歳
額
1,600 0
3,66
備
3,000 3,402
,629 260,37
1 12役 務 費
機器借上料 1,8
47,036 負担
金、補助及び交付金 1
0,262,227 0
17,627,000
15,724,766
1,902,234 1
考
3委 託 料
当
全国市議会議長会負 初
担金 588,000
予
関東市議会議長会 算
負担金 61,000
0 額
2,837,000 2 補
,309,007 52
正
7,993 14使用料
予
及び 東京
算
都市議会議長会負担金 額
130,000 賃借料
繰
北多摩議長連絡 越
協議会負担金 10,0
事
00 三多摩上下
業
水及び道路建設促進協 費
議会負担金 0
286, 及
000 186,722
99,278 18備品
購入費 20,00
び
0 全国市議会議
計
長会研究フォーラム負 繰
担金 0
13,253,
000 10,262,
越
227 2,990,7
73 19負担金、補助
額
37,000 及び
繰
交付金 その他負
担金 37,000
越
政務活動交付金 9,
379,227 そ
額
の他の経費 1,499
流
,172
○会議録発行 14,132,2
用
88
印刷製本費 5,555,521
増
委 託 料 8,471,888
会議録 減
検索システム調整 69
区
7,292 本会
議・委員会等テープ反
訳 6,996,996 分
データ配信 77
金
7,600 その他
の経費 104,879
○議会だより発行 額
4,841,549
円
印刷製本費 3,21
円
8,484 委 託
円
料 1,595,46
円
0 議会だより配
円
布 1,595,460
円
その他の経費 27
円
,605
1款
1款 円
議会費
円 円
- 124 -
125
-0 501,222,000 △9,400,
000 0 400,000 492,222,000 475,356,108 16,865,892
1 議 会 費
0
501,222,000 △9,400,000 0 400,000 492,222,000 475,356,108 1
出
6,865,892 1
議 会 費
0 501,
222,000 △9,
400,000 0 40
0,000 492,2
22,000 475,
356,108 16,
865,892 1 議会
費
0 171,99
予
0,000 171,8
85,805 104,
195 1報 酬
□議員及び事務局職
員の人件費並びに市議
会の運営活 動に要し
た経費 0
42,320
,000 41,631
,085 688,91
5
2給 料
算
予備費より充用 400
,000 ○議会運
営 456,382,2
71 0
102,346
,000 101,46
4,021 881,9
79 3職員手当等
人 件 費 426
,591,420
賃 金 358,596
現
0 112,024,0
00 111,610,
509 413,491
4共 済 費
費用弁償 2,197,
485
特別旅費 5
36,981 0
522
,000 358,59
6 163,404
7賃
金 議長
額
・議会交際費 1,35
翌
4,868 消耗品
費 2,931,331
年
0 437,000 28
9,900 147,1
度
00 8報 償 費
款
広告料 3,145
項
,737 委 託
目
料 5,657,418
継
0 6,976,000
続
2,763,887 4
費
,212,113 9旅
及
費 パ
び
ソコン保守 124,7
予
65 インターネ
備
ット中継機器保守 53
費
1,360 0
2,00 支
0,000 1,354 出
,868 645,13
節
2 10交 際 費
支
本会議傍聴受付
119,705
出
写真撮影 75,588
0 15,941,00
済
0 12,112,08
6 3,828,914
額
11需 用 費
不
インターネット議
会中継システム 3,9
用
74,400 議
8,000 14,83
3,078 1,554
,922 9旅 費
賃 金 1,8
79,280 市長
・市役所交際費 1,3
03,640 0
1,6
考
00,000 1,30 当
3,640 296,3
初
60 10交 際 費
予
消耗品費 4,3
算
53,422 食糧
額
費 572,851
0 1
補
2,467,000 9 正
,547,416 2,
予
919,584 11需
算
用 費 賠償
額
責任保険料 2,098
繰
,842 委 託
越
料 13,446,85
事
6 0
4,436,00 業
0 3,964,966 費
471,034 12役
及
務 費 ペ
ーパーレスシステム保
守 275,400
び
例規類集作成 7,2
計
14,400 0
57,
繰
117,000 45,
435,136 11,
越
681,864 13委
託 料 電
額
算処理 2,655,9
繰
36
会場設営 4
96,800 0
5,9 越
35,000 4,51
5,091 1,419
額
,909 14使用料及
流
び 弁護士 2,804,320
賃 用
借料 複写機借上料 521,253
負 増
担金、補助及び交付金 3,358,000
0 減
453,000 150 区
,451 302,54
9 18備品購入費
公益企業等暴力 分
対策協議会負担金 3,
金
000 全国市長
会分担金 573,00
0 0
29,229,0 額
00 27,798,4 円
89 1,430,51
円
1 19負担金、補助
円
全国市長会関 円
東支部負担金 40,0
円
00
及び交付金
円
東京都市長会分担金 2
円
,226,000
円
全国都市問題会議負 円
担金 20,000
0 2
円
,613,000 2,
-525,073 87,927
22補償、補填
1
その他負
2
担金 46,000
及び
6
賠償金 世界連邦武蔵野支部補助金 45
-0,000 交通事
-故賠償金 2,205,073
0 15,000
1
14,904 96
23
2
償還金、利子
7
その他の経費 2,659,944
及び割引料
○職員管理・給与 繰
事務 54,056,7
越
77
人 件 費 1
明
2,050,065 0
許
106,000 100
費
,364 5,636
2 9
5積 立 金
,
アルバイト社会保険料 4
893,395 賃
6
金 10,099,2
3
79 0
33,000 3 ,
2,400 600
27 1
公 課 費 謝
6
礼金 702,000
2
普通旅費 4,123
,
,671 特別旅費
0
5,221,462
2
0
款
2款 総務費 0 1,778,993,000 3,389,000 2,640,000 11,248,184,000 10,962,827,787 231,545,213
2 総 務 費
53,811,000
繰
越明許費 5,291,
614,000 2,0
43,209,000
3,000,000 2
,640,000 7,
340,463,00
0 7,161,097
予
,054 158,41
3,946 1
総 務 管 理
費
20,952,
000
0 2,675,
306,000 59,
071,000 0 26
,000 2,734,
403,000 2,6
68,828,784
65,574,216 算
1 一般管理費
0 3
54,155,000
349,417,04
7 4,737,953
1報 酬 □各
種委員等、市長、副市
長、総合政策部、総務
部、 財務部(市民税
課、資産税課、納税課
を除く)、 0
642, 現
676,000 641
,787,644 88
8,356 2給
料 市民活動推進
課、交流事業課、安全
対策課、児童 青少年
課、会計課の総務費に
かかる人件費、人事 0
1,251,954,
000 1,215,3 額
00,852 36,6
翌
53,148 3職員手
当等 管理費、職
年
員安全衛生管理費、福
利厚生費、職員 研修
度
費並びに各款を通じて 款
事業別に区分計上が困 項
0 335,275,0
目
00 333,987, 継
394 1,287,6
続
06 4共 済 費
費
難な旅費、市長・市 及
役所交際費、負担金等 び
に要し た経費
0 30
予
0,000 42,72 備
0 257,280
5災 費
害補償費 文書管
支
理費・使用料及び賃借 出
料へ流用
△1,500 節
,000 0
12,03
支
4,000 11,97
8,559 55,44
出
1
7賃 金
交流事業費・旅費より 済
流用 360,000
予備費より充用 1,1
額
66,000 0
7,6
不
17,000 6,09
3,560 1,523
用
,440 8報 償 費
○一般管理経 額
費 2,162,182
備
,278 人 件
費 2,129,783
,117 0
者雇用実習コーディネ
ート 199,800
その他の経費 14,
904 ○職員の能
力開発 6,049,1
69
委 託 料 4
,098,600
考
コーチング研修 4,
当
098,600
2款
初
2款 総務費
予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 及 び 計 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減 区 分 金 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
- 128 -
129
-2 1 1 消耗品費 1,398,044
郵便料 538,875
委 託 料 11,118,113
職員カード作成 56,538
システム開発 1,968,364
職員採用健康診断 194,292
職
員採用試験等 5,81
0,875 面接
官養成研修 799,2
00 年末調整業
務 2,214,000
引越業務 74,
844 自動車借上
予
料 1,161,230
施設借上料 1,0
20,200 負担
金、補助及び交付金 3
,725,000
通信教育受講者負担
金 86,400
管理費等負担金 545
,000 児童手
当他会計負担金 1,2
算
00,000 受
検料負担金 383,4
00 政策研究負
担金 44,800
東京都市公平委員会
負担金 1,465,4
00 その他の経費
2,005,443
○職員の福利厚生 1
1,462,545
現
消耗品費 1,821
,636 負担金、
補助及び交付金 9,6
40,909 職
員共済会交付金 9,6
40,909 ○職
員の安全衛生管理 25
,747,944
人 件 費 8,066
,486
謝礼金 7
額
52,020 委
翌
託 料 16,571,
767 健康診断
年
16,571,767
負担金、補助及び 度
交付金 50,000
款
中央労働災害防止 項
協会負担金 50,00
目
0
その他の経費 3
継
07,671 ○職
続
員の研修 15,311
費
,911
謝礼金 4
及
,308,820
び
研修旅費 517,80
予
8
消耗品費 581
備
,103 負担金、
費
補助及び交付金 9,2
支
71,030 東
出
京市町村総合事務組合 節
負担金(市町村職員研 支
修所分) 6,8
70,000 自
出
治大学校等派遣研修負
担金 229,176
済
その他各種研修負
担金 2,171,85
額
4
その他の経費 6
不
33,150 ○市
民雇用創出事業 394
用
,018,160
人 件 費 389,7
額
42,594 費用
備
弁償 4,060,86
2
委 託 料 19
1,074,000 1
,063,068 10
,932 4共 済 費
○広報活動 1
58,589,563
人 件 費 9,2
08,284 0
2,3
考
52,000 1,75 当
9,400 592,6
初
00 8報 償 費
予
報償金 994,4
算
00
消耗品費 76
額
2,991 0
622, 補
000 511,750 正
110,250 9旅
予
費 郵便料
算
674,282 広
額
告料 35,518,1
繰
07 0
4,050,0 越
00 3,339,89 事
3 710,107
11 業
需 用 費 委
費
託 料 104,46
及
0,449 DT
P機器保守 181,4
40 0
37,926, び
000 36,791, 計
495 1,134,5
繰
05 12役 務 費
ホームページ 越
システム等保守 5,3
96,544 季
額
刊誌製作 10,584
繰
,000 0
131,8
23,000 124, 越
836,509 6,9
86,491 13委
額
託 料 ホー
流
ムページ等制作 4,577,580
C 用
ATV用番組制作 17,687,484
0 6
増
,333,000 6,040,266 292
減
,734 14使用料及
区
び 市報朗
読テープ制作 339,
428
賃借料 市
分
報作成 32,613,
金
963 市報等配
送 29,208,19
7 0
90,000 21 額
,915 68,085
円
18備品購入費
円
写真撮影 766,
円
260
速記 44
円
,051
2款
2款 円
総務費
円 円 円 円 円
- 130 -
131
-2 1 1 負担金、補助及び交付金 1,753,550
通信教育受講助成負担金 1,385,750
各種研修等負担金 367,800
職員能力開発基金積立金 100,364
その他の経費 96,655
0 40
,086,000 0 0
1,679,000 4
1,765,000 3
8,603,778 3
,161,222 2 文
書管理費
0 1,5
78,000 664, 予
350 913,650
7賃 金 □文
書管理・庁用印刷に要
した経費 一般管理費
・委託料より流用 1,
500,000 0
16
,383,000 15
,116,426 1,
266,574 11需
用 費 電子計
算
算機管理運営費・委託
料より流用 179,0
00
○文書管理 3
8,603,778 0
14,000 13,4
62 538
12役 務
費 賃 金 6
64,350 消耗
品費 6,677,09
0 0
12,605,0 現
00 12,225,0
81 379,919
1
3委 託 料
印刷製本費 542,3
76
修繕料 7,8
96,960 0
10,
910,000 10,
376,735 533
,265 14使用料及
び 委 託
額
料 12,225,08
翌
1
賃借料 電動棚
保守 728,784
年
製本機保守 243
,000 0
275,0
度
00 207,724 6
款
7,276 18備品購
項
入費 郵便物
目
自動処理機保守 381
継
,240 自動印
続
刷機保守 38,880
費
紙折機保守 12
及
9,600 文書
び
交換業務 2,397,
予
600 廃棄文書
備
リサイクル業務 141
費
,177 印刷業
支
務 8,164,800
出
機器借上料 10,
節
376,735 そ
支
の他の経費 221,1
86
0 204,733
出
,000 △800,0
00 0 0 203,93
済
3,000 193,2
42,112 10,6
額
90,888 3 広報広
不
聴費
0 18,05
8,000 17,54
用
9,716 508,2
84 1報 酬
額
□広報・広聴活動及び 備
平和・憲法事業並びに
情報公開 及び個人情
○個人情報保護 2
,215,190
人 件 費 396,0
00
委 託 料 1
,795,605
テープ反訳 205,
845 外部監査
考
1,589,760
当
その他の経費 23,
初
585
0 2,198,
予
000 0 0 0 2,19
算
8,000 1,741
額
,465 456,53
補
5 4 財政管理費
2
正
款
2款 総務費
予 算 額 繰越事業費 及 び 計 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減 区 分 金 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
- 132 -
133
-2 1 3 19負担金、補助 1,605,000 1,328,100 0 276,900 ポスター掲示 1,584,062
及び交付金 シティニュース動画配信 1,477,440
機器借上料 5,777,100
負担
金、補助及び交付金 6
36,000 日
本広報協会負担金 42
,000 エフエ
ムむさしの放送設備更
新補助金 594,00
0
その他の経費 5
予
57,950 ○広
聴活動 26,356,
690 人 件 費
8,724,000
委 託 料 15,8
35,869 わ
たしの便利帳編集作成
6,998,400
タウンミーティン
グ業務等 392,08
算
3 市政アンケー
ト調査集計・分析等 7
70,040 マ
イクロバス運行 6,1
19,388 税
務相談 622,080
市政アンケート
等配布 622,838
年金社会保険労
務相談 84,240
現
女性総合相談 22
6,800 負担金
、補助及び交付金 38
4,100 多摩
東人権擁護委員協議会
分担金 284,100
日本司法支援セ
ンター補助金 100,
000 その他の経
費 1,412,721
額
○平和・憲法啓発 翌
事業 3,886,18
8
委 託 料 2,
年
579,910
保育業務 10,352
度
会場設営 51,
款
840 非核都市
項
宣言平和事業 1,65
目
9,158 青少
継
年平和交流派遣事業 8
続
58,560 負担
費
金、補助及び交付金 3
及
08,000 北
び
方領土の返還を求める 予
都民会議負担金 5,0 備
00 日本非核宣
費
言自治体協議会負担金 支
60,000 世
出
界連邦宣言自治体協議 節
会負担金 13,000
支
原水爆禁止武蔵
野協議会補助金 200
出
,000 原水爆
禁止三多摩会議補助金 済
30,000 その
他の経費 998,27
額
8
○情報公開 2,
不
194,481 人
件 費 284,50
用
0
消耗品費 1,2
63,165 委
額
託 料 164,676
備
テープ反訳 16
4,676 その他
産管理費
0 27,
798,000 26,
683,723 1,1
14,277 1報
酬 □庁舎、普通
財産の維持管理、施設
整備計画管理及び 市
考
の契約事務等に要した 当
経費 0
4,185,0 初
00 3,965,27 予
2 219,728
4共 算
済 費 ○庁
額
舎の維持管理 376,
補
823,846 人
正
件 費 14,933
予
,660 0
863,0 算
00 574,324 2
額
88,676 9旅
繰
費 消耗品費
越
6,204,540
事
燃料費 565,38
業
0 0
89,749,0 費
00 82,183,0 及
48 7,565,95
2 11需 用 費
電気料 61,40
び
8,244 水道料
計
11,327,044 繰
0 27,851,00
0 26,853,93
越
0 997,070
12
役 務 費 電
額
話料 24,782,6
繰
98
手数料 1,2
90,078 0
238 越
,946,000 23
2,614,830 6
額
,331,170 13
流
委 託 料 委 託 料 203,88
用
9,130
庁舎管理業務 138,97
増
3,050 0
34,944,000 34,7 減
48,548 195,
区
452 14使用料及び
保守 60
,230,242 賃借
分
料 警備 530,
金
322 特殊建築
物検査報告書作成 68
0,400 0
44,2 額
51,000 43,0 円
04,767 1,24
円
6,233 15工事請
円
負費 廃棄文
円
書リサイクル 331,
円
236 レイアウ
円
ト変更 659,880
円
2款
2款 総務費 円
円 円
- 134 -
135
-2 1 4 11需 用 費 1,057,000 840,367 0 216,633□市財政計画、予算管理その他財政管理に要した経費
○財政管理 1,741,465
0
27,000 15,375 11,625
12役 務 費
消耗品費 840,3
67
委 託 料 6
59,880 0
660
,000 659,88
0 120
13委 託
料 金融機関
経営状況調査 659,
予
880 その他の経
費 241,218
0 4
04,000 214,
943 189,057
14使用料及び
賃借料
0 50,000
10,900 39,1
00 18備品購入費
0 13,627,0
00 0 0 0 13,62
算
7,000 11,56
5,637 2,061
,363 5 会計管理費
0 3,903,0
00 3,088,16
7 814,833
1報
酬 □金銭の
出納及び決算事務に要
した経費 ○会計管
理 11,565,63
現
7 0
609,000 5
75,542 33,4
58 4共 済 費
人 件 費 3,6
63,709 手数
料 3,393,484
0 347,000 20
8,980 138,0
20 7賃 金
委 託 料 778
額
,896 OCR
翌
機器保守 454,89
6 0
144,000 1
年
43,199 801
9
旅 費
度
レジスター保守 194
款
,400 OCR
項
ソフトウエア保守 12
目
9,600 0
1,08 継
1,000 802,3 続
19 278,681
1 費
1需 用 費
及
機器借上料 2,067
び
,249 その他の
予
経費 1,662,29
備
9 0
4,104,00 費
0 3,837,749 支
266,251 12役
出
務 費
0 1,1
節
04,000 778, 支
896 325,104
13委 託 料
0 出
2,305,000 2
,128,453 17
済
6,547 14使用料
及び 賃借料
0 3
額
0,000 2,332
不
27,668 18備品
購入費
0 516,
用
345,000 1,6
46,493,000
額
0 0 2,162,83
備
8,000 2,143
,338,161 19
4,000 CA
D研修参加負担金 10
8,000 各種
講習会負担金 36,0
00 その他の経費
917,626 ○
契約事務 9,372,
考
916 委 託 料
当
8,679,132
初
電子調達共同運営 予
8,679,132
算
負担金、補助及び交 額
付金 7,595
補
電子自治体共同運営協 正
議会負担金 7,595
予
その他の経費 68
算
6,189 ○積立
額
金 1,670,020
繰
,914 財政調整
越
基金積立金 2,832
事
,698 公共施設
業
整備基金積立金 1,6
費
67,188,216 及
2款
2款 総務費
び 計 繰 越 額
繰 越 額 流 用 増 減 区 分 金 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
- 136 -
137
-2 1 6 17公有財産 15,740,000 15,739,142 0 858 緑のカーテン設置 2,484,000
購入費 物品借上料 3,473,668
工事請負費 41,358,654
0 7,418,000 6,
284,868 1,1
33,132 18備品
購入費 庁舎
改修 24,187,6
80 庁舎維持修
繕 17,170,97
4 0
920,000 6 予
38,095 281,
905 19負担金、補
助 庁用器具費
6,274,584 及
び交付金 負担金、
補助及び交付金 155
,300 防火管
理研究会負担金 10,
000 0
1,670,
146,000 1,6 算
70,020,914
125,086 25積
立 金 講
習参加負担金 145,
300 その他の経
費 1,160,866
0 27,000 26,
700 300
27公
課 費 ○普通
財産の維持管理 54,
現
891,271 電
気料 656,541
委 託 料 10,9
95,110 旧
法務局施設管理 347
,068 公有財
産管理システム保守 8
67,672 市
有土地建物管理 4,1
53,354 測
額
量 5,627,016
翌
施設借上料 3,1
10,400 土地
年
借上料 21,871,
018 工事請負費
度
1,646,113
款
市有土地建物の維 項
持修繕 1,646,1
目
13
権利購入費 1
継
5,739,142
続
負担金、補助及び交 費
付金 331,200
及
管理費等負担金 3
び
31,200 その
予
他の経費 541,74
備
7 ○施設整備計画
費
管理 32,229,2
支
14
人 件 費 1
出
5,715,335
節
消耗品費 685,2
支
19
委 託 料 9
,051,458
出
電子計算機保守 1,
604,966
済
設計事前調査 2,95
5,960 調査
額
データ入力 283,7
不
16
設計 4,2
06,816 電子
用
計算機借上料 3,46
4,856 物品借
額
上料 673,920
備
権利使用料 1,57
6,800 負担金
88,611 0
1,2
10,000 1,00
8,400 201,6
00 8報 償 費
人 件 費 24,
000
消耗品費 7
57,605 0
100
考
,000 0 100,0
当
00 9旅 費
初
委 託 料 12,
予
550,440
算
政策形成基礎調査 4,
額
212,000 0
2, 補
300,000 1,7 正
65,735 534,
予
265 11需 用 費
算
コンサルタ 額
ント 5,184,00
繰
0
会議録作成 1
越
54,440 0
822 事
,000 178,10 業
8 643,892
12 費
役 務 費
及
地方版総合戦略策定支
援 3,000,000
負担金、補助及び び
交付金 2,855,7
計
47 0
16,019,
繰
000 15,079,
866 939,134
越
13委 託 料
四市行政連絡協議 額
会負担金 40,000
繰
自治体学会負担
金 81,000
0 68
越
0,000 600,7
01 79,299
14 額
使用料及び
流
東京市町村総合事務組合負担金 2,441 用
,000
賃借料 五市共同事業「子ども
増
体験塾」負担金 293,747 その他の
減
経費 400,819
0 区
50,000 1,74
9 48,251
18備
品購入費 ○第
分
五期長期計画・調整計 金
画策定 7,237,6
95
人 件 費 2
,312,000 0
2 額
,922,000 2, 円
855,747 66,
円
253 19負担金、補
円
助 謝礼金 91
円
8,400 及び交付金
円
印刷製本費 864
円
,756 委 託
円
料 2,529,426
円
デザイン編集 7
円
66,530 託
円
児 46,236
-会議録作成 1,716,660
その他の
1
経費 613,113
2
3
款
2款 総務費
8 -
139
-2 1 7 車両管理費 31,604,000 △3,850,000 0 0 27,754,000 25,181,991 0 2,572,009
0
9,129,000 8,473,399 655,601
1報 酬 □管財課所有庁用自
動車・バイク及び自転
車の維持管 理に要し
た経費 0
1,362,
000 1,162,9
80 199,020
4
共 済 費 ○
車両の維持管理 25,
予
181,991 人
件 費 9,636,
379 0
262,00
0 111,600 15
0,400 9旅
費 燃料費 96
5,334 修繕料
1,723,392 0
4,063,000 3
,155,571 90
算
7,429 11需 用
費 自動車損
害保険料 597,53
5
委 託 料 2,
451,372 0
77
6,000 643,1
55 132,845
1
2役 務 費
庁用貸出自転車等管
理業務 1,961,4
現
30 乗用自動車
運行管理業務 489,
942 0
2,461,
000 2,451,3
72 9,628
13委
託 料 自動
車借上料 885,04
0 有料道路・駐車
場使用料 513,73
0 0
1,675,00 額
0 1,398,770 翌
276,230 14使
用料及び 自
年
動車購入費 7,342
,924
賃借料 負
度
担金、補助及び交付金 款
22,500 安
項
全運転管理者講習会負 目
担金 4,500
0 7,
継
616,000 7,5 続
30,844 85,1
費
56 18備品購入費
及
副安全運転管 び
理者講習会負担金 18
予
,000 その他の
備
経費 1,043,78
費
5 0
37,000 22 支
,500 14,500
出
19負担金、補助 節
及び交付金
0 373,
支
000 231,800
141,200 27公
出
課 費
0 26,
849,000 △3,
済
386,000 3,0
00,000 0 26,
額
463,000 23,
不
826,306 2,6
36,694 8 企画調
用
整費
0 2,360
,000 2,336,
額
000 24,000
1
備
報 酬 □企画
調整等に要した経費
00,175,000
300,164,97
0 10,030
25積
立 金 外国
旅費 1,160,51
6
委 託 料 1,
067,168
考
職員派遣 1,067,
当
168 負担金、補
初
助及び交付金 2,27
予
1,890 日本
算
武蔵野センター運営補 額
助金 2,271,89 補
0
その他の経費 3
正
34,398 ○国
予
際交流協会事業 64,
算
500,000 負
額
担金、補助及び交付金 繰
64,500,000 越
国際交流協会運 事
営補助金 64,500
業
,000 ○武蔵野
費
市交流市町村協議会 6
及
73,790 負担
金、補助及び交付金 6
42,000 武
び
蔵野市交流市町村協議 計
会負担金 642,00 繰
0
その他の経費 3
1,790 ○友好
越
都市交流事業 3,42
6,334 委 託
額
料 1,317,72
繰
8
交流団派遣 1
,039,308
越
市民交流団受入 27
8,420 負担金
額
、補助及び交付金 1,
流
356,000 友好都市宿泊施設利用
用
助成補助金 1,356,000 その他の
増
経費 752,606
○国際交流平和基金 減
積立金 300,164
区
,970 国際交流
平和基金積立金 300
,164,970
2款
分
2款 総務費 金 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
- 140 -
141
-2 1 9 交流事業費 98,434,000 298,259,000 0 △360,000 396,333,000 390,175,769 0 6,157,231
0
10,285,000 9,107,072 1,177,928 1報
酬 □交流事業に
要した経費 一般管理
費・旅費へ流用 △36
0,000 0
1,52
8,000 1,283
,651 244,34
9 4共 済 費
予
○一般管理経費 7,
749,986 人
件 費 6,381,
703 0
350,00
0 304,989 45
,011 7賃 金
賃 金 304
,989 委 託
料 192,155
0 5
96,000 232, 算
387 363,613
8報 償 費
外国語通訳翻訳 90
,000 派遣事
業広報封入・発送 10
2,155 0
4,58
4,000 2,917
,117 1,666,
883 9旅 費
その他の経費 8
現
71,139 ○ア
メリカ・ラボック市と
の相互交流事業 0
2,
152,000 1,6
23,880 528,
120 11需 用 費
2,866,78
3
外国旅費 860
,845 0
1,033
,000 553,50 額
2 479,498
12
翌
役 務 費 委
託 料 1,873,
年
500 交流団派
遣 1,873,500
度
0 5,626,000
款
4,846,831 7
項
79,169 13委
目
託 料 その他
継
の経費 132,438
続
○中国との相互交 費
流事業 1,293,0
及
14 0
923,000 び
343,940 579
予
,060 14使用料及
備
び 委 託
費
料 396,280
賃借 支
料 来訪受入 39
出
6,280 その他
節
の経費 896,734
支
0 29,000 27,
540 1,460
18
出
備品購入費 ○
韓国との相互交流事業 済
67,994 ○ル
ーマニア・ブラショフ 額
市との交流事業 0
69
不
,052,000 68
,769,890 28
用
2,110 19負担金
、補助 9,432
額
,898
及び交付金
備
人 件 費 4,00
9,020 費用弁
償 589,906
守 2,401,531
運用管理保守 1
2,700,800
電子申請等共同運
営 1,601,233
航空写真撮影 9
33,573 移
考
転・撤去等作業 810
当
,000
研修 4
初
10,400 S
予
I業務 1,944,0
算
00
構築作業 1
額
13,449,248 補
案内図作成 1,
正
620,000
予
ヘルプデスク 18,4
算
03,200 電子
額
計算機借上料 71,6
繰
37,641 負担
越
金、補助及び交付金 5
事
50,456 研
業
修負担金 273,45
費
6 電子自治体共
及
同運営協議会負担金 2
77,000
0 39,
661,000 0 0 0
び
39,661,000 計
37,270,020 繰
2,390,980 1
1 市政センタ ー費
越
0 734,000 57
8,843 155,1
額
57 7賃 金
繰
□市政センターの維持
運営に要した経費
越
○市政センターの維持
運営 37,270,0
額
20 0
4,681,0 流
00 4,051,403 629,597
11 用
需 用 費 賃 金 578,843
増
消耗品費 2,019,895
2款
2款 減
総務費
区 分 金 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
- 142 -
143
-2 1 10 電子計算機 664,512,000 △48,000 0 △179,000 664,285,000 633,127,957繰越明許費 10,205,043
20,952,000 管理運営費
0 3,769,000 2,614
,178 1,154,
822 11需 用 費
□電子計算機の管
理運営に要した経費
文書管理費・備品購入
費へ流用 △179,0
00 0
251,738 予
,000 250,79
6,159 941,8
41 12役 務 費
○住民情報系シ
ステム 365,932
,079 消耗品費
1,548,242 繰
越明許費 309,55
6,000 281,9
16,549 6,68
算
7,451 13委 託
料 回線使用
料 11,806,59
8 20,952,00
0 サービス利用料
221,444,70
3
委 託 料 10
5,518,376 0
90,741,000
89,963,675 現
777,325 14使
用料及び
電子計算機等保守 19
,797,815 賃借
料 OA機器等廃
棄処理 58,320
ソフト開発 2,3
63,461 0
40,
000 15,940 2
4,060 18備品購
額
入費 社会保
翌
障・税番号制度対応 8
0,944,920
年
磁気テープ保管 7
78,680 0
8,4
度
41,000 7,82 款
1,456 619,5
項
44 19負担金、補助
目
SI業務 1
継
,469,340 及び
続
交付金 広報資料
費
作成 105,840
及
電子計算機借上料 1
び
8,090,931
予
負担金、補助及び交 備
付金 7,271,00
費
0 地方公共団体
支
情報システム機構負担 出
金
7,271,000 節
その他の経費 25
支
2,229 ○内部
統合情報システム 26
出
7,195,878
消耗品費 1,065
済
,936 回線使用
料 3,582,115
額
サービス利用料 1
不
3,961,557
委 託 料 176,
用
398,173
パソコン等保守 3,1
額
49,280 グ
備
ループウェア等保守 1
8,974,908
取替 267,840
0
391,000 0 39
1,000 15工事請
負費 案内板
清掃 130,410
その他の経費 536
,800
0 124,2
考
35,000 3,15 当
0,000 0 0 127
初
,385,000 12
予
1,015,111 6
算
,369,889 14
額
生活安全対 策費
0 補
15,851,000 正
14,503,147 予
1,347,853 1
算
報 酬 □快適
額
な市民生活を支える環 繰
境浄化対策、安全なま 越
ち づくりにおける犯
事
罪防止活動及び危機管 業
理対策に要 0
2,07 費
6,000 1,523 及
,722 552,27
8
4共 済 費
した経費 ○環境浄 び
化対策事業 8,337
計
,609 0
1,098
繰
,000 486,54
8 611,452
9旅
越
費 人
件 費 72,000
額
消耗品費 763,8
繰
54 0
5,420,0
00 4,800,96 越
4 619,036
11
需 用 費 委
額
託 料 1,733,
流
400
環境浄化特別推進地区清掃 1,
用
620,000 0
1,731,000 1,0 増
83,373 647,627
12役 務 費 減
防犯カメラ 区
維持管理 113,40
0 負担金、補助及
び交付金 5,311,
分
292 0
91,462 金
,000 90,401
,379 1,060,
621 13委 託 料
額
環境浄化特 円
別推進地区商業活動活 円
性化事業補助 金
円
195,292
2款
円
2款 総務費
円 円 円 円 円 円
- 144 -
145
-2 1 11 12役 務 費 1,046,000 854,207 0 191,793 電気料 1,700,370
電話料 598,265
0
26,877,000 26,416,107 460,893
13委 託 料 委 託
料 26,416,1
07 事務機器保
守 872,748
0 4
,326,000 3,
448,740 877
,260 14使用料及
び 自動ド
予
ア保守 154,791
賃借料 空調機保
守 149,040
消火器保守点検 42
,660 0
1,967
,000 1,899,
720 67,280
1
5工事請負費
建物清掃 2,516
,400 建物警
算
備 259,200
0 3
0,000 21,00
0 9,000
18備品
購入費 防犯
ベル保守 190,51
2 公金取扱業務
22,217,148
機密文書処理 1
3,608 機器借
上料 2,547,04
現
0
工事請負費 1,
899,720
維持修繕 1,899,
720 その他の経
費 1,509,780
0 6,911,000
△1,100,000
0 0 5,811,00
0 5,809,800
1,200 12 恩給及
額
び退 職年金費
0 5
翌
,811,000 5,
809,800 1,2
年
00 6恩給及び
□武蔵野市恩給条例 度
に基づく恩給の支給に 款
要した経費 退職年金
項
○恩給支給 5,80
目
9,800 退隠料
継
1,132,700
続
遺族扶助料 4,67
費
7,100
0 4,39
及
3,000 0 0 0 4,
び
393,000 3,2
予
25,931 1,16
備
7,069 13 住居表
費
示費
0 1,620
支
,000 1,221, 出
681 398,319
節
11需 用 費 □
支
住居表示の維持管理に
要した経費 ○住居
出
表示の維持管理 3,2
25,931 0
40,
済
000 40,000 0
12役 務 費
額
消耗品費 724,8
不
81
委 託 料 1
,964,250 0
2
用
,342,000 1,
964,250 377
額
,750 13委 託
備
料 案内板盤
面取替 1,566,0
数料 1,235,56
0 0
2,139,00
0 1,604,852
534,148 12役
務 費 委
託 料 2,128,0
00 一時預かり
考
事業(幼稚園型) 2,
当
128,000 0
2, 初
434,000 2,1 予
70,138 263,
算
862 13委 託 料
額
負担金、補助 補
及び交付金 387,2
正
48,318 幼
予
稚園等就園奨励費補助 算
金 163,044,4 額
02 0
5,000 2,
繰
744 2,256
18 越
備品購入費
事
私立幼稚園等園児保護 業
者補助金 159,01 費
6,120 幼児
及
教育研究会教育研修費
等補助金 650,00
0 0
390,250, び
000 387,248 計
,318 3,001,
繰
682 19負担金、補
助 私立幼稚
越
園等入園料補助金 23
,220,000 及び
額
交付金 幼児教育
繰
施設在籍幼児保護者補
助金 3,205,00 越
0 私立幼稚園幼
児教育振興費補助金 3
額
8,112,796 0
流
53,306,000 44,739,040 用
8,566,960
20扶 助 費
増
扶 助 費 44,739,040
私立 減
幼稚園施設型給付費 4
区
4,739,040
その他の経費 449
,400
0 105,9
分
58,000 120,
金
000 0 1,474,
000 107,552
,000 102,81
額
4,387 4,737
円
,613 16 青少年健
円
全 育成費
0 3,9
円
80,000 3,83 円
4,034 145,9
円
66 1報 酬
円
□青少年活動の推進及 円
び青少年問題協議会の 円
運営並び に市立自然
円
の村の管理運営に要し
円
た経費
2款
2款
-総務費
146 -
147
-2 1 14 14使用料及び 3,003,000 2,618,234 0 384,766 武蔵野防犯協会補助金 2,700,000
賃借料 防犯設備の整備に対する補助金 2,416,000
その他の経費 457,06
3 0
484,000 2
77,452 206,
548 18備品購入費
○生活安全対
策事業 109,427
,519 人 件
費 15,954,86
予
9 0
6,253,00
0 5,313,692
939,308 19負
担金、補助 消
耗品費 1,994,8
79
及び交付金 燃
料費 836,644
委 託 料 85,8
10,677 0
7,0
00 6,600 400
算
27公 課 費
安全パトロール業
務 29,479,46
4 つきまとい指
導業務 42,591,
281 吉祥寺ミ
ッドナイトパトロール
業務
13,739,9
32
施設借上料 2
,232,840
現
負担金、補助及び交付
金 2,400
簡
易無線電波利用料負担
金 2,400
その
他の経費 2,595,
210 ○危機管理
対策事業 3,249,
983 委 託 料
2,857,302
全国瞬時警報シス 額
テム保守 334,80
翌
0 国民保護措置
訓練 997,920
年
防災安全部レイア
ウト変更 1,524,
度
582 その他の経
款
費 392,681
0 4
項
99,323,000 目
△49,700,00 継
0 0 0 449,623
続
,000 436,92
費
2,386 12,70
及
0,614 15 児童対
び
策費
0 684,0
予
00 588,000 9
備
6,000 1報
費
酬 □全児童対策に
支
要した経費 ○児童
出
対策事業 1,122,
節
068 0
200,00 支
0 200,000 0
8
報 償 費 人
出
件 費 588,00
0
委 託 料 42
済
,138 0
5,000
0 5,000
9旅
額
費 保育業
不
務 42,138
そ
の他の経費 491,9
用
30 0
600,000
369,294 230
額
,706 11需 用
備
費 ○私立幼稚
園等助成事業 435,
,000 54,000
0 27公 課 費
人 件 費 720
,000 自動車借
上料 670,107
負担金、補助及び交
付金 8,187,00
考
0 地区委員会補
当
助金 8,187,00
初
0
その他の経費 9
予
50,414 ○青
算
少年活動育成事業 25
額
,001,512
補
人 件 費 3,563
正
,922
謝礼金 7
予
77,320 委
算
託 料 14,652,
額
920 若者サポ
繰
ート事業 3,000,
越
000 遠野市児
事
童交流 271,600
業
親子棚田体験 2
費
70,000 二
及
俣尾自然体験 170,
000 中高生リ
ーダー講習会 33,0
び
00 プレーパー
計
ク運営 9,870,0
繰
00 遠野市家族
ふれあい自然体験 1,
越
038,320 自
動車借上料 3,584
額
,008 負担金、
繰
補助及び交付金 460
,000 非行の
越
ない明るい街づくり武
蔵野連絡協議会補
額
助金 380,000
流
青少年団体補助金 80,000
青 用
少年善行表彰基金積立金 2,800
子ど 増
も文化・スポーツ・体験活動基金積立金 12 減
8,956 その他
区
の経費 1,831,5
86 ○ハバロフス
ク市青少年交流事業 3
分
,629,216
2款
金
2款 総務費 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
- 148 -
149
-2 1 16 4共 済 費 473,000 449,888 0 23,112 予備費より充用 1,474,000
○市立自然の村の管理運営 43,869,460 0
7,299,000 6,233,840 1,065,160 8報
償 費 電気料
1,744,231
委 託 料 29,4
49,190 0
1,3
15,000 1,12
2,091 192,9
09 9旅 費
予
施設管理運営 2
70,000 管
理運営 29,179,
190 0
7,263,
000 6,683,7
07 579,293
1
1需 用 費
土地借上料 9,328
,000 工事請負
費 1,731,780
算
0 1,752,000
1,694,248 5
7,752 12役 務
費 維持修
繕 1,731,780
負担金、補助及び
交付金 100,000
0 47,626,00
0 46,542,68
2 1,083,318
現
13委 託 料
川上村CATV負
担金 100,000
その他の経費 1,5
16,259 0
27,
129,000 25,
583,361 1,5
45,639 14使用
料及び ○む
さしのジャンボリー事 額
業 18,529,44 翌
9
賃借料 謝礼金 4
,074,000
年
消耗品費 565,08
5 0
1,736,00
度
0 1,731,780 款
4,220 15工事請
項
負費 食糧費 7
目
65,664 賄材
継
料費 1,075,20
続
0 0
8,773,00 費
0 8,753,000 及
20,000 19負担
び
金、補助 委
予
託 料 43,200
及 備
び交付金 廃棄物
費
等運搬処理 43,20
支
0
自動車借上料 1
出
0,197,181 0
節
10,000 0 10,
支
000 23償還金、利
子 有料道路・
出
駐車場使用料 1,05
7,810 及び割引料
済
負担金、補助及び
交付金 6,000
額
電波利用料負担金 6
不
,000 0
142,0
00 131,756 1
用
0,244 25積 立
金 その他の
額
経費 745,309
備
○青少年問題協議会
・地区活動事業 10,
527,521 0
品費 2,602,31
0 0
84,008,0
00 84,007,2
41 759
4共 済
費 負担金、補
助及び交付金 3,89
7,495 公益
考
企業等暴力対策協議会 当
負担金 3,000
0 8
初
08,000 354, 予
642 453,358
算
9旅 費
額
東京税務協会負担金 補
78,800 資
正
産評価システム研究セ 予
ンター負担金 90,0 算
00 0
2,881,0 額
00 2,732,94 繰
4 148,056
11 越
需 用 費
事
事業所税都市連絡協議 業
会負担金 5,000
費
地方税電子化協議 及
会負担金 3,054,
695 0
113,00
0 62,413 50,
び
587 12役 務 費
計
納税貯蓄組 繰
合連合会補助金 666
,000 その他の
越
経費 1,381,08
4 0
886,000 4
額
1,168 844,8
繰
32 13委 託 料
○固定資産評価 越
審査委員会費 256,
632 人 件 費
額
164,400 0
69 流
4,000 452,874 241,126
1 用
4使用料及び 委 託 料 41,1
増
68
賃借料 速記 41,168
負担 減
金、補助及び交付金 1
区
4,000 0
492,
000 417,585
74,415 18備品
分
購入費 東京
金
都市固定資産評価審査
委員会審査事務協議
会負担金 14,0
額
00 0
3,936,0 円
00 3,911,49 円
5 24,505
19負 円
担金、補助 そ
円
の他の経費 37,06
円
4 及び交付金
2款
円
2款 総務費
円 円 円 円
- 150 -
151
-2 1 16 委 託 料 2,397,372
編集 134,920
ハバロフスク市青少年交流団受入 2,262,452
その他の経費 1,231,844
○子どもを守る家関連推進事業 1,257,229
謝礼金 635,000
その他の経費 62
2,229
0 237,
439,000 95,
000,000 0 0 3
32,439,000
324,407,45 予
9 8,031,541
17 諸 費
0 11
,000 10,982
18 11需 用 費
□臨時運行許可事務
、市税及び税外収入還
付金、市税 還付加算
金及び公共事業に伴う
利子補給事業に要し 0
423,000 421 算
,656 1,344
1
9負担金、補助
た経費
及び交付金
○臨時運行許可 10,
982 ○市税及び
税外収入還付金 320
,964,221 0
3
32,005,000
323,974,82
1 8,030,179
現
23償還金、利子
還付金 320,9
64,221 及び割引
料 ○市税還付加算
金 3,010,600
還付加算金 3,0
10,600 ○公
共事業に伴う利子補給
事業 421,656
負担金、補助及び交 額
付金 421,656
翌
利子補給金 421
,656
0 657,3
年
03,000 △26,
500,000 0 0 6
度
30,803,000 款
621,351,60 項
0 9,451,400
目
2 徴 税 費
0 576
継
,308,000 △2
続
6,500,000 0 費
0 549,808,0 及
00 544,977,
び
426 4,830,5
予
74 1 税務総務費
備
0 822,000 16
費
4,400 657,6
支
00 1報 酬
出
□財務部(市民税課、 節
資産税課、納税課)職 支
員の人件 費、事務費
及び固定資産評価審査 出
委員会に要した経 0
2
43,191,000
済
242,819,62
9 371,371
2給
額
料 費
不
○一般管理経費 544
,720,794 0
2
用
11,977,000
210,013,03
額
5 1,963,965
備
3職員手当等
人 件 費 536,8
,320 収納代
行業務 64,800
その他の経費 151
,632
繰越明許費 5
16,597,000
6,959,000 0
0 523,556,0
考
00 486,966,
当
235 3,730,7
初
65 3
戸 籍 住 民 基 本 台
予
帳 費
32,859 算
,000
繰越明許費 5
額
16,597,000 補
6,959,000 0 正
0 523,556,0 予
00 486,966,
算
235 3,730,7
額
65 1 戸籍住民基
繰
32,859,000 越
本台帳費
0 164,9
事
46,000 164, 業
945,109 891
費
2給 料 □市
及
民課、市政センターの
人件費及び戸籍住民基
本台 帳事務に要した
び
経費 0
129,821 計
,000 129,82
繰
0,427 573
3職
員手当等 ○戸
越
籍住民基本台帳事務 4
86,966,235 額
人 件 費 350
繰
,539,250 0
5
5,775,000 5 越
5,773,714 1
,286 4共 済 費
額
賃 金 1,1
流
14,756
消耗品費 3,833,40
用
2
2款
2款 総務費
増 減 区 分 金 額
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
- 152 -
153
-2 2 2 賦課徴収費 80,995,000 0 0 0 80,995,000 76,374,174 0 4,620,826
0
8,572,000 7,719,460 852,540
7賃 金 □市税の賦課徴収に直接必要な経費並び
に納税奨励、 啓発に
要した経費 0
600,
000 600,000
0 8報 償 費
○市民税、軽自動車
税等の課税 25,42
4,959 賃 金
予
4,365,526 0
12,412,000
10,786,952
1,625,048 1
1需 用 費
報償金 600,000
消耗品費 2,19
5,977 0
35,1
41,000 33,5
09,785 1,63
算
1,215 12役 務
費 印刷製本
費 3,039,358
郵便料 11,21
7,094 0
18,5
22,000 18,1
12,973 409,
027 13委 託 料
委 託 料 2
,721,600
現
申告書受付 2,72
1,600 0
5,74
8,000 5,645
,004 102,99
6 14使用料及び
機器借上料 1,
200,672 賃借料
その他の経費 84
,732 ○固定資
産税、都市計画税等の 額
課税 23,076,9 翌
63
賃 金 666
,900 印刷製本
年
費 1,422,716
郵便料 4,817
度
,394 委 託
款
料 11,654,35
項
7 土地家屋現況
目
図修正等 8,218,
継
800 家屋評価
続
システム保守 414,
費
720 固定資産
及
地理情報管理システム び
機器保守
961,20 予
0 土地マイラー
備
原図修正等 361,8
費
77 地価時点修
支
正鑑定 1,697,7
出
60
機器借上料 4
節
,316,832
支
その他の経費 198,
764 ○市税の収
出
納 27,872,25
2
賃 金 2,68
済
7,034 消耗品
費 860,885
額
印刷製本費 3,069
不
,252
郵便料 1
0,923,278
用
手数料 6,443,
155 委 託 料
額
3,737,016
備
パソコン保守 49
,896 口座伝