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予算書及び予算説明書 平成28年度一般会計・特別会計・公営企業会計予算書 東京都府中市ホームページ

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(1)

平 成 2 8 年 度

(2)

平成28年度府中市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度府中市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。

(歳入歳出予算)

第1条

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,736,201千円と定

める。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予

算」による。

平成28年 2 月22日提出

(3)

第1表  歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位:千円)

金  額

5

後期高齢者医療保険料

2,337,425

5

後期高齢者医療保険料

2,337,425

10

使用料及び手数料

1

10

手数料

1

15

繰入金

2,248,453

5

一般会計繰入金

2,248,453

20

繰越金

1

5

繰越金

1

25

諸収入

150,321

5

延滞金、加算金及び過料

701

10

償還金及び還付加算金

461

15

市預金利子

40

20

受託事業収入

149,117

25

雑入

2

(4)

歳 出

(単位:千円)

金  額

5

総務費

71,032

5

総務費

65,624

10

徴収費

5,408

7

保険給付費

66,870

5

葬祭費

66,870

10

後期高齢者医療広域連合納

付金

4,428,792

5

後期高齢者医療広域連合納

付金

4,428,792

15

保健事業費

164,906

5

健康保持増進事業費

164,906

20

諸支出金

3,601

5

償還金及び還付加算金

3,601

25

予備費

1,000

5

予備費

1,000

(5)

(6)

歳 入 歳 出 予 算

 事 項 別 明 細 書

【歳入】

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度       予 算 額

前 年 度       予 算 額

比 較 額       (増減率%)

区   分 金  額

説 明

5 後期高齢者医療保険料

2,337,425 2,329,313 8,112

(0.3)

5 後期高齢者医療保険料 2,337,425 2,329,313 8,112

(0.3)

5 特別徴収保険料 1,267,159 1,273,970 -6,811 5 現年度分 1,267,159 1 現年度分特別徴収保険料 1,267,159

(-0.5)    被保険者数       19,496人 

   調定額     1,267,159千円 

   収入歩合       100% 

10 普通徴収保険料 1,070,266 1,055,343 14,923 5 現年度分 1,057,547 1 現年度分普通徴収保険料 1,057,547

(1.4)    被保険者数        6,120人 

   調定額     1,069,310千円 

   収入歩合      98.9% 

10 滞納繰越分 12,719 1 滞納繰越分普通徴収保険料 12,719

   調定額        25,187千円 

   収入歩合      50.5%

10 使用料及び手数料

1 1 0

(0.0)

10 手数料 1 1 0

(0.0)

5 証明書手数料 1 1 0 5 納付証明手数料 1 1 税務関係証明手数料 1

(0.0)    250円       4件 

15 繰入金

2,248,453 2,179,402 69,051

(3.2)

5 一般会計繰入金 2,248,453 2,179,402 69,051

(3.2)

5 一般会計繰入金 2,248,453 2,179,402 69,051 5 療養給付費繰入金 1,558,479 1 療養給付費繰入金 1,558,479

(3.2)    基本額       

     18,701,748千円の1/12 

10 保険基盤安定繰入金 332,000 1 保険基盤安定繰入金 332,000

15 事務費繰入金 75,044 1 事務費繰入金 75,044

20 保険料軽減措置繰入金 128,284 1 保険料軽減措置繰入金 128,284

25 その他一般会計繰入金 154,646 1 その他一般会計繰入金 154,646

20 繰越金

1 1 0

(0.0)

5 繰越金 1 1 0

(0.0)

5 繰越金 1 1 0 5 繰越金 1 1 前年度繰越金 1

(0.0)

25 諸収入

150,321 146,597 3,724

(2.5)

5 延滞金、加算金及び過料 701 701 0

(0.0)

5 延滞金 700 700 0 5 延滞金 700 1 延滞金 700

(0.0)

10 過料 1 1 0 5 過料 1 1 過料 1

(0.0)

10 償還金及び還付加算金 461 461 0

(0.0)

5 保険料還付金 460 460 0 5 保険料還付金 460 1 保険料還付金 460

(0.0)

10 還付加算金 1 1 0 5 還付加算金 1 1 還付加算金 1

(0.0)

5 後期高齢者医療保険料 から 25 諸収入

(7)

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度       予 算 額

前 年 度       予 算 額

比 較 額       (増減率%)

区   分 金  額

説 明

15 市預金利子 40 40 0

(0.0)

5 市預金利子 40 40 0 5 預金利子 40 1 預金利子 40

(0.0)

20 受託事業収入 149,117 145,393 3,724

(2.6)

5 受託事業収入 149,117 145,393 3,724 5 健康診査費受託事業収入 82,367 1 健康診査費受託事業収入 82,367

(2.6) 10 葬祭費受託事業収入 66,750 1 葬祭費受託事業収入 66,750

25 雑入 2 2 0

(0.0)

5 滞納処分費 1 1 0 5 滞納処分費 1 1 滞納処分費 1

(0.0)

10 雑入 1 1 0 5 雑入 1 1 精算・返還金等収入 1

(0.0)

合 計 4,736,201 4,655,314 80,887

(1.7) 25 諸収入

(8)

【歳出】

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度       予 算 額

前 年 度       予 算 額

比 較 額       (増減率%)

特定財源 一般財源 財 源 内 訳

区   分 金  額

説 明

施策    番号 節

5 総務費

71,032 60,693 10,339 1 71,031

(17.0)

5 総務費 65,624 56,452 9,172 0 65,624

(16.2)

5 一般管理費 65,624 56,452 9,172 0 65,624 2 給料 20,033 関係職員の人件費及び管理事務に係る経費

(16.2) 3 職員手当等 14,541  

4 共済費 7,514     経    費    内    訳

9 旅費 11 1 職員給与費等 42,088 87

11 需用費 356     一般職      6人

12 役務費 11,454 2 基幹システムサービス利用事業費 11,683 19

14 使用料及び賃借料 11,715 3 管理事務費 11,853 87

 

   合         計 65,624  

10 徴収費 5,408 4,241 1,167 1 5,407

(27.5)

5 徴収費 5,407 4,240 1,167 0 5,407 7 賃金 360 関係職員の人件費及び徴収事務に係る経費

(27.5) 11 需用費 1,044  

12 役務費 3,120     経    費    内    訳

13 委託料 883 1 嘱託員賃金 360 87

    嘱託員      9人

2 管理事務費 5,047 87

 

   合         計 5,407

 

10 滞納処分費 1 1 0 1 0 12 役務費 1 滞納処分に係る経費

(0.0) (内訳)  

諸収入     経    費    内    訳

1 1 管理事務費 1 87

7 保険給付費

66,870 65,224 1,646 66,750 120

(2.5)

5 葬祭費 66,870 65,224 1,646 66,750 120

(2.5)

5 葬祭費 66,870 65,224 1,646 66,750 120 11 需用費 10 葬祭費の支給に係る経費

(2.5) (内訳) 12 役務費 110  

諸収入 19 負担金、補助及び交付金 66,750     経    費    内    訳

66,750 1 葬祭費給付事業費 120 19

2 負担金 66,750

  1 葬祭費 66,750 19

 

   合         計 66,870  

10 後期高齢者医療広域連合納付

4,428,792 4,366,974 61,818 4,428,792 0

(1.4)

5 後期高齢者医療広域連合納付金 4,428,792 4,366,974 61,818 4,428,792 0

(1.4)

5 後期高齢者医療広域連合納付金 4,428,792 4,366,974 61,818 4,428,792 0 19 負担金、補助及び交付金 4,428,792 広域連合納付金の支払に係る経費

(1.4) (内訳)  

後期高齢者医療     経    費    内    訳

保険料 1 負担金 4,428,792

2,334,285   1 療養給付費 1,558,479 19

繰入金   2 保険料等 2,334,985 19

5 総務費 から 10 後期高齢者医療広域連合納付金

(9)

(単位:千円)

款 項 目

本 年 度       予 算 額

前 年 度       予 算 額

比 較 額       (増減率%)

特定財源 一般財源 財 源 内 訳

区   分 金  額

説 明

施策    番号 節

後期高齢者医療広域連合納付金 2,093,807   3 保険基盤安定 332,000 19

 後期高齢者医療広域連合納付金 諸収入   4 事務費 75,044 19

700   5 保険料軽減措置 128,284 19

15 保健事業費

164,906 157,822 7,084 82,367 82,539

(4.5)

5 健康保持増進事業費 164,906 157,822 7,084 82,367 82,539

(4.5)

5 健康診査費 164,906 157,822 7,084 82,367 82,539 11 需用費 363 健康診査に係る経費

(4.5) (内訳) 12 役務費 1,315  

諸収入 13 委託料 163,228     経    費    内    訳

82,367 1 健康診査費 164,906 19

20 諸支出金

3,601 3,601 0 3,601 0

(0.0)

5 償還金及び還付加算金 3,601 3,601 0 3,601 0

(0.0)

5 償還金及び還付加算金 3,601 3,601 0 3,601 0 23 償還金、利子及び割引料 3,601 保険料の過誤納還付金及び還付加算金の支払に係る経費

(0.0) (内訳)  

後期高齢者医療     経    費    内    訳

保険料 1 過誤納還付金 3,600 19

3,140 2 還付加算金 1 19

諸収入  

461    合         計 3,601

 

25 予備費

1,000 1,000 0 44 956

(0.0)

5 予備費 1,000 1,000 0 44 956

(0.0)

5 予備費 1,000 1,000 0 44 956 予備費に係る経費

(0.0) (内訳)  

使用料及び手数     経    費    内    訳

料 1 予備費 1,000 19

1

繰越金

1

諸収入

42

合 計 4,736,201 4,655,314 80,887 (1.7)

4,581,555 154,646 10 後期高齢者医療広域連合納付金 から 25 予備費

(10)

       給   与   費   明   細   書

1 特 別 職

給   

    与

  区

    分

期末手当

(年間支給率)

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

長    等

議    員

 その他の特別職

360

360

360

   計

360

360

360

長    等

議    員

 その他の特別職

360

360

360

   計

360

360

360

長    等

議    員

 その他の特別職

0

0

0

   計

0

0

0

前年度

本年度

比 較

(11)

2  一 般 職

( 1)  総 括

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

※  ( )内は、再任用職員について外書きしたものです。

通勤手当

管理職手当

退職手当

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

職 員

328

手当の

398

内 訳

- 70

( 2) 給料及び職員手当の増減額の明細

千円

354

28年度昇給に伴う経費

- 22

区 分

本 年 度

前 年 度

比 較

給 料

6

19, 701

0

0

地域手当 629千円、超過勤務手当 - 2, 028千円、期末勤勉手当 565千円、

その他 - 351千円

- 1, 185

14, 541

3, 005

住居手当

0

地域手当

- 1, 185

増 減 額

職 員 手 当

報 酬

その他の増減分

- 853

6

20, 033

34, 574

職 員 数

給 与

0

332

制度改正に伴う増減分

- 2, 028

その他の増減分

2, 376

共  済  費

合    計

特殊勤務手当

超過勤務手当

期末勤勉手当

42, 088

42, 037

51

15, 726

7, 514

35, 427

6, 610

7, 976

- 1, 185

904

2, 307

8, 541

4, 335

職員手当

565

比 較

629

昇給に伴う増加分

増 減 事 由 別 内 訳

千円

給  料

332

給与改定に伴う増減分

扶養手当

360

区 分

0

101

- 101

- 180

本年度

前年度

区 分

(12)

( 3)  給料及び職員手当の状況

  ア 職員1人当たり給与

  イ 初 任 給

円 円 円 円

区        分

28年1月1日現在

平均給料月額

平均給与月額

( 円)

( 歳)

( 歳) ( 円)

( 円)

( 円)

区 分

一 般 行 政 職

27年1月1日現在

平均給与月額

技 能 労 務 職

34. 1

一 般 行 政 職

平均給料月額

一 般 行 政 職

技 能 労 務 職

270, 817

354, 029

技 能 労 務 職

国 の 制 度

37. 1

247, 940

333, 618

140, 000

142, 100

139, 500

大学卒

181, 200

総合職

181, 200

一般職

174, 200

(13)

   ウ 級別職員数

人 % 人 %

(級別の標準的な職務内容)

1 級

係 長

表 ( 2)

主 任 事務職員 2 級

3 級 28年1月1日現在

4 級 4 級

27年1月1日現在

1 級

3

区   分

一般行政職

技能労務職 区    分

級 職員数

5 級 6 級

16. 7

5

100

3 級

2 級

1

5 級

計 2 級

1 級

20. 0

4

構成比 技 能 労 務 職

構成比 一 般 行 政 職

6 級

6

100

33. 3

職員数

6 級

5 級

4 級

3 級

50. 0

2

表( 2) 表( 2)

1

(14)

   エ 期末手当・勤勉手当

月分 月分 月分 月分

※  ( )内は、再任用職員について記載したものです。

   オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

月分 月分 月分 月分

   カ 地域手当

2. 175

0. 20

前 年 度

国の制度

(0.925)

(1.025) (0.85)

1. 825

1. 975

2. 225

(1.175)(0.15) (2.25)

4. 30

6月

12月

支給率計

区  分

本 年 度

3月

(1.20) (0.15) (2.20)

4. 20

備 考

支給期別支給率

2. 00

2. 10

0. 20

4. 20

(1.175) (2.20)

31. 5

45. 0

45. 0

定年前早期 退職特例措置 ( 2%∼20%加算)

区  分

20年

勤続の者

25年

勤続の者

35年

勤続の者

国の制度 ( 支給率等)

25. 55625

34. 5825

49. 59

最高限度

その他の

加算措置等

支給率等

23. 5

定年前早期 退職特例措置 ( 2%∼45%加算)

49. 59

支 給 対 象 地 域

市 内 全 域

15

支 給 率

( %)

6

15

支 給 対 象 職 員 数

( 人)

国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)

職 制 上 の 段 階 、

職 務 の 級 等 に

(15)

   キ 特殊勤務手当

   ク その他の手当

同   じ

国 の 制 度 と の 異 同

(%)

代表的な特殊勤務手当の名称

差 異 の 内 容

異  な  る

支 給 額

異  な  る

支給額及び支給対象

技能労務職

代 表 的 な 職 種

(%)

全 職 種

区       分

一般行政職

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