2018年2⽉期 決算説明資料
2018年3⽉30⽇
証券コード︓2178
2
‣
2ごさ。年2⽉期 通期業績
連結決算
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・連結業績
ー
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・事業
ー別
ー
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・連結貸借対照表・財務指標
・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・単体業績
ー
・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・‣
新中期経営計画 概要
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・‣
2ごさ9年2⽉期 業績⾒通
戦略
・・・・・ ・・・・・・・・‣
参考資料
さ.ビ ネ
・外部環境
・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・2.業績推移
・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・し.株式・会社情報
・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・P じ
P す
P 6
P 。
P さご
P さ。ゴ
P しごゴ
P し。ゴ
P じ6ゴ
⽬次
連結決算
じ
減損回避
ギオキ7上⽅修正
通期 増収減益
売上⾼ググェ77グ百万円
前期⽐ +ガ7ォ9%
営業利益 1ェカ32百万円
前期⽐ △キケォカ%
当期純利益 38グ百万円
粗利率
1カ.1%
前年同期⽐ △カォ8ル
→TネI単体 粗利率ガォケ
ン 低下
成果報酬型取引 値引
影響
→粗利率 低いタト事業 構成⽐増加
配当予想
キカガ8年キ⽉期
ガカォカ円
予想
キカガ9年キ⽉期
7ォカ円
予想
タト事業好調
売上⾼
前期⽐
+ク8ォケ%
営業利益
前期⽐
+ギクガォ7%
海外関係会社
Tパ タiロムマt
減損解消
営業外
相当額⼀時償却
グ99百万円戻⼊
新中計発表
ン
ン
ィタタトイ
経営体制変更
執⾏役員会 決議機関
グ⽉以降Cパナ,Cダナ,Cナナ制
中計 売上⽬標
グググ億円達成
連結業績
ー
※1 ダBITタAジ 営業利益+減価償却費+ 償却額
売上⾼増加
タト事業
+グ,ケカ8ト
WダB事業 +キ,ケキグト
海外事業 +ガ,カ87ト 他
売上総利益額+9ォカ%
売上総利益率△カォ8
ン
売上総利益率 主 低下要因
TネI単体 売上総利益率ガォケ
ン 低下
売上総利益率 低いタト事業 構成⽐増
ダBITタA
中期経営計画⽬標キク億円 対
ガカ億円未達 ガグオキ期
キ9ガ百万円増
営業外費⽤
ギQ 計上
Tパ タヤロムマt社 減損解消
相当額 ⼀時償却 グ99ト戻⼊
⇒3⽉27⽇業績予想を上⽅修正
す
※ガ
販管費 主 増加要因
⼦会社追加
⼈員増加 +キケ名
⼈件費及び採⽤教育費 増加
⼦会社追加
広告宣伝費 賃借料
償却額等 増加
A B CジBエA CオA
ガ7オキ期⽉実績 ガ8オキ期通期実績 対前期⽐ 対前期⽐
単位︓百万円 キカガ7オキオキ8 キカガ8オキオキ8 タヤメメ 増減率 %
売上⾼ ク7,ギカキ ググ,77グ 8,ク7ギ +ガ7ォ9%
売上原価 クキ,ガガケ グカ,ガカ8 7,99ガ +ガ9ォカ%
返品調整引当⾦繰⼊額 ギギ グク キカ +ケガォク%
売上総利益 グ,ガグガ グ,ケガギ
売上総利益率 % ガカォ9% ガカォガ%
販管費 ギ,7グケ ク,グ8カ
販管費率 % 7ォ9% 8ォキ%
⼈件費 ガ,8ガキ キ,カ99 キ8ケ +ガグォ8%
賃借料 クカキ グカ8 ガカケ +キケォク%
広告宣伝費 ガグケ キグケ 99 +ケギォケ%
償却額 ガケガ キギク 7ギ +クグォギ%
減価償却費 ガカ7 ガギグ キ7 +キグォケ%
そ 他 ガ,ガガグ ガ,ギクケ キギカ +キカォ7%
営業利益 ガ,ギ9ク ガ,カギキ
営業利益率 % キォ9% ガォ9%
営業外収益 ケケ ギカ エギケ エグギォ9%
営業外費⽤ 9グ ガグク グ9 +ケキォク%
経常利益 ガ,ギケケ 9カ8
経常利益率 % キォ9% ガォケ%
法⼈税等 グケギ ク9ギ エケ9 エガキォク%
⾮⽀配株主 当期純利益 9 ガガ ガ +ガクォ9%
親会社株主 当期純利益 7ケガ ギ8グ
当期純利益率 % ガォケ% カォ7%
ダBITタA ガ,ケケク ガ,クカキ エキケガ エガグォ7%
+9ォカ%
エギ7グ
エギギォグ%
エク9ォギ% エギケキ
エキケォカ%
エクグ8
事業
ー別
ー
6
‣
ン ⽀援事業 対前期利益
落 込
ッ
⼦会社化
増収
‣
タト事業 前期 引 続 売上 牽引 ガ8オキ期1Q
発送代⾏事業 タト事業 改称
‣
通販事業 ガ8オキ期1Q
ン 開⽰ 開始
ッ
費⽤ 先⾏
単位︓百万円
売上⾼
営業利益
さ、こ2期 通期実績
さ。こ2期 通期実績
対前期 増減額
対前期
増減⽐ 備考
ー ン ⽀援事業 しし,。、す しす,じさ9 さ,すじじ じ.6%
ビ事業 しし,、6じ し2,6。じ -さ,ご。ご -し.2% ー
WEて事業 ささご 2,、しす 2,62す 2し69.じ% ー フ ッ がさ。こ2期2Q PL連結
とM事業 ささ,すしす さ、,さじじ す,6ご。 じ。.6% ー ー ン ー
海外事業 66。 さ,、すす さ,ご。、 さ62.6%前期︓当期︓ ー 9⽉ー のML Siをるapんィら MERとIS へSMのML Siをるapんィら さ2⽉ MERとIS
通販事業 ご 6す 6す -⽇本 ー
そ 他 さ,222 さ,し9ご さ6、 さし.、%⽇本百貨店
合計 じ、,しご2 すす,、、す 。,じ、し さ、.9%
さ、こ2期 通期実績
さ。こ2期 通期実績
対前期 増減額
対前期 増減⽐
ー ン ⽀援事業 さ,6し6 さ,2しじ -じご2 -2じ.6%
とM事業 6さ 2、2 2さご しじさ.、%
海外事業 -29す -2す9 し6
-通販事業 -さ2 -2し、 -22す
-そ 他 じ 22 さ。 じさ6.9%
,
, ,
,
,
, , , , , , ,
前期実績 タ イレ マー ィ ⽀援 タト事業 海外事業 通販事業 そ 他 当期実績
,
,
△
△ ,
, ,
前期実績 タ イレ マー ィ ⽀援 タト事業 海外事業 通販事業 そ 他 当期実績
事業
ン 別 前年度⽐較
‣
売上⾼
‣
営業利益
百万円
、
△
キQ 特定
ン 値引
‣Mでで 取引規模 拡⼤
売掛⾦ 買掛⾦ 増加
連結貸借対照表
。
ガケオキ期 期末 ガ7オキ期 期末 ガ8オキ期 期末 前期末
単位︓百万円 キカガケオキオキ9 キカガ7オキオキ8 キカガ8オキオキ8 増減
流動資産 8,ク9カ ガギ,ガカキ ガク,ガクケ ガ,カクク
う 現⾦及び預⾦ キ,ケケ8 ケ,カ88 ケ,キギカ ガクキ 前期分配当⾦法⼈税⽀払 前期末法⼈税 中間納付
う 売掛⾦及び受取⼿形 ク,9グガ ケ,キケガ 7,カギ8 777 トCC営業取引増加 ッ ⼦会社化
う 有価証券 8カカ ガカカ エ エガカカ 債権信託等 短期運⽤商品解約
う 棚卸資産 9 ギ9ケ グ8ク ガ88 トCC切⼿等仕⼊ ⼦会社棚卸資産増加
固定資産 ガ,ギ7カ ギ,グガク ギ,8ガガ キ97
う ガ8ク ガ,キガグ ガ,ク9ケ キ8ガ +- 償却キギクトッ ⼦会社化 増加グギキト 為替 影響
う 投資有価証券 クガカ ガ,ガ7カ ガ,ガキク エクケ Tパ タIネダCT株式減損解消
繰延資産 77 ケガ エガケ ドHA開業費
資産合計 9,8ケガ ガケ,ケ9ク ガ8,カガ9 ガ,ギキグ
流動負債 ク,ガケ9 グ,キ9ガ グ,7ギギ ククキ
う 買掛⾦ ギ,ガ78 ギ,788 ク,ケカガ 8ガギ トCC営業取引増加 ッ ⼦会社化
う 短期借⼊⾦ キケ7 99 クキグ ギキケ ッ ⼦会社化
固定負債 キ79 キ,キ7グ ギ,ギ7ガ ガ,カ9ケ
う ⻑期借⼊⾦ 98 キ,カグギ ギ,カ8カ ガ,カキ7 ガ7オギ⽉ ⻑期借⼊ガカォグ億円
負債合計 ク,クク8 7,グケ7 9,ガカク ガ,グギ7
株主資本 グ,ギ7ケ 8,78ケ 8,グクカ エキクケ
う 資本⾦ ケクグ ケクグ ケクグ カ
う ⾃⼰株式 エギ,ケ9グ エ7キ9 エ7カキ キ7
⾮⽀配株主持分 ガケ キカク ガ99 エグ
純資産合計 グ,クガキ 9,ガキ7 8,9ガク エキガギ
負債純資産合計 9,8ケガ ガケ,ケ9ク ガ8,カガ9 ガ,ギキグ
連結財務指標・でな
9
※2
※さ 当社 平成29年し⽉さ⽇付 さ︓じ 株式分割 ⾏い さ株当 当期純利益 さ株当 純資産額 遡及修正
※2 ン ・ ッ ・ 計算式︓営業 ッ ・フ ー/利息 ⽀払額
※さ
※さ
‣
控除前ROE
前中計⽬標さご% 対 未達 し期平均9.じ%
ネナダ構成指標 推移
.
.
.
. .
. . %
. %
. %
. % . % . % . %
. . . .
ガ6オキ期 ガ7オキ期 ガ8オキ期
資本回転率 左軸 財務 ッ 左軸 売上⾼当期純利益率 右軸
ガケオキ期 期末 ガ7オキ期 期末 ガ8オキ期 期末
キカガケオキオキ9 キカガ7オキオキ8 キカガ8オキオキ8
ネナダ % ケォケ% ガカォ7% クォク%
控除前ネナダ % 8ォキ% ガキォ9% 7ォガ%
売上総利益率 % 9ォケ% ガカォ9% ガカォガ%
ガ株当 当期純利益⾦額 円 ガ7ォ88 キ7ォギ8 ガギォキ7
流動⽐率 % キカギォ7% キク7ォケ% キクケォ7%
タオダ 倍 カォカ7 カォキク カォクガ
ン ッ 倍 ガキキォキ クグォキ キ8ォ8
⾃⼰資本⽐率 % グクォグ% グギォギ% ク8ォキ%
ガ株当 純資産額 円 ギカカォグキ ギカグォ9ガ キ98ォガ8
営業活動 ッ 百万円 7ガ8 8ギケ 7クカ
投資活動 ッ 百万円 ク,ギグ8 エガ,グキグ エ8ギガ
財務活動 ッ 百万円 エク,ギグガ ク,カ8ガ キギギ
単体業績
ー
さご
※1 ダBITタAジ 営業利益+減価償却費+ 償却額
※ガ
売上⾼
ガカ⽉以降
仕⼊量削減 伴い減少
売上総利益 売上総利益率 低下
上期︓⼀部
枠 値引 発⽣
特定
ン
値引 ガガ7百万円
下期︓⼤⼝ 成果報酬型 取引ィニI
値引
粗利率 低下
販管費 主 増減要因
費⽤増
役員報酬 増加 ⼤幅増収増益
前年実
績 対
年次 ン ン
部分
費⽤減
賞与 減少
貸倒引当⾦繰⼊額 減少 実積率 低下
経費 削減
特別損失︓減損損失 解消
ギQ 計上
Tパ タヤロムマt株式 評価損
グケギ百万円 全額戻⼊
A B CジBエA CオA
ガ7オキ期⽉実績 ガ8オキ期通期実績 対前期⽐ 対前期⽐
単位︓百万円 キカガ7オキオキ8 キカガ8オキオキ8 タヤメメ 増減率 %
売上⾼ ギギ,9グキ ギギ,キガグ エ7ギケ エキォキ%
売上原価 ギカ,カカ8 キ9,89ケ
売上原価率 % 88ォク% 9カォカ%
売上総利益 ギ,9クギ ギ,ギガ9
売上総利益率 % ガガォケ% ガカォカ%
販管費 キ,グカギ キ,ギク7
販管費率 % 7ォク% 7ォガ%
⼈件費 ガ,クカカ ガ,ギカ9 エ9ガ エケォグ%
役員報酬 ガグ8 ガ99 クカ キグォ8%
賃借料 キガカ キキ8 ガ8 8ォケ%
減価償却費 ケ8 グ9 エ9 エガギォガ%
そ 他 ケケク ググカ エガガク エガ7ォキ%
営業利益 ガ,ククカ 97キ
営業利益率 % クォキ% キォ9%
営業外収益 クガ ガギ エキ8 エケ7ォク%
営業外費⽤ ガケ キギ ケ クカォ8%
経常利益 ガ,クケグ 9ケキ
経常利益率 % クォギ% キォ9%
特別利益 カ ク ク エ
特別損失 ガク ガ エガキ エ9ガォグ%
法⼈税等 グカカ ギガガ エガ88 エギ7ォ7%
当期純利益 9グガ ケグク
当期純利益率 % キォ8% キォカ%
ダBITタA ガ,グカ9 ガ,カギガ エク77 エギガォケ%
エガガキ エカォク%
エガググ
エクケ8 エギキォグ%
エグカギ エギクォギ%
エギガォキ% エキ97
エケキギ
新中期経営計画 概要
中期経営計画 フ
ー ョン 企業
>投資家情報
参照く
い
成果
Tパ事業
‣ 新業種 ン 開拓オ販売効果 ⾼い⾃社通販番組
‣ 放送枠効果実績 基 い 仕⼊ 枠 提案
成⻑戦略
‣
⾦額 ⼩さい
将来有望
ン
増加
‣
番組放送枠 仕⼊
確⽴
‣
効果実績 基 い 枠割振
タト事業
‣ 収益性 ⾼い真荷主 獲得
‣ 新事業ィ新商品イ 開発 拡⼤ィ川上 進出イ
課題
‣
特定顧客
値引
損
失発⽣
びそ 管理体制
‣
Tパ WダB 連携
ビ
‣
⾮効率 属⼈的 業務
‣
真荷主 獲得 好調 推移
‣
Cネト分野
業務提携
び販売連携開始
‣
収益率 向上
‣
川上領域
進出 遅
前中期計画振 返
‣
既存 Tパ事業
⾚字取引 値引 等 社内
運⽤
び業務標準化
効率化等 課題あ
海外事業
‣ AノダAドグ 国+台湾 型通販⽀援事業
‣ BtリCビ 本格的 開始ィ買収含 イ
‣
注⼒
AノダAド主要国
拠点確保
‣
商品仕⼊
不⾜
‣
Tパ以外 展開 遅
WダB広告事業
‣ ビ広告 ッ 強 活 ビ 展開
‣ ビ WダB連動広告商品 動画広 告 推進
‣
Tパ ビ
‣
ッ
出資
ン
‣
WダB Tパ 連携
ビ
前中期計画振 返
投資関連
‣ し年間 Mおづ 関 さごご億円規
模 投資 実施
‣
ギ年 投融資グギ億円 実施
そ 他
‣
買収先企業 業績 不安定
‣
⽇本百貨店 買収 コン
事業 開始
‣
”通販⽀援”
く ドHA
設⽴ ⾃社 通販事業
開始
‣
多店舗展開
体制構
築 運⽤ 途上
‣
勝
ン 模索中オ柱
商品育成
‣
各事業 投資 基盤
く
実現
び回収 課題
成果
成⻑戦略
課題
ー 中期計画
連結売上
ケカカ億円
ビ ョン
ギ年後経営⽬標
連結営業利益率
*ガクォグ%
ン
ン
タタト へ
*ガ 新中期計画
控除前
く 通常 営業利益率 経営⽬標
‐ ,
,
,
,
,
,
,
,
,
‐ . %
‐ . %
‐ . %
‐ . %
‐ . %
. %
. %
. %
. %
ー 中期計画
*ガ 円 ⾯積 営業利益ィ
ン 利益イ額
*キ 円ィ塗 ぶ
イ ガ8オキ期実績 円ィ塗 ぶ イ キガオキ期 表
*ギ 上記図
Tパ WダB 分
表⽰
い
実際
ン
”
ン ⽀援事業” 合算さ
‣
Tパ
びタト事業 ⼤
成⻑
い
安定収益事業
収益性改善 図
‣
そ 以外 事業
い
成⻑事業
売上 増加
増益 図
安定収益
成⻑
Tパ
タト
通販 そ 他
WダB
海外
営業利益率
売上⾦額
ト JニY
ギ年後 事業別売上
び利益
●
Tパ
●
タト
●
WダB
●
通販そ 他
●
海外
ー
ー
ン
ととM 戦略概要
‣
顧客⽣涯価値ィデTパイ 重要性 ⾼
活⽤
ン
進化 踏 え 下記 実施
新規顧客獲得
デTパ
向上
営業
×
ッ
+
コ
ン
新規獲得
デTパ向上ま 総合的
ン を⽀援
ー
ー
ン がととMき ービ 全体
ー
ラ
コ
ン
顧客情報購買履歴 コン 履歴顧客情報 購買履歴
通販
ダCサ
購⼊履歴WダBサ
購買履歴
PナS
放送
ィTネIエタBイ ン
Tパ ラ
広告
WダB広告
ベ
CタP
顧客購⼊ ⾏動情報
広告情報
コ
ン
ウウン
各種
CRト施策
Tパ広告広告
WダB広告
Cャat
WダB
ダ
タト
ノトノ
ッ 通知
ン 施策
コ ン ン ン
広告
Rナツ最⼤化‣
統合 分析 新規顧客獲得広告施策 Cネト施策 実⾏
タタト基盤
ン ョン
トA
分析
Bツ
ガ7オキ⽉期 実績
ガ8オキ⽉期 実績
ガ9オキ⽉期 予想
さ9
2ごさ9年2⽉期業績⾒通
連結
‣
中⻑期的 成⻑ 向
準備期間 位置
翌期以降 収益性向上
創出 注⼒
営業利益
売上⾼・粗利率
経常利益
親会社株主 帰属 当期純利益, , , . % . % . % , , , , , ,
ガ7オキ⽉期 実績
ガ8オキ⽉期 実績
ガ9オキ⽉期 予想
, , , , , ,
ガ7オキ⽉期 実績
ガ8オキ⽉期 実績
ガ9オキ⽉期 予想
, , , , ,
ガ7オキ⽉期 実績
ガ8オキ⽉期 実績
ガ9オキ⽉期 予想
連結納税 導⼊予定
売上⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益 売上⾼ 前期⽐ 営業利益 前期⽐ 経常利益 前期⽐ 当期純利益 前期⽐
通期 ググ,77グ ガ,カギキ 9カ8 ギ8グ グク,78ケ エガォ8% 8ギカ エガ9ォケ% 79キ エガキォ8% ギ9ク キォギ%
上期 キ7,8カ7 ググギ エ7キ エガ9ク キケ,ク8ク エクォ8% キ98 エクケォガ% キ79 ガガ9
下期 キケ,9キ9 ク78 98カ グ8カ キ8,ギカキ グォガ% グギキ ガガォキ% グガギ エク7ォ7% キ7グ エグキォケ%
キカガ9年キ⽉期 予想 キカガ8年キ⽉期
連結 単位︓百万円
2ご
2ごさ9年2⽉期業績⾒通
単体
‣
安定的 利益 ⽣ 体質
改善 向け 仕⼊適正化・業務効率化等
粗利率復帰 図
営業利益
売上⾼・粗利率
経常利益
当期純利益
, , , . % . % . % , , , , , , , ,
ガ7オキ⽉期 実績
ガ8オキ⽉期 実績
ガ9オキ⽉期 予想
, , , , ,
ガ7オキ⽉期 実績
ガ8オキ⽉期 実績
ガ9オキ⽉期 予想
, , , , ,
ガ7オキ⽉期 実績
ガ8オキ⽉期 実績
ガ9オキ⽉期 予想
,
ガ7オキ⽉期 実績
ガ8オキ⽉期 実績
ガ9オキ⽉期 予想
売上⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益 売上⾼ 前期⽐ 営業利益 前期⽐ 経常利益 前期⽐ 当期純利益 前期⽐
通期 ギギ,キガグ 97キ 9ケキ ケグク ギカ,グ9ク エ7ォ9% 7ガキ エキケォ7% ケ9ガ エキ8ォガ% クグギ エギカォ7%
上期 ガ7,ケカ9 グキケ グキキ エキ9 ガク,ケキ9 エガケォ9% ギキガ エギ9ォカ% ギガカ エクカォグ% キカギ
下期 ガグ,ケカケ ククケ クギ9 ケ8ギ ガグ,9ケク キォギ% ギ9ガ エガキォギ% ギ8ガ エガギォギ% キク9 エケギォグ%
単体 キカガ8年キ⽉期 キカガ9年キ⽉期 予想
単位︓百万円
ビ事業 状況
2さ
P
a
a
y
▶
営業
取引
適正化
ィ⾚字要因分析 既存企画別取引条件
値引
改訂イ
業務標準化 効率化
営業教育 ン 策定 実⾏
▶
仕⼊
全体最適 考え 割 振 施策
ィ商品
未実施企画
優先 直近効果 加味イ
業務効率化
ィ
考査施策 放送予定管理
イ
i
・2ごさ、年さご⽉改編
ビ枠 仕⼊量 削減
余 枠 発⽣ 今後 2ごさ。年じ⽉改編
ー 更 削減 不⾜分
ッ
需要
対応
⽅針
・採算 悪い取引条件 ⾒直
推進中
・し⽉
⼤⼿ ー ー
営業部⻑ 招致 営業
体制強化 じ⽉
新卒社員6名⼊社予定
単位︓百万円
▶
コ
ン
ン
集約完了 安定稼働
ン
運営状況 可視化
運⽤適正化
稼働率改善 効果改善
B i
仕 ⼊ 先 外 注 先
顧 客 企 業
消 費 者 当社
・通販番組枠 ・通販でM枠
・新聞 枠
・ ー ン ー
・番組制作 らtc.
ー ソ ー
ョン ービ
ービ 代⾦ 仕⼊・外注費
商品
代⾦
⾒通 ギギ,7ケク
ギキ,ケ8ク
ギカ,グ9ク
, , , , ,
4 3 5 7 8 9 8 11 10 12 18 14 13 7 7 7 20 22 17 15 22 24 23
23 28
33 29 28 32 39
34 31 35 38 37 38
38 41 37 33 37
43 41
41 42 40 37 35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
15/2期 16/2期 17/2期 18/2期
ビ事業 状況
※新規 ン =取引開始2年以内 ン
‣
仕⼊量 削減
既存上位
ン ・既存
ン
売上⾼減少
‣
じQ
四半期売上2億円規模 成⻑
ン
既存
ン
移⾏
‣
新規
ン
う さ社 急成⻑
上位、社
ン
ン
売上⾼
売上構成⽐
■既存上位す社 ン
■既存 ン
■新規 ン 単位︓億円
グ9 ケク ケカ
ケ9 ケガ
8ク 88
89
7グ ケ9 ケ9 7ク
89
22
88 8カ
7% 6% 9%12%12%12%12%17%13%14%20%17%15%8%10%10% 34%34%28%25%33%32%34%
34%38%38%33%34%37%45%43%42% 59%60%62%64%56%55%54%49%49%48%46%49%48%46%47%47%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
15/2期 16/2期 17/2期 18/2期
ガガカ ガ8キ カ
, ,
, , , , , ,
ガ7オキ期 ガ8オキ期 ガ9オキ期 TネI ッ 社
WEて事業 状況
2し
ッ
社 損益 ガ8オキ期 キQ
連結取込
ッ
社 決算期変更 ガキ⽉⇒キ⽉
通期
ガガ ⽉分 計上
相互
ン 紹介等 当社 営業連携 推進中
P
a
a
y
i
‣
フ ッ
社 中⼼ 事業展開
へV+WEて 新 い価値 創造
▶
Tパ WダB 相互提案 開始
ン
Tパ WダB 選
提案
構築
▶
顧客分散
売上 安定化
新規 ン 開拓 び中堅 ン 拡⼤ 注⼒
▶
⼈員強化
得意先 引 合い 多く 対応 ⼈材不⾜ 補う
今期 特 営業・ 要因 ⼈員 強化
百万円
キ,7ギグ
TV+WEBの
新サービス開発
B i
Yaャリリ! モリリモlム ッ 制作会社
顧 客 企 業
消 費 者 ㈱
ッ コ
ョン
・WEて広告枠 ・LP制作
らtc.
・ ン
ー ン
・ ニ ー
ョン ン
ービ 代⾦ 仕⼊・外注費
商品
代⾦
ギ,クカカ
とM事業 状況
2じ
▶
タト値上げ対応ィ短期的対応イ
総量規制 値上
化等 外部環境 変化
柔軟 対応 新規
ン 獲得 好機
▶
サ
実現
ビ
収益性向上
ィ
制作
加⼯ 印刷 作業等イ
ビ
対応
組織 ⼈材育成
とM ー ーン
効
果
検
証
開
封
促
進
発
送
不
着
防
⽌
印刷
タ
ト
制
作
ク
リ
エ
イ
仮
説
構
築
顧
客
分
析
現状得意分野
‣
業界 ッ
とM取扱い実績 強
とM ー
ービ
⽬指
取扱い通数拡⼤
ガ8オキ期 売上増加
代理店 通さ い直接取引 あ 真荷主 取引拡⼤
注⼒
キカガ7年グ⽉
ョン株式会社 証券コ
ギ977
Cネト分野 業務提携
ン
社 販売連携開始
ガ9オキ期 総量規制やタト値上
影響 鑑 減収
減益予想
売上⾼︓百万円B i
代理店 顧客企業 約7カカ社
⽇本郵便 コ タト制作会社
消 費 者
ン ㈱
とM発送 発注
⼤⼝割引適⽤
とM発送代⾏
i
P
a
a
y
⾒通 ガガ,グギグ
ガ7,ガクク ガケ,ケケケ
ケガ
キ7キ
キガ7
, , , ,
ガ7オキ期 ガ8オキ期 ガ9オキ期 売上⾼
ン 利益
B i
海外事業 状況
‣
海外
ー 会社
商流 本格化 せ 早期 ⿊字化 ⽬指
・へV とiィらct 株価下落
⼀時的 減損損失
計上
株価回復
期末 減損解消
・⽇本商品 づSEづN各国 販売
く 各海外⼦
会社
連携 開始
⽇本
商品供給
難航
売上⾼︓百万円 営業利益︓百万円
▶
グループ海外⼦会社への商品供給⼒強化
・“商品供給⼒強化” 実現
け
ソー
再配分
・⽇系
ー
関係強化
び新規調達
ー
開拓
・⾃社開発商品 展開
▶
ダC 店舗 含 たナmni マャannムl対応
・Eで販売量 増加
・販売状況把握 商品開発
情報 ンフ
構築
・Mおづ推進
⼦会社 増加
売上⾼
⼤幅 増加
⾚字 継続
P
a
i
a
y
づSEづN⼦会社
び当社
け
・通販会社向け商品供給 卸・委託
・
ー
・通信販売
⾒通 ケケ8
ガ,7ググ ガ,7ケ9
エキ9グ
エキグ9
エガグク
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
, , ,
ガ7オキ期 ガ8オキ期 ガ9オキ期 売上⾼
ン 利益
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ , ‐ ‐ , FY FY ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Q Q Q Q
FY
売上⾼ 広告宣伝費 営業利益
通販事業 状況
▶
収益 柱
る商品 確⽴
⿊字化 向
現⾏商品 販促
び新商品 投⼊
収益 柱
商品 確⽴
▶
効果的 販売⼿法 確⽴
万全 受注体制構築
受注率向上
最適 Cネト施策 通
顧客定着率 向上
▶
⾃社
プ内
タタト 実践
顧客
構築 向
先⾏投資 継続
⾃社
内
タタト 実践 通
量 確保
→実践→質 改善 いうニタCA ⾏う
‣
し年⽬ ⿊字化 向け先⾏投資 継続 今後 通販事業 通
ととM 実践
26
B i
a
y
製造元
仕⼊先 消費者
㈱⽇本
・原料 ・製造 ・通販媒体
代⾦ 仕⼊・外注費
・商品
・電話 ン
ン
取扱い商品
・⼋味地⻩丸 錠
・桂枝茯苓丸 錠
・当帰芍薬散 錠
・加味逍遙散 錠
他
P
a
i
・2ごさ6年し⽉ さごご%⼦会社
設⽴
・2ごさ、年し⽉ ⼀般⽤漢⽅製剤 通販事業 開始
・頻尿・夜間尿 改善
⼋味地⻩丸
錠
発売
・更年期 諸症状 改善
当帰芍薬散
錠
加味逍遙散
錠
桂枝茯苓丸
錠 発売
・2ごさ、年さご⽉
ビ通販開始
チYキカガ7四半期実績推移 通期実績 ⾒通
⾒通 百万円
そ 他 事業 状況︓⽇本百貨店
‣
管理体制 強化
各店舗 収益拡⼤ 卸売強化 図
▶
各店舗 収益向上
既存店 収益性向上
び新店舗開設
店舗収益 向上
多店舗展開推進
う ン 整備
▶
卸売 強化
び ラン
展開 検討
▶
プ内海外⼦会社
び
海外
企業へ 商品供給
売上⾼︓百万円 営業利益︓百万円
2、
・売上⾼増加 主 新規店舗 ⾷品系店舗 卸売
・沖縄 流通⼤⼿
ー
業務提携
卸売 継続
・さ9こ2期
新規出店さ店舗 ⾒込
B i
a
y
P
a
i
⽣産者 ⾃治体
消費者 ㈱⽇本
百貨店
・地⽅名産品 ・地⽅特産品 ・⾷品 ・⼯芸品 等
代⾦ 代⾦
店舗販売
⼩売店等
卸売 代⾦
⾒通
ガ,キキキ ガ,ギ9カ
ガ,ケ77
ク
キキ
ギ8
‐ ,
, ,
ガ7オキ期 ガ8オキ期 ガ9オキ期 売上⾼
海外
キ8ォ7
海外, クカ
ビ, ギカ
WダB
ガキォク
WダB
キグ
タト, ギォ7
タト
グ
そ 他
8ォガ
カォカ
キカォカ
クカォカ
ケカォカ
8カォカ
ガカカォカ
投融資実績
計画
海外
ビ
WダB
タト
そ 他
単位︓億円投融資 状況
2。
‣
中期経営計画
け 投融資枠さごご億円 対
すし億円 着地
合計
グギ億円
キカガ8年キ ⽉時点
◆事業別投融資計画
◆直近 投融資
2ごさ、年さ2⽉ 海外事業
のML Siをるapんィら 対
債権 株式化
ー
投資先各社 概況
29
※⼀部 内部取引 あ
※ 償却額 加味 い 個社別 業績
※株式会社 フ ッ ・ ニ ー ョン 決算期 さ2⽉ 2⽉ 変更
が単位︓百万円
社名 所在地 設⽴ 決算期 事業概要 出資⽐率ィ%イ 出資額当社
累計 資本⾦ 総資産 売上⾼ 営業利益
WダB 株式会社 ッ コ ョン 東京都港区 キカカ8年ギ⽉ キ⽉ 広告代理店ン ッ ガカカォカ ガ,ガクカ キグ ガ,ギキギ キ,ググギ ガク8
タト ン 株式会社 東京都港区 ガ999年7⽉ キ⽉ 発送代⾏ 97ォカ 777 キキギ キ,7クク ガ7,ガ98 ギガ8
通販 株式会社⽇本 東京都港区 キカガケ年ギ⽉ キ⽉ 通信販売 ガカカォカ ク9ギ キクケ キ8ケ ケグ △ キギ7
そ 他 株式会社⽇本百貨店 東京都港区 キカガケ年ガ⽉ キ⽉ ⼩売業 ガカカォカ ガギ7 クガ ククク ガ,ギ9ケ キキ
Jトデ ノヤラモaルリロム ニtムォ デtミ ン キカガカ年キ⽉ ガキ⽉ 通信販売 卸売 7グォカ グキグ ガク9 ギ7キ 7クキ △ ギク
ニTォ トムロミヤs Iラtムロラatヤリラal ン キカカ7年ギ⽉ ガキ⽉ 卸売 7クォカ ガ,キ9ク グ7 8ガク 9カ8 グ9
Tロヤエノtaモム トムロマャaラミヤsヤラモ
ィTャaヤlaラミイ Cリォ, デtミォ ンコ キカガ7年ク⽉ ガキ⽉ 卸売 ガカカォカ ク9 ク9 ク9 ギ △ ク
関連
会社 Tパ タヤロムマt ニuポlヤマ Cリmルaラy デヤmヤtムミ ンコ ガ999年ク⽉ ガキ⽉ 通信販売 卸売 ガグォカ ガ,カキカ ガ,ガキガ グ,キ8グ ガカ,9キグ △ ガケ7
連 結 ⼦ 会 社
しさ
Group
海外事業
顧
客
企
業
消
費
者
外
注
先
・
仕
⼊
先
ー
ン ⽀援事業
とM事業
通販事業
そ 他 事業
てtんて
てtんで
ン ⽀援事業
ビ 概要
ン 事業
ッ
通信販売事業 運営 必要 多機能
⽀援
顧客管理 受注
商品開発
通信販売
実施企業
通信販売実施 必要 あ ゆるサ
を
⽀援
価
格
設
定
商
品
選
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物
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⽴
案
受
注
管
理
受
注
⽅
法
設
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配
送
タ
加⼯
受
注
タ
加⼯
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⾦
回
収
⽅
法
設
定
配
送
⽅
法
設
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継
続
販
売
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画
顧
客
満
⾜
度
向
上
施
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事
業
計
画
⽴
案
事
業
戦
略
⽴
案
事
業
将
来
予
測
媒
体
効
率
分
析
消費者
視聴 注⽂ 発送 受取 継続
物流 決済 情報加⼯
効果分析 媒体選定
表現企画 事業計画
. . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . .
. .
. . .
. . .
.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. そ 他
ダC 通販 ビ通販 通販
ー
ン
通販
市場規模
‣
通販市場 2ごさ。年が予測き さご.2兆円市場
さご年 2倍規模 成⻑
‣
市場 増加 主 Eで通販 牽引
‣
⼀⽅
ビ通販 市場全体 伸び率
低い
市場規模 2ごさ。年が予測き
す,すごご億円 堅調 推移
⾒込
しし
予測 予測
兆円
じ.す
6.。
、.、
6.し
す.し す.。
じ.9
。.6 9.さ
。.さ
9.、
さご.2 さご.、
安定
推移
, , , , , , , , ,
, , , , , ,
そ 他 書籍 ソ ⽣活雑貨 ⾷品 産直品 家電製品 ソコン ビ 他 健康⾷品 医薬品
ビ通販市場
ー別内訳
出典︓富⼠経済 通販ら ー ビ ネ 実態 今後2ごさ。
‣
商品別
健康⾷品・医薬品 約さ,すごご億円 最 多く
ビ通販市場全体 占
割合
2。%前後 推移
しじ
す,ししす す,しじ2 す,じすす
億円
⾒込 ⾒込
▼
商品
ー別 市場規模 推移
▼
ビ通販市場 商品
ー別売上構成⽐推移
. . .
. . .
. . .
. . .
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. . .
. . .
. . .
. .
.
. . . . . . . . .
そ 他 健康⾷品 医薬品 ビ 他 ⽣活雑貨 書籍 ソ ⾷品 産直品 家電製品 ソコン
Eで市場
け
ー別内訳
出典︓富⼠経済 通販ら ー ビ ネ 実態 今後2ごさ。
‣
通販市場 牽引
い Eで通販市場 約、.、兆円 が2ごさ、年⾒込
‣
商品別
約さ,6じす億円 次い 家電製品 約さ,し6、億円 各2ごさ、年⾒込
しす
兆円
6.、
、.2
、.、
⾒込 ⾒込
▼
Eで市場 商品
ー別市場規模 推移
▼
Eで市場 商品
ー別売上構成⽐推移
. . .
. . .
. . .
. . .
% % % % % % % % % % %
国内
ー
ン 市場 概況
通販 形態
主 最終消費者
〜キカ代 グカ代〜
ン
ネ 通販
通販
通販
通販
⼩売拠点型通販
そ 他
出典:富⼠経済 通販・ら- ー ビ ネ 実態 今後2ごさし-2ごさじ
*さ 2ごさす年⾒込
ギカ代 クカ代
ビ通販 ⼈⼝ 多い⾼齢者層 強
あ
WEて通販 若年〜中年層 多く
取込
幅広い年齢層 ⼈⼝
ー
可能
し6
⽇本 ⼈⼝ ラ
出典:総務省統計局 平成2。年⼈⼝推計
グカ万⼈ ガカカ万⼈ グカ万⼈
ー 通数 市場規模
し、
キカカ8 キカカ9 キカガカ キカガガ キカガキ キカガギ キカガク キカガグ キカガケ コタト便 キ,キギキ キ,キケギ キ,ギガキ キ,ガ78 キ,ガガギ キ,カ8グ ガ,9カガ ガ,グギケ ガ,グクキ ゆう キ,クキグ キ,グクガ キ,ケキキ キ,87キ ギ,ガカガ ギ,ギキク ギ,ギキカ ギ,ク7ギ ギ,グケギ 合計 ク,ケグ7 ク,8カク ク,9ギク グ,カケカ グ,キガク グ,クカ9 グ,キキガ グ,カカ9 グ,ガカグ
,
,
,
,
,
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単位︓百万通
‣
ゆう ー
ネ とM便
ー 通数
2ごさ6年度 すさ億通 市場規模
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/期 /期 /期 /期 /期 /期 /期 /期 /期 / 期 / 期 / 期 /期予
st d rd th th th th th th th th th th
連結 単体
, , , ,
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,
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,
, , ,
,
,
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, ,
,
キカカ7オキ期 キカカ8オキ期 キカカ9オキ期 キカガカオキ期 キカガガオキ期 キカガキオキ期 キカガギオキ期 キカガクオキ期 キカガグオキ期 キカガケオキ期 キカガ7オキ期 キカガ8オキ期 キカガ9オキ期 予 ガst キラミ ギロミ クtャ グtャ ケtャ 7tャ 8tャ 9tャ ガカtャ ガガtャ ガキtャ ガギtャ
連結 単体
年度別 業績推移
売上⾼
売上総利益率
百万円
し9
年度別 業績推移
百万円
じご
営業利益
営業利益率
,
,
,
,
,
,
,
,
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/期 /期 / 期 / 期 /期 /期 / 期 /期 /期 / 期 /期 /期 /期予
st d rd th th th th th th th th th th
連結 単体
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キカカ7オキ期 キカカ8オキ期 キカカ9オキ期 キカガカオキ期 キカガガオキ期 キカガキオキ期 キカガギオキ期 キカガクオキ期 キカガグオキ期 キカガケオキ期 キカガ7オキ期 キカガ8オキ期 キカガ9オキ期 予 ガst キラミ ギロミ クtャ グtャ ケtャ 7tャ 8tャ 9tャ ガカtャ ガガtャ ガキtャ ガギtャ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % . % ‐ . % . % . % . % . % . % . % . % , , , , , , , ,
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
/ 期 / 期 / 期 / 期 / 期
ン ⽀援事業 DM事業 そ 他 売上総利益率 営業利益率
連結:四半期 売上⾼・利益率 推移
じさ
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
単位︓% 単位︓百万円
,
カ
〜
〜
,
ガQ キQ ギQ クQ ガQ キQ ギQ クQ ガQ キQ ギQ クQ ガQ キQ ギQ クQ ガQ キQ ギQ クQ ガQ キQ ギQ クQ
ガギオキ期 ガクオキ期 ガグオキ期 ガケオキ期 ガ7オキ期 ガ8オキ期
そ 他 ガギギ ガ7グ グクキ ガ7ギ ガ9ギ ガ7キ ガ7ガ ガグギ ガ9ケ ガ8グ ガケグ ガキ9 ギガカ キガギ キカ8 ガ9ケ キクカ キグ7 ギカ7 ギガガ ギケ9 キ9キ キ7ケ クカ7
償却額 カ カ ガケ キグ キク キク キク キク キ8 キギ キ7 キ7 キ7 キ7 キ7 キ7 ギグ ギグ ギガ グ8 グケ ケグ ケギ ク8
減価償却費 ガグ ガグ ガケ ガケ ガギ ガク ガグ ガ7 キカ キガ キガ キガ ガ8 ガ9 キカ キガ キガ キキ キ8 ギク ギガ ギグ ギケ ギガ
広告宣伝費 カ カ ガ ガ ガ ク グ ク キ ギ ギ キ ギ ギ キ キ ギ ク 7ギ 7グ グケ ケク ケ8 ケケ
賃借料 ギキ ギキ ギク ギケ ギケ ギケ ギ7 ギ7 グク グク グク グク グク グク ググ ググ 8グ 9カ ガカケ ガガ9 ガキキ ガキケ ガギガ ガキ7
⼈件費 キク8 キク8 キガガ キカ9 ギカカ ギカキ キキ7 キ7カ ギガケ キ9カ キ97 キケ7 ギガキ ギグガ ギギ9 ギキキ ギ9カ ククガ クキ9 ググガ ク97 グガケ グケグ グキガ
, ,
, そ 他
償却額 減価償却費 広告宣伝費 賃借料 ⼈件費
連結:四半期 販管費 推移
‣
販管費 前年同期⽐ 26百万円増
‣
⼦会社追加
賃借料 広告宣伝費等 増加傾向
特殊要因 貸倒引当⾦
しすじ百万円 。22
じ62
す、ご すすす
じ。さ すご。
62ご す、。 す、さ すごし
、2、
6、さ 6すじ 向け周年⾏事
株主総会費⽤等
じ2
62す
、、、 。すさ 9、6
さ,さすさ さ,さしじ
さ,さごごさ,さじ2
じ、ご じ2。
単体:四半期 売上⾼・売上総利益率推移
単位︓% 単位︓百万円
じし
, , , , , ,
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Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q / 期 / 期 / 期 / 期 / 期 / 期
商品原価 外注費 媒体費 そ 他
媒体費 ビCM
媒体費 ビ番組
単体:四半期 売上原価 内訳推移
売上原価/百万円
、,さ。じ 、,さ26 、,ご、、6,9ご2 、,2すさ 6,。、、
6,ごさじ
す,す96 す,しすしす,666す,し。9 す,しすす 6,ご、9
6,すす。
‣
2ごさ、年さご⽉改編
枠 仕⼊量 削減
‣
引 続 仕⼊枠 割振 最適化
収益性改善 注⼒
6,さじご
じじ
6,292 6,62ご
、,。9す 、,。9ご 、,6ごさ
、,。すし 、,99さ 、,2じし
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q / 期 / 期 / 期 / 期 / 期 / 期
海外⼦会社⼈員数 国内⼦会社⼈員数 単体⼈員数
‣
国内⼦会社︓さ。こ2期さQ
フ ッ
・
ニ ー ョン
⼈員 追加
‣
海外⼦会社︓さ、こ2期しQ
のML Siをるapんィら ⼈員 追加 同じQ
MERとIS ⼈員 追加
⼈員数 推移
じす
単位︓⼈
さし。 さすし さすご さすさ さすす
さ6。 さ、ご さ、す さ、6 さすす
さす2 さじ9 さじし さし、
222 22し 2、し
しさご
しす2 しすご しじ。
Mでで
のML
MERとIS フ ッ
しし6
株式情報
2ごさ。年2⽉末現在
じ、
発⾏済 株式数 しご,すさ、,2ごご株
株主総数
ささ,922名
単元株主数
ささ,。さし名
議決権数
29さ,さすじ個
単元株数
さごご株
⽒名 名称 所有株数が株 持株割合
さ 丸⽥昭雄 当社代表取締役 6,、す2,じごご 2さ.すし%
2 双⽇株式会社 す,、。2,じごご さ。.9じ%
し 妹尾勲 当社社⻑執⾏役員 じ,2、2,じごご さし.99%
じ 個⼈ さ,しじじ,ごごご じ.じご%
す 個⼈ さし2,。ごご ご.じし%
6 個⼈ さしさ,すごご ご.じし%
、 個⼈ ガギカ,9カカ カォクキ%
。 従業員持株会 7グ,8カカ カォキク%
9 個⼈ ケ7,キカカ カォキキ%
さご 個⼈ ケグ,ガカカ カォキガ%
▼
株主分布
※上記 ほ ⾃⼰株式 さ,し99,しす2株 じ.す。% あ
▼
⼤株主
▼
基本情報 2⽉末
所有株式数別 丸⽥ キキ%
妹尾 ガク%
そ 他個⼈ クカ% 双⽇ ガ9%
個⼈そ 他 7ケ% ⾃⼰名義
グ%
国内法⼈ ガ9%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . .
/ 月期 /月期 /月期 /月期 /月期 /月期 /月期 / 月期 /月期
配当
株主優待
株主還元
じ。
保有株式数
じごご株以上2,ごごご株未満
2,ごごご株以上
す,ごごご円相当 ー ×年2回優待内容
さ,ごごご円相当 ー ×年2回
※当社 2ごさ、年し⽉さ⽇ 効⼒発⽣⽇ 株式分割 1︓4
実施 上記 遡及修正値 掲載
円
予想
‣
株主還元 関
基本⽅針
財務基盤 強化及び今後 持続的成⻑
内部留保 充実 図
経営成績及び財務
状態 勘案 適切 利益還元策 検討 実施
‣
毎年8⽉末 キ⽉末現在 株主様 保有株式
応
進呈 現状変更
▶
す年推移
へィi
-イt
aる
ら株価推移
株価︓円
出来⾼︓株
じ9
▶
指数⽐較
ギQ
決算発表
中期経営計画発表
双⽇
資本業務
提携発表
ギQ
決算発表
上⽅修正
株式分割発表
クオ
ガ消費税8
%
増税
ョッ
ケオ
キギ
ダバ離脱
国⺠投票
▲じ
⽉
⽇銀⾦融緩和
▲さ
ご⽉
⽇銀⾦融緩和
▲2
⽉
⽇銀⾦融緩和
下⽅修正
減配発表
衆議院選
, , , , , , , , , , , , , , / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
出来⾼
Tロ
ヤst
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ム
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Tロ
ヤst
aモ
ム
へV とiィらct 株価推移
すご
指数推移 へV とiィらct株取得時 あ 2ごさ6こ、こさす時点終値 さごご
指数推移
※、⽉さす⽇ 終値 基準 指数推移 フ 掲載 実際 取得価格 異
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TVD ai SET
2ごさ、こすこささ 2.ご2
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2ごさ、こ。こ、 さ.じ9
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2ごさ、こ。こしさ さ.す2
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ご.ご ご.す さ.ご さ.す 2.ご 2.す
さ さ.す 2 2.す し
し.す 億
株
へVと株価推移
出来⾼が株数 へVと株価
会社概要
6じす百万円
2ごさ。年2⽉末時点
しご,すさ、,2ごご株
2ごさ。年2⽉末時点
連結しし6名 単体さ、さ名
2ごさ。年2⽉末時点
東証
ー
ささ,922名
2ごさ。年2⽉末時点
事業内容
ビ通信販売 中⼼
ー
ン ⽀援事業
設⽴
2ごご6年し⽉し⽇
本社
東京都港区海岸⼀丁⽬2番2ご号 汐留ビ
ン 2さ階
代表者
代表取締役会⻑ 丸⽥ 昭雄 取締役社⻑執⾏役員 妹尾 勲
資本⾦
発⾏済株式数
従業員数
上場市場
株主数
すさ
主
ー 企業
ン
ョン ン
免責事項︓本資料 記載 当社 将来 業績 関わ ⾒通 現時点 ⼊⼿可能 情報 基 当社
独⾃ 予測 あ や不確定 要素 含 従い ⾒通 達成 保証 あ せ