歳出比較分析表
(
平成
20
年度普通会計決算
)
山形県
高畠町
経常収支比率の分析
人
口
面
積
標 準 財 政 規 模
歳
入
総
額
歳
出
総
額
実
質
収
支
25,767
180.04
6,496,699
9,834,962
9,435,493
361,313
人
(H21.3.31
現在
)
k㎡
千円
千円
千円
千円
当 該 団 体 値
類似団体内平均値
類似団体内の
最大値及び最小値
経常収支比率(合計)
H2 0類似団体内順位
4 1 / 4 3
全国市町村平均
9 1 .8
山形県市町村平均
9 2 .1
(%)
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
9 7 .5
6 5 .7
8 3 .5
8 2 .6
8 1 .7
8 3 .3
8 8 .6
H20
H19
H18
H17
H16
9 5 .8
9 6 .4
9 5 .6
9 4 .4
9 3 .6
人件費
H2 0類似団体内順位
4 1 / 4 3
全国市町村平均
2 7 .2
山形県市町村平均
2 6 .4
(%)
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
3 7 .5
1 5 .5
2 4 .6
2 5 .1
2 6 .2
2 7 .2
3 0 .8
H20
H19
H18
H17
H16
3 3 .0
3 2 .7
3 2 .1
3 3 .4
3 2 .8
物件費
H2 0類似団体内順位
2 2 / 4 3
全国市町村平均
1 3 .1
山形県市町村平均
1 0 .8
(%)
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2 3 .9
7 .0
1 2 .7
1 2 .8
1 2 .7
1 3 .1
1 0 .0
H20
H19
H18
H17
H16
1 1 .5
1 1 .9
1 1 .7
1 0 .7
1 1 .1
扶助費
H2 0類似団体内順位
1 2 / 4 3
全国市町村平均
9 .1
山形県市町村平均
5 .7
(%)
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
8 .3
2 .8
5 .5
5 .2
5 .0
4 .4
3 .7
H20
H19
H18
H17
H16
4 .2
4 .4
4 .4
4 .1
3 .8
その他
H2 0類似団体内順位
4 0 / 4 3
全国市町村平均
1 1 .7
山形県市町村平均
1 5 .9
(%)
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2 0 .7
5 .7
1 1 .2
1 0 .8
9 .7
9 .9
9 .2
H20
H19
H18
H17
H16
1 8 .3
1 6 .9
1 6 .7
1 4 .7
1 3 .6
補助費等
H2 0類似団体内順位
5 / 4 3
全国市町村平均
1 0 .6
山形県市町村平均
1 0 .8
(%)
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2 5 .6
3 .2
1 4 .2
1 3 .9
1 3 .6
1 4 .4
1 8 .8
H20
H19
H18
H17
H16
8 .7
8 .7
8 .8
9 .4
1 0 .0
公債費
H2 0類似団体内順位
3 0 / 4 3
全国市町村平均
2 0 .1
山形県市町村平均
2 2 .5
(%)
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
3 4 .5
3 .7
1 5 .3
1 4 .8
1 4 .5
1 4 .3
1 6 .1
H20
H19
H18
H17
H16
2 0 .1
2 1 .8
2 1 .9
2 2 .1
2 2 .3
公債費以外
H2 0類似団体内順位
3 8 / 4 3
全国市町村平均
7 1 .7
山形県市町村平均
6 9 .6
(%)
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
8 6 .1
5 8 .1
6 8 .2
6 7 .8
6 7 .2
6 9 .0
7 2 .5
H20
H19
H18
H17
H16
7 5 .7
7 4 .6
7 3 .7
7 2 .3
7 1 .3
経常収支比率(合計)
人件費
物件費
扶助費
その他
補助費等
公債費
公債費以外
類似団体平均
高畠町
※1
本レーダーチャートは、当該団体と類似団体平均値より算出した偏差値をもとにチャート化したものである。(偏差値は平均を
100
としている。)
2
当該団体の八角形が平均値の八角形より外側にあるほど、歳出抑制等により財政構造に弾力性があることを示している。
3
類似団体とは、人口および産業構造等により全国の市町村を
35
のグループに分類した結果、当該団体と同じグループに属する団体を言う。
4 0以下
6 0
8 0
1 0 0
1 2 0
1 4 0
以上
分析欄
≪経常収支比率≫
平成
3
年度以降の文化施設等に係る公債費、下水道、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療及び病院事業会計等に対する繰出金
等が大きくな
ったこと
が比率
を押し上げてい
る
要因であり
、類似団体平均
を
大きく
上回ってい
る
。集中改革プラン
、公債費
負担適正
化計
画
等に
基づ
き、財政の健
全
化に
向けて取り組んでい
く
。
≪人
件
費≫
職員給
、
特別職報酬
等の
独自削減を行ってい
る
も
のの、
独自消防
体
制
等に
より
、類似団体平均に比
して
高くな
ってい
る
。集中改革プラ
ン
、
定員適正
化計
画
に
基づ
き、
職員数や給与
の
抑制
に
努めてい
く
。
≪
物件
費≫
物件
費
は
、
集中改革プラン
に
基づ
き、
臨時職員
の
賃
金、
旅
費、
消耗品
費、
備品購
入費等の内
部管理
経費の
削減
に
努めてい
る
ことから
、
類似団体平均
を
下
回ってい
る
。今
後
も
内
部管理
経費の
見直し・削減を行ってい
く
。
≪
扶助
費≫
増加傾向
に
はあ
る
も
のの、類似団体に比
べて低い
比率
と
な
ってい
る
。
現
状維持
に
努めたい。
≪公債費以
外
≫
類似団体
と
の
差
の
うち
、人
件
費、
他
会計繰出金が大きな
割合
を
占
め
る
。
当
町
に
とって
大きな
課題
であ
る
ため
、
「
定員適正
化計
画
」
や
他
会
計の経
営
改
善
等に
より削減を
図
りたい。
≪公債費≫
平成
15
年度
を
ピーク
に
減
少
傾向
に
あ
るが、国の
景気浮揚
対
策
に積
極的
に
取り組ん
だ
こと
等に
より
、類似団体に比
べて
高くな
ってい
る
。
「
公債費
負担適正
化計
画
」
に
基づ
き、
今
の
ペース
を維持し
、
着
実な
減
少
を
図
りたい。
≪
補
助
費等≫
単
独消防
の設
置
の
ため
一
部
事
務
組
合分
が
低いこと
等に
より
、
低い数
値
と
な
ってい
る
。今
後
もこ
の
傾向を
保
ちたい。
≪
そ
の
他
≫
他
会計繰出金に
より
類似団体平均
を
大きく
上回ってい
る
。
下水道事業会計に
つ
いては
公債費の繰
上
償還
に
よ
る繰出金の
縮
減を
図
り
、
ま
た
、国保、介護保険、後期高齢者医療
各
会計に
つ
いては
、
疾
病等の
予
防
対
策
に
より
医療費
抑制
に
よ
る繰出金の
削減を
図
りたい。
≪
普通建
設事業≫
人件費
関
係比
較デ
ー
タ
①
人件費
基
礎デ
ー
タ
の
比
較
当該団体
類似団体平均
対
比
(差
引
)
全国市町村平均
対
比
(差
引
)
人口1, 000人当たり
職員数
(人)
9. 43 7. 98 1. 45 7. 46 1. 97
ラスパイ
レ
ス指数
96. 0 94. 4 1. 6 95. 6 0. 4
②
人口1人当たり
決
算
額
の
比
較
当該団体(円)
類似団体平均(円)
対
比
(
%
)
全国市町村平均(円)
対
比
(
%
)
議
員
報酬手
当
85, 344 3, 312 2, 492 32. 9 1, 716 93. 0
委
員
等
報酬
124, 104 4, 816 2, 668 80. 5 3, 235 48. 9
市町村
長
等
特別
職
の
給与
31, 514 1, 223 1, 151 6. 3 513 138. 4
職員
給
1, 546, 633 60, 024 46, 773 28. 3 49, 055 22. 4
基
本
給
1, 029, 864 39, 968 31, 222 28. 0 32, 075 24. 6
給料
999, 453 38, 788 29, 519 31. 4 29, 584 31. 1
扶養手
当
30, 411 1, 180 832 41. 8 914 29. 1
地
域手
当
- - 870 - 1, 576
-そ
の
他
の
手
当
516, 769 20, 055 15, 509 29. 3 16, 927 18. 5
住居手
当
7, 571 294 260 13. 1 537
▲
45. 3
通
勤手
当
15, 561 604 345 75. 1 601 0. 5
単身赴任手
当
- - 1 - 2
-特殊勤
務
手
当
2, 118 82 36 127. 8 163
▲
49. 7
時間
外
勤
務
手
当
26, 760 1, 039 1, 235
▲
15. 9 1, 575
▲
34. 0
宿日直手
当
- - 67 - 21
-管理
職員
特別勤
務
手
当
- - 4 - 7
-休日勤
務
手
当
2, 348 91 19 378. 9 259
▲
64. 9
管理
職
手
当
9, 384 364 773
▲
52. 9 690
▲
47. 2
期
末勤勉手
当
425, 151 16, 500 12, 459 32. 4 12, 698 29. 9
寒冷
地
手
当
17, 018 660 79 735. 4 82 704. 9
児童手
当
7, 920 307 180 70. 6 196 56. 6
そ
の
他
2, 938 114 50 128. 0 96 18. 8
臨
時職員
給与
- - 43 - 53
-地方公務員
共済
組合
等
負担金
303, 207 11, 767 8, 464 39. 0 8, 729 34. 8
退職金
242, 047 9, 394 6, 543 43. 6 8, 799 6. 8
退職
手
当
- - 421 - 6, 152
-退職
手
当
組合負担金
242, 047 9, 394 6, 122 53. 4 2, 647 254. 9
恩給
及び
退職年金
- - 73 - 31
-災害
補償
費
1, 141 44 92
▲
52. 2 75
▲
41. 3
地方公務員
災害
補償基金負担金
1, 141 44 68
▲
35. 3 64
▲
31. 3
そ
の
他
- - 24 - 12
-職員
互
助会補助金
- - 57 - 85
-そ
の
他
- - 274 - 337
-人件費
合計
2, 333, 990 90, 581 68, 588 32. 1 72, 575 24. 8
事
業費
支弁
に
係
る
職員
の人件費
16, 371 635 1, 268
▲
49. 9 1, 460
▲
56. 5
普通
建設
事
業費
16, 371 635 1, 191
▲
46. 7 1, 444
▲
56. 0
災害復旧
事
業費
- - 77 - 15
-失
業対
策
事
業費
- - - - 1
-物
件費
賃金
17, 558 681 4, 898
▲
86. 1 3, 186
▲
78. 6
一部事務組合負担金
74, 458 2, 890 9, 951
▲
71. 0 3, 903
▲
26. 0
公営企
業(
法適
)等に対する
繰
出し
403, 983 15, 678 745 2, 004. 4 1, 050 1, 393. 1
投資・
出
資金・貸付金
公営企
業(
法適
)等に対する
繰
出し
- - - - 12
-繰
出
金
公営企
業(
法非適
)等に対する
繰
出し
30, 826 1, 196 2, 955
▲
59. 5 2, 697
▲
55. 7
人件費
関
係合計
2, 877, 186 111, 662 88, 406 26. 3 84, 883 31. 5
職員
給
の
目
的
別内訳
1, 546, 633 60, 024 46, 773 28. 3 49, 055 22. 4
議
会
関
係
20, 871 810 757 7. 0 487 66. 3
総
務
関
係
324, 928 12, 610 10, 165 24. 1 9, 139 38. 0
税務
関
係
97, 050 3, 766 3, 161 19. 1 2, 651 42. 1
民生関
係
221, 268 8, 587 12, 222
▲
29. 7 10, 140
▲
15. 3
衛生関
係
79, 363 3, 080 3, 643
▲
15. 5 5, 685
▲
45. 8
労働関
係
6, 388 248 69 259. 4 57 335. 1
農林水
産業
関
係
100, 102 3, 885 2, 499 55. 5 1, 611 141. 2
商工関
係
32, 131 1, 247 870 43. 3 867 43. 8
土木関
係
47, 564 1, 846 3, 151
▲
41. 4 4, 323
▲
57. 3
消防関
係
252, 194 9, 787 1, 991 391. 6 5, 179 89. 0
教
育
関
係
364, 774 14, 157 8, 245 71. 7 8, 915 58. 8
補助
費等
人口1人当たり
決
算
額
当該団体
決
算
額
(
千
円)
人件費
関
係
内訳
山形県
高畠町