平 成 2 9 年 度
府
中
市
介
護
保
険
平成29年度府中市介護保険特別会計予算
平成29年度府中市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,546,879千円と
定める。
2
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予
算」による。
(一時借入金)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定に
よる一時借入金の借入れの最高額は50,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第3条
地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経
費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)
保険給付費のうち、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における
同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成29年 2 月20日提出
第1表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入
(単位:千円)
款
項
金 額
5
保険料
3,445,571
5
介護保険料
3,445,571
15
使用料及び手数料
1
10
手数料
1
20
国庫支出金
3,576,864
5
国庫負担金
2,754,517
10
国庫補助金
822,347
25
支払基金交付金
4,440,401
5
支払基金交付金
4,440,401
30
都支出金
2,371,310
5
都負担金
2,253,695
15
都補助金
117,615
35
財産収入
371
5
財産運用収入
371
45
繰入金
2,709,640
5
一般会計繰入金
2,442,112
10
基金繰入金
267,528
50
繰越金
1
5
繰越金
1
60
諸収入
2,720
5
延滞金、加算金及び過料
600
10
市預金利子
6
20
雑入
2,114
歳 出
(単位:千円)
款
項
金 額
5
総務費
364,274
5
総務管理費
229,628
10
徴収費
16,998
15
介護認定審査会費
114,966
20
趣旨普及費
2,682
10
保険給付費
15,409,891
5
介護サービス等諸費
13,887,317
7
介護予防サービス等諸費
681,022
15
その他諸費
17,834
20
高額介護サービス等費
329,180
22
高額医療合算介護サービス
等費
56,021
25
特定入所者介護サービス等
費
438,517
20
地域支援事業費
766,339
7
介護予防・生活支援サービ
ス事業費
266,450
9
一般介護予防事業費
183,412
10
包括的支援事業・任意事業
費
315,541
15
その他諸費
936
25
基金積立金
370
5
基金積立金
370
30
公債費
5
5
公債費
5
40
諸支出金
5,000
5
償還金及び還付金
5,000
50
予備費
1,000
5
予備費
1,000
府
中
市
介
護
保
険
歳 入 歳 出 予 算
事 項 別 明 細 書
【歳入】
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較 額 (増減率%)
区 分 金 額
説 明
節
5 保険料
3,445,571 3,378,764 66,807(2.0)
5 介護保険料 3,445,571 3,378,764 66,807
(2.0)
5 第1号被保険者保険料 3,445,571 3,378,764 66,807 5 現年度分特別徴収保険料 3,100,382 1 現年度分特別徴収保険料 3,100,382
(2.0) 被保険者数 47,838人
調定額 3,100,382千円 収入歩合 100%
10 現年度分普通徴収保険料 327,630 1 現年度分普通徴収保険料 327,630 被保険者数 6,986人
調定額 385,448千円 収入歩合 85.0%
15 滞納繰越分普通徴収保険 17,559 1 滞納繰越分普通徴収保険料 17,559
料 調定額 117,061千円
収入歩合 15.0%
15 使用料及び手数料
1 1 0(0.0)
10 手数料 1 1 0
(0.0)
5 総務手数料 1 1 0 5 総務手数料 1 1 税務関係証明手数料 1
(0.0) 250円 4件
20 国庫支出金
3,576,864 3,366,284 210,580(6.3)
5 国庫負担金 2,754,517 2,642,730 111,787
(4.2)
5 介護給付費負担金 2,754,517 2,642,730 111,787 5 現年度分 2,754,517 1 介護給付費負担金 2,754,517
(4.2) 居宅給付分 1,772,137千円
基本額 8,860,687千円の20/100 施設等給付分 982,380千円 基本額 6,549,204千円の15/100
10 国庫補助金 822,347 723,554 98,793
(13.7)
5 調整交付金 587,116 555,506 31,610 5 現年度分 587,116 1 調整交付金 587,116
(5.7) 基本額 15,409,891千円の
3.81/100
7 地域支援事業交付金 235,231 168,048 67,183 5 現年度分 235,231 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業
(40.0) ) 112,171
基本額448,686千円の25/100
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業
以外の地域支援事業) 123,060
基本額315,541千円の39/100
合 計 235,231
25 支払基金交付金
4,440,401 4,201,219 239,182(5.7)
5 支払基金交付金 4,440,401 4,201,219 239,182
(5.7)
5 介護給付費交付金 4,314,769 4,147,783 166,986 5 現年度分 4,314,769 1 介護給付費交付金 4,314,769
(4.0) 基本額
5 保険料 から 25 支払基金交付金
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較 額 (増減率%)
区 分 金 額
説 明
節
支払基金交付金 15,409,891千円の28/100
介護給付費交付金
10 地域支援事業支援交付金 125,632 53,436 72,196 5 現年度分 125,632 1 地域支援事業支援交付金 125,632
(135.1) 基本額448,686千円の28/100
30 都支出金
2,371,310 2,255,683 115,627(5.1)
5 都負担金 2,253,695 2,171,660 82,035
(3.8)
5 介護給付費負担金 2,253,695 2,171,660 82,035 5 現年度分 2,253,695 1 介護給付費負担金 2,253,695
(3.8) 居宅給付分 1,107,585千円
基本額 8,860,687千円の 12.5/100 施設等給付分 1,146,110千円 基本額 6,549,204千円の 17.5/100
15 都補助金 117,615 84,023 33,592
(40.0)
5 地域支援事業交付金 117,615 84,023 33,592 5 現年度分 117,615 1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業
(40.0) ) 56,085
基本額 448,686千円の12.5/100
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業
以外の地域支援事業) 61,530
基本額
315,541千円の19.5/100
合 計 117,615
35 財産収入
371 937 -566(-60.4)
5 財産運用収入 371 937 -566
(-60.4)
10 利子及び配当金 371 937 -566 5 利子及び配当金 371 1 高額介護サービス費等資金貸付基金預金利子 1
(-60.4) 2 介護給付費等準備基金預金利子 370
合 計 371
45 繰入金
2,709,640 2,477,305 232,335(9.4)
5 一般会計繰入金 2,442,112 2,330,209 111,903
(4.8)
5 介護給付費繰入金 1,926,236 1,851,689 74,547 5 現年度分 1,926,236 1 介護給付費繰入金 1,926,236
(4.0) 基本額 15,409,891千円の
12.5/100
7 地域支援事業繰入金 117,615 84,023 33,592 5 現年度分 117,615 1 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業
(40.0) ) 56,085
基本額 448,686千円の12.5/100
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業
以外の地域支援事業) 61,530
基本額 315,541千円の19.5/100 25 支払基金交付金 から 45 繰入金
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較 額 (増減率%)
区 分 金 額
説 明
節
一般会計繰入金
地域支援事業繰入金 合 計 117,615
9 低所得者保険料軽減繰入金 33,988 33,447 541 5 現年度分 33,988 1 低所得者保険料軽減繰入金 33,988
(1.6)
10 その他一般会計繰入金 364,273 361,050 3,223 5 職員給与費等繰入金 208,758 1 職員給与費等繰入金 208,758
(0.9) 10 事務費繰入金 155,515 1 事務費繰入金 155,515
10 基金繰入金 267,528 147,096 120,432
(81.9)
5 介護給付費等準備基金繰入金 267,528 147,096 120,432 5 介護給付費等準備基金繰 267,528 1 介護給付費等準備基金繰入金 267,528
(81.9) 入金
50 繰越金
1 1 0(0.0)
5 繰越金 1 1 0
(0.0)
5 繰越金 1 1 0 5 繰越金 1 1 前年度繰越金 1
(0.0)
60 諸収入
2,720 3,122 -402(-12.9)
5 延滞金、加算金及び過料 600 600 0
(0.0)
5 第1号被保険者延滞金 600 600 0 5 第1号被保険者延滞金 600 1 第1号被保険者延滞金 600
(0.0)
10 市預金利子 6 120 -114
(-95.0)
5 市預金利子 6 120 -114 5 預金利子 6 1 預金利子 6
(-95.0)
20 雑入 2,114 2,402 -288
(-12.0)
25 第三者納付金 1 1 0 5 第三者納付金 1 1 第三者納付金 1
(0.0)
30 返納金 1 1 0 5 返納金 1 1 返納金 1
(0.0)
35 雑入 2,112 2,400 -288 5 雑入 2,112 1 介護予防事業収入 2,112
(-12.0)
合 計 16,546,879 15,683,316 863,563
(5.5) 45 繰入金 から 60 諸収入
【歳出】
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較 額
(増減率%)
特定財源 一般財源
財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策
番号 節
5 総務費
364,274 361,051 3,223 1 364,273(0.9)
5 総務管理費 229,628 228,225 1,403 0 229,628
(0.6)
5 一般管理費 229,628 228,225 1,403 0 229,628 2 給料 78,290 関係職員の人件費及び管理事務等に係る経費
(0.6) 3 職員手当等 64,907
4 共済費 28,460 経 費 内 訳
7 賃金 38,100 1 職員給与費等 171,657 87
8 報償費 95 一般職 23人
9 旅費 72 2 嘱託員賃金 36,831 87
11 需用費 1,787 嘱託員 11人
12 役務費 4,224 3 基幹システムサービス利用事業費 13,042 14
13 委託料 104 4 負担金 53
14 使用料及び賃借料 13,536 1 職員研修費 53 82
19 負担金、補助及び交付金 53 5 管理事務費 8,045 87
合 計 229,628
10 徴収費 16,998 17,404 -406 1 16,997
(-2.3)
5 賦課徴収費 16,998 17,404 -406 1 16,997 7 賃金 865 関係職員の人件費及び賦課徴収事務に係る経費
(-2.3) (内訳) 11 需用費 2,364
使用料及び手数 12 役務費 5,685 経 費 内 訳
料 13 委託料 1,309 1 嘱託員賃金 270 87
1 14 使用料及び賃借料 6,665 嘱託員 9人
19 負担金、補助及び交付金 110 2 基幹システムサービス利用事業費 6,423 14
3 負担金 110
1 特別徴収経由事務費 110 14
4 管理事務費 10,195 87
合 計 16,998
15 介護認定審査会費 114,966 113,462 1,504 0 114,966
(1.3)
5 介護認定審査会費 26,652 26,128 524 0 26,652 1 報酬 23,760 委員の人件費及び介護認定審査会の運営に係る経費
(2.0) 11 需用費 309
12 役務費 374 経 費 内 訳
14 使用料及び賃借料 2,209 1 介護認定審査会運営費 26,652 14
介護認定審査会委員 59人
10 認定調査等費 88,314 87,334 980 0 88,314 7 賃金 5,041 認定調査等の事務に係る経費
(1.1) 8 報償費 11
9 旅費 324 経 費 内 訳
11 需用費 799 1 認定調査事務費 82,834 14
12 役務費 52,664 2 管理事務費 5,480 87
13 委託料 29,475
合 計 88,314
20 趣旨普及費 2,682 1,960 722 0 2,682
(36.8)
5 趣旨普及費 2,682 1,960 722 0 2,682 11 需用費 1,989 介護保険事業の趣旨普及に係る経費
(36.8) 12 役務費 690
14 使用料及び賃借料 3 経 費 内 訳
5 総務費
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較 額
(増減率%)
特定財源 一般財源
財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策
番号 節
趣旨普及費 1 介護保険趣旨普及宣伝費 2,682 14
趣旨普及費
10 保険給付費
15,409,891 14,813,514 596,377 15,409,891 0(4.0)
5 介護サービス等諸費 13,887,317 13,252,467 634,850 13,887,317 0
(4.8)
5 介護サービス等諸費 13,887,317 13,252,467 634,850 13,887,317 0 19 負担金、補助及び交付金 13,887,317 介護サービスの給付等に係る経費
(4.8) (内訳)
保険料 経 費 内 訳
2,948,739 1 負担金 13,887,317
国庫支出金 1 居宅介護サービス給付費 7,321,679 14
3,011,463 2 地域密着型介護サービス給付費 1,513,857 14
支払基金交付金 3 施設介護サービス給付費 4,185,492 14
3,888,449 4 居宅介護福祉用具購入費 29,093 14
都支出金 5 居宅介護住宅改修費 61,965 14
2,031,018 6 居宅介護サービス計画給付費 775,231 14
繰入金
2,007,648
7 介護予防サービス等諸費 681,022 829,629 -148,607 681,022 0
(-17.9)
5 介護予防サービス等諸費 681,022 829,629 -148,607 681,022 0 19 負担金、補助及び交付金 681,022 介護予防サービスの給付等に係る経費
(-17.9) (内訳)
保険料 経 費 内 訳
144,601 1 負担金 681,022
国庫支出金 1 介護予防サービス給付費 583,904 14
147,680 2 地域密着型介護予防サービス給付費 9,107 14
支払基金交付金 3 介護予防福祉用具購入費 4,103 14
190,686 4 介護予防住宅改修費 35,254 14
都支出金 5 介護予防サービス計画給付費 48,654 14
99,600
繰入金
98,455
15 その他諸費 17,834 17,778 56 17,834 0
(0.3)
5 審査支払手数料 17,834 17,778 56 17,834 0 13 委託料 17,834 介護報酬の審査及び支払に係る経費
(0.3) (内訳)
保険料 経 費 内 訳
3,787 1 審査支払事務費 17,834 14
国庫支出金
3,867
支払基金交付金
4,994
都支出金
2,608
繰入金
2,570
諸収入
8
20 高額介護サービス等費 329,180 245,401 83,779 329,180 0
(34.1)
5 高額介護サービス等費 329,180 245,401 83,779 329,180 0 19 負担金、補助及び交付金 329,180 高額介護サービス費等の支給に係る経費
(34.1) (内訳)
5 総務費 から 10 保険給付費
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較 額
(増減率%)
特定財源 一般財源
財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策
番号 節
高額介護サービス等費 保険料 経 費 内 訳
高額介護サービス等費 69,896 1 負担金 329,180
国庫支出金 1 高額介護サービス費 328,906 14
71,382 2 高額介護予防サービス費 274 14
支払基金交付金
92,171
都支出金
48,143
繰入金
47,588
22 高額医療合算介護サービス等費 56,021 52,874 3,147 56,021 0
(6.0)
5 高額医療合算介護サービス等費 56,021 52,874 3,147 56,021 0 19 負担金、補助及び交付金 56,021 高額医療合算介護サービス費等の支給に係る経費
(6.0) (内訳)
保険料 経 費 内 訳
11,898 1 負担金 56,021
国庫支出金 1 高額医療合算介護サービス費 55,591 14
12,148 2 高額医療合算介護予防サービス費 430 14
支払基金交付金
15,685
都支出金
8,193
繰入金
8,097
25 特定入所者介護サービス等費 438,517 415,365 23,152 438,517 0
(5.6)
5 特定入所者介護サービス等費 438,517 415,365 23,152 438,517 0 19 負担金、補助及び交付金 438,517 特定入所者介護サービス費等の支給に係る経費
(5.6) (内訳)
保険料 経 費 内 訳
93,113 1 負担金 438,517
国庫支出金 1 特定入所者介護サービス費 438,183 14
95,093 2 特定入所者介護予防サービス費 334 14
支払基金交付金
122,784
都支出金
64,133
繰入金
63,394
20 地域支援事業費
766,339 501,803 264,536 766,339 0(52.7)
7 介護予防・生活支援サービス事業 266,450 0 266,450 266,450 0
費 (皆増)
5 介護予防・生活支援サービス事 231,724 0 231,724 231,724 0 11 需用費 71 介護予防・生活支援サービス事業に係る経費
業費 (皆増) (内訳) 12 役務費 123
保険料 19 負担金、補助及び交付金 231,530 経 費 内 訳
50,981 1 介護予防・生活支援サービス事業費 194 13
国庫支出金 2 負担金 231,530
57,930 1 訪問型サービス事業費 74,977 13
支払基金交付金 2 通所型サービス事業費 156,153 13
64,883 3 高額介護予防サービス費 200 13
都支出金 4 高額医療合算介護予防サービス費 200 13
28,965
10 保険給付費 から 20 地域支援事業費
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較 額
(増減率%)
特定財源 一般財源
財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策
番号 節
介護予防・生活支援サービス事業 繰入金 合 計 231,724
費 28,965
介護予防・生活支援サービス事
業費
10 介護予防ケアマネジメント事業 34,726 0 34,726 34,726 0 13 委託料 34,726 介護予防ケアマネジメント事業に係る経費
費 (皆増) (内訳)
保険料 経 費 内 訳
7,639 1 介護予防ケアマネジメント事業費 34,726 13
国庫支出金
8,682
支払基金交付金
9,723
都支出金
4,341
繰入金
4,341
9 一般介護予防事業費 183,412 0 183,412 183,412 0
(皆増)
5 一般介護予防事業費 183,412 0 183,412 183,412 0 8 報償費 52 一般介護予防事業に係る経費
(皆増) (内訳) 11 需用費 1,649
保険料 12 役務費 1,874 経 費 内 訳
39,887 13 委託料 179,837 1 介護予防把握事業費 4,364 13
国庫支出金 2 介護予防普及啓発事業費 176,329 13
45,325 3 地域介護予防活動支援事業費 1,179 13
支払基金交付金 4 地域リハビリテーション活動支援事業費 1,540 13
50,764
都支出金 合 計 183,412
22,662
繰入金
22,662
諸収入
2,112
10 包括的支援事業・任意事業費 315,541 308,557 6,984 315,541 0
(2.3)
5 包括的支援事業・任意事業費 315,541 308,557 6,984 315,541 0 8 報償費 1,027 包括的支援事業に係る経費
(2.3) (内訳) 11 需用費 413
保険料 12 役務費 146 経 費 内 訳
69,421 13 委託料 313,833 1 地域包括支援センター運営費 259,100 13
国庫支出金 14 使用料及び賃借料 122 2 生活支援体制整備事業費 14,000 13
123,060 3 認知症総合支援事業費 2,556 13
都支出金 4 在宅医療・介護連携推進事業費 39,885 13
61,530
繰入金 合 計 315,541
61,530
15 その他諸費 936 0 936 936 0
(皆増)
5 審査支払手数料 936 0 936 936 0 13 委託料 936 地域支援事業費の審査及び支払に係る経費
(皆増) (内訳)
保険料 経 費 内 訳
206 1 審査支払事務費 936 13
国庫支出金
234 20 地域支援事業費
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較 額
(増減率%)
特定財源 一般財源
財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策
番号 節
その他諸費 支払基金交付金
審査支払手数料 262
都支出金
117
繰入金
117
介護予防事業費 0 193,246 -193,246 0 0
(皆減)
介護予防事業費 0 193,246 -193,246 0 0
(皆減)
25 基金積立金
370 936 -566 370 0(-60.5)
5 基金積立金 370 936 -566 370 0
(-60.5)
5 介護給付費等準備基金費 370 936 -566 370 0 25 積立金 370 介護給付費等準備基金への積立てに係る経費
(-60.5) (内訳)
財産収入 経 費 内 訳
370 1 介護給付費等準備基金積立金 370 14
30 公債費
5 12 -7 5 0(-58.3)
5 公債費 5 12 -7 5 0
(-58.3)
5 利子 5 12 -7 5 0 23 償還金、利子及び割引料 5 一時借入金等の利子償還に係る経費
(-58.3) (内訳)
諸収入 経 費 内 訳
5 1 一時借入金等利子償還金 5 14
40 諸支出金
5,000 5,000 0 5,000 0(0.0)
5 償還金及び還付金 5,000 5,000 0 5,000 0
(0.0)
5 償還金及び還付金 5,000 5,000 0 5,000 0 23 償還金、利子及び割引料 5,000 保険料の過誤納還付金に係る経費
(0.0) (内訳)
保険料 経 費 内 訳
4,413 1 過誤納還付金 5,000 14
諸収入
587
50 予備費
1,000 1,000 0 1,000 0(0.0)
5 予備費 1,000 1,000 0 1,000 0
(0.0)
5 予備費 1,000 1,000 0 1,000 0 予備費に係る経費
(0.0) (内訳)
保険料 経 費 内 訳
990 1 予備費 1,000 14
財産収入
1
繰越金
1
諸収入
8 20 地域支援事業費 から 50 予備費
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較 額
(増減率%)
特定財源 一般財源
財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策
番号 節
合 計 16,546,879 15,683,316 863,563
(5.5)
16,182,606 364,273 50 予備費
給 与 費 明 細 書
1 特 別 職
給 与
区 分
期末手当
(年間支給率)
千 円 千 円 千 円 千 円 千 円 千 円 千 円
長 等
議 員
その他の特別職 60,861 60,861 60,861
計 60,861 60,861 60,861
長 等
議 員
その他の特別職 57,854 57,854 57,854
計 57,854 57,854 57,854
長 等
議 員
その他の特別職 3,007 3,007 3,007
計 3,007 3,007 3,007
介護保険
合 計
報 酬 給 料 その他の手当 計
本年度
前年度
比 較
費
2 一 般 職 (1) 総 括
費
( ) 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( ) ( )
※ ( )内は、再任用職員について外書きしたものです。
通勤手当 管理職手当 退職手当
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
職 員
1,697 1,998 手当の 1,515 1,998 内 訳
182 0
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
説 明
千円
1,460 29年度昇給に伴う経費 -1,095
介護保険 区 分 職 員 数
給 与
合 計 報 酬 給 料 職 員 手 当 計
共 済 費
64,247 142,537 28,460 170,997 前 年 度
0
23 77,925 62,693 本 年 度
0
23 78,290
140,618 30,841 171,459 比 較
0
0 365 1,554 1,919 -2,381 -462
区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 特殊勤務手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 35,010 前年度 1,890 12,272 1,260 9,643 34,115 本年度
1,753 12,306 1,080 10,403
895
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
比 較 -137 34 -180 760
給 料
千円
給与改定に伴う増減分 365
昇給に伴う増加分
1,554
住居手当 -180千円、通勤手当 182千円、超過勤務手当 760千円、 期末勤勉手当 895千円、その他 -103千円
その他の増減分 職員手当 1,554制度改正に伴う増減分
(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
イ 初 任 給
円 円 円 円
区 分
29年1月1日現在
平均給料月額
平均給与月額
平
均
年
齢
(円)
(歳)
(歳) (円)
(円)
(円)
区 分
一 般 行 政 職
28年1月1日現在
平均給与月額
平 均 年 齢
技 能 労 務 職
36.5
一 般 行 政 職
平均給料月額
一 般 行 政 職
技 能 労 務 職
273,700
367,727
技 能 労 務 職
国 の 制 度
36.0
246,916
330,241
140,000
146,100
143,500
大学卒
181,200
総合職
182,700
一般職
178,200
ウ 級別職員数
人 % 人 %
(級別の標準的な職務内容)
表 (2)
主 任
事務職員 等 課 長
6 級
5 級
4 級
3 級
2 級 3 級
2 級
1 級
計
17.4
14
61.0
1 級 29年1月1日現在
区 分
一般行政職
4 級
28年1月1日現在
1
係 長
技能労務職
4 級 区 分
級 職員数
5 級 6 級
9.1
課長補佐
23
100
3 級
2 級
3
13.0
4
5 級
計 1 級
4.3
1
4.3
構成比 技 能 労 務 職 構成比
一 般 行 政 職
級
1
6 級
22
100
1
4.5
18.2
14
職員数
介護保険
63.7
4
表(2) 表(2)
4.5
エ 期末手当・勤勉手当
月分 月分 月分 月分
※ ( )内は、再任用職員について記載したものです。
オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
月分 月分 月分 月分
カ 地域手当
2.10
0.20
前 年 度
国の制度
(0.95)
(1.05) (0.925)
2.00
2.075
2.225
(1.20) (0.15) (2.30)
4.40
6月
12月
支給率計
区 分
本 年 度
3月
有
有
(1.175)(0.15) (2.25)
4.30
備 考
支給期別支給率
2.05
2.15
0.20
4.30
有
(1.20) (2.25)
31.5
45.0
45.0
定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)
区 分
20年
勤続の者
25年
勤続の者
35年
勤続の者
国の制度 (支給率等)
25.55625
34.5825
49.59
最高限度
その他の
加算措置等
支給率等
23.5
定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)
49.59
支 給 対 象 地 域
市 内 全 域
15
支 給 率
(%)
23
15
支 給 対 象 職 員 数
(人)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)