤務手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 35,010 前年度 1,890 12,272 1,260 9,643 34,115 本年度

1,753 12,306 1,080 10,403

895

区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

比 較 -137 34 -180 760

給  料

千円

給与改定に伴う増減分 365

昇給に伴う増加分

1,554

住居手当 -180千円、通勤手当 182千円、超過勤務手当 760千円、 期末勤勉手当 895千円、その他 -103千円

その他の増減分 職員手当 1,554制度改正に伴う増減分

(17)

(3) 給料及び職員手当の状況

  ア 職員1人当たり給与

  イ 初 任 給

円 円 円 円

区        分

29年1月1日現在

平均給料月額

平均給与月額

(円)

(歳)

(歳) (円)

(円)

(円)

区 分

一 般 行 政 職

28年1月1日現在

平均給与月額

平 均 年 齢

技 能 労 務 職

36.5

一 般 行 政 職

平均給料月額

一 般 行 政 職

技 能 労 務 職

273,700

367,727

技 能 労 務 職

国 の 制 度

36.0

246,916

330,241

140,000

146,100

143,500

大学卒

181,200

総合職

182,700

一般職

178,200

(18)

   ウ 級別職員数

人 % 人 %

(級別の標準的な職務内容)

表 (2)

主 任

事務職員 等 課 長

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級 3 級

2 級

1 級

17.4

14

61.0

1 級 29年1月1日現在

区   分

一般行政職

4 級

28年1月1日現在

1

係 長

技能労務職

4 級 区    分

級 職員数

5 級 6 級

9.1

課長補佐

23

100

3 級

2 級

3

13.0

4

5 級

計 1 級

4.3

1

4.3

構成比 技 能 労 務 職 構成比

一 般 行 政 職

1

6 級

22

100

1

4.5

18.2

14

職員数

介護保険

63.7

4

表(2) 表(2)

4.5

(19)

   エ 期末手当・勤勉手当

月分 月分 月分 月分

※ ( )内は、再任用職員について記載したものです。

   オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

月分 月分 月分 月分

   カ 地域手当

2.10

0.20

前 年 度

国の制度

(0.95)

(1.05) (0.925)

2.00

2.075

2.225

(1.20) (0.15) (2.30)

4.40

6月

12月

支給率計

区  分

本 年 度

3月

(1.175)(0.15) (2.25)

4.30

備 考

支給期別支給率

2.05

2.15

0.20

4.30

(1.20) (2.25)

31.5

45.0

45.0

定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)

区  分

20年

勤続の者

25年

勤続の者

35年

勤続の者

国の制度 (支給率等)

25.55625

34.5825

49.59

最高限度

その他の

加算措置等

支給率等

23.5

定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)

49.59

支 給 対 象 地 域

市 内 全 域

15

支 給 率

(%)

23

15

支 給 対 象 職 員 数

(人)

国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)

(20)

   キ 特殊勤務手当

   ク その他の手当

差 異 の 内 容

異  な  る

支 給 額

異  な  る

支給額及び支給対象

同   じ

国 の 制 度 と の 異 同

(29年1月1日現在)

介護保険

技能労務職

代 表 的 な 職 種

(%)

全 職 種

区       分

(%)

代表的な特殊勤務手当の名称

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