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一般会計(歳出) 平成27年度(決算書・決算事項別明細書)|武蔵野市公式ホームページ

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(1)

歳 

1,600 0

3,66

3,000 3,402

 

,629 260,37

 

1 12役 務 費

 

  機器借上料 1,8

 

47,036   負担

 

金、補助及び交付金 1

 

0,262,227 0

 

17,627,000

 

15,724,766

 

1,902,234 1

3委 託 料   

 全国市議会議長会負 初

担金 588,000

  予

  関東市議会議長会 算

負担金 61,000

0 額

2,837,000 2 補

,309,007 52

7,993 14使用料

及び     東京

都市議会議長会負担金 額

130,000 賃借料

   北多摩議長連絡 越

協議会負担金 10,0

00    三多摩上下

水及び道路建設促進協 費

議会負担金 0

286, 及

000 186,722  

99,278 18備品

 

購入費 20,00

0    全国市議会議

長会研究フォーラム負 繰

担金 0

13,253,

 

000 10,262,

227 2,990,7

 

73 19負担金、補助

37,000 及び

交付金    その他負

 

担金 37,000

   越

 政務活動交付金 9,

 

379,227   そ

の他の経費 1,499

,172

○会議録発行 14,132,2

88

  印刷製本費 5,555,521

   増

委 託 料 8,471,888

   会議録 減

検索システム調整 69

7,292    本会

 

議・委員会等テープ反  

訳 6,996,996 分

   データ配信 77

7,600   その他

 

の経費 104,879

 

○議会だより発行 額

4,841,549  

 印刷製本費 3,21

8,484   委 託

 料 1,595,46

0    議会だより配

布 1,595,460

  その他の経費 27

,605

1款  

1款 円

議会費 

円 円

- 124 -

125

-0 501,222,000 △9,400,

 

000 0 400,000 492,222,000 475,356,108 16,865,892

1 議 会 費

0

501,222,000 △9,400,000 0 400,000 492,222,000 475,356,108 1

6,865,892 1

議 会 費

0 501,

 

222,000 △9,  

400,000 0 40

 

0,000 492,2  

22,000 475,

 

356,108 16,

 

865,892 1 議会

 

0 171,99

0,000 171,8  

85,805 104,

 

195 1報   酬

 

□議員及び事務局職  

員の人件費並びに市議  

会の運営活  動に要し

 

た経費 0

42,320  

,000 41,631  

,085 688,91

 

5

2給   料  

予備費より充用 400

 

,000 ○議会運

 

営 456,382,2

 

71 0

102,346  

,000 101,46  

4,021 881,9

 

79 3職員手当等

 

  人 件 費 426

 

,591,420   

 

賃 金 358,596

0 112,024,0

 

00 111,610,  

509 413,491

 

4共 済 費   

 

費用弁償 2,197,

 

485

  特別旅費 5

 

36,981 0

522  

,000 358,59  

6 163,404

7賃  

   金   議長

・議会交際費 1,35

4,868   消耗品

 

費 2,931,331

0 437,000 28

 

9,900 147,1

00 8報 償 費

  広告料 3,145

,737   委 託 

料 5,657,418

0 6,976,000

2,763,887 4

,212,113 9旅

   費    パ

ソコン保守 124,7

65    インターネ

ット中継機器保守 53

1,360 0

2,00 支

0,000 1,354 出

,868 645,13

2 10交 際 費

   本会議傍聴受付  

119,705    

写真撮影 75,588

 

0 15,941,00

0 12,112,08  

6 3,828,914

11需 用 費  

  インターネット議  

会中継システム 3,9

74,400    議

 

(2)

 

8,000 14,83

 

3,078 1,554

 

,922 9旅   費

 

  賃 金 1,8

 

79,280   市長

 

・市役所交際費 1,3

 

03,640 0

1,6

00,000 1,30 当

3,640 296,3

60 10交 際 費

  消耗品費 4,3

53,422   食糧

費 572,851

0 1

2,467,000 9 正

,547,416 2,

919,584 11需

 用 費   賠償

責任保険料 2,098

,842   委 託 

料 13,446,85

6 0

4,436,00 業

0 3,964,966 費

471,034 12役

 務 費    ペ

 

ーパーレスシステム保  

守 275,400

   び

 例規類集作成 7,2

14,400 0

57,

117,000 45,

 

435,136 11,

681,864 13委

 

 託 料    電

算処理 2,655,9

36

   会場設営 4

 

96,800 0

5,9 越

35,000 4,51  

5,091 1,419

,909 14使用料及

び     弁護士 2,804,320

賃 用

借料   複写機借上料 521,253

  負 増

担金、補助及び交付金 3,358,000

0 減

453,000 150 区

,451 302,54

 

9 18備品購入費

 

   公益企業等暴力 分

対策協議会負担金 3,

000    全国市長

 

会分担金 573,00

 

0 0

29,229,0 額

00 27,798,4 円

89 1,430,51

1 19負担金、補助

   全国市長会関 円

東支部負担金 40,0

00

及び交付金    

東京都市長会分担金 2

,226,000   

 全国都市問題会議負 円

担金 20,000

0 2

,613,000 2,

-525,073 87,927

22補償、補填

1

     その他負

2

担金 46,000

及び

6

賠償金    世界連邦武蔵野支部補助金 45

-0,000   交通事

-故賠償金 2,205,073

0 15,000

1

14,904 96

23

2

償還金、利子   

7

その他の経費 2,659,944

及び割引料

○職員管理・給与 繰

事務 54,056,7

77

  人 件 費 1

2,050,065 0

106,000 100

,364 5,636

2 9

5積 立 金   

,

アルバイト社会保険料 4

893,395   賃

6

 金 10,099,2

3

79 0

33,000 3 ,

2,400 600

27 1

公 課 費   謝

6

礼金 702,000

  2

 普通旅費 4,123

,

,671   特別旅費

0

5,221,462

0

款  

2款 総務費  0 1,778,993,000 3,389,000 2,640,000 11,248,184,000 10,962,827,787 231,545,213

2 総 務 費

53,811,000

繰  

越明許費 5,291,

 

614,000 2,0  

43,209,000  

3,000,000 2  

,640,000 7,  

340,463,00  

0 7,161,097

,054 158,41

 

3,946 1

総 務 管 理

 

20,952,  

000

0 2,675,

 

306,000 59,  

071,000 0 26

 

,000 2,734,  

403,000 2,6

 

68,828,784  

65,574,216 算

1 一般管理費

0 3

 

54,155,000  

349,417,04  

7 4,737,953

 

1報   酬 □各

 

種委員等、市長、副市  

長、総合政策部、総務  

部、  財務部(市民税

 

課、資産税課、納税課  

を除く)、 0

642, 現

676,000 641  

,787,644 88

 

8,356 2給   

 

料  市民活動推進

 

課、交流事業課、安全  

対策課、児童  青少年

 

課、会計課の総務費に  

かかる人件費、人事 0

 

1,251,954,  

000 1,215,3 額

00,852 36,6

53,148 3職員手

 

当等  管理費、職

員安全衛生管理費、福  

利厚生費、職員  研修

費並びに各款を通じて 款

事業別に区分計上が困 項

0 335,275,0

00 333,987, 継

394 1,287,6

06 4共 済 費

 難な旅費、市長・市 及

役所交際費、負担金等 び

に要し  た経費

0 30

0,000 42,72 備

0 257,280

5災 費

害補償費  文書管

理費・使用料及び賃借 出

料へ流用

△1,500 節

,000 0

12,03

4,000 11,97  

8,559 55,44

1

7賃   金  

 

交流事業費・旅費より 済

流用 360,000

   

予備費より充用 1,1

66,000 0

7,6

17,000 6,09

 

3,560 1,523

,440 8報 償 費

 

○一般管理経 額

費 2,162,182

,278   人 件 

 

費 2,129,783

 

,117 0

(3)

 

者雇用実習コーディネ  

ート 199,800  

 

 その他の経費 14,

 

904 ○職員の能

 

力開発 6,049,1

 

69

  委 託 料 4

 

,098,600   

 コーチング研修 4,

098,600

2款

 

2款 総務費 

予 算 額 補 正 予 算 額 繰越事業費 及  び 計 繰 越 額

繰 越 額 流 用 増 減 区  分 金  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 128 -

129

-2 1 1   消耗品費 1,398,044

  郵便料 538,875

  委 託 料 11,118,113

   職員カード作成 56,538

   システム開発 1,968,364

   職員採用健康診断 194,292

   職  

員採用試験等 5,81

 

0,875    面接

 

官養成研修 799,2

 

00    年末調整業

 

務 2,214,000

 

   引越業務 74,

 

844   自動車借上

料 1,161,230

 

  施設借上料 1,0

 

20,200   負担

 

金、補助及び交付金 3

 

,725,000   

 

 通信教育受講者負担  

金 86,400

     

管理費等負担金 545

 

,000    児童手

 

当他会計負担金 1,2

00,000    受

 

検料負担金 383,4

 

00    政策研究負

 

担金 44,800

    

 東京都市公平委員会  

負担金 1,465,4

 

00   その他の経費

 

2,005,443  

○職員の福利厚生 1

 

1,462,545  

 消耗品費 1,821

 

,636   負担金、

 

補助及び交付金 9,6

 

40,909    職

 

員共済会交付金 9,6

 

40,909 ○職

 

員の安全衛生管理 25

 

,747,944   

 

人 件 費 8,066

 

,486

  謝礼金 7

52,020   委 

託 料 16,571,

 

767    健康診断

16,571,767  

  負担金、補助及び 度

交付金 50,000

  款

  中央労働災害防止 項

協会負担金 50,00

0

  その他の経費 3

07,671 ○職

員の研修 15,311

,911

  謝礼金 4

,308,820   

研修旅費 517,80

8

  消耗品費 581

,103   負担金、

補助及び交付金 9,2

71,030    東

京市町村総合事務組合 節

負担金(市町村職員研 支

   修所分) 6,8

 

70,000    自

治大学校等派遣研修負  

担金 229,176

  済

  その他各種研修負  

担金 2,171,85

4

  その他の経費 6

33,150 ○市

 

民雇用創出事業 394

,018,160   

 

人 件 費 389,7

42,594   費用

弁償 4,060,86

 

2

  委 託 料 19

 

(4)

 

1,074,000 1

 

,063,068 10

 

,932 4共 済 費

 

○広報活動 1

 

58,589,563  

  人 件 費 9,2

 

08,284 0

2,3

52,000 1,75 当

9,400 592,6

00 8報 償 費

  報償金 994,4

00

  消耗品費 76

2,991 0

622, 補

000 511,750 正

110,250 9旅 

  費   郵便料

674,282   広

告料 35,518,1

07 0

4,050,0 越

00 3,339,89 事

3 710,107

11 業

需 用 費   委

 託 料 104,46

0,449    DT

 

P機器保守 181,4

 

40 0

37,926, び

000 36,791, 計

495 1,134,5

05 12役 務 費

 

   ホームページ 越

システム等保守 5,3

 

96,544    季

刊誌製作 10,584

,000 0

131,8  

23,000 124, 越

836,509 6,9

 

86,491 13委 

託 料    ホー

ムページ等制作 4,577,580

   C 用

ATV用番組制作 17,687,484

0 6

,333,000 6,040,266 292

,734 14使用料及

び     市報朗

 

読テープ制作 339,

 

428

賃借料    市

報作成 32,613,

963    市報等配

 

送 29,208,19

 

7 0

90,000 21 額

,915 68,085

18備品購入費  

  写真撮影 766,

260

   速記 44

,051

2款  

2款 円

総務費 

円 円 円 円 円

- 130 -

131

-2 1 1   負担金、補助及び交付金 1,753,550

   通信教育受講助成負担金 1,385,750

   各種研修等負担金 367,800

  職員能力開発基金積立金 100,364

  その他の経費 96,655

0 40

 

,086,000 0 0

 

1,679,000 4  

1,765,000 3

 

8,603,778 3

 

,161,222 2 文

 

書管理費

0 1,5

 

78,000 664, 予

350 913,650

 

7賃   金 □文

 

書管理・庁用印刷に要  

した経費  一般管理費

 

・委託料より流用 1,

 

500,000 0

16  

,383,000 15  

,116,426 1,

 

266,574 11需

 

 用 費  電子計

算機管理運営費・委託  

料より流用 179,0  

00

○文書管理 3

 

8,603,778 0

 

14,000 13,4  

62 538

12役 務  

 費   賃 金 6

 

64,350   消耗

 

品費 6,677,09

 

0 0

12,605,0 現

00 12,225,0  

81 379,919

1  

3委 託 料   

 

印刷製本費 542,3

 

76

  修繕料 7,8

 

96,960 0

10,  

910,000 10,  

376,735 533

 

,265 14使用料及

 

び    委 託 

料 12,225,08

1

賃借料    電動棚

 

保守 728,784

  年

  製本機保守 243

 

,000 0

275,0

00 207,724 6

7,276 18備品購

入費    郵便物

自動処理機保守 381

,240    自動印

刷機保守 38,880

   紙折機保守 12

9,600    文書

交換業務 2,397,

600    廃棄文書

リサイクル業務 141

,177    印刷業

務 8,164,800

  機器借上料 10,

376,735   そ

の他の経費 221,1

 

86

0 204,733

,000 △800,0

 

00 0 0 203,93

3,000 193,2

 

42,112 10,6

90,888 3 広報広

聴費

0 18,05

 

8,000 17,54

9,716 508,2

 

84 1報   酬

□広報・広聴活動及び 備

平和・憲法事業並びに  

情報公開  及び個人情

 

(5)

 

○個人情報保護 2

 

,215,190   

 

人 件 費 396,0

 

00

  委 託 料 1

 

,795,605   

 

 テープ反訳 205,

 

845    外部監査

1,589,760  

 その他の経費 23,

585

0 2,198,

000 0 0 0 2,19

8,000 1,741

,465 456,53

5 4 財政管理費

款  

2款 総務費 

予 算 額 繰越事業費 及  び 計 繰 越 額

繰 越 額 流 用 増 減 区  分 金  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 132 -

133

-2 1 3 19負担金、補助 1,605,000 1,328,100 0 276,900   ポスター掲示 1,584,062

及び交付金    シティニュース動画配信 1,477,440

  機器借上料 5,777,100

  負担  

金、補助及び交付金 6

 

36,000    日

 

本広報協会負担金 42

 

,000    エフエ

 

ムむさしの放送設備更  

新補助金 594,00  

0

  その他の経費 5

57,950 ○広

 

聴活動 26,356,

 

690   人 件 費

 

8,724,000  

 

 委 託 料 15,8

 

35,869    わ

 

たしの便利帳編集作成  

6,998,400  

 

  タウンミーティン  

グ業務等 392,08

3    市政アンケー

 

ト調査集計・分析等 7

 

70,040    マ

 

イクロバス運行 6,1

 

19,388    税

 

務相談 622,080

 

   市政アンケート  

等配布 622,838

 

   年金社会保険労  

務相談 84,240

  現

  女性総合相談 22

 

6,800   負担金

 

、補助及び交付金 38

 

4,100    多摩

 

東人権擁護委員協議会  

分担金 284,100  

   日本司法支援セ  

ンター補助金 100,

 

000   その他の経

 

費 1,412,721

○平和・憲法啓発 翌

事業 3,886,18

 

8

  委 託 料 2,

579,910    

 

保育業務 10,352

   会場設営 51,

840    非核都市

宣言平和事業 1,65

9,158    青少

年平和交流派遣事業 8

58,560   負担

金、補助及び交付金 3

08,000    北

方領土の返還を求める 予

都民会議負担金 5,0 備

00    日本非核宣

言自治体協議会負担金 支

60,000    世

界連邦宣言自治体協議 節

会負担金 13,000

   原水爆禁止武蔵  

野協議会補助金 200

,000    原水爆

 

禁止三多摩会議補助金 済

30,000   その

 

他の経費 998,27

8

○情報公開 2,

194,481   人

 

 件 費 284,50

0

  消耗品費 1,2

 

63,165   委 

託 料 164,676

   テープ反訳 16

 

4,676   その他

 

(6)

 

産管理費

0 27,

 

798,000 26,

 

683,723 1,1

 

14,277 1報  

 

 酬 □庁舎、普通

 

財産の維持管理、施設  

整備計画管理及び  市

の契約事務等に要した 当

経費 0

4,185,0 初

00 3,965,27 予

2 219,728

4共 算

 済 費 ○庁

舎の維持管理 376,

823,846   人

 件 費 14,933

,660 0

863,0 算

00 574,324 2

88,676 9旅  

 費   消耗品費

6,204,540  

 燃料費 565,38

0 0

89,749,0 費

00 82,183,0 及

48 7,565,95

 

2 11需 用 費

 

  電気料 61,40

8,244   水道料

11,327,044 繰

0 27,851,00

 

0 26,853,93

0 997,070

12

 

役 務 費   電

話料 24,782,6

98

  手数料 1,2

 

90,078 0

238 越

,946,000 23  

2,614,830 6

,331,170 13

委 託 料   委 託 料 203,88

9,130

   庁舎管理業務 138,97

3,050 0

34,944,000 34,7 減

48,548 195,

452 14使用料及び

 

     保守 60

 

,230,242 賃借

料    警備 530,

322    特殊建築

 

物検査報告書作成 68

 

0,400 0

44,2 額

51,000 43,0 円

04,767 1,24

6,233 15工事請

負費    廃棄文

書リサイクル 331,

236    レイアウ

ト変更 659,880

2款  

2款 総務費 円

 

円 円

- 134 -

135

-2 1 4 11需 用 費 1,057,000 840,367 0 216,633□市財政計画、予算管理その他財政管理に要した経費

○財政管理 1,741,465

0

27,000 15,375 11,625

12役 務 費  

 

 消耗品費 840,3

 

67

  委 託 料 6

 

59,880 0

660  

,000 659,88  

0 120

13委 託   

料    金融機関

 

経営状況調査 659,

880   その他の経

 

費 241,218

0 4

 

04,000 214,  

943 189,057

 

14使用料及び   

賃借料

0 50,000

 

10,900 39,1

 

00 18備品購入費

 

0 13,627,0

 

00 0 0 0 13,62

7,000 11,56

 

5,637 2,061

 

,363 5 会計管理費

 

0 3,903,0

 

00 3,088,16  

7 814,833

1報  

   酬 □金銭の

 

出納及び決算事務に要  

した経費 ○会計管

 

理 11,565,63

7 0

609,000 5  

75,542 33,4

 

58 4共 済 費

 

  人 件 費 3,6

 

63,709   手数

 

料 3,393,484

 

0 347,000 20

 

8,980 138,0

 

20 7賃   金

 

  委 託 料 778

,896    OCR

機器保守 454,89

 

6 0

144,000 1

43,199 801

9

 

旅   費    

レジスター保守 194

,400    OCR

ソフトウエア保守 12

9,600 0

1,08 継

1,000 802,3 続

19 278,681

1 費

1需 用 費   

機器借上料 2,067

,249   その他の

経費 1,662,29

9 0

4,104,00 費

0 3,837,749 支

266,251 12役

 務 費

0 1,1

04,000 778, 支

896 325,104

 

13委 託 料

0 出

2,305,000 2  

,128,453 17

6,547 14使用料

 

及び  賃借料

0 3

0,000 2,332

27,668 18備品

 

購入費

0 516,

345,000 1,6

 

46,493,000

0 0 2,162,83

8,000 2,143

 

,338,161 19

 

(7)

 

4,000    CA

 

D研修参加負担金 10

 

8,000    各種

 

講習会負担金 36,0

 

00   その他の経費

 

917,626 ○

 

契約事務 9,372,

916   委 託 料

8,679,132  

  電子調達共同運営 予

8,679,132  

 負担金、補助及び交 額

付金 7,595

    補

電子自治体共同運営協 正

議会負担金 7,595

  その他の経費 68

6,189 ○積立

金 1,670,020

,914   財政調整

基金積立金 2,832

,698   公共施設

整備基金積立金 1,6

67,188,216 及

2款  

2款 総務費  

 

 び 計 繰 越 額

繰 越 額 流 用 増 減 区  分 金  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 136 -

137

-2 1 6 17公有財産   15,740,000 15,739,142 0 858   緑のカーテン設置 2,484,000

購入費   物品借上料 3,473,668

  工事請負費 41,358,654

0 7,418,000 6,

 

284,868 1,1

 

33,132 18備品

 

購入費    庁舎

 

改修 24,187,6

 

80    庁舎維持修

 

繕 17,170,97

 

4 0

920,000 6 予

38,095 281,

 

905 19負担金、補

 

助   庁用器具費

 

6,274,584 及

 

び交付金   負担金、

 

補助及び交付金 155

 

,300    防火管

 

理研究会負担金 10,

 

000 0

1,670,  

146,000 1,6 算

70,020,914  

125,086 25積

 

 立 金    講

 

習参加負担金 145,

 

300   その他の経

 

費 1,160,866

 

0 27,000 26,

 

700 300

27公   

課 費 ○普通

 

財産の維持管理 54,

891,271   電

 

気料 656,541

   

 委 託 料 10,9

 

95,110    旧

 

法務局施設管理 347

 

,068    公有財

 

産管理システム保守 8

 

67,672    市

 

有土地建物管理 4,1

 

53,354    測

量 5,627,016

  施設借上料 3,1

 

10,400   土地

借上料 21,871,

 

018   工事請負費

1,646,113  

  市有土地建物の維 項

持修繕 1,646,1

13

  権利購入費 1

5,739,142  

 負担金、補助及び交 費

付金 331,200

  及

  管理費等負担金 3

31,200   その

他の経費 541,74

7 ○施設整備計画

管理 32,229,2

14

  人 件 費 1

5,715,335  

 消耗品費 685,2

19

  委 託 料 9

 

,051,458   

 電子計算機保守 1,

 

604,966    

設計事前調査 2,95

 

5,960    調査

データ入力 283,7

16

   設計 4,2

 

06,816   電子

計算機借上料 3,46

 

4,856   物品借

上料 673,920

 

 権利使用料 1,57

 

6,800   負担金

 

(8)

 

88,611 0

1,2

 

10,000 1,00

 

8,400 201,6

 

00 8報 償 費

 

  人 件 費 24,

 

000

  消耗品費 7

 

57,605 0

100

,000 0 100,0

00 9旅   費

  委 託 料 12,

550,440    

政策形成基礎調査 4,

212,000 0

2, 補

300,000 1,7 正

65,735 534,

265 11需 用 費

   コンサルタ 額

ント 5,184,00

0

   会議録作成 1

54,440 0

822 事

,000 178,10 業

8 643,892

12 費

役 務 費    

地方版総合戦略策定支  

援 3,000,000

 

  負担金、補助及び び

交付金 2,855,7

47 0

16,019,

000 15,079,

 

866 939,134

13委 託 料  

 

  四市行政連絡協議 額

会負担金 40,000

   自治体学会負担  

金 81,000

0 68

0,000 600,7  

01 79,299

14 額

使用料及び    

 東京市町村総合事務組合負担金 2,441 用

,000

賃借料    五市共同事業「子ども

体験塾」負担金 293,747   その他の

経費 400,819

0 区

50,000 1,74  

9 48,251

18備  

品購入費 ○第

五期長期計画・調整計 金

画策定 7,237,6  

95

  人 件 費 2

 

,312,000 0

2 額

,922,000 2, 円

855,747 66,

253 19負担金、補

助   謝礼金 91

8,400 及び交付金

  印刷製本費 864

,756   委 託 

料 2,529,426

   デザイン編集 7

66,530    託

児 46,236

   

-会議録作成 1,716,660

  その他の

1

経費 613,113

3

款  

2款 総務費 

8 -

139

-2 1 7 車両管理費 31,604,000 △3,850,000 0 0 27,754,000 25,181,991 0 2,572,009

0

9,129,000 8,473,399 655,601

1報   酬 □管財課所有庁用自

 

動車・バイク及び自転  

車の維持管  理に要し

 

た経費 0

1,362,  

000 1,162,9  

80 199,020

4  

共 済 費 ○

 

車両の維持管理 25,

181,991   人

 

 件 費 9,636,

 

379 0

262,00  

0 111,600 15

 

0,400 9旅   

 

費   燃料費 96

 

5,334   修繕料

 

1,723,392 0

 

4,063,000 3  

,155,571 90

7,429 11需 用

 

 費   自動車損

 

害保険料 597,53

 

5

  委 託 料 2,

 

451,372 0

77  

6,000 643,1  

55 132,845

1  

2役 務 費   

 

 庁用貸出自転車等管  

理業務 1,961,4

30    乗用自動車

 

運行管理業務 489,

 

942 0

2,461,  

000 2,451,3  

72 9,628

13委  

 託 料   自動

 

車借上料 885,04

 

0   有料道路・駐車

 

場使用料 513,73

 

0 0

1,675,00 額

0 1,398,770 翌

276,230 14使

 

用料及び    自

動車購入費 7,342

 

,924

賃借料   負

担金、補助及び交付金 款

22,500    安

全運転管理者講習会負 目

担金 4,500

0 7,

616,000 7,5 続

30,844 85,1

56 18備品購入費

   副安全運転管 び

理者講習会負担金 18

,000   その他の

経費 1,043,78

5 0

37,000 22 支

,500 14,500

19負担金、補助 節

及び交付金

0 373,

000 231,800  

141,200 27公

 課 費

0 26,

 

849,000 △3,

386,000 3,0

 

00,000 0 26,

463,000 23,

826,306 2,6

 

36,694 8 企画調

整費

0 2,360

 

,000 2,336,

000 24,000

1

報   酬 □企画

 

調整等に要した経費  

(9)

 

00,175,000

 

300,164,97

 

0 10,030

25積

 

 立 金   外国

 

旅費 1,160,51

 

6

  委 託 料 1,

 

067,168    

職員派遣 1,067,

168   負担金、補

助及び交付金 2,27

1,890    日本

武蔵野センター運営補 額

助金 2,271,89 補

0

  その他の経費 3

34,398 ○国

際交流協会事業 64,

500,000   負

担金、補助及び交付金 繰

64,500,000 越

   国際交流協会運 事

営補助金 64,500

,000 ○武蔵野

市交流市町村協議会 6

73,790   負担

 

金、補助及び交付金 6

 

42,000    武

蔵野市交流市町村協議 計

会負担金 642,00 繰

0

  その他の経費 3

 

1,790 ○友好

都市交流事業 3,42

 

6,334   委 託

 料 1,317,72

8

   交流団派遣 1

 

,039,308   

 市民交流団受入 27

 

8,420   負担金

、補助及び交付金 1,

356,000    友好都市宿泊施設利用

助成補助金 1,356,000   その他の

経費 752,606

○国際交流平和基金 減

積立金 300,164

,970   国際交流

 

平和基金積立金 300

 

,164,970

2款

 

2款 総務費  金  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 140 -

141

-2 1 9 交流事業費 98,434,000 298,259,000 0 △360,000 396,333,000 390,175,769 0 6,157,231

0

10,285,000 9,107,072 1,177,928 1報  

 

 酬 □交流事業に

 

要した経費  一般管理

 

費・旅費へ流用 △36

 

0,000 0

1,52  

8,000 1,283  

,651 244,34

 

9 4共 済 費

○一般管理経費 7,

 

749,986   人

 

 件 費 6,381,

 

703 0

350,00  

0 304,989 45

 

,011 7賃   金

 

  賃 金 304

 

,989   委 託 

 

料 192,155

0 5

 

96,000 232, 算

387 363,613

 

8報 償 費   

 

 外国語通訳翻訳 90

 

,000    派遣事

 

業広報封入・発送 10

 

2,155 0

4,58  

4,000 2,917  

,117 1,666,

 

883 9旅   費

 

  その他の経費 8

71,139 ○ア

 

メリカ・ラボック市と  

の相互交流事業 0

2,  

152,000 1,6  

23,880 528,

 

120 11需 用 費

 

2,866,78  

3

  外国旅費 860

 

,845 0

1,033  

,000 553,50 額

2 479,498

12

役 務 費   委

 

 託 料 1,873,

500    交流団派

 

遣 1,873,500

0 5,626,000

4,846,831 7

79,169 13委 

託 料   その他

の経費 132,438

○中国との相互交 費

流事業 1,293,0

14 0

923,000 び

343,940 579

,060 14使用料及

び    委 託 

料 396,280

賃借 支

料    来訪受入 39

6,280   その他

の経費 896,734

0 29,000 27,

 

540 1,460

18

備品購入費 ○

 

韓国との相互交流事業 済

67,994 ○ル

 

ーマニア・ブラショフ 額

市との交流事業 0

69

,052,000 68

 

,769,890 28

2,110 19負担金

 

、補助 9,432

,898

及び交付金  

 人 件 費 4,00

 

9,020   費用弁

 

償 589,906

(10)

 

守 2,401,531

 

   運用管理保守 1

 

2,700,800  

 

  電子申請等共同運

 

営 1,601,233

 

   航空写真撮影 9

 

33,573    移

転・撤去等作業 810

,000

   研修 4

10,400    S

I業務 1,944,0

00

   構築作業 1

13,449,248 補

   案内図作成 1,

620,000    

ヘルプデスク 18,4

03,200   電子

計算機借上料 71,6

37,641   負担

金、補助及び交付金 5

50,456    研

修負担金 273,45

6    電子自治体共

同運営協議会負担金 2

 

77,000

0 39,

 

661,000 0 0 0

39,661,000 計

37,270,020 繰

2,390,980 1

 

1 市政センタ ー費

0 734,000 57

 

8,843 155,1

57 7賃   金

□市政センターの維持  

運営に要した経費

○市政センターの維持  

運営 37,270,0

20 0

4,681,0 流

00 4,051,403 629,597

11 用

需 用 費   賃 金 578,843

  増

 消耗品費 2,019,895

2款  

2款 減

総務費 

区  分 金  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 142 -

143

-2 1 10 電子計算機 664,512,000 △48,000 0 △179,000 664,285,000 633,127,957繰越明許費 10,205,043

20,952,000 管理運営費

0 3,769,000 2,614

 

,178 1,154,

 

822 11需 用 費

 

□電子計算機の管  

理運営に要した経費  

 

文書管理費・備品購入  

費へ流用 △179,0

 

00 0

251,738 予

,000 250,79  

6,159 941,8

 

41 12役 務 費

 

○住民情報系シ  

ステム 365,932

 

,079   消耗品費

 

1,548,242 繰

 

越明許費 309,55

 

6,000 281,9  

16,549 6,68

7,451 13委 託

 

 料   回線使用

 

料 11,806,59

 

8 20,952,00

 

0   サービス利用料

 

221,444,70  

3

  委 託 料 10

 

5,518,376 0

 

90,741,000  

89,963,675 現

777,325 14使

 

用料及び     

 

電子計算機等保守 19

 

,797,815 賃借

 

料    OA機器等廃

 

棄処理 58,320

   

  ソフト開発 2,3

 

63,461 0

40,  

000 15,940 2

 

4,060 18備品購

入費    社会保

障・税番号制度対応 8

 

0,944,920  

  磁気テープ保管 7

 

78,680 0

8,4

41,000 7,82 款

1,456 619,5

44 19負担金、補助

   SI業務 1

,469,340 及び

交付金    広報資料

作成 105,840

  及

 電子計算機借上料 1

8,090,931  

 負担金、補助及び交 備

付金 7,271,00

0    地方公共団体

情報システム機構負担 出

7,271,000 節

  その他の経費 25

2,229 ○内部

 

統合情報システム 26

7,195,878  

 

 消耗品費 1,065

,936   回線使用

 

料 3,582,115

  サービス利用料 1

3,961,557  

 

 委 託 料 176,

398,173    

 

パソコン等保守 3,1

49,280    グ

ループウェア等保守 1

 

8,974,908  

 

(11)

 

取替 267,840

0

 

391,000 0 39

 

1,000 15工事請

 

負費    案内板

 

清掃 130,410

 

 

 その他の経費 536

 

,800

0 124,2

35,000 3,15 当

0,000 0 0 127

,385,000 12

1,015,111 6

,369,889 14

生活安全対 策費

0 補

15,851,000 正

14,503,147 予

1,347,853 1

報   酬 □快適

な市民生活を支える環 繰

境浄化対策、安全なま 越

ち  づくりにおける犯

罪防止活動及び危機管 業

理対策に要 0

2,07 費

6,000 1,523 及

,722 552,27

 

8

4共 済 費  

 

した経費 ○環境浄 び

化対策事業 8,337

,609 0

1,098

,000 486,54

 

8 611,452

9旅

   費   人 

 

件 費 72,000

  額

 消耗品費 763,8

54 0

5,420,0  

00 4,800,96 越

4 619,036

11  

需 用 費   委

 託 料 1,733,

400

   環境浄化特別推進地区清掃 1,

620,000 0

1,731,000 1,0 増

83,373 647,627

12役 務 費 減

   防犯カメラ 区

維持管理 113,40

 

0   負担金、補助及

 

び交付金 5,311,

292 0

91,462 金

,000 90,401  

,379 1,060,

 

621 13委 託 料

   環境浄化特 円

別推進地区商業活動活 円

性化事業補助    金

195,292

2款

 

2款 総務費 

円 円 円 円 円 円

- 144 -

145

-2 1 11 12役 務 費 1,046,000 854,207 0 191,793  電気料 1,700,370

  電話料 598,265

0

26,877,000 26,416,107 460,893

13委 託 料   委 託

 

 料 26,416,1

 

07    事務機器保

 

守 872,748

0 4

 

,326,000 3,  

448,740 877

 

,260 14使用料及

 

び     自動ド

ア保守 154,791

 

賃借料    空調機保

 

守 149,040

    

 消火器保守点検 42

 

,660 0

1,967  

,000 1,899,  

720 67,280

1  

5工事請負費   

 

 建物清掃 2,516

 

,400    建物警

備 259,200

0 3

 

0,000 21,00  

0 9,000

18備品  

購入費    防犯

 

ベル保守 190,51

 

2    公金取扱業務

 

22,217,148  

   機密文書処理 1

 

3,608   機器借

 

上料 2,547,04

0

  工事請負費 1,

 

899,720    

 

維持修繕 1,899,

 

720   その他の経

 

費 1,509,780

 

0 6,911,000

 

△1,100,000

 

0 0 5,811,00

 

0 5,809,800

 

1,200 12 恩給及

び退 職年金費

0 5

,811,000 5,

 

809,800 1,2

00 6恩給及び  

 

□武蔵野市恩給条例 度

に基づく恩給の支給に 款

要した経費 退職年金

○恩給支給 5,80

9,800   退隠料

1,132,700  

 遺族扶助料 4,67

7,100

0 4,39

3,000 0 0 0 4,

393,000 3,2

25,931 1,16

7,069 13 住居表

示費

0 1,620

,000 1,221, 出

681 398,319

11需 用 費 □

住居表示の維持管理に  

要した経費 ○住居

表示の維持管理 3,2

 

25,931 0

40,

000 40,000 0

 

12役 務 費  

 消耗品費 724,8

81

  委 託 料 1

 

,964,250 0

2

,342,000 1,

 

964,250 377

,750 13委 託 

料    案内板盤

 

面取替 1,566,0

 

(12)

 

数料 1,235,56

 

0 0

2,139,00

 

0 1,604,852

 

534,148 12役

 

 務 費   委 

 

託 料 2,128,0

 

00    一時預かり

事業(幼稚園型) 2,

128,000 0

2, 初

434,000 2,1 予

70,138 263,

862 13委 託 料

  負担金、補助 補

及び交付金 387,2

48,318    幼

稚園等就園奨励費補助 算

金 163,044,4 額

02 0

5,000 2,

744 2,256

18 越

備品購入費    

私立幼稚園等園児保護 業

者補助金 159,01 費

6,120    幼児

教育研究会教育研修費  

等補助金 650,00  

0 0

390,250, び

000 387,248 計

,318 3,001,

682 19負担金、補

 

助    私立幼稚

園等入園料補助金 23

 

,220,000 及び

交付金    幼児教育

施設在籍幼児保護者補  

助金 3,205,00 越

0    私立幼稚園幼

 

児教育振興費補助金 3

8,112,796 0

53,306,000 44,739,040 用

8,566,960

20扶 助 費   

扶 助 費 44,739,040

   私立 減

幼稚園施設型給付費 4

4,739,040  

 

 その他の経費 449

 

,400

0 105,9

58,000 120,

000 0 1,474,

 

000 107,552

 

,000 102,81

4,387 4,737

,613 16 青少年健

全 育成費

0 3,9

80,000 3,83 円

4,034 145,9

66 1報   酬

□青少年活動の推進及 円

び青少年問題協議会の 円

運営並び  に市立自然

の村の管理運営に要し

た経費

2款  

2款

-総務費 

146 -

147

-2 1 14 14使用料及び  3,003,000 2,618,234 0 384,766   武蔵野防犯協会補助金 2,700,000

賃借料    防犯設備の整備に対する補助金 2,416,000

  その他の経費 457,06

 

3 0

484,000 2  

77,452 206,

 

548 18備品購入費

 

○生活安全対  

策事業 109,427

 

,519   人 件 

 

費 15,954,86

9 0

6,253,00  

0 5,313,692  

939,308 19負

 

担金、補助   消

 

耗品費 1,994,8

 

79

及び交付金   燃

 

料費 836,644

   

 委 託 料 85,8

 

10,677 0

7,0  

00 6,600 400

27公 課 費  

 

  安全パトロール業  

務 29,479,46

 

4    つきまとい指

 

導業務 42,591,

 

281    吉祥寺ミ

 

ッドナイトパトロール  

業務

13,739,9  

32

  施設借上料 2

 

,232,840   

負担金、補助及び交付  

金 2,400

   簡  

易無線電波利用料負担  

金 2,400

  その  

他の経費 2,595,

 

210 ○危機管理

 

対策事業 3,249,

 

983   委 託 料

 

2,857,302  

 

  全国瞬時警報シス 額

テム保守 334,80

0    国民保護措置

 

訓練 997,920

  年

  防災安全部レイア  

ウト変更 1,524,

582   その他の経

費 392,681

0 4

99,323,000 目

△49,700,00 継

0 0 0 449,623

,000 436,92

2,386 12,70

0,614 15 児童対

策費

0 684,0

00 588,000 9

6,000 1報   

酬 □全児童対策に

要した経費 ○児童

対策事業 1,122,

068 0

200,00 支

0 200,000 0

8

 

報 償 費   人

 件 費 588,00

 

0

  委 託 料 42

,138 0

5,000

 

0 5,000

9旅  

 費    保育業

務 42,138

  そ  

の他の経費 491,9

30 0

600,000

 

369,294 230

,706 11需 用 

費 ○私立幼稚

 

園等助成事業 435,

 

(13)

 

,000 54,000

 

0 27公 課 費

 

  人 件 費 720

 

,000   自動車借

 

上料 670,107

 

 

 負担金、補助及び交

 

付金 8,187,00

0    地区委員会補

助金 8,187,00

0

  その他の経費 9

50,414 ○青

少年活動育成事業 25

,001,512   

人 件 費 3,563

,922

  謝礼金 7

77,320   委 

託 料 14,652,

920    若者サポ

ート事業 3,000,

000    遠野市児

童交流 271,600

   親子棚田体験 2

70,000    二

俣尾自然体験 170,

 

000    中高生リ

 

ーダー講習会 33,0

00    プレーパー

ク運営 9,870,0

00    遠野市家族

 

ふれあい自然体験 1,

038,320   自

 

動車借上料 3,584

,008   負担金、

補助及び交付金 460

 

,000    非行の

ない明るい街づくり武  

蔵野連絡協議会補   

 助金 380,000

   青少年団体補助金 80,000

  青 用

少年善行表彰基金積立金 2,800

  子ど 増

も文化・スポーツ・体験活動基金積立金 12 減

8,956   その他

の経費 1,831,5

 

86 ○ハバロフス

 

ク市青少年交流事業 3

,629,216

2款

 

2款 総務費    額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 148 -

149

-2 1 16 4共 済 費 473,000 449,888 0 23,112 予備費より充用 1,474,000

○市立自然の村の管理運営 43,869,460 0

7,299,000 6,233,840 1,065,160 8報 

 

償 費   電気料

 

1,744,231  

 

 委 託 料 29,4

 

49,190 0

1,3  

15,000 1,12  

2,091 192,9

 

09 9旅   費

   施設管理運営 2

 

70,000    管

 

理運営 29,179,

 

190 0

7,263,  

000 6,683,7  

07 579,293

1  

1需 用 費   

 

土地借上料 9,328

 

,000   工事請負

 

費 1,731,780

0 1,752,000

 

1,694,248 5

 

7,752 12役 務

 

 費    維持修

 

繕 1,731,780

 

  負担金、補助及び  

交付金 100,000

 

0 47,626,00

 

0 46,542,68  

2 1,083,318

13委 託 料  

 

  川上村CATV負  

担金 100,000

   

 その他の経費 1,5

 

16,259 0

27,  

129,000 25,  

583,361 1,5

 

45,639 14使用

 

料及び  ○む

 

さしのジャンボリー事 額

業 18,529,44 翌

9

賃借料   謝礼金 4

 

,074,000   

消耗品費 565,08

 

5 0

1,736,00

0 1,731,780 款

4,220 15工事請

負費   食糧費 7

65,664   賄材

料費 1,075,20

0 0

8,773,00 費

0 8,753,000 及

20,000 19負担

金、補助   委 

託 料 43,200

及 備

び交付金    廃棄物

等運搬処理 43,20

0

  自動車借上料 1

0,197,181 0

10,000 0 10,

000 23償還金、利

 

子   有料道路・

駐車場使用料 1,05

 

7,810 及び割引料

  負担金、補助及び  

交付金 6,000

   額

 電波利用料負担金 6

,000 0

142,0

 

00 131,756 1

0,244 25積 立

 

 金   その他の

経費 745,309

○青少年問題協議会  

・地区活動事業 10,  

527,521 0

(14)

 

品費 2,602,31

 

0 0

84,008,0

 

00 84,007,2

 

41 759

4共 済 

 

費   負担金、補

 

助及び交付金 3,89

 

7,495    公益

企業等暴力対策協議会 当

負担金 3,000

0 8

08,000 354, 予

642 453,358

9旅   費   

 東京税務協会負担金 補

78,800    資

産評価システム研究セ 予

ンター負担金 90,0 算

00 0

2,881,0 額

00 2,732,94 繰

4 148,056

11 越

需 用 費    

事業所税都市連絡協議 業

会負担金 5,000

  費

  地方税電子化協議 及

会負担金 3,054,

 

695 0

113,00  

0 62,413 50,

587 12役 務 費

   納税貯蓄組 繰

合連合会補助金 666

 

,000   その他の

経費 1,381,08

 

4 0

886,000 4

1,168 844,8

32 13委 託 料

 

○固定資産評価 越

審査委員会費 256,

 

632   人 件 費

164,400 0

69 流

4,000 452,874 241,126

1 用

4使用料及び    委 託 料 41,1

68

賃借料    速記 41,168

  負担 減

金、補助及び交付金 1

4,000 0

492,  

000 417,585  

74,415 18備品

購入費    東京

都市固定資産評価審査  

委員会審査事務協議  

 

  会負担金 14,0

00 0

3,936,0 円

00 3,911,49 円

5 24,505

19負 円

担金、補助   そ

の他の経費 37,06

4 及び交付金

2款  

2款 総務費 

円 円 円 円

- 150 -

151

-2 1 16   委 託 料 2,397,372

   編集 134,920

   ハバロフスク市青少年交流団受入 2,262,452

  その他の経費 1,231,844

○子どもを守る家関連推進事業 1,257,229   

 

謝礼金 635,000

 

  その他の経費 62

 

2,229

0 237,

 

439,000 95,  

000,000 0 0 3

 

32,439,000  

324,407,45 予

9 8,031,541

 

17 諸 費

0 11

 

,000 10,982  

18 11需 用 費

 

□臨時運行許可事務  

、市税及び税外収入還  

付金、市税  還付加算

 

金及び公共事業に伴う  

利子補給事業に要し 0

 

423,000 421 算

,656 1,344

1  

9負担金、補助  

 

た経費

及び交付金

 

○臨時運行許可 10,

 

982 ○市税及び

 

税外収入還付金 320

 

,964,221 0

3  

32,005,000  

323,974,82  

1 8,030,179

23償還金、利子  

  還付金 320,9

 

64,221 及び割引

 

料 ○市税還付加算

 

金 3,010,600

 

  還付加算金 3,0

 

10,600 ○公

 

共事業に伴う利子補給  

事業 421,656

   

 負担金、補助及び交 額

付金 421,656

  翌

  利子補給金 421

 

,656

0 657,3

03,000 △26,

 

500,000 0 0 6

30,803,000 款

621,351,60 項

0 9,451,400

2 徴 税 費

0 576

,308,000 △2

6,500,000 0 費

0 549,808,0 及

00 544,977,

426 4,830,5

74 1 税務総務費

0 822,000 16

4,400 657,6

00 1報   酬

□財務部(市民税課、 節

資産税課、納税課)職 支

員の人件  費、事務費

 

及び固定資産評価審査 出

委員会に要した経 0

2

 

43,191,000

242,819,62  

9 371,371

2給

   料  費

○一般管理経費 544

 

,720,794 0

2

11,977,000

 

210,013,03

5 1,963,965

3職員手当等   

 

人 件 費 536,8

 

(15)

 

,320    収納代

 

行業務 64,800

 

 

 その他の経費 151

 

,632

繰越明許費 5

 

16,597,000

 

6,959,000 0

 

0 523,556,0

00 486,966,

235 3,730,7

65 3

戸 籍 住 民 基 本 台

帳 費

32,859 算

,000

繰越明許費 5

16,597,000 補

6,959,000 0 正

0 523,556,0 予

00 486,966,

235 3,730,7

65 1 戸籍住民基

32,859,000 越

本台帳費

0 164,9

46,000 164, 業

945,109 891

2給   料 □市

民課、市政センターの  

人件費及び戸籍住民基  

本台  帳事務に要した

経費 0

129,821 計

,000 129,82

0,427 573

3職

 

員手当等 ○戸

籍住民基本台帳事務 4

 

86,966,235 額

  人 件 費 350

,539,250 0

5  

5,775,000 5 越

5,773,714 1

 

,286 4共 済 費

  賃 金 1,1

14,756

  消耗品費 3,833,40

2

2款  

2款 総務費 

増 減 区  分 金  額

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

- 152 -

153

-2 2 2 賦課徴収費 80,995,000 0 0 0 80,995,000 76,374,174 0 4,620,826

0

8,572,000 7,719,460 852,540

7賃   金 □市税の賦課徴収に直接必要な経費並び

 

に納税奨励、  啓発に

 

要した経費 0

600,  

000 600,000  

0 8報 償 費

 

○市民税、軽自動車  

税等の課税 25,42  

4,959   賃 金

4,365,526 0

 

12,412,000  

10,786,952  

1,625,048 1

 

1需 用 費   

 

報償金 600,000

 

  消耗品費 2,19

 

5,977 0

35,1  

41,000 33,5  

09,785 1,63

1,215 12役 務

 

 費   印刷製本

 

費 3,039,358

 

  郵便料 11,21

 

7,094 0

18,5  

22,000 18,1  

12,973 409,

 

027 13委 託 料

 

  委 託 料 2

 

,721,600   

 申告書受付 2,72

 

1,600 0

5,74  

8,000 5,645  

,004 102,99

 

6 14使用料及び 

 

  機器借上料 1,

 

200,672 賃借料

 

  その他の経費 84

 

,732 ○固定資

 

産税、都市計画税等の 額

課税 23,076,9 翌

63

  賃 金 666

 

,900   印刷製本

費 1,422,716

 

  郵便料 4,817

,394   委 託 

料 11,654,35

7    土地家屋現況

図修正等 8,218,

800    家屋評価

システム保守 414,

720    固定資産

地理情報管理システム び

機器保守

961,20 予

0    土地マイラー

原図修正等 361,8

77    地価時点修

正鑑定 1,697,7

60

  機器借上料 4

,316,832   

その他の経費 198,

 

764 ○市税の収

納 27,872,25

 

2

  賃 金 2,68

7,034   消耗品

 

費 860,885

   額

印刷製本費 3,069

,252

  郵便料 1

 

0,923,278  

 手数料 6,443,

 

155   委 託 料

3,737,016  

  パソコン保守 49

 

,896    口座伝

 

参照

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(単位:千円) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 1,772 決算 2,509 2,286 1,891 1,755 事業費 予算 2,722 2,350 2,000. 1,772 決算

連結会計 △ 6,345 △  2,963 △ 1,310 7,930 724 普 通会計 △ 6,700 △  2,131 △ 3,526 6,334 △ 970. 基礎的財政収支

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

5月 こどもの発達について 臨床心理士 6月 ことばの発達について 言語聴覚士 6月 遊びや学習について 作業療法士 7月 体の使い方について 理学療法士

の 45.3%(156 件)から平成 27 年(2015 年)には 58.0%(205 件)に増加した。マタニティハウ ス利用が開始された 9 月以前と以後とで施設での出産数を比較すると、平成

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