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ふれあい健康センター管理事業 事務事業評価結果一覧(24年度) 狭山市公式ウェブサイト

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Academic year: 2018

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(1)

その他特定財源 一般財源 人件費

個別計画 の名称

122,378

事業費計(直接費決算額+人件費)

326

狭山市在住・在勤、在学する者とダイヤプランの参画市(入間市・所沢市・飯能市)

◆ 第一次評価 (担当課による評価)

1.00

112,146

9,195

8,991

・活動目標の達成度 ・成果の向上

・上位施策への貢献度 ・市民サービスの向上 など

評価理由 円

1単位当た りの経費

収益性を重視した民間の類似施設とは異なり、市民福祉の向上を図るた めの施設運営及び自主事業を実施することを目的としているため、市民 の健康づくりの場として今後も事業継続の必要性を有する。

236,518

評価の視点

517

533

指定管理者による自主事業の実施やプール等施設の適切な管理運営により、市民等の健康推進やレク リエーション、コミュニティ活動の推進を図ることで、福祉の向上に寄与することを目的とする。

-節 1 2

地方自治法、狭山市公の施設の指定管理者 の指定手続き等に関する条例等

実施期間 総合振興 計画に

おける 位置づけ

目的 事業開始 の背景等

稲荷山環境センターのごみ焼却熱を有効利用するための施設として開設された。 健康づくりの推進

施策

人 環境配慮

H24年度指定管理者達 成目標値

H24年度指定管理者達 成目標値

242,208

今後の 方向性 直 接 費

千円

◆ 第二次評価 (庁内評価委員会による評価) 決算額

経 費

従事職員数

千円

227,135

121,137

第2期指定管理者による3年目の施設運営において、利用者の安全や衛 生面に配慮した適切な管理運営が行われた。また、利用者数及び利用 料金収入については、目標値には達しなかったが、9、2月時の熱源停止 時の長期休館日における一部施設営業を実施し、ともに、計画停電の影 響で減少した前年より増加するなど、成果の向上が見られる。

前年度 11

112,292

国県支出金 財源

内訳

113,183

112,292

今後の 方向性

・目的の妥当性 ・市民ニーズへの対応 ・市が関与する必要性 ・市が負担する必要性 など

市民等の健康増進や相互交流を図るために指定管理者による自主事業の実施やプール、浴室・大広

間、トレーニングルーム、レクリエーションルーム、研修室、会議室を利用者へ提供するなど施設の適正 かつ円滑な管理運営を行う。

継続

(前年度方向性評価)

65,000

市民の健康づくりを推進するための場として、指定管理者による平成24年度指定管理業務実施計画書に掲 げられた年間施設利用者数等の目標値を達成できるよう、利用者の安全・衛生面に留意し、事業を推進す る。

定期休館日と、年末年 始及び臨時休館予定の 日数を差し引いた営業 日数

目標値の根拠・考え方

昨年度より利用者数が増加したため、単位コストが下がった。市直営時と 比較し、市の施設運営に関する経費負担は軽減されているため、指定管 理者制度による事業実施は効率的と考える。

<5段階評価>   5:極めて高い 4:高い 3:普通 2:低い 1:かなり低い

245,700

250,140

90.8%

227,135

236,518

96.3%

83.4%

72,620

60,552

64,370

250,000

千円

89.1%

99.5%

243,400

87.8%

57,336

59,734

効 率 性

23年度

113,183

112,146

千円

評価

501

242,208

事務事業 の名称

113,281

予算額

区分 8050

2956

21年度

116,643

長寿健康部 健康推進課

平成24年度事務事業評価(

平成23年度実施事務事業)

評価表

4 事業費 体系コード

21111

1 事務事業の基本事項 整理番号

F 28

前年度

24年度 単位

0

千円

千円

303

323

100.9%

93.8%

323

321

)

5 事務事業の評価 効率性

指標

有 効 性 必 要 性 項目

ふれあい健康センター年間利用者数 人 千円

112,356

千円 人件費(従事職員数× 平均給与)

指標名 単位コスト

・手段の最適性 ・コスト効率の向上 ・受益者負担の適正化 ・執行体制の効率化 など

個 別 評 価

24年度

前年度

館内の照明にL E D電球を採用するなどの環境に配慮した製品の購入や施設における電気・ガスの使用 量について毎月記録をとり、温室効果ガスの排出削減に努めた。

23年度 21年度

(

単位 目標値

利用者一人当たりの経費

3 事務事業の実施状況と成果 実施形態

区分 区分

325

22年度

68,010

達成率 達成率 指標名

活動内容

(下段)前年度 の方向性に対 する改善活動

事業区分

対象

2 事務事業の目的・内容

-実施根拠

元気で幸せに暮らせるまちをめざして

健康づくりの推進と保健・医療の充実

(

活 動 指 標

実 施 状 況

目標値 実績値

日 実績値

100.0%

325

営業日数

04

ふれあい健康センタ

ー管理事業

担当部課 電話番号 年度

平成 9

成 果 指 標

成 果

達成率 目標値 実績値

達成率 実績値 年間利用者数

年間使用料収入

目標値

22年度

1.00

9,007

121,299

1.00

直営 全部委託 一部委託 補助・負担 その他

継続 内容の見直し 抜本的見直し 廃止 休止 完了

継続 内容の見直し 抜本的見直し 廃止 休止 完了

指定管理

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