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平成25年度
(議案第55号~議案第63号)
い わ き 市
予 算 説 明 書 (11月補正)
(一般会計・特別会計)
目 次
○一般会計
・歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括……… 4 頁 2 歳 入……… 6 頁 3 歳 出……… 20 頁
・補正給与費明細書……… 81 頁
・補正継続費に関する調書……… 91 頁
・補正債務負担行為に関する調書……… 95 頁
・補正地方債に関する調書………103 頁
○特別会計
・国民健康保険事業特別会計………109 頁
・後期高齢者医療特別会計………137 頁
・介護保険特別会計………151 頁
・土地区画整理事業特別会計………165 頁
・下水道事業特別会計………183 頁
・中央卸売市場事業特別会計………199 頁
・競輪事業特別会計………215 頁
・農業集落排水事業特別会計………235 頁
(議案第55号)
一 般 会 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%)
1市税 44,273,681 44,273,681 20.7
2地方譲与税 1,348,761 1,348,761 0.6
3利子割交付金 79,362 79,362 0.0
4配当割交付金 46,456 46,456 0.0
5株式等譲渡所得割交付金 11,438 11,438 0.0
6地方消費税交付金 3,076,527 3,076,527 1.4
7ゴルフ場利用税交付金 147,468 147,468 0.1
8自動車取得税交付金 311,071 311,071 0.1
9地方特例交付金 145,510 145,510 0.1
10地方交付税 27,898,805 229,300 28,128,105 13.1
11交通安全対策特別交付金 78,000 78,000 0.0
12分担金及び負担金 1,500,976 1,500,976 0.7
13使用料及び手数料 2,488,937 2,488,937 1.2
14国庫支出金 35,923,278 492,079 36,415,357 17.0
15県支出金 38,289,265 141,460 38,430,725 17.9
16財産収入 461,446 461,446 0.2
17寄附金 96,133 1,000 97,133 0.0
18繰入金 29,678,958 425,296 30,104,254 14.0
19繰越金 4,549,700 4,549,700 2.1
20諸収入 8,004,743 3,997 8,008,740 3.7
21市債 14,570,056 9,100 14,579,156 6.8
212,980,571 1,302,232 214,282,803 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
事 項 別 明 細 書
(歳 出) (単位 千円)
款 構成比
(%)
1議会費 713,242 10,461 723,703 10,461 0.3
2総務費 22,978,433 △180,367 22,798,066 △7,618 △172,749 10.6 3民生費 45,515,093 75,993 45,591,086 132,411 11,615 △68,033 21.3 4衛生費 29,247,921 59,531 29,307,452 59,531 13.7
5労働費 510,112 △6,895 503,217 △6,895 0.2
6農林水産業費 5,808,699 △14,157 5,794,542 4,290 0 △18,447 2.7 7商工費 6,890,296 36,534 6,926,830 4,759 31,775 3.2 8土木費 40,015,694 470,037 40,485,731 33,479 1,800 398,193 36,565 18.9 9消防費 31,030,855 △25,225 31,005,630 1,000 △26,225 14.5 10教育費 13,366,804 179,470 13,546,274 27,103 152,367 6.3 11災害復旧費 1,492,741 696,850 2,189,591 458,600 7,300 230,950 1.0
12公債費 14,910,671 14,910,671 7.0
13諸支出金 10 10 0.0
14予備費 500,000 500,000 0.2
212,980,571 1,302,232214,282,803 633,539 9,100 430,293 229,300100.0 歳出合計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 歳 入
10地方交付税 27,898,805 229,300 28,128,105
1地方交付税 27,898,805 229,300 28,128,105
1地方交付税 27,898,805 229,300 28,128,105
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 地方交付税
2 歳 入
10地方交付税 27,898,805 229,300 28,128,105
1地方交付税 27,898,805 229,300 28,128,105
1地方交付税 27,898,805 229,300 28,128,105
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 地方交付税
(単位 千円)
節
1地方交付税 229,300 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○特別交付税
10,210,701 229,300 10,440,001
区 分 金 額
説 明
14国庫支出金 35,923,278 492,079 36,415,357
1国庫負担金 14,032,599 458,600 14,491,199
5災害復旧費国庫負担金 482,041 458,600 940,641
2国庫補助金 21,260,143 33,479 21,293,622
5土木費国庫補助金 746,119 33,479 779,598
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款14 国庫支出金
14国庫支出金 35,923,278 492,079 36,415,357
1国庫負担金 14,032,599 458,600 14,491,199
5災害復旧費国庫負担金 482,041 458,600 940,641
2国庫補助金 21,260,143 33,479 21,293,622
5土木費国庫補助金 746,119 33,479 779,598
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款14 国庫支出金
(単位 千円)
節
2中学校災害復旧費 458,600 既定予算額 今回計上額 収入見込額
国庫負担金 ○中学校災害復旧費国庫負担金
157,447 458,600 616,047
2道路橋りょう費国 33,479 既定予算額 今回計上額 収入見込額
庫補助金 ○社会資本整備総合交付金
77,387 3,779 81,166
○防災・安全交付金
0 29,700 29,700
区 分 金 額
説 明
15県支出金 38,289,265 141,460 38,430,725
2県補助金 33,398,631 141,460 33,540,091
2民生費県補助金 1,796,370 132,411 1,928,781
4労働費県補助金 1,352,341 4,759 1,357,100
5農林水産業費県補助金 834,137 4,290 838,427
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款15 県支出金
15県支出金 38,289,265 141,460 38,430,725
2県補助金 33,398,631 141,460 33,540,091
2民生費県補助金 1,796,370 132,411 1,928,781
4労働費県補助金 1,352,341 4,759 1,357,100
5農林水産業費県補助金 834,137 4,290 838,427
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款15 県支出金
(単位 千円)
節
1社会福祉費県補助 45,047 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○重度心身障害者医療費県補助金
391,383 45,047 436,430 2児童福祉費県補助 87,364 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○安心こども基金事業費県補助金
332,419 9,713 342,132
○子ども医療助成事業費県補助金
609,403 77,651 687,054 1緊急雇用創出基金 4,759 既定予算額 今回計上額 収入見込額
事業費県補助金 ○緊急雇用創出基金事業費県補助金
1,352,341 4,759 1,357,100 1農業費県補助金 4,290 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○東日本大震災農業生産対策交付金
0 4,290 4,290
区 分 金 額
説 明
17寄附金 96,133 1,000 97,133
1寄附金 96,133 1,000 97,133
8消防費寄附金 1 1,000 1,001
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款17 寄附金
17寄附金 96,133 1,000 97,133
1寄附金 96,133 1,000 97,133
8消防費寄附金 1 1,000 1,001
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款17 寄附金
(単位 千円)
節
1消防費寄附金 1,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○災害対策費寄附金
1 1,000 1,001
区 分 金 額
説 明
18繰入金 29,678,958 425,296 30,104,254
1基金繰入金 29,678,958 425,296 30,104,254
2復興基金繰入金 2,793,909 27,103 2,821,012
3東日本大震災復興交付金基金繰 21,938,262 398,193 22,336,455 入金
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款18 繰入金
18繰入金 29,678,958 425,296 30,104,254
1基金繰入金 29,678,958 425,296 30,104,254
2復興基金繰入金 2,793,909 27,103 2,821,012
3東日本大震災復興交付金基金繰 21,938,262 398,193 22,336,455 入金
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款18 繰入金
(単位 千円)
節
1復興基金繰入金 27,103 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○復興基金繰入金
2,793,909 27,103 2,821,012 1東日本大震災復興 398,193 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金
21,938,262 398,193 22,336,455
区 分 金 額
説 明
20諸収入 8,004,743 3,997 8,008,740
6雑入 2,270,512 3,997 2,274,509
4雑入 2,265,889 3,997 2,269,886
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款20 諸収入
20諸収入 8,004,743 3,997 8,008,740
6雑入 2,270,512 3,997 2,274,509
4雑入 2,265,889 3,997 2,269,886
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款20 諸収入
(単位 千円)
節
10企業会計退職手当 △ 7,618 既定予算額 今回計上額 収入見込額
負担金 ○企業会計退職手当負担金
143,412 △ 7,618 135,794 23雑入 11,615 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○重度心身障がい者高額医療費返納金
70,284 11,615 81,899
区 分 金 額
説 明
21市債 14,570,056 9,100 14,579,156
1市債 14,570,056 9,100 14,579,156
4農林水産業債 151,800 0 151,800
6土木債 4,233,400 1,800 4,235,200
11災害復旧事業債 63,700 7,300 71,000
212,980,571 1,302,232 214,282,803 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款21 市債
21市債 14,570,056 9,100 14,579,156
1市債 14,570,056 9,100 14,579,156
4農林水産業債 151,800 0 151,800
6土木債 4,233,400 1,800 4,235,200
11災害復旧事業債 63,700 7,300 71,000
212,980,571 1,302,232 214,282,803 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款21 市債
(単位 千円)
節
1農業債 0 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○地方道路等整備事業債(ふるさと農道整備事業 債)
4,500 △ 4,500 0
○地域活性化事業債
0 4,500 4,500
1道路橋りょう債 △ 55,200 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○道路整備事業債
61,200 25,300 86,500
○地方道路等整備事業債
955,800 △ 80,500 875,300 4住宅債 57,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○公営住宅建設事業債
2,564,500 57,000 2,621,500 1農林水産業施設災 2,800 既定予算額 今回計上額 収入見込額
害復旧債 ○農業用施設災害復旧事業債(単独)
0 2,800 2,800
2公共土木施設災害 4,500 既定予算額 今回計上額 収入見込額
復旧債 ○公共土木施設災害復旧事業債(単独)
24,600 4,500 29,100
区 分 金 額
説 明
3 歳 出
1議会費 713,242 10,461 723,703 特定財源
0 一般財源
10,461
1議会費 713,242 10,461 723,703 特定財源
0 一般財源
10,461
1議会費 713,242 10,461 723,703 特定財源
0 一般財源
10,461 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 1 議会費
3 歳 出
1議会費 713,242 10,461 723,703 特定財源
0 一般財源
10,461
1議会費 713,242 10,461 723,703 特定財源
0 一般財源
10,461
1議会費 713,242 10,461 723,703 特定財源
0 一般財源
10,461 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 1 議会費
(単位 千円)
節
2給料 7,273 補正前 補 正 計 3職員手当等 1,019 ○職員人件費 15人 → 17人
4共済費 2,169 117,344 10,461 127,805
区 分 金 額
説 明
2総務費 22,978,433 △180,367 22,798,066 特定財源
△7,618 一般財源
△172,749 1総務管理費 20,850,406 △153,889 20,696,517 特定財源
△7,618 一般財源
△146,271 1一般管理費 5,708,453 △319,242 5,389,211 特定財源
△7,618 一般財源
△311,624
4財政管理費 10,263,933 165,353 10,429,286 特定財源
0 一般財源
165,353
2徴税費 1,211,426 △30,387 1,181,039 特定財源
0 一般財源
△30,387 1税務総務費 815,650 △30,387 785,263 特定財源
0 一般財源
△30,387 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 2 総務費
2総務費 22,978,433 △180,367 22,798,066 特定財源
△7,618 一般財源
△172,749 1総務管理費 20,850,406 △153,889 20,696,517 特定財源
△7,618 一般財源
△146,271 1一般管理費 5,708,453 △319,242 5,389,211 特定財源
△7,618 一般財源
△311,624
4財政管理費 10,263,933 165,353 10,429,286 特定財源
0 一般財源
165,353
2徴税費 1,211,426 △30,387 1,181,039 特定財源
0 一般財源
△30,387 1税務総務費 815,650 △30,387 785,263 特定財源
0 一般財源
△30,387 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 2 総務費
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
諸収入 △7,618
(特定財源の内訳)
諸収入 △7,618
(特定財源の内訳)
諸収入 △7,618
2給料 △42,201 補正前 補 正 計 3職員手当等 △135,882○職員人件費 311人(28人) → 298人(16人)※ 4共済費 △141,159 5,344,526 △319,242 5,025,284
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○企業会計退職手当負担金
143,412 △7,618 135,794
25積立金 165,353 補正前 補 正 計
○財政管理費
10,263,933 165,353 10,429,286
財政調整基金積立金 165,353
2給料 △19,542 補正前 補 正 計 3職員手当等 △6,758○職員人件費 131人 → 129人
4共済費 △4,087 797,360 △30,387 766,973
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
3戸籍住民基本台帳費 523,074 △869 522,205 特定財源
0 一般財源
△869 1戸籍住民基本台帳費 523,074 △869 522,205 特定財源
0 一般財源
△869
4選挙費 256,733 229 256,962 特定財源
0 一般財源
229
1選挙管理委員会費 54,887 229 55,116 特定財源
0 一般財源
229
5統計調査費 33,988 5,009 38,997 特定財源
0 一般財源
5,009
1統計調査総務費 17,043 5,009 22,052 特定財源
0 一般財源
5,009
6監査委員費 102,806 △460 102,346 特定財源
0 一般財源
△460 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 2 総務費
3戸籍住民基本台帳費 523,074 △869 522,205 特定財源
0 一般財源
△869 1戸籍住民基本台帳費 523,074 △869 522,205 特定財源
0 一般財源
△869
4選挙費 256,733 229 256,962 特定財源
0 一般財源
229
1選挙管理委員会費 54,887 229 55,116 特定財源
0 一般財源
229
5統計調査費 33,988 5,009 38,997 特定財源
0 一般財源
5,009
1統計調査総務費 17,043 5,009 22,052 特定財源
0 一般財源
5,009
6監査委員費 102,806 △460 102,346 特定財源
0 一般財源
△460 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 2 総務費
(単位 千円)
節
2給料 △81 補正前 補 正 計 3職員手当等 △2,803 ○職員人件費 68人(11人) → 70人(6人)※
4共済費 2,015 425,592 △869 424,723
2給料 32 補正前 補 正 計
3職員手当等 123○職員人件費
4共済費 74 50,595 229 50,824
2給料 3,678 補正前 補 正 計 3職員手当等 309○職員人件費 2人 → 3人
4共済費 1,022 15,599 5,009 20,608
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
(項 6 監査委員費)
1監査委員費 102,806 △460 102,346 特定財源
0 一般財源
△460 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 2 総務費
(項 6 監査委員費)
1監査委員費 102,806 △460 102,346 特定財源
0 一般財源
△460 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 2 総務費
(単位 千円)
節
2給料 △1,426 補正前 補 正 計 3職員手当等 1,271 ○職員人件費
4共済費 △305 96,379 △460 95,919
区 分 金 額
説 明
3民生費 45,515,093 75,993 45,591,086 特定財源
144,026 一般財源
△68,033 1社会福祉費 22,472,446 116,145 22,588,591 特定財源
134,313 一般財源
△18,168 1社会福祉総務費 1,492,367 △37,396 1,454,971 特定財源
0 一般財源
△37,396
3老人福祉費 1,168,812 △2,611 1,166,201 特定財源
0 一般財源
△2,611
4福祉医療事業費 6,652,123 152,950 6,805,073 特定財源
111,348 一般財源
41,602 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 3 民生費
3民生費 45,515,093 75,993 45,591,086 特定財源
144,026 一般財源
△68,033 1社会福祉費 22,472,446 116,145 22,588,591 特定財源
134,313 一般財源
△18,168 1社会福祉総務費 1,492,367 △37,396 1,454,971 特定財源
0 一般財源
△37,396
3老人福祉費 1,168,812 △2,611 1,166,201 特定財源
0 一般財源
△2,611
4福祉医療事業費 6,652,123 152,950 6,805,073 特定財源
111,348 一般財源
41,602 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 3 民生費
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
県支出金 132,411
諸収入 11,615
(特定財源の内訳)
県支出金 122,698
諸収入 11,615
2給料 △27,483 補正前 補 正 計 3職員手当等 △5,274○職員人件費 136人(12人) → 134人(6人)※
4共済費 △4,639 939,468 △37,396 902,072
2給料 51 補正前 補 正 計
3職員手当等 △2,763○職員人件費
4共済費 101 97,899 △2,611 95,288
(特定財源の内訳)
県支出金 99,733
諸収入 11,615
20扶助費 158,904 補正前 補 正 計 28繰出金 △5,954○福祉医療給付費
2,265,472 158,904 2,424,376
重度心身障害者医療給付費 128,020
子ども医療給付費 30,884
○後期高齢者医療特別会計繰出金
763,021 △5,954 757,067
職員人件費繰出金 △5,954
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○重度心身障害者医療費県補助金
391,383 45,047 436,430
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
(項 1 社会福祉費)(目 4 福祉医療事業費)
5国民年金費 129,162 208 129,370 特定財源
0 一般財源
208
6国民健康保険事業費 2,562,283 △3,425 2,558,858 特定財源
22,965 一般財源
△26,390
7養護老人ホーム費 257,554 9,187 266,741 特定財源
0 一般財源
9,187
10介護保険事業費 4,017,211 △2,768 4,014,443 特定財源
0 一般財源
△2,768 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 3 民生費
(項 1 社会福祉費)(目 4 福祉医療事業費)
5国民年金費 129,162 208 129,370 特定財源
0 一般財源
208
6国民健康保険事業費 2,562,283 △3,425 2,558,858 特定財源
22,965 一般財源
△26,390
7養護老人ホーム費 257,554 9,187 266,741 特定財源
0 一般財源
9,187
10介護保険事業費 4,017,211 △2,768 4,014,443 特定財源
0 一般財源
△2,768 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 3 民生費
(単位 千円)
節
○子ども医療助成事業費県補助金
512,524 54,686 567,210
○重度心身障がい者高額医療費返納金
70,284 11,615 81,899
2給料 89 補正前 補 正 計
3職員手当等 △63 ○職員人件費
4共済費 182 118,114 208 118,322
(特定財源の内訳)
県支出金 22,965
28繰出金 △3,425 補正前 補 正 計
○国民健康保険事業会計繰出金
2,562,283 △3,425 2,558,858 国民健康保険事業(事業勘定)職員人件費繰 △3,406 出金
田人診療所運営費繰出金 △19
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○子ども医療助成事業費県補助金
96,879 22,965 119,844
2給料 5,546 補正前 補 正 計 3職員手当等 1,892 ○職員人件費 18人(4人) → 19人(4人)※
4共済費 1,749 145,390 9,187 154,577
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
(項 1 社会福祉費)(目10 介護保険事業費)
2児童福祉費 14,408,959 △24,332 14,384,627 特定財源
9,713 一般財源
△34,045 1児童福祉総務費 510,463 5,354 515,817 特定財源
9,713 一般財源
△4,359
4保育所費 2,796,097 △29,686 2,766,411 特定財源
0 一般財源
△29,686
3生活保護費 7,789,078 △15,820 7,773,258 特定財源
0 一般財源
△15,820 1生活保護総務費 349,715 △21,301 328,414 特定財源
0 一般財源
△21,301 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 3 民生費
(項 1 社会福祉費)(目10 介護保険事業費)
2児童福祉費 14,408,959 △24,332 14,384,627 特定財源
9,713 一般財源
△34,045 1児童福祉総務費 510,463 5,354 515,817 特定財源
9,713 一般財源
△4,359
4保育所費 2,796,097 △29,686 2,766,411 特定財源
0 一般財源
△29,686
3生活保護費 7,789,078 △15,820 7,773,258 特定財源
0 一般財源
△15,820 1生活保護総務費 349,715 △21,301 328,414 特定財源
0 一般財源
△21,301 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 3 民生費
(単位 千円)
節
28繰出金 △2,768 補正前 補 正 計
○介護保険会計繰出金
4,016,604 △2,768 4,013,836
職員人件費繰出金 △2,768
(特定財源の内訳)
県支出金 9,713
(特定財源の内訳)
県支出金 9,713
2給料 △2,344 補正前 補 正 計 3職員手当等 △1,484○職員人件費
4共済費 △531 39,933 △4,359 35,574
13委託料 9,713 ○児童福祉事務費
11,092 9,713 20,805
保育所事務費 9,713
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○安心こども基金事業費県補助金
2,090 9,713 11,803
2給料 △19,351 補正前 補 正 計 3職員手当等 △6,749○職員人件費 246人(3人) → 244人(7人)※
4共済費 △3,586 1,637,405 △29,686 1,607,719
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
(項 3 生活保護費)(目 1 生活保護総務費)
3授産施設費 50,142 5,481 55,623 特定財源
0 一般財源
5,481 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 3 民生費
(項 3 生活保護費)(目 1 生活保護総務費)
3授産施設費 50,142 5,481 55,623 特定財源
0 一般財源
5,481 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 3 民生費
(単位 千円)
節
2給料 △7,709 補正前 補 正 計 3職員手当等 △11,685 ○職員人件費 49人 → 47人
4共済費 △1,907 283,690 △21,301 262,389
2給料 2,955 補正前 補 正 計 3職員手当等 1,618 ○職員人件費
4共済費 908 30,819 5,481 36,300
区 分 金 額
説 明
4衛生費 29,247,921 59,531 29,307,452 特定財源
0 一般財源
59,531 1保健衛生費 6,781,919 △11,415 6,770,504 特定財源
0 一般財源
△11,415 1保健衛生総務費 199,375 △3,860 195,515 特定財源
0 一般財源
△3,860
3保健師設置費 255,054 △11,358 243,696 特定財源
0 一般財源
△11,358
6環境保全対策費 297,010 △7,186 289,824 特定財源
0 一般財源
△7,186
8病院費 2,710,013 14,974 2,724,987 特定財源
0 一般財源
14,974 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 4 衛生費
4衛生費 29,247,921 59,531 29,307,452 特定財源
0 一般財源
59,531 1保健衛生費 6,781,919 △11,415 6,770,504 特定財源
0 一般財源
△11,415 1保健衛生総務費 199,375 △3,860 195,515 特定財源
0 一般財源
△3,860
3保健師設置費 255,054 △11,358 243,696 特定財源
0 一般財源
△11,358
6環境保全対策費 297,010 △7,186 289,824 特定財源
0 一般財源
△7,186
8病院費 2,710,013 14,974 2,724,987 特定財源
0 一般財源
14,974 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 4 衛生費
(単位 千円)
節
2給料 △2,304 補正前 補 正 計 3職員手当等 △964 ○職員人件費 8人 → 7人
4共済費 △592 49,128 △3,860 45,268
2給料 △7,105 補正前 補 正 計 3職員手当等 △3,090 ○職員人件費
4共済費 △1,163 236,626 △11,358 225,268
2給料 △3,429 補正前 補 正 計 3職員手当等 △2,974 ○職員人件費
4共済費 △783 182,864 △7,186 175,678
19負担金、補助 △5,003 補正前 補 正 計
及び交付金 ○病院事業費
24投資及び出資 19,977 2,705,013 14,974 2,719,987
金 市立病院事業負担金 △5,003
市立病院事業出資金 19,977
区 分 金 額
説 明
(項 1 保健衛生費)
9保健所費 933,850 △3,985 929,865 特定財源
0 一般財源
△3,985
2清掃費 21,359,484 95,881 21,455,365 特定財源
0 一般財源
95,881
1清掃総務費 208,706 18,865 227,571 特定財源
0 一般財源
18,865
2清掃事業費 1,265,799 553 1,266,352 特定財源
0 一般財源
553
4塵芥処理費 18,174,941 44,544 18,219,485 特定財源
0 一般財源
44,544
5し尿処理費 642,828 31,919 674,747 特定財源
0 一般財源
31,919 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 4 衛生費
(項 1 保健衛生費)
9保健所費 933,850 △3,985 929,865 特定財源
0 一般財源
△3,985
2清掃費 21,359,484 95,881 21,455,365 特定財源
0 一般財源
95,881
1清掃総務費 208,706 18,865 227,571 特定財源
0 一般財源
18,865
2清掃事業費 1,265,799 553 1,266,352 特定財源
0 一般財源
553
4塵芥処理費 18,174,941 44,544 18,219,485 特定財源
0 一般財源
44,544
5し尿処理費 642,828 31,919 674,747 特定財源
0 一般財源
31,919 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 4 衛生費
(単位 千円)
節
2給料 △5,668 補正前 補 正 計 3職員手当等 2,525 ○職員人件費 80人(7人) → 79人(8人)※
4共済費 △842 580,185 △3,985 576,200
2給料 11,209 補正前 補 正 計 3職員手当等 4,188 ○職員人件費 29人 → 32人
4共済費 3,468 190,838 18,865 209,703
2給料 155 補正前 補 正 計 3職員手当等 257○職員人件費
4共済費 141 105,347 553 105,900
2給料 26,867 補正前 補 正 計 3職員手当等 9,516 ○職員人件費 36人(13人) → 42人(12人)※
4共済費 8,161 319,310 44,544 363,854
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
(項 2 清掃費)(目 5 し尿処理費)
3上水道費 1,106,518 △24,935 1,081,583 特定財源
0 一般財源
△24,935 1上水道施設費 1,106,518 △24,935 1,081,583 特定財源
0 一般財源
△24,935 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 4 衛生費
(項 2 清掃費)(目 5 し尿処理費)
3上水道費 1,106,518 △24,935 1,081,583 特定財源
0 一般財源
△24,935 1上水道施設費 1,106,518 △24,935 1,081,583 特定財源
0 一般財源
△24,935 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 4 衛生費
(単位 千円)
節
2給料 21,137 補正前 補 正 計 3職員手当等 6,817 ○職員人件費 18人(4人) → 21人(10人)※
4共済費 3,965 137,224 31,919 169,143
24投資及び出資 △24,935 補正前 補 正 計
金 ○簡易水道事業費
205,437 △24,935 180,502
簡易水道事業出資金 △24,935
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
5労働費 510,112 △6,895 503,217 特定財源
0 一般財源
△6,895
1労働諸費 510,112 △6,895 503,217 特定財源
0 一般財源
△6,895
1労働対策費 497,191 △6,895 490,296 特定財源
0 一般財源
△6,895 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 5 労働費
5労働費 510,112 △6,895 503,217 特定財源
0 一般財源
△6,895
1労働諸費 510,112 △6,895 503,217 特定財源
0 一般財源
△6,895
1労働対策費 497,191 △6,895 490,296 特定財源
0 一般財源
△6,895 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 5 労働費
(単位 千円)
節
2給料 △3,518 補正前 補 正 計 3職員手当等 △2,449○職員人件費 4人 → 3人
4共済費 △928 27,892 △6,895 20,997
区 分 金 額
説 明
6農林水産業費 5,808,699 △14,157 5,794,542 特定財源
4,290 一般財源
△18,447 1農業費 2,643,164 △25,459 2,617,705 特定財源
4,290 一般財源
△29,749
1農業委員会費 124,123 4,142 128,265 特定財源
0 一般財源
4,142
2農業総務費 551,292 △23,547 527,745 特定財源
0 一般財源
△23,547
3農業振興費 1,017,233 4,290 1,021,523 特定財源
4,290 一般財源
0
8国土調査費 69,875 △3,876 65,999 特定財源
0 一般財源
△3,876 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 6 農林水産業費
6農林水産業費 5,808,699 △14,157 5,794,542 特定財源
4,290 一般財源
△18,447 1農業費 2,643,164 △25,459 2,617,705 特定財源
4,290 一般財源
△29,749
1農業委員会費 124,123 4,142 128,265 特定財源
0 一般財源
4,142
2農業総務費 551,292 △23,547 527,745 特定財源
0 一般財源
△23,547
3農業振興費 1,017,233 4,290 1,021,523 特定財源
4,290 一般財源
0
8国土調査費 69,875 △3,876 65,999 特定財源
0 一般財源
△3,876 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 6 農林水産業費
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
県支出金 4,290
市債 0
(特定財源の内訳)
県支出金 4,290
市債 0
2給料 3,208 補正前 補 正 計 3職員手当等 479○職員人件費 14人 → 14人(2人)※
4共済費 455 88,454 4,142 92,596
2給料 △10,804 補正前 補 正 計 3職員手当等 △10,070 ○職員人件費 69人(1人) → 67人(1人)※
4共済費 △2,673 491,144 △23,547 467,597
(特定財源の内訳)
県支出金 4,290
19負担金、補助 4,290 補正前 補 正 計
及び交付金 ○農業振興対策事業費
879,848 4,290 884,138
東日本大震災農業生産対策事業費 4,290
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災農業生産対策交付金
0 4,290 4,290
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
(項 1 農業費)(目 8 国土調査費)
9中央卸売市場費 69,566 △2,655 66,911 特定財源
0 一般財源
△2,655
10農業集落排水事業費 192,501 △3,813 188,688 特定財源
0 一般財源
△3,813
2林業費 602,968 10,681 613,649 特定財源
0 一般財源
10,681
1林業総務費 118,814 10,824 129,638 特定財源
0 一般財源
10,824
3林道治山費 179,412 △143 179,269 特定財源
0 一般財源
△143 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 6 農林水産業費
(項 1 農業費)(目 8 国土調査費)
9中央卸売市場費 69,566 △2,655 66,911 特定財源
0 一般財源
△2,655
10農業集落排水事業費 192,501 △3,813 188,688 特定財源
0 一般財源
△3,813
2林業費 602,968 10,681 613,649 特定財源
0 一般財源
10,681
1林業総務費 118,814 10,824 129,638 特定財源
0 一般財源
10,824
3林道治山費 179,412 △143 179,269 特定財源
0 一般財源
△143 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 6 農林水産業費
(単位 千円)
節
2給料 △1,953 補正前 補 正 計 3職員手当等 △1,363○職員人件費
4共済費 △560 31,479 △3,876 27,603
28繰出金 △2,655 補正前 補 正 計
○中央卸売市場事業会計繰出金
39,566 △2,655 36,911
28繰出金 △3,813 補正前 補 正 計
○農業集落排水事業会計繰出金
192,501 △3,813 188,688
2給料 6,272 補正前 補 正 計 3職員手当等 2,705 ○職員人件費 13人 → 14人
4共済費 1,847 89,865 10,824 100,689
3職員手当等 △154 補正前 補 正 計
4共済費 11○林道開設事業費
32,635 73 32,708
林道開設事業費(補助)
○林道改良事業費
75,246 △216 75,030
区 分 金 額
説 明
(項 2 林業費)(目 3 林道治山費)
3水産業費 2,562,567 621 2,563,188 特定財源
0 一般財源
621
1水産業総務費 38,722 621 39,343 特定財源
0 一般財源
621 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 6 農林水産業費
(項 2 林業費)(目 3 林道治山費)
3水産業費 2,562,567 621 2,563,188 特定財源
0 一般財源
621
1水産業総務費 38,722 621 39,343 特定財源
0 一般財源
621 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 6 農林水産業費
(単位 千円)
節
林道改良事業費(補助) △216
2給料 △260 補正前 補 正 計 3職員手当等 954○職員人件費
4共済費 △73 37,837 621 38,458
区 分 金 額
説 明
7商工費 6,890,296 36,534 6,926,830 特定財源
4,759 一般財源
31,775 1商工費 6,890,296 36,534 6,926,830 特定財源
4,759 一般財源
31,775
1商工総務費 268,102 33,016 301,118 特定財源
0 一般財源
33,016
4計量検査費 38,369 △1,312 37,057 特定財源
0 一般財源
△1,312
5消費者保護対策費 51,380 71 51,451 特定財源
0 一般財源
71
6観光費 906,927 2,381 909,308 特定財源
2,381 一般財源
0 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 7 商工費
7商工費 6,890,296 36,534 6,926,830 特定財源
4,759 一般財源
31,775 1商工費 6,890,296 36,534 6,926,830 特定財源
4,759 一般財源
31,775
1商工総務費 268,102 33,016 301,118 特定財源
0 一般財源
33,016
4計量検査費 38,369 △1,312 37,057 特定財源
0 一般財源
△1,312
5消費者保護対策費 51,380 71 51,451 特定財源
0 一般財源
71
6観光費 906,927 2,381 909,308 特定財源
2,381 一般財源
0 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 7 商工費
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
県支出金 4,759
(特定財源の内訳)
県支出金 4,759
2給料 10,983 補正前 補 正 計 3職員手当等 18,767○職員人件費 34人 → 37人
4共済費 3,266 266,263 33,016 299,279
2給料 △261 補正前 補 正 計 3職員手当等 △996 ○職員人件費
4共済費 △55 34,162 △1,312 32,850
2給料 339 補正前 補 正 計 3職員手当等 △406 ○職員人件費
4共済費 138 31,315 71 31,386
(特定財源の内訳)
県支出金 2,381
13委託料 2,381 補正前 補 正 計
○観光企画費
464,058 2,381 466,439
(起業支援)いわき観光PR隊プロモーショ 2,381 ン事業費
区 分 金 額
説 明
(項 1 商工費)(目 6 観光費)
8新産業振興費 231,725 2,378 234,103 特定財源
2,378 一般財源
0 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 7 商工費
(項 1 商工費)(目 6 観光費)
8新産業振興費 231,725 2,378 234,103 特定財源
2,378 一般財源
0 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 7 商工費
(単位 千円)
節
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
108,161 2,381 110,542
(特定財源の内訳)
県支出金 2,378
13委託料 2,378 補正前 補 正 計
○産業活性化推進費
231,725 2,378 234,103
(起業支援)地域起業者支援事業費 2,378
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
48,982 2,378 51,360
区 分 金 額
説 明
8土木費 40,015,694 470,037 40,485,731 特定財源
433,472 一般財源
36,565 1土木管理費 1,891,278 20,832 1,912,110 特定財源
0 一般財源
20,832
1土木総務費 327,434 6,841 334,275 特定財源
0 一般財源
6,841
2建築指導費 1,560,553 13,991 1,574,544 特定財源
0 一般財源
13,991
2道路橋りょう費 3,165,385 △33,962 3,131,423 特定財源
△21,721 一般財源
△12,241 1道路橋りょう総務費 431,371 △6,446 424,925 特定財源
0 一般財源
△6,446
3道路新設改良費 2,103,122 △27,516 2,075,606 特定財源
△21,721 一般財源
△5,795 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
8土木費 40,015,694 470,037 40,485,731 特定財源
433,472 一般財源
36,565 1土木管理費 1,891,278 20,832 1,912,110 特定財源
0 一般財源
20,832
1土木総務費 327,434 6,841 334,275 特定財源
0 一般財源
6,841
2建築指導費 1,560,553 13,991 1,574,544 特定財源
0 一般財源
13,991
2道路橋りょう費 3,165,385 △33,962 3,131,423 特定財源
△21,721 一般財源
△12,241 1道路橋りょう総務費 431,371 △6,446 424,925 特定財源
0 一般財源
△6,446
3道路新設改良費 2,103,122 △27,516 2,075,606 特定財源
△21,721 一般財源
△5,795 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
国庫支出金 33,479
繰入金 398,193
市債 1,800
2給料 6,882 補正前 補 正 計 3職員手当等 △2,215○職員人件費 46人 → 47人
4共済費 2,174 298,844 6,841 305,685
2給料 6,674 補正前 補 正 計 3職員手当等 5,415 ○職員人件費 12人 → 13人
4共済費 1,902 68,138 13,991 82,129
(特定財源の内訳)
国庫支出金 33,479
市債 △55,200
2給料 △3,222 補正前 補 正 計 3職員手当等 △1,694○職員人件費 51人(4人) → 51人(7人)※
4共済費 △1,530 350,315 △6,446 343,869
(特定財源の内訳)
国庫支出金 33,479
市債 △55,200
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
(項 2 道路橋りょう費)(目 3 道路新設改良費)
3河川費 2,143,948 △4,484 2,139,464 特定財源
0 一般財源
△4,484
1河川総務費 88,557 △4,484 84,073 特定財源
0 一般財源
△4,484
4港湾費 61,523 △7,344 54,179 特定財源
0 一般財源
△7,344 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
(項 2 道路橋りょう費)(目 3 道路新設改良費)
3河川費 2,143,948 △4,484 2,139,464 特定財源
0 一般財源
△4,484
1河川総務費 88,557 △4,484 84,073 特定財源
0 一般財源
△4,484
4港湾費 61,523 △7,344 54,179 特定財源
0 一般財源
△7,344 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
(単位 千円)
節
2給料 △1,373 補正前 補 正 計 3職員手当等 △516 ○道路改良事業費
4共済費 △406 1,422,706 △22,116 1,400,590
11需用費 △78 幹線道路整備事業費 △22,116
14使用料及び賃 △75 幹線道路整備事業費(補助) △2,295
借料 幹線道路整備事業費(単独) △19,821
15工事請負費 △25,068 ○交通環境改善事業費
680,416 △5,400 675,016
交通環境改善事業費 △5,400
歩道整備事業費 △5,400
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○社会資本整備総合交付金
61,437 3,779 65,216
○防災・安全交付金
0 29,700 29,700
○道路整備事業債
61,200 25,300 86,500
○地方道路等整備事業債
955,800 △80,500 875,300
2給料 △2,312 補正前 補 正 計 3職員手当等 △1,443○職員人件費
4共済費 △729 79,739 △4,484 75,255
区 分 金 額
説 明
(項 4 港湾費)
1港湾費 61,523 △7,344 54,179 特定財源
0 一般財源
△7,344
5都市計画費 12,907,221 30,020 12,937,241 特定財源
0 一般財源
30,020 1都市計画総務費 2,100,087 2,832 2,102,919 特定財源
0 一般財源
2,832
2土地区画整理費 4,955,978 29,693 4,985,671 特定財源
0 一般財源
29,693
3街路事業費 328,028 184 328,212 特定財源
0 一般財源
184
4公共下水道費 3,725,558 △18,515 3,707,043 特定財源
0 一般財源
△18,515 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
(項 4 港湾費)
1港湾費 61,523 △7,344 54,179 特定財源
0 一般財源
△7,344
5都市計画費 12,907,221 30,020 12,937,241 特定財源
0 一般財源
30,020 1都市計画総務費 2,100,087 2,832 2,102,919 特定財源
0 一般財源
2,832
2土地区画整理費 4,955,978 29,693 4,985,671 特定財源
0 一般財源
29,693
3街路事業費 328,028 184 328,212 特定財源
0 一般財源
184
4公共下水道費 3,725,558 △18,515 3,707,043 特定財源
0 一般財源
△18,515 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
(単位 千円)
節
2給料 △4,358 補正前 補 正 計 3職員手当等 △1,776○職員人件費 5人 → 4人
4共済費 △1,210 33,874 △7,344 26,530
2給料 △1,448 補正前 補 正 計 3職員手当等 5,358 ○職員人件費 31人 → 30人(2人)※
4共済費 △1,078 223,838 2,832 226,670
28繰出金 29,693 補正前 補 正 計
○土地区画整理事業費
4,955,978 29,693 4,985,671
2給料 △454 補正前 補 正 計 3職員手当等 772○街路事業費
4共済費 △134 288,358 184 288,542
街路事業費
街路事業費(単独) 184
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
(項 5 都市計画費)(目 4 公共下水道費)
5都市下水路事業費 124,485 983 125,468 特定財源
0 一般財源
983
7都市公園事業費 801,897 △1,393 800,504 特定財源
0 一般財源
△1,393
10都市再開発費 379,121 16,236 395,357 特定財源
0 一般財源
16,236
6住宅費 19,846,339 464,975 20,311,314 特定財源
455,193 一般財源
9,782 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
(項 5 都市計画費)(目 4 公共下水道費)
5都市下水路事業費 124,485 983 125,468 特定財源
0 一般財源
983
7都市公園事業費 801,897 △1,393 800,504 特定財源
0 一般財源
△1,393
10都市再開発費 379,121 16,236 395,357 特定財源
0 一般財源
16,236
6住宅費 19,846,339 464,975 20,311,314 特定財源
455,193 一般財源
9,782 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
(単位 千円)
節
28繰出金 △18,515 補正前 補 正 計
○下水道事業会計繰出金
3,725,558 △18,515 3,707,043
2給料 174 補正前 補 正 計 3職員手当等 727○維持管理費
4共済費 82 124,485 983 125,468
職員人件費 983
2給料 △1,324 補正前 補 正 計 3職員手当等 372○都市公園整備事業費
4共済費 △441 800,494 △1,393 799,101
都市公園整備事業費 △1,393
都市公園整備事業費(補助) △1,393
2給料 7,372 補正前 補 正 計 3職員手当等 6,777 ○職員人件費 12人 → 14人
4共済費 2,087 78,350 16,755 95,105
○市街地再開発事業費
300,771 △519 300,252
いわき駅周辺再生拠点整備事業費 △519
いわき駅周辺再生拠点整備事業費 △519
(特定財源の内訳)
繰入金 398,193
市債 57,000
区 分 金 額
説 明
(項 6 住宅費)
1住宅管理費 646,785 9,811 656,596 特定財源
0 一般財源
9,811
2住宅建設費 19,199,554 455,164 19,654,718 特定財源
455,193 一般財源
△29 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
(項 6 住宅費)
1住宅管理費 646,785 9,811 656,596 特定財源
0 一般財源
9,811
2住宅建設費 19,199,554 455,164 19,654,718 特定財源
455,193 一般財源
△29 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
(単位 千円)
節
2給料 5,468 補正前 補 正 計 3職員手当等 3,579 ○職員人件費 17人 → 19人(2人)※
4共済費 764 112,408 9,811 122,219
(特定財源の内訳)
繰入金 398,193
市債 57,000
3職員手当等 80 補正前 補 正 計
4共済費 7 ○公営住宅建設事業費
13委託料 13,600 249,402 87 249,489
15工事請負費 441,477 ○災害公営住宅整備事業費
18,781,409 455,077 19,236,486
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
16,391,100 398,193 16,789,293
○公営住宅建設事業債
2,564,500 57,000 2,621,500
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
9消防費 31,030,855 △25,225 31,005,630 特定財源
1,000 一般財源
△26,225 1消防費 31,030,855 △25,225 31,005,630 特定財源
1,000 一般財源
△26,225 1常備消防費 2,298,591 △20,063 2,278,528 特定財源
0 一般財源
△20,063
2救急業務費 353,272 △6,162 347,110 特定財源
0 一般財源
△6,162
6災害対策費 27,701,604 1,000 27,702,604 特定財源
1,000 一般財源
0 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 9 消防費
9消防費 31,030,855 △25,225 31,005,630 特定財源
1,000 一般財源
△26,225 1消防費 31,030,855 △25,225 31,005,630 特定財源
1,000 一般財源
△26,225 1常備消防費 2,298,591 △20,063 2,278,528 特定財源
0 一般財源
△20,063
2救急業務費 353,272 △6,162 347,110 特定財源
0 一般財源
△6,162
6災害対策費 27,701,604 1,000 27,702,604 特定財源
1,000 一般財源
0 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 9 消防費
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
寄附金 1,000
(特定財源の内訳)
寄附金 1,000
2給料 △5,057 補正前 補 正 計 3職員手当等 △14,402 ○職員人件費 313人(5人) → 308人(7人)※
4共済費 △604 2,136,373 △20,063 2,116,310
2給料 △1,969 補正前 補 正 計 3職員手当等 △4,047 ○職員人件費
4共済費 △146 313,543 △6,162 307,381
(特定財源の内訳)
寄附金 1,000
25積立金 1,000 補正前 補 正 計
○災害対策費
472,670 1,000 473,670
災害対策基金積立金 1,000
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○災害対策費寄附金
1 1,000 1,001
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
10教育費 13,366,804 179,470 13,546,274 特定財源
27,103 一般財源
152,367 1教育総務費 2,285,480 38,328 2,323,808 特定財源
27,103 一般財源
11,225
2事務局費 675,033 42,857 717,890 特定財源
0 一般財源
42,857
3教育指導費 706,315 27,103 733,418 特定財源
27,103 一般財源
0
4総合教育センター費 152,081 △31,632 120,449 特定財源
0 一般財源
△31,632
2小学校費 2,694,828 42,874 2,737,702 特定財源
0 一般財源
42,874 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 教育費
10教育費 13,366,804 179,470 13,546,274 特定財源
27,103 一般財源
152,367 1教育総務費 2,285,480 38,328 2,323,808 特定財源
27,103 一般財源
11,225
2事務局費 675,033 42,857 717,890 特定財源
0 一般財源
42,857
3教育指導費 706,315 27,103 733,418 特定財源
27,103 一般財源
0
4総合教育センター費 152,081 △31,632 120,449 特定財源
0 一般財源
△31,632
2小学校費 2,694,828 42,874 2,737,702 特定財源
0 一般財源
42,874 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 教育費
(単位 千円)
節
(特定財源の内訳)
繰入金 27,103
(特定財源の内訳)
繰入金 27,103
2給料 18,811 補正前 補 正 計 3職員手当等 18,196○職員人件費 55人(2人) → 57人(2人)※
4共済費 5,850 412,425 42,857 455,282
(特定財源の内訳)
繰入金 27,103
11需用費 2,719 補正前 補 正 計
12役務費 134○教育指導費
13委託料 4,932 706,315 27,103 733,418
14使用料及び賃 210 経済教育体験施設設置事業費 27,103
借料 (特定財源の説明)
15工事請負費 4,806 補正前 補 正 計 18備品購入費 14,302○復興基金繰入金
0 27,103 27,103
2給料 △19,172 補正前 補 正 計 3職員手当等 △7,284○職員人件費 13人 → 8人
4共済費 △5,176 103,782 △31,632 72,150
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
(項 2 小学校費)
3学校建設費 1,388,099 42,874 1,430,973 特定財源
0 一般財源
42,874
3中学校費 1,890,802 37,870 1,928,672 特定財源
0 一般財源
37,870 3学校建設費 1,048,233 37,870 1,086,103 特定財源
0 一般財源
37,870
4幼稚園費 600,949 487 601,436 特定財源
0 一般財源
487
1幼稚園費 600,949 487 601,436 特定財源
0 一般財源
487 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 教育費
(項 2 小学校費)
3学校建設費 1,388,099 42,874 1,430,973 特定財源
0 一般財源
42,874
3中学校費 1,890,802 37,870 1,928,672 特定財源
0 一般財源
37,870 3学校建設費 1,048,233 37,870 1,086,103 特定財源
0 一般財源
37,870
4幼稚園費 600,949 487 601,436 特定財源
0 一般財源
487
1幼稚園費 600,949 487 601,436 特定財源
0 一般財源
487 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 教育費
(単位 千円)
節
13委託料 42,874 補正前 補 正 計
○学校建設費
1,388,099 42,874 1,430,973
校舎地震補強事業費 25,969
校舎地震補強事業費(補助) 25,969
屋内運動場地震補強事業費 16,905
屋内運動場地震補強事業費(補助) 16,905
13委託料 37,870 補正前 補 正 計
○学校建設費
1,034,850 37,870 1,072,720
校舎地震補強事業費 33,500
校舎地震補強事業費(補助) 33,500
屋内運動場地震補強事業費 4,370
屋内運動場地震補強事業費(補助) 4,370
2給料 236 補正前 補 正 計 3職員手当等 △2,031○職員人件費
4共済費 337 298,010 △1,458 296,552
区 分 金 額
説 明
(項 4 幼稚園費)(目 1 幼稚園費)
5社会教育費 2,553,147 50,487 2,603,634 特定財源
0 一般財源
50,487 1社会教育総務費 246,640 32,950 279,590 特定財源
0 一般財源
32,950
2公民館費 768,629 8,204 776,833 特定財源
0 一般財源
8,204
3図書館費 609,759 9,954 619,713 特定財源
0 一般財源
9,954
7美術館費 312,083 △621 311,462 特定財源
0 一般財源
△621 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 教育費
(項 4 幼稚園費)(目 1 幼稚園費)
5社会教育費 2,553,147 50,487 2,603,634 特定財源
0 一般財源
50,487 1社会教育総務費 246,640 32,950 279,590 特定財源
0 一般財源
32,950
2公民館費 768,629 8,204 776,833 特定財源
0 一般財源
8,204
3図書館費 609,759 9,954 619,713 特定財源
0 一般財源
9,954
7美術館費 312,083 △621 311,462 特定財源
0 一般財源
△621 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 教育費
(単位 千円)
節
13委託料 1,945 ○園舎建設費
163,700 1,945 165,645
園舎地震補強事業費 1,945
園舎地震補強事業費(補助) 1,945
2給料 18,462 補正前 補 正 計 3職員手当等 9,220 ○職員人件費 18人 → 22人
4共済費 5,268 126,801 32,950 159,751
2給料 6,763 補正前 補 正 計 3職員手当等 △343 ○職員人件費 64人(8人) → 63人(10人)※
4共済費 1,784 494,188 8,204 502,392
2給料 5,832 補正前 補 正 計 3職員手当等 2,116 ○職員人件費 20人 → 22人
4共済費 2,006 140,344 9,954 150,298
2給料 △872 補正前 補 正 計 3職員手当等 348○職員人件費 11人(1人) → 10人(1人)※
4共済費 △97 81,761 △621 81,140
※( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
区 分 金 額
説 明
6保健体育費 3,341,598 9,424 3,351,022 特定財源
0 一般財源
9,424 1保健体育総務費 136,536 1,279 137,815 特定財源
0 一般財源
1,279
4給食施設費 55,409 43 55,452 特定財源
0 一般財源
43
5給食センター費 2,385,193 8,102 2,393,295 特定財源
0 一般財源
8,102 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 教育費
6保健体育費 3,341,598 9,424 3,351,022 特定財源
0 一般財源
9,424 1保健体育総務費 136,536 1,279 137,815 特定財源
0 一般財源
1,279
4給食施設費 55,409 43 55,452 特定財源
0 一般財源
43
5給食センター費 2,385,193 8,102 2,393,295 特定財源
0 一般財源
8,102 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 教育費
(単位 千円)
節
2給料 △2,122 補正前 補 正 計 3職員手当等 3,885 ○職員人件費
4共済費 △484 135,269 1,279 136,548
2給料 36 補正前 補 正 計
3職員手当等 △18 ○職員人件費
4共済費 25 13,180 43 13,223
2給料 4,304 補正前 補 正 計 3職員手当等 2,472 ○職員人件費 11人 → 12人
4共済費 1,326 93,585 8,102 101,687
区 分 金 額
説 明
11災害復旧費 1,492,741 696,850 2,189,591 特定財源
465,900 一般財源
230,950 2農林水産業施設災害復旧費 99,070 4,450 103,520 特定財源
2,800 一般財源
1,650 2農業用施設災害復旧費 38,900 4,450 43,350 特定財源
2,800 一般財源
1,650
3公共土木施設災害復旧費 399,991 3,000 402,991 特定財源
3,000 一般財源
0 1道路橋りょう災害復旧費 174,028 1,100 175,128 特定財源
1,100 一般財源
0 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款11 災害復旧費