平 成 2 9 年 度
府
中
市
国
民
健
康
保
険
平成29年度府中市国民健康保険特別会計予算
平成29年度府中市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによ
る。
(歳入歳出予算)
第1条
歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,438,062千円と
定める。
2
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予
算」による。
(債務負担行為)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を
負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担
行為」による。
(一時借入金)
第3条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定に
よる一時借入金の借入れの最高額は50,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第4条
地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経
費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
(1)
各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じ
た場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
(2)
保険給付費のうち、各項に計上した負担金、補助及び交付金に係る予算額
に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
平成29年
2
月20日提出
第1表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入
(単位:千円)
款
項
金 額
5
国民健康保険税
4,507,893
5
国民健康保険税
4,507,893
10
一部負担金
1
5
一部負担金
1
15
使用料及び手数料
1
5
手数料
1
20
国庫支出金
5,045,102
5
国庫負担金
4,809,630
10
国庫補助金
235,472
25
療養給付費等交付金
338,151
5
療養給付費等交付金
338,151
27
前期高齢者交付金
4,913,164
5
前期高齢者交付金
4,913,164
30
都支出金
1,554,219
3
都負担金
230,861
5
都補助金
1,323,358
33
共同事業交付金
6,789,683
5
共同事業交付金
6,789,683
35
財産収入
1
5
財産運用収入
1
40
繰入金
4,237,877
5
一般会計繰入金
4,237,877
45
繰越金
1
5
繰越金
1
50
諸収入
51,969
5
延滞金、加算金及び過料
30,000
10
市預金利子
28
15
雑入
21,941
歳 出
(単位:千円)
款
項
金 額
5
総務費
320,792
5
総務管理費
188,494
10
徴税費
132,298
10
保険給付費
15,383,270
5
療養諸費
13,498,988
10
高額療養費
1,726,328
13
移送費
270
15
出産育児諸費
121,861
20
葬祭諸費
14,250
30
結核・精神医療給付金
21,573
13
後期高齢者支援金等
3,171,180
5
後期高齢者支援金等
3,171,180
14
前期高齢者納付金等
11,433
5
前期高齢者納付金等
11,433
15
老人保健拠出金
58
5
老人保健拠出金
58
17
介護納付金
1,326,450
5
介護納付金
1,326,450
20
共同事業拠出金
6,904,338
5
共同事業拠出金
6,904,338
25
保健事業費
294,067
3
特定健康診査等事業費
292,247
5
保健事業費
1,820
30
公債費
91
5
公債費
91
35
諸支出金
25,003
5
償還金及び還付金
25,003
40
予備費
1,380
5
予備費
1,380
第2表 債 務 負 担 行 為
事
項
期
間
限
度
額
千円特定健康診査等事業
平成 29 年度から
平成 30 年度まで
4,983
府
中
市
国
民
健
康
保
険
歳 入 歳 出 予 算
事 項 別 明 細 書
【歳入】(単位:千円)
款 項 目
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較 額
(増減率%)
区 分 金 額
説 明
節
5 国民健康保険税
4,507,893 4,721,442 -213,549(-4.5)
5 国民健康保険税 4,507,893 4,721,442 -213,549
(-4.5)
5 一般被保険者国民健康保険税 4,376,117 4,449,569 -73,452 20 医療給付費分現年課税分 2,877,054 1 医療給付費分現年課税分 2,877,054
(-1.7) 納税義務者数 38,819人
被保険者数 64,977人
調定額 3,096,937千円
収入歩合 92.9%
23 後期高齢者支援金分現年 863,767 1 後期高齢者支援金分現年課税分 863,767
課税分 納税義務者数 38,819人
被保険者数 64,977人
調定額 929,782千円
収入歩合 92.9%
25 介護納付金分現年課税分 361,642 1 介護納付金分現年課税分 361,642
納税義務者数 16,706人
被保険者数 21,188人
調定額 389,281千円
収入歩合 92.9%
30 医療給付費分滞納繰越分 187,541 1 医療給付費分滞納繰越分 187,541
調定額 798,050千円
収入歩合 23.5%
33 後期高齢者支援金分滞納 53,775 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 53,775
繰越分 調定額 228,833千円
収入歩合 23.5%
35 介護納付金分滞納繰越分 32,338 1 介護納付金分滞納繰越分 32,338
調定額 137,610千円
収入歩合 23.5%
10 退職被保険者等国民健康保険税 131,776 271,873 -140,097 20 医療給付費分現年課税分 80,199 1 医療給付費分現年課税分 80,199
(-51.5) 納税義務者数 1,036人
被保険者数 1,735人
調定額 82,680千円
収入歩合 97.0%
23 後期高齢者支援金分現年 24,079 1 後期高齢者支援金分現年課税分 24,079
課税分 納税義務者数 1,036人
被保険者数 1,735人
調定額 24,824千円
収入歩合 97.0%
25 介護納付金分現年課税分 22,023 1 介護納付金分現年課税分 22,023
納税義務者数 974人
被保険者数 1,236人
調定額 22,705千円
収入歩合 97.0%
30 医療給付費分滞納繰越分 4,017 1 医療給付費分滞納繰越分 4,017
調定額 15,452千円
収入歩合 26.0%
33 後期高齢者支援金分滞納 648 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 648
繰越分 調定額 2,493千円
収入歩合 26.0%
35 介護納付金分滞納繰越分 810 1 介護納付金分滞納繰越分 810
調定額 3,119千円
収入歩合 26.0% 5 国民健康保険税
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較 額
(増減率%)
区 分 金 額
説 明
節
10 一部負担金
1 1 0(0.0)
5 一部負担金 1 1 0
(0.0)
5 一部負担金 1 1 0 5 一部負担金 1 1 一部負担金 1
(0.0)
15 使用料及び手数料
1 1 0(0.0)
5 手数料 1 1 0
(0.0)
5 総務手数料 1 1 0 5 総務手数料 1 1 税務関係証明手数料 1
(0.0) 250円 4件
20 国庫支出金
5,045,102 5,039,708 5,394(0.1)
5 国庫負担金 4,809,630 4,901,142 -91,512
(-1.9)
10 療養給付費等負担金 4,578,769 4,706,945 -128,176 5 現年度分 4,578,766 1 一般被保険者療養諸費等負担金 3,155,572
(-2.7) 基本額
9,861,163千円の32/100
2 後期高齢者支援金負担金 998,730
基本額
3,121,034千円の32/100
3 介護納付金負担金 424,464
基本額
1,326,450千円の32/100
合 計 4,578,766
10 過年度分 3 1 一般被保険者療養諸費等負担金過年度分 1
2 後期高齢者支援金前々年度精算負担金 1
3 介護給付費納付金前々年度精算負担金 1
合 計 3
15 高額医療費共同事業負担金 182,665 143,897 38,768 5 高額医療費共同事業負担 182,665 1 高額医療費共同事業負担金 182,665
(26.9) 金 基本額 730,660千円の1/4
20 特定健康診査等負担金 48,196 50,300 -2,104 5 現年度分 48,196 1 特定健康診査等負担金 48,196
(-4.2) 基本額 144,588千円の1/3
10 国庫補助金 235,472 138,566 96,906
(69.9)
2 国庫補助金 9,936 0 9,936 5 国庫補助金 9,936 1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 9,936
(皆増) 基本額 9,936千円の10/10
10 財政調整交付金 225,436 138,466 86,970 5 調整交付金 225,436 1 普通調整交付金 216,347
(62.8) 2 特別調整交付金 9,089
合 計 225,436
35 災害臨時特例補助金 100 100 0 5 災害臨時特例補助金 100 1 災害臨時特例補助金 100
(0.0) 基本額 143千円の7/10
25 療養給付費等交付金
338,151 523,982 -185,831(-35.5)
10 一部負担金 から 25 療養給付費等交付金
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較 額
(増減率%)
区 分 金 額
説 明
節
5 療養給付費等交付金 338,151 523,982 -185,831
(-35.5)
5 療養給付費等交付金 338,151 523,982 -185,831 5 現年度分 338,150 1 退職被保険者等療養諸費等保険者交付金 338,150
(-35.5) 基本額 338,150千円の10/10
10 過年度分 1 1 前年度精算交付金 1
27 前期高齢者交付金
4,913,164 5,125,766 -212,602(-4.1)
5 前期高齢者交付金 4,913,164 5,125,766 -212,602
(-4.1)
5 前期高齢者交付金 4,913,164 5,125,766 -212,602 5 現年度分 4,913,163 1 前期高齢者交付金現年度分 4,913,163
(-4.1) 基本額
4,913,163千円の10/10
10 過年度分 1 1 前期高齢者交付金過年度分 1
30 都支出金
1,554,219 1,517,371 36,848(2.4)
3 都負担金 230,861 194,197 36,664
(18.9)
5 高額医療費共同事業負担金 182,665 143,897 38,768 5 高額医療費共同事業負担 182,665 1 高額医療費共同事業負担金 182,665
(26.9) 金 基本額 730,660千円の1/4
10 特定健康診査等負担金 48,196 50,300 -2,104 5 現年度分 48,196 1 特定健康診査等負担金 48,196
(-4.2) 基本額 144,588千円の1/3
5 都補助金 1,323,358 1,323,174 184
(0.0)
5 都補助金 56,735 57,311 -576 5 都補助金 56,735 1 市町村国民健康保険都費補助金 56,735
(-1.0) 基本額 56,735千円の10/10
10 財政調整交付金 1,266,623 1,265,863 760 5 調整交付金 1,266,623 1 調整交付金 1,266,623
(0.1)
33 共同事業交付金
6,789,683 6,545,600 244,083(3.7)
5 共同事業交付金 6,789,683 6,545,600 244,083
(3.7)
5 高額医療費共同事業交付金 763,082 608,298 154,784 5 高額医療費共同事業交付 763,082 1 高額医療費共同事業交付金 763,082
(25.4) 金 基本額 763,082千円の10/10
10 保険財政共同安定化事業交付金 6,026,601 5,937,302 89,299 5 保険財政共同安定化事業 6,026,601 1 保険財政共同安定化事業交付金 6,026,601
(1.5) 交付金 基本額
6,026,601千円の10/10
35 財産収入
1 4 -3(-75.0)
5 財産運用収入 1 4 -3
(-75.0)
5 利子及び配当金 1 4 -3 5 利子及び配当金 1 1 給付費資金貸付基金預金利子 1
(-75.0)
40 繰入金
4,237,877 4,390,223 -152,346(-3.5)
5 一般会計繰入金 4,237,877 4,390,223 -152,346
(-3.5)
5 一般会計繰入金 4,237,877 4,390,223 -152,346 10 保険基盤安定繰入金(保 426,262 1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 426,262
(-3.5) 険税軽減分)
12 保険基盤安定繰入金(保 297,464 1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 297,464
険者支援分)
15 職員給与費等繰入金 310,856 1 職員給与費等繰入金 310,856
20 出産育児一時金等繰入金 81,200 1 出産育児一時金等繰入金 81,200
25 療養給付費等交付金 から 40 繰入金
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度
予 算 額
前 年 度
予 算 額
比 較 額
(増減率%)
区 分 金 額
説 明
節
一般会計繰入金 22 財政安定化支援事業繰入 23,010 1 財政安定化支援事業繰入金 23,010
一般会計繰入金 金
25 その他一般会計繰入金 3,099,085 1 その他一般会計繰入金 3,099,085
45 繰越金
1 1 0(0.0)
5 繰越金 1 1 0
(0.0)
5 繰越金 1 1 0 5 繰越金 1 1 前年度繰越金 1
(0.0)
50 諸収入
51,969 46,680 5,289(11.3)
5 延滞金、加算金及び過料 30,000 30,000 0
(0.0)
5 延滞金 30,000 30,000 0 5 延滞金 30,000 1 保険税延滞金 30,000
(0.0)
10 市預金利子 28 89 -61
(-68.5)
5 市預金利子 28 89 -61 5 預金利子 28 1 預金利子 28
(-68.5)
15 雑入 21,941 16,591 5,350
(32.2)
5 滞納処分費 1 1 0 5 滞納処分費 1 1 滞納処分費 1
(0.0)
10 返納金 10,000 1,000 9,000 5 返納金 10,000 1 療養給付費返納金 10,000
(900.0)
15 第三者納付金 8,750 8,750 0 5 第三者納付金 8,750 1 第三者納付金 8,750
(0.0)
20 雑入 3,190 6,840 -3,650 5 雑入 3,190 1 指定公費支給金収入 3,190
(-53.4)
合 計 27,438,062 27,910,779 -472,717
(-1.7) 40 繰入金 から 50 諸収入
【歳出】
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較 額 (増減率%)
特定財源 一般財源 財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策 番号 節
5 総務費
320,792 295,108 25,684 320,792 0(8.7)
5 総務管理費 188,494 161,968 26,526 188,494 0
(16.4)
5 一般管理費 182,055 155,323 26,732 182,055 0 2 給料 35,954 関係職員の人件費及び管理事務等に係る経費
(17.2) (内訳) 3 職員手当等 30,335
国庫支出金 4 共済費 13,273 経 費 内 訳
9,936 7 賃金 3,080 1 職員給与費等 79,562 87
繰入金 9 旅費 60 一般職 11人
172,119 11 需用費 3,080 2 基幹システムサービス利用事業費 46,886 20
12 役務費 16,781 3 負担金 4
13 委託料 31,975 1 職員研修費 4 82
14 使用料及び賃借料 47,513 4 管理事務費 55,603 87
19 負担金、補助及び交付金 4
合 計 182,055
10 運営協議会費 2,666 2,622 44 2,666 0 1 報酬 2,496 委員の人件費及び協議会運営に係る経費
(1.7) (内訳) 9 旅費 3
繰入金 10 交際費 55 経 費 内 訳
2,666 11 需用費 46 1 国民健康保険運営協議会運営費 2,655 20
12 役務費 66 国民健康保険運営協議会委員 17人
2 賄費 11 87
合 計 2,666
15 趣旨普及費 1,392 1,559 -167 1,392 0 11 需用費 1,178 国民健康保険事業の趣旨普及に係る経費
(-10.7) (内訳) 12 役務費 214
繰入金 経 費 内 訳
1,392 1 国民健康保険趣旨普及宣伝費 1,392 20
20 国保団体連合会負担金 2,381 2,464 -83 2,381 0 19 負担金、補助及び交付金 2,381 東京都国民健康保険団体連合会に係る経費
(-3.4) (内訳)
繰入金 経 費 内 訳
2,381 1 負担金 2,381
1 東京都国民健康保険団体連合会 2,381 20
10 徴税費 132,298 133,140 -842 132,298 0
(-0.6)
5 賦課徴収費 132,298 133,140 -842 132,298 0 2 給料 23,262 関係職員の人件費及び賦課徴収事務に係る経費
(-0.6) (内訳) 3 職員手当等 19,635
繰入金 4 共済費 8,422 経 費 内 訳
132,298 7 賃金 23,059 1 職員給与費等 51,319 87
9 旅費 7 一般職 7人
11 需用費 5,601 2 嘱託員賃金 18,910 87
12 役務費 22,656 嘱託員 10人
13 委託料 10,394 3 基幹システムサービス利用事業費 18,490 20
14 使用料及び賃借料 19,262 4 管理事務費 43,579 87
合 計 132,298
10 保険給付費
15,383,270 15,966,966 -583,696 13,305,729 2,077,541(-3.7)
5 療養諸費 13,498,988 14,029,689 -530,701 11,540,609 1,958,379
(-3.8)
5 総務費 から 10 保険給付費
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較 額 (増減率%)
特定財源 一般財源 財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策 番号 節
療養諸費
5 一般被保険者療養給付費 12,996,658 13,359,749 -363,091 11,095,254 1,901,404 19 負担金、補助及び交付金 12,996,658 療養の給付に係る経費
(-2.7) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
2,542,118 1 負担金 12,996,658
国庫支出金 1 一般被保険者療養給付費 12,996,658 20
2,759,825
前期高齢者交付 金
4,288,226
都支出金
784,249
繰入金
683,627
諸収入
37,209
10 退職被保険者等療養給付費 266,081 412,359 -146,278 266,081 0 19 負担金、補助及び交付金 266,081 療養の給付に係る経費
(-35.5) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
71,535 1 負担金 266,081
療養給付費等交 1 退職被保険者等療養給付費 266,081 20
付金
194,546
15 一般被保険者療養費 181,931 198,110 -16,179 145,255 36,676 19 負担金、補助及び交付金 181,931 療養費の支給に係る経費
(-8.2) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
32,837 1 負担金 181,931
一部負担金 1 一般被保険者療養費 181,931 20
1
国庫支出金
38,487
前期高齢者交付 金
59,803
都支出金
10,937
諸収入
3,190
20 退職被保険者等療養費 3,619 6,176 -2,557 3,619 0 19 負担金、補助及び交付金 3,619 療養費の支給に係る経費
(-41.4) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
922 1 負担金 3,619
療養給付費等交 1 退職被保険者等療養費 3,619 20
付金
2,697
25 審査支払手数料 50,699 53,295 -2,596 30,400 20,299 13 委託料 50,699 診療報酬の審査及び支払に係る経費
(-4.9) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
20,300 1 審査支払事務費 50,699 20
諸収入
10,100 10 保険給付費
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較 額 (増減率%)
特定財源 一般財源 財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策 番号 節
10 高額療養費 1,726,328 1,776,135 -49,807 1,614,365 111,963
(-2.8)
5 一般被保険者高額療養費 1,679,158 1,692,990 -13,832 1,567,195 111,963 19 負担金、補助及び交付金 1,679,158 高額療養費の支給に係る経費
(-0.8) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
304,146 1 負担金 1,679,158
国庫支出金 1 一般被保険者高額療養費 1,679,158 20
356,480
前期高齢者交付 金
553,920
都支出金
101,304
共同事業交付金
251,345
10 退職被保険者等高額療養費 46,200 82,430 -36,230 46,200 0 19 負担金、補助及び交付金 46,200 高額療養費の支給に係る経費
(-44.0) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
11,719 1 負担金 46,200
療養給付費等交 1 退職被保険者等高額療養費 46,200 20
付金
34,481
15 一般被保険者高額介護合算療養 820 550 270 820 0 19 負担金、補助及び交付金 820 高額介護合算療養費の支給に係る経費
費 (49.1) (内訳)
国庫支出金 経 費 内 訳
820 1 負担金 820
1 一般被保険者高額介護合算療養費 820 20
20 退職被保険者等高額介護合算療 150 165 -15 150 0 19 負担金、補助及び交付金 150 高額介護合算療養費の支給に係る経費
養費 (-9.1) (内訳)
療養給付費等交 経 費 内 訳
付金 1 負担金 150
150 1 退職被保険者等高額介護合算療養費 150 20
13 移送費 270 270 0 226 44
(0.0)
5 一般被保険者移送費 180 180 0 136 44 19 負担金、補助及び交付金 180 移送費の支給に係る経費
(0.0) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
60 1 負担金 180
国庫支出金 1 一般被保険者移送費 180 20
61
都支出金
15
10 退職被保険者等移送費 90 90 0 90 0 19 負担金、補助及び交付金 90 移送費の支給に係る経費
(0.0) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
40 1 負担金 90
療養給付費等交 1 退職被保険者等移送費 90 20
付金
50
15 出産育児諸費 121,861 126,063 -4,202 121,831 30
(-3.3)
10 保険給付費
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較 額 (増減率%)
特定財源 一般財源 財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策 番号 節
出産育児諸費
3 出産育児一時金 121,800 126,000 -4,200 121,800 0 19 負担金、補助及び交付金 121,800 出産育児一時金の支給に係る経費
(-3.3) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
40,599 1 負担金 121,800
財産収入 1 出産育児一時金 121,800 20
1
繰入金
81,200
10 支払手数料 61 63 -2 31 30 13 委託料 61 出産育児一時金の支払に係る経費
(-3.2) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
31 1 支払事務費 61 20
20 葬祭諸費 14,250 14,550 -300 7,125 7,125
(-2.1)
5 葬祭費 14,250 14,550 -300 7,125 7,125 19 負担金、補助及び交付金 14,250 葬祭費の支給に係る経費
(-2.1) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
7,125 1 負担金 14,250
1 葬祭費 14,250 20
30 結核・精神医療給付金 21,573 20,259 1,314 21,573 0
(6.5)
5 結核・精神医療給付金 21,573 20,259 1,314 21,573 0 19 負担金、補助及び交付金 21,573 結核・精神医療給付金の支給に係る経費
(6.5) (内訳)
都支出金 経 費 内 訳
21,573 1 負担金 21,573
1 結核・精神医療給付金 21,573 20
13 後期高齢者支援金等
3,171,180 3,249,576 -78,396 2,478,259 692,921(-2.4)
5 後期高齢者支援金等 3,171,180 3,249,576 -78,396 2,478,259 692,921
(-2.4)
5 後期高齢者支援金 3,170,954 3,249,325 -78,371 2,478,146 692,808 19 負担金、補助及び交付金 3,170,954 後期高齢者支援金の支払に係る経費
(-2.4) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
942,269 1 負担金 3,170,954
国庫支出金 1 後期高齢者支援金 3,170,954 20
1,148,756
療養給付費等交 付金
106,227
都支出金
280,894
10 後期高齢者関係事務費拠出金 226 251 -25 113 113 19 負担金、補助及び交付金 226 後期高齢者関係事務費拠出金の支払に係る経費
(-10.0) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
113 1 負担金 226
1 後期高齢者関係事務費拠出金 226 20
14 前期高齢者納付金等
11,433 1,717 9,716 11,324 109(565.9)
5 前期高齢者納付金等 11,433 1,717 9,716 11,324 109
(565.9)
10 保険給付費 から 14 前期高齢者納付金等
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較 額 (増減率%)
特定財源 一般財源 財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策 番号 節
前期高齢者納付金等
5 前期高齢者納付金 11,215 1,492 9,723 11,215 0 19 負担金、補助及び交付金 11,215 前期高齢者納付金の支払に係る経費
(651.7) (内訳)
前期高齢者交付 経 費 内 訳
金 1 負担金 11,215
11,215 1 前期高齢者納付金 11,215 20
10 前期高齢者関係事務費拠出金 218 225 -7 109 109 19 負担金、補助及び交付金 218 前期高齢者関係事務費拠出金の支払に係る経費
(-3.1) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
109 1 負担金 218
1 前期高齢者関係事務費拠出金 218 20
15 老人保健拠出金
58 91 -33 29 29(-36.3)
5 老人保健拠出金 58 91 -33 29 29
(-36.3)
10 老人保健事務費拠出金 58 91 -33 29 29 19 負担金、補助及び交付金 58 老人保健事務費拠出金の支払に係る経費
(-36.3) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
29 1 負担金 58
1 老人保健事務費拠出金 58 20
17 介護納付金
1,326,450 1,312,982 13,468 1,090,089 236,361(1.0)
5 介護納付金 1,326,450 1,312,982 13,468 1,090,089 236,361
(1.0)
5 介護納付金 1,326,450 1,312,982 13,468 1,090,089 236,361 19 負担金、補助及び交付金 1,326,450 介護納付金の支払に係る経費
(1.0) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
416,813 1 負担金 1,326,450
国庫支出金 1 介護納付金 1,326,450 20
490,787
都支出金
119,380
繰入金
63,109
20 共同事業拠出金
6,904,338 6,748,983 155,355 6,904,003 335(2.3)
5 共同事業拠出金 6,904,338 6,748,983 155,355 6,904,003 335
(2.3)
5 高額医療費拠出金 730,660 575,592 155,068 730,660 0 19 負担金、補助及び交付金 730,660 高額医療費拠出金の支払に係る経費
(26.9) (内訳)
国庫支出金 経 費 内 訳
182,665 1 負担金 730,660
都支出金 1 高額医療費拠出金 730,660 20
182,665
共同事業交付金
365,330
10 保険財政共同安定化事業拠出金 6,173,008 6,172,699 309 6,173,008 0 19 負担金、補助及び交付金 6,173,008 保険財政共同安定化事業拠出金の支払に係る経費
(0.0) (内訳)
共同事業交付金 経 費 内 訳
6,173,008 1 負担金 6,173,008
1 保険財政共同安定化事業拠出金 6,173,008 20 14 前期高齢者納付金等 から 20 共同事業拠出金
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較 額 (増減率%)
特定財源 一般財源 財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策 番号 節
共同事業拠出金
15 高額医療費共同事業事務費拠出 346 357 -11 173 173 19 負担金、補助及び交付金 346 高額医療費共同事業事務費拠出金の支払に係る経費
金 (-3.1) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
173 1 負担金 346
1 高額医療費共同事業事務費拠出金 346 20 20 保険財政共同安定化事業事務費 324 335 -11 162 162 19 負担金、補助及び交付金 324 保険財政共同安定化事業事務費拠出金の支払に係る経費
拠出金 (-3.3) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
162 1 負担金 324
1 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 324 20
25 保健事業費
294,067 308,882 -14,815 202,278 91,789(-4.8)
3 特定健康診査等事業費 292,247 307,127 -14,880 201,368 90,879
(-4.8)
5 特定健康診査等事業費 292,247 307,127 -14,880 201,368 90,879 7 賃金 1,534 特定健康診査等事業に係る経費
(-4.8) (内訳) 11 需用費 970
国民健康保険税 12 役務費 3,863 経 費 内 訳
90,881 13 委託料 280,479 1 特定健康診査等事業費(債務負担行為解消分) 4,137 20
国庫支出金 19 負担金、補助及び交付金 5,401 2 特定健康診査等事業費 282,709 20
57,285 3 負担金 5,401
都支出金 1 特定健康診査等 5,401 20
53,202
合 計 292,247
5 保健事業費 1,820 1,755 65 910 910
(3.7)
5 保健衛生諸費 1,820 1,755 65 910 910 11 需用費 260 適正受診の啓発普及に係る経費
(3.7) (内訳) 12 役務費 1,560
国民健康保険税 経 費 内 訳
910 1 管理事務費 1,820 87
30 公債費
91 91 0 91 0(0.0)
5 公債費 91 91 0 91 0
(0.0)
5 利子 91 91 0 91 0 23 償還金、利子及び割引料 91 一時借入金等の利子償還に係る経費
(0.0) (内訳)
諸収入 経 費 内 訳
91 1 一時借入金等利子償還金 91 20
35 諸支出金
25,003 25,003 0 25,003 0(0.0)
5 償還金及び還付金 25,003 25,003 0 25,003 0
(0.0)
5 償還金、利子及び還付金 25,003 25,003 0 25,003 0 23 償還金、利子及び割引料 25,003 保険税の過誤納還付金及び国庫・都支出金等の返還に係る経費
(0.0) (内訳)
国民健康保険税 経 費 内 訳
25,002 1 過誤納還付金及び加算金 25,000 20
繰越金 2 国庫・都支出金精算返還金 2 20
1 3 療養給付費等交付金精算返還金 1 20
合 計 25,003
20 共同事業拠出金 から 35 諸支出金
(単位:千円)
款 項 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較 額 (増減率%)
特定財源 一般財源 財 源 内 訳
区 分 金 額
説 明
施策 番号 節
40 予備費
1,380 1,380 0 1,380 0(0.0)
5 予備費 1,380 1,380 0 1,380 0
(0.0)
5 予備費 1,380 1,380 0 1,380 0 予備費に係る経費
(0.0) (内訳)
使用料及び手数 経 費 内 訳
料 1 予備費 1,380 20
1
諸収入
1,379
合 計 27,438,062 27,910,779 -472,717 (-1.7)
24,338,977 3,099,085 40 予備費
給 与 費 明 細 書
1 特 別 職
給 与
区 分
期末手当
(年間支給率)
千 円 千 円 千 円 千 円 千 円 千 円 千 円
長 等
議 員
その他の特別職 21,406 21,406 21,406
計 21,406 21,406 21,406
長 等
議 員
その他の特別職 21,562 21,562 21,562
計 21,562 21,562 21,562
長 等
議 員
その他の特別職 -156 -156 -156
計 -156 -156 -156
国民健康保険
前年度 本年度
比 較
費
共 済 費 合 計
2 一 般 職
(1) 総 括
費
( ) 人 千円 千円 千円 千円 千円 千円
( )
( )
※ ( )内は、再任用職員について外書きしたものです。
通勤手当 管理職手当 退職手当
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
職 員
1,163 1,111
手当の 1,150 1,111
内 訳
13 0
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
説 明
千円
1,104 29年度昇給に伴う経費
1,695
国民健康保険
区 分
本 年 度
前 年 度
比 較
給 料
17 56,417
0
0
地域手当 406千円、住居手当 360千円、超過勤務手当 -2,434千円、 期末勤勉手当 1,836千円、その他 -88千円
80
49,130
9,166
住居手当
1
地域手当
80
増 減 額
職 員 手 当 報 酬
その他の増減分
2,879
計
18 59,216 108,346
職 員 数
給 与
0
2,799
制度改正に伴う増減分
-2,434
その他の増減分
8,760
共 済 費 合 計
特殊勤務手当 超過勤務手当 期末勤勉手当
130,041 128,618 1,423 49,050 21,695 105,467 23,151 24,395 80 -1,456 10,149 26,231 12,583
職員手当
1,836
比 較 406
昇給に伴う増加分
増 減 事 由 別 内 訳
千円
給 料 2,799給与改定に伴う増減分
扶養手当
540
区 分
770
871
-101 360
本年度
前年度 区 分
(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与
イ 初 任 給
円 円 円 円
区 分
29年1月1日現在
平均給料月額
平均給与月額
平
均
年
齢
(円)
(歳)
(歳) (円)
(円)
(円)
区 分
一 般 行 政 職
28年1月1日現在
平均給与月額
平
均
年
齢
技 能 労 務 職
35.1
一 般 行 政 職
平均給料月額
一 般 行 政 職
技 能 労 務 職
254,256
329,605
技 能 労 務 職
国 の 制 度
34.7
251,782
351,535
140,000
146,100
143,500
大学卒
181,200
総合職
182,700
一般職
178,200
ウ 級別職員数
人 % 人 %
(級別の標準的な職務内容)
1 級
係 長
国民健康保険
表 (2)
主 任
事務職員 等 2 級
3 級 29年1月1日現在
4 級 4 級
28年1月1日現在
課 長
1
1 級
5.9
10
区 分
一般行政職
技能労務職 区 分
級 職員数
5 級 6 級
11.1
17
100
3 級
2 級
2
11.8
3
5 級
計 2 級
1 級
計
17.6
11
構成比 技 能 労 務 職 構成比
一 般 行 政 職
級
6 級
18
100
1
5.6
27.8
職員数
6 級
5 級
4 級
3 級
55.5
5
表(2) 表(2)
2
エ 期末手当・勤勉手当
月分 月分 月分 月分
※ ( )内は、再任用職員について記載したものです。
オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
月分 月分 月分 月分
カ 地域手当
2.10
0.20
前 年 度
国の制度
(0.95)
(1.05) (0.925)
2.00
2.075
2.225
(1.20) (0.15) (2.30)
4.40
6月
12月
支給率計
区 分
本 年 度
3月
有
有
(1.175)(0.15) (2.25)
4.30
備 考
支給期別支給率
2.05
2.15
0.20
4.30
有
(1.20) (2.25)
31.5
45.0
45.0
定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)
区 分
20年
勤続の者
25年
勤続の者
35年
勤続の者
国の制度 (支給率等)
25.55625
34.5825
49.59
最高限度
その他の
加算措置等
支給率等
23.5
定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)
49.59
支 給 対 象 地 域
市 内 全 域
15
支 給 率
(%)
18
15
支 給 対 象 職 員 数
(人)
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
職 制 上 の 段 階 、
職
務
の
級
等
に
キ 特殊勤務手当
ク その他の手当
国民健康保険
通
勤
手
当
差 異 の 内 容
異 な る
支 給 額
異 な る
支給額及び支給対象
区
分
住
居
手
当
扶
養
手
当
国 の 制 度 と の 異 同
同 じ
―
(%)
給
料
総
額
に
対
す
る
比
率
代表的な特殊勤務手当の名称
一般行政職
支
給
対
象
職
員
の
比
率
(29年1月1日現在)
技能労務職
代 表 的 な 職 種
(%)
債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は支出額の見込み及び当該年度以降の
事 項 限 度 額
前年度末までの 支出(見込)額
期 間 金 額
千円 千円
特定健康診査等事業 4,983
特定健康診査等事業
(平成 28 年度分)
4,137
についての前年度末までの支出額
支出予定額等に関する調書
当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
期 間 金 額
国・都支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円
平成 29 年度から 平成 30 年度まで
4,983 2,492 2,491
平成 29 年度 4,137 2,069 2,068