財 政 の あ ら ま し
―平成
27
年度上半期の財政状況―
平成
27
年
11
月
は じ め に
杉並区では、財政の状況を区民の皆様にお知らせするため、地方
自治法第
243
条の
3
及び杉並区財政状況の公表に関する条例に基づ
き、予算の概要や収入・支出の状況などについて、毎年
2
回(
5
月・
11
月)公表しています。
今回は、平成
27
年度上半期(
27
年
4
月1日~
27
年
9
月
30
日)の
財政運営の状況及び平成
26
年度の各会計の決算についてお知らせい
目
次
第1
平成
27
年度上半期財政運営の概要
・・・・・・・・・・
1
1
平成
27
年度当初予算編成及び補正予算について
・・・・・・・・・・
1
【用語の解説(1) 歳入科目】
・・・・・・・・・・
8
【用語の解説(2) 歳出科目】
・・・・・・・・・・
9
2
平成
27
年度上半期の予算執行状況
・・・・・・・・・・
10
(1)
一般会計
・・・・・・・・・・
11
(2)
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
13
(3)
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
14
(4)
後期高齢者医療事業会計
・・・・・・・・・・
15
(5)
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
16
3
区民税の負担状況
・・・・・・・・・・
17
第2
公有財産と借入金
・・・・・・・・・・
18
1
公有財産等の現在高
・・・・・・・・・・
18
2
基金の現在高と運用状況
・・・・・・・・・・
19
【用語の解説(3) 基金】
・・・・・・・・・・
20
3
特別区債の目的別現在高
・・・・・・・・・・
21
4
一時借入金の状況
・・・・・・・・・・
21
第3
平成
26
年度決算の概要
・・・・・・・・・・
22
1
実質収支
・・・・・・・・・・
22
2
各会計歳入歳出決算額
・・・・・・・・・・
23
(1)
一般会計
・・・・・・・・・・
23
(2)
国民健康保険事業会計
・・・・・・・・・・
25
(3)
介護保険事業会計
・・・・・・・・・・
25
(4)
後期高齢者医療事業会計
・・・・・・・・・・
26
(5)
中小企業勤労者福祉事業会計
・・・・・・・・・・
26
- 1 -
第
成
2 7
度 上 半 期
政 運 営 の 概 要
成
2 7
度 当 初 予 算 編 成 及 び 補 正 予 算
い
○ 当 初 予 算 の 基 本 的 考 え 方
少 子 高 齢 社 会
へ の チ ャ レ ン ジ 予 算
◆ 日 本 少 子 高 齢 化 急 速 に 進 行 し お り 2 0 【 0 に 世 界 に 例 を 見 い 超
高 齢 社 会 到 来 す 推 計 さ れ い ま す 特 に 東 京 高 齢 者 絶 対 数
増 大 に 伴 い 療 介 護 深 刻 課 に こ 必 至 す
◆ 本 格 的 少 子 高 齢 社 会 へ 対 応 に い 基 本 構 想 喫 緊 課 し 捉
え 総 合 計 画 実 行 計 画 に 基 安 心 し 子 も を 産 育 れ 環 境 く
り や 高 齢 者 暮 し や す い 社 会 へ 備 え に 全 力 り 組 ま し た
組 を 一 層 本 格 化 す 必 要 あ り ま す
◆ こ う し た 中 成 2 【 人 口 減 少 に 歯 を け 東 京 圏 へ 人 口 過 度
中 を 是 し そ れ れ 地 域 住 い 環 境 を 確 保 し 将 来 に わ た
活 力 あ 日 本 社 会 を 維 持 し い く こ を 目 的 す ま ち し 創 生
法 成 立 し ま し た
◆ こ 地 方 創 生 を 地 方 人 口 流 入 維 持 を 図 い 東 京 問 捉 え
地 方 活 力 維 持 東 京 将 来 に わ た 発 展 一 体 も 認 識 し そ
う え 地 方 連 携 し 方 活 性 化 し 住 民 生 活 豊 に 組 を 追 求
す 必 要 あ り ま す
◆ 史 上 例 を 見 い 速 さ 進 行 す 少 子 高 齢 化 に 的 確 に 対 応 し 子 育 支 援
療 介 護 も り 用 若 者 支 援 住 環 境 整 備 様 々 に い
地 方 も 連 携 し 果 敢 に り 組 い く 必 要 あ 認 識 に 立 ち 成 2 】
度 予 算 を 少 子 高 齢 社 会 へ の チ ャ レ ン ジ 予 算 付 け ま し た
区 の
政 運 営
◆ 国 日 本 経 済 に い ア ベ ク ス い わ れ 経 済 政 策 に り 経 済
好 環 進 景 気 回 見 込 ま れ し 成 2 】 度 経 済 見 通 し を 目
成 長 率 2 . 】 % 実 質 1 . 5 % し い ま す こ う し た 状 況 区 区 税 収
入 や 地 方 消 費 税 交 付 金 に い 一 定 増 収 を 見 込 ま し た し し 法 人
住 民 税 国 税 化 影 響 成 2 】 度 に 初 現 れ 区 財 政 を り 巻 く 環
境 厳 し さ を 増 す 見 込 ま れ ま す
◆ こ う し た 中 も 区 民 福 祉 向 上 を 図 り 将 来 世 代 負 担 軽 減 た に
区 債 一 部 繰 上 償 還 を 行 う も に 財 政 調 整 基 金 を り 崩 す こ く 財 政
健 全 性 を 十 確 保 し た 予 算 成 し ま し た
3
予 算 編 成 の 基 本 的 考 え 方
○ 基 本 構 想 実 現 の 取 組 を 加 速 化 さ せ 予 算 編 成
成 2 】 度 ホ ッ プ ス ッ プ ャ ン プ 3段 階 り 組 む こ
し い 総 合 計 画 第 2 段 階 成 2 】 ~ 3 0 度 初 度 要
こ そ 組 を 加 速 化 さ せ た 実 行 計 画 事 業 を 確 実 に 予 算 に
○ 地 方 も 連 携 し 活 力 あ 地 域 社 会 の 構 築 向 け た 予 算
ま ち し 創 生 法 成 立 を 踏 ま え 成 2 【 度 調 査 研 究 を
開 始 し た 自 治 体 間 新 た 広 域 連 携 組 を 地 方 創 生 に 向 け た 自 治 体 連 携
組 に 発 展 さ せ 交 流 自 治 体 共 検 討 を 行 う ほ 杉 並 版 総 合 戦 略
策 定 活 力 あ 地 域 社 会 維 持 発 展 に 向 け た 施 策 に り 組 ま す
○ 効 率 的 行 政 運 営 協 働 の 推 進 意 を 用 い た 予 算
総 合 計 画 改 定 に 合 わ せ 新 た に 策 定 し た 行 財 政 改 革 推 進 計 画 や 協
働 推 進 計 画 に 十 意 を 用 い た 予 算 し ま し た
○ 予 算 編 成 の の 視
安 全
安 心 を 実 感
ま ち
く り
り
に
わ い
創 出 さ れ
環 境
く り
健 康 長
推 進
れ 目
い 子 育
環 境
く り
共 に 輝 く 地 方 創 生 に 向 け た 自 治 体 連 携
推 進
予 算 編 成 の
の 視
の 概 要
安 全 ・ 安 心 を 実 感 ち
首 都 直 地 震 の 大 災 害 へ の 備 え し の 耐 震 化 不 燃 化 狭 あ い 道 路 の 幅 更 推 進 す た 方 南 地 へ の 不 燃 化 特 制 度 の 導 入 特 定 緊 急 輸 送 道 路 の 沿 道 建 築 物 の 耐 震 改 修 助 成 の 充 図 す た 災 害 発 生 時 の た G I S 活 用 し た 災 害 情 報 収 集 発 信 す シ ス 充 実 す ほ 震 災 救 援 所 へ の 太 陽 発 電 機 器 蓄 電 池 の 設 置 や 本 庁 敷 地 内 飲 料 水 確 保 の た の 防 災 井 戸 の 整 備 進 す
昨 今 の 集 中 豪 雨 対 策 し 水 害 多 発 地 域 の 対 策 強 化 や 日 常 の 防 犯 対 策 し 防 犯 カ ラ の 設 置 等 進 民 安 心 安 全 実 感 ち く 進
す
わ い 創 出 さ 環 境
杉 並 ナ ン バ ー 活 用 や ケ 地 P R 観 光 情 報 発 信 整 備 史 的 価
値 高 い 荻 外 荘 活 用 検 討 を 進 ま す 更 に 湾 一 層 交 流 交 流
自 治 体 多 面 的 交 流 を 進 も に り 利 用 し や す い 産 業 融 資 資
金 制 度 へ 見 直 し や プ ア 付 商 品 券 発 行 支 援 商 店 街 振 興 策 に
も 力 を 入 れ ま ち 活 性 化 を 図 い ま す
ま た 多 様 住 ま い 確 保 に 向 け 高 齢 者 障 害 者 等 を 含 た 総 合 的
住 ま い あ り 方 検 討 を 行 う も に 駅 周 辺 多 心 型 ま ち く り に
り 個 性 を 活 し た ま ち く り を 進 ま す
貴 重 保 全 す た 緑 地 保 全 地 の 取 組 推 進 す ほ
- 3 -
健 康 長 寿 の 推 進健 診 ー タ セ プ を 活 用 し た 糖 尿 病 症 化 予 防 や 検 診 質
向 上 和 ケ ア 推 進 を 図 り ま す
ま た 障 害 者 権 利 擁 護 を 推 進 し 後 増 加 見 込 ま れ 高 齢 障 害 者 へ
相 談 対 応 も 高 齢 障 害 者 専 門 ケ ア ー ャ ー 増 員 を 図 り
活 動 を 積 極 的 に 支 援 し ま す
高 齢 者 た す 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 地 域 包 括 ケ ア 推 進 員
を 配 置 す ほ 師 を 中 心 し た 在 宅 療 地 域 ケ ア 会 議 を 開 催 し
包 括 的 在 宅 療 養 支 援 体 制 を 強 化 し ま す
目 の い 子 育 環 境
待 機 児 童 対 策 し 引 続 保 育 施 設 整 備 を 進 ま す ま た 民
間 保 育 施 設 等 に 勤 務 す 職 員 人 材 確 保 た 支 援 策 を 講 ま す 園 庭
い 保 育 施 設 周 辺 に 乳 幼 児 を 中 心 し た 逿 び ア し 仮 称
す く す く を 整 備 す ほ 児 童 課 後 等 居 場 所 事 業 を 充 実 し ま
す 次 世 代 育 成 基 金 を 更 に 効 に 活 用 す た 民 間 事 業 者 提 案 に
新 た 事 業 を 実 施 し ま す
ま た 症 心 身 障 害 児 た 療 育 施 設 や 都 内 初 課 後 等 イ サ ー ビ
ス 事 業 所 を 整 備 す す 児 童 健 や に 成 長 環 境 く り
を 進 ま す
内 療 機 関 の ア ギ ホ ッ ラ イ ン 開 設 す ほ ( 仮 称 ) 就 学 前 教 育 支 援 セ ン タ 構 想 や 次 世 代 科 学 教 育 の 点 等 の 検 討 進 い す
若 者 就 労 支 援 し 就 労 支 援 セ ン タ 機 能 あ さ ぶ 荻 窪 移 し 生 活 自 立 相 談 支 援 一 体 っ 充 実 図 す
共 輝 地 方 創 生 向 け た 自 治 体 連 携 の 推 進
地 方 創 生 総 合 戦 略 の 策 定 合 わ せ 交 流 自 治 体 間 「 仮 称 地 方 創 生 交
流 自 治 体 連 携 フ ー を 設 置 開 催 し 都 市 地 方 の 共 存 共 栄 の 観 点
相 互 発 展 し い く 取 組 の 研 究 行 い 実 施 可 能 っ た 事 業 行 し
( 9 月3 0 日現在 単位: 千円)
会計区分 当初予算
補正予算
(補正1号)
繰越明許費 繰越額
予算総額
一般会計 164,972,000 516,040 486,398 165,974,438 国民健康保険事業会計 63,657,449 0 0 63,657,449 介護保険事業会計 37,181,702 0 0 37,181,702 後期高齢者医療事業会計 12,718,269 0 0 12,718,269
中小企業勤労者福祉事業会計 132,902 0 0 132,902
合 計 278,662,322 516,040 486,398 279,664,760
一 般 会 計
当 初 予 算
1 , 【 『 9
億
】 , 2 0 0
万
前
度
比
3 里
億
2 , 2 0 0
万
2 . 『 %
増
り
特 別 会 計 を 含
た 総 予 算 額
2 , 】 里 【
億
【 , 2 3 2
万
2
千
り ま し た
お
一 般 会 計
繰 越 明 許 費 繰 越 額
『
億
里 , 【 『 0
万
い ま す
そ
後
【
月 に 補
予 算
議 決 さ れ
成
2 】
9
月
現 在
予 算 額
次
お
り
す
- 5 -
<補正第1号>( 単位: 千円)
要求額 予算額 調整の状況
保 育 室 堀 内 移 転 整 備 に 要 す 経 費 を 計 上 し ま し た
116,640 116,640要 求 の お
成 田 東 『 目 に 得 し た 用 地 を 活 用 し 仮 称 成 田 東 保 育 園 を 新 た に 整 備 す た 建 築 工 事 等 に 要 す 経 費 を 計 上 し ま し た
217,200 217,200要 求 の お
梅 2 目 国 地 を 活 用 し 杉 並 保 育 園 を 移 転 整 備 す た 建 築 工 事 等 に 要 す 経 費 を 計 上 し ま し た
179,700 179,700要 求 の お
東 京 都 施 工 す 善 福 寺 川 整 備 工 事 に り 架 け え れ 区 道 橋 大 松 橋 幅 に 係 建 設 負 担 金 増 額 に 要 す 経 費 を 計 上 し ま し た
2,500 2,500要 求 の お
事業名等
杉並区保育室の整備
仮称 成田東保育園の整備
杉並保育園の移転整備
橋梁の長寿命化 補強・改良
補 正 予 算 の 主
内 容
○
一 般 会 計 補
予 算
第
1
号
待 機 児 童 対 策 や 新 た
事 情
変 化 に 対
応 す
た
仮 称
成 田 東 保 育 園
整 備 に 要 す
経 費 や 杉 並 保 育 園
移 転 整
備 に 要 す
経 費
併 せ
『
事 業
5
億
1 , 【 0 『
万
増 額 補
3
件
債 務
負 担 行
追 加 を 行
た も
、 第
2
回 区 議 会 定 例 会
【
月
決
成 立 し
ま し た
歳 入( 一般会計)
( 単位 千円)款 当初予算額 1 号補正額 補正額合計
繰越明許費 繰越額
補正後の額
特別区税 6 0 ,5 7 0 ,1 2 2 5 1 6 ,0 4 0 5 1 6 ,0 4 0 0 6 1 ,0 8 6 ,1 6 2
地方譲与税 6 8 0 ,0 0 0 0 0 0 6 8 0 ,0 0 0
利子割交付金 7 7 0 ,0 0 0 0 0 0 7 7 0 ,0 0 0
配当割交付金 1 ,5 7 0 ,0 0 0 0 0 0 1 ,5 7 0 ,0 0 0
株式等譲渡所得割交付金 9 7 0 ,0 0 0 0 0 0 9 7 0 ,0 0 0
地方消費税交付金 1 1 ,4 0 0 ,0 0 0 0 0 0 1 1 ,4 0 0 ,0 0 0
自動車取得税交付金 2 0 0 ,0 0 0 0 0 0 2 0 0 ,0 0 0
地方特例交付金 1 6 8 ,0 0 0 0 0 0 1 6 8 ,0 0 0
特別区財政交付金 3 8 ,7 0 0 ,0 0 0 0 0 0 3 8 ,7 0 0 ,0 0 0
交通安全対策特別交付金 5 0 ,0 0 0 0 0 0 5 0 ,0 0 0
分担金及び負担金 2 ,4 8 5 ,2 0 5 0 0 0 2 ,4 8 5 ,2 0 5
使用料及び手数料 3 ,6 7 4 ,1 2 6 0 0 0 3 ,6 7 4 ,1 2 6
国庫支出金 2 4 ,4 4 8 ,1 1 0 0 0 2 2 8 ,0 0 0 2 4 ,6 7 6 ,1 1 0
都支出金 9 ,7 7 9 ,8 6 2 0 0 9 7 ,0 0 0 9 ,8 7 6 ,8 6 2
財産収入 2 3 9 ,7 7 4 0 0 0 2 3 9 ,7 7 4
寄附金 2 8 ,4 0 9 0 0 0 2 8 ,4 0 9
繰入金 3 ,0 4 9 ,2 6 6 0 0 0 3 ,0 4 9 ,2 6 6
繰越金 2 ,5 0 0 ,0 0 0 0 0 1 6 1 ,3 9 8 2 ,6 6 1 ,3 9 8
諸収入 1 ,7 1 9 ,9 2 6 0 0 0 1 ,7 1 9 ,9 2 6
特別区債 1 ,9 6 9 ,2 0 0 0 0 0 1 ,9 6 9 ,2 0 0
合 計 1 6 4 ,9 7 2 ,0 0 0 5 1 6 ,0 4 0 5 1 6 ,0 4 0 4 8 6 ,3 9 8 1 6 5 ,9 7 4 ,4 3 8
( 単位千円)
款 当初予算額 1 号補正額 補正額合計
繰越明許費 繰越額
補正後の額
議会費 8 9 1 ,8 6 4 0 0 8 9 1 ,8 6 4
総務費 5 ,4 8 0 ,9 0 0 0 0 1 1 9 ,9 6 8 5 ,6 0 0 ,8 6 8
生活経済費 5 ,4 8 2 ,1 0 1 0 0 3 2 0 ,0 0 0 5 ,8 0 2 ,1 0 1
保健福祉費 7 9 ,7 2 7 ,9 0 3 5 1 3 ,5 4 0 5 1 3 ,5 4 0 1 ,4 3 0 8 0 ,2 4 2 ,8 7 3 都市整備費 1 1 ,5 2 6 ,2 5 1 2 ,5 0 0 2 ,5 0 0 4 5 ,0 0 0 1 1 ,5 7 3 ,7 5 1
環境清掃費 6 ,7 5 9 ,4 3 0 0 0 6 ,7 5 9 ,4 3 0
教育費 1 4 ,7 7 4 ,0 7 5 0 0 1 4 ,7 7 4 ,0 7 5
職員費 3 7 ,2 7 5 ,3 1 7 0 0 3 7 ,2 7 5 ,3 1 7
公債費 2 ,7 5 4 ,1 5 7 0 0 2 ,7 5 4 ,1 5 7
諸支出金 2 0 0 2
予備費 3 0 0 ,0 0 0 0 0 3 0 0 ,0 0 0
合 計 1 6 4 ,9 7 2 ,0 0 0 5 1 6 ,0 4 0 5 1 6 ,0 4 0 4 8 6 ,3 9 8 1 6 5 ,9 7 4 ,4 3 8
歳 出( 一般会計)
以
補 正 後 の 一 般 会 計 の 財 源
次 の
す
- 7 -
債務負担行為補正(追加) ( 単位: 千円)
事 項 期 間
( 仮称) 成田東保育園の整備 平成2 8 年度まで
杉並保育園の移転整備 平成2 8 年度まで
橋梁の長 命化と補強・ 改良
( 大松橋整備工事に係る建設負担金)
平成3 1 年度まで
2 6 6 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0 限 度 額
3 3 8 ,0 0 0
歳 入 歳 出 予 算
ほ
債 務 負 担 行
補
一 般 会 計 補
予 算
第
1
号
議
決 さ れ ま し た
内 容
次
お り
す
歳 入 科 目 収 入 性 質 別 分 類 し た の す
款 内 容
特 別 区 税
特 別 区 民 税 軽 自 動 車 税 特 別 区 た こ 税 及 び 入 湯 税 す 区 最 も 基
幹 的 財 源 い ま す
地 方 譲 与 税
自 動 車 税 地 方 揮 発 油 税 を 原 資 し 区 道 延 長 及 び 面 積 に 応
交 付 さ れ 自 動 車 譲 与 税 地 方 揮 発 油 譲 与 税 あ り ま す
利 子 割 交 付 金
利 子 所 得 に 利 子 割 を 原 資 し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応
交 付 さ れ も す
配 当 割 交 付 金
配 当 所 得 に 配 当 割 を 原 資 し 個 人 都 民 税 収 入 決 算 割 合 に 応
交 付 さ れ も す
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 に 譲 渡 所 得 割 を 原 資 し 個 人 都 民 税 収 入 決 算
割 合 に 応 交 付 さ れ も す
地 方 消 費 税 交 付 金
消 費 税 併 せ 徴 収 さ れ 地 方 消 費 税 1 / 2を 原 資 し 交 付 さ れ も
す 成2 【 『月 に 地 方 消 費 税 率 1 % 1 . 】 % に 引 上 れ
従 前 1 % こ れ ま お り 人 口 : 従 業 員 数 = 1 : 1 按 し 引
上 全 額 人 口 に り 按 し 交 付 さ れ ま す
自動車取得税交付金
自 動 車 得 税 を 原 資 し 区 道 延 長 及 び 面 積 に 応 交 付 さ れ も
す
地 方 特 例 交 付 金 減 収 補 住 宅 ー ン 除 に 対 し 交 付 さ れ も す
特 別 区 財 政 交 付 金
固 定 資 産 税 特 別 区 民 税 法 人 及 び 特 別 土 地 保 税 を 原 資 し 都 区 財
政 調 整 制 度 に 基 一 定 割 合 を 交 付 さ れ も す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
交 通 則 金 を 原 資 し 道 路 交 通 安 全 施 設 整 備 経 費 に 充 た
交 通 事 故 発 生 件 数 人 口 等 に 応 交 付 さ れ も す
分 担 金 及 び 担 金
特 定 事 業 に 要 す 経 費 に 充 た 一 定 利 益 を 受 け 者 賦 課
徴 収 す も す
使 用 料 及 び 手 数 料 公 施 設 利 用 や 役 務 提 供 に い 徴 収 す も す
国 庫 支 出 金
特 定 事 業 に 充 た 一 定 条 件 も に 国 支 出 さ れ も
国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 国 庫 委 託 金 あ り ま す
都 支 出 金
特 定 事 業 に 充 た 一 定 条 件 も に 都 支 出 さ れ も
都 負 担 金 都 補 助 金 都 委 託 金 あ り ま す
財 産 収 入 基 金 や 財 産 運 用 や 物 品 売 払 に 伴 う 収 入 す
寄 附 金
区 へ 無 償 譲 渡 さ れ た 金 銭 使 途 を 特 定 し い 一 般 寄 附 金 使 途 を 指 定 し た 指 定 寄 附 金 あ り ま す
繰 入 金 基 金 や 他 会 計 繰 入 金 す
繰 越 金 前 度 繰 り 越 さ れ た 金 額 す
諸 収 入 他 歳 入 科 目 区 に 該 当 し い す 収 入 す
特 別 区 債 特 定 建 設 事 業 等 財 源 に 充 た 起 こ し た 区 債 収 入 額 す
- 9 -
歳 出 科 目 支 出 目 的 別 分 類 し た の す款 内 容
議 会 費 区 議 会 活 動 に 経 費 す
総 務 費 政 策 経 営 や 会 計 事 務 区 経 営 に 経 費 す
生 活 経 済 費 戸 籍 住 民 基 本 帳 徴 税 産 業 振 興 に 経 費 す
保 健 福 祉 費 高 齢 者 児 童 福 祉 及 び 保 健 衛 生 に 経 費 す
都 市 整 備 費 道 路 や 公 園 維 持 整 備 等 に 経 費 す
環 境 清 掃 費 環 境 保 全 や 廃 棄 物 処 理 に 経 費 す
教 育 費 学 校 教 育 や 社 会 教 育 に 経 費 す
職 員 費 職 員 給 与 に 経 費 す
公 債 費 区 債 元 利 償 還 等 に 経 費 す
予 備 費 予 算 外 や 予 算 超 過 支 出 に 充 た 経 費 す
10
( 単位: 円)
会計区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率
一般会計 1 6 5 ,9 7 4 ,4 3 8 ,4 2 4 7 5 ,0 6 6 ,2 8 8 ,5 3 3 4 5 .2 % 6 0 ,4 1 4 ,7 1 7 ,0 4 3 3 6 .4 %
国民健康保険事業会計 6 3 ,6 5 7 ,4 4 9 ,0 0 0 2 4 ,8 7 9 ,3 2 2 ,5 1 3 3 9 .1 % 2 5 ,8 6 4 ,0 0 5 ,6 7 1 4 0 .6 %
介護保険事業会計 3 7 ,1 8 1 ,7 0 2 ,0 0 0 1 5 ,6 3 3 ,5 0 8 ,1 9 7 4 2 .0 % 1 5 ,1 7 2 ,7 1 3 ,2 2 3 4 0 .8 %
後期高齢者医療事業会計 1 2 ,7 1 8 ,2 6 9 ,0 0 0 3 ,0 2 2 ,7 8 8 ,5 0 0 2 3 .8 % 3 ,9 3 5 ,3 1 7 ,0 9 9 3 0 .9 %
中小企業勤労者福祉事業会計 1 3 2 ,9 0 2 ,0 0 0 1 0 1 ,9 4 3 ,9 6 8 7 6 .7 % 1 9 ,2 6 5 ,3 0 5 1 4 .5 % 合 計 2 7 9 ,6 6 4 ,7 6 0 ,4 2 4 1 1 8 ,7 0 3 ,8 5 1 ,7 1 1 4 2 .4 % 1 0 5 ,4 0 6 ,0 1 8 ,3 4 1 3 7 .7 %
※一般会計には繰越明許費繰越額を含む。
執行率3 6 . 4 % 収入率4 5 . 2 %
歳 出支出 済額 6 04 億1 4 72 万円 歳 入収入 済額 7 50 億6 6 29 万円
歳入歳出 予算現額
1659億7444万円
執行率4 0 . 6 % 収入率3 9 . 1 %
歳 出支出 済額 2 58 億6 4 01 万円 歳 入収入 済額 2 48 億7 9 32 万円
歳入歳出 予算現額
636億5745万円
執行率4 0 . 8 % 収入率4 2 . 0 %
歳 出支出 済額 1 51 億7 2 71 万円 歳 入収入 済額 1 56 億3 3 51 万円
歳入歳出 予算現額
371億8170万円
執行率3 0 . 9 % 収入率2 3 . 8 %
歳 出支出 済額 3 9億 35 3 2万円 歳 入収入 済額 3 0億 2 27 9万 円
歳入歳出 予算現額
127億1827万円
執行率1 4 . 5 %
収入率7 6 . 7 %
歳 出支出 済額 1 92 7万 円 歳 入収入 済額 1億 1 94 万円
歳入歳出 予算現額
1億3290万円
成
2 7
度 上 半 期 の 予 算 執 行 状 況
成
2 】
9
月
3 0
日 現 在
各 会 計
収 支 状 況
次
お り
す
○ 一 般 会 計
○ 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
○ 介 護 保 険 事 業 会 計
○ 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
11
-( 単位: 円)
特別区税内訳 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率 特別区民税 5 7 ,9 7 3 ,5 4 5 ,0 0 0 2 1 ,7 6 4 ,7 1 8 ,8 4 6 3 6 ,2 0 8 ,8 2 6 ,1 5 4 3 7 .5 % 軽自動車税 1 3 3 ,3 0 5 ,0 0 0 1 2 8 ,5 7 8 ,1 0 0 4 ,7 2 6 ,9 0 0 9 6 .5 % 特別区たばこ税 2 ,9 6 7 ,6 0 5 ,0 0 0 1 ,5 2 3 ,6 6 0 ,9 4 9 1 ,4 4 3 ,9 4 4 ,0 5 1 5 1 .3 % 入湯税 1 1 ,7 0 7 ,0 0 0 5 ,3 8 5 ,4 5 0 6 ,3 2 1 ,5 5 0 4 6 .0 % 合 計 6 1 ,0 8 6 ,1 6 2 ,0 0 0 2 3 ,4 2 2 ,3 4 3 ,3 4 5 3 7 ,6 6 3 ,8 1 8 ,6 5 5 3 8 .3 %
歳 入
( 単位: 円)款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率 特別区税 6 1 ,0 8 6 ,1 6 2 ,0 0 0 2 3 ,4 2 2 ,3 4 3 ,3 4 5 3 7 ,6 6 3 ,8 1 8 ,6 5 5 3 8 .3 % 地方譲与税 6 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 1 0 ,7 4 5 ,0 0 3 4 6 9 ,2 5 4 ,9 9 7 3 1 .0 % 利子割交付金 7 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 5 1 2 ,6 5 1 ,0 0 0 2 5 7 ,3 4 9 ,0 0 0 6 6 .6 % 配当割交付金 1 ,5 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 6 6 ,8 2 1 ,0 0 0 1 ,3 0 3 ,1 7 9 ,0 0 0 1 7 .0 % 株式等譲渡所得割交付金 9 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 9 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 .0 % 地方消費税交付金 1 1 ,4 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 7 ,1 2 3 ,6 5 3 ,0 0 0 4 ,2 7 6 ,3 4 7 ,0 0 0 6 2 .5 % 自動車取得税交付金 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 9 1 ,6 7 8 ,0 0 0 1 0 8 ,3 2 2 ,0 0 0 4 5 .8 % 地方特例交付金 1 6 8 ,0 0 0 ,0 0 0 1 7 4 ,1 8 2 ,0 0 0 △ 6 ,1 8 2 ,0 0 0 1 0 3 .7 % 特別区財政交付金 3 8 ,7 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 7 ,1 6 5 ,6 2 2 ,0 0 0 2 1 ,5 3 4 ,3 7 8 ,0 0 0 4 4 .4 % 交通安全対策特別交付金 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 3 0 ,7 3 0 ,0 0 0 1 9 ,2 7 0 ,0 0 0 6 1 .5 % 分担金及び負担金 2 ,4 8 5 ,2 0 5 ,0 0 0 1 ,0 5 3 ,0 8 0 ,5 8 0 1 ,4 3 2 ,1 2 4 ,4 2 0 4 2 .4 % 使用料及び手数料 3 ,6 7 4 ,1 2 6 ,0 0 0 2 ,2 7 3 ,5 1 8 ,8 3 6 1 ,4 0 0 ,6 0 7 ,1 6 4 6 1 .9 % 国庫支出金 2 4 ,4 4 8 ,1 1 0 ,0 0 0 1 1 ,8 3 9 ,5 3 0 ,4 8 9 1 2 ,6 0 8 ,5 7 9 ,5 1 1 4 8 .4 % 都支出金 9 ,7 7 9 ,8 6 2 ,0 0 0 2 ,5 7 6 ,6 8 3 ,1 4 9 7 ,2 0 3 ,1 7 8 ,8 5 1 2 6 .3 % 財産収入 2 3 9 ,7 7 4 ,0 0 0 1 2 0 ,7 0 6 ,7 8 3 1 1 9 ,0 6 7 ,2 1 7 5 0 .3 % 寄附金 2 8 ,4 0 9 ,0 0 0 4 8 ,1 5 8 ,4 2 8 △ 1 9 ,7 4 9 ,4 2 8 1 6 9 .5 % 繰入金 3 ,0 4 9 ,2 6 6 ,0 0 0 7 7 5 ,9 0 9 ,6 6 6 2 ,2 7 3 ,3 5 6 ,3 3 4 2 5 .4 % 繰越金 2 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 6 ,4 4 2 ,6 2 9 ,3 2 7 △ 3 ,9 4 2 ,6 2 9 ,3 2 7 2 5 7 .7 % 諸収入 1 ,7 1 9 ,9 2 6 ,0 0 0 5 4 7 ,8 6 8 ,5 0 3 1 ,1 7 2 ,0 5 7 ,4 9 7 3 1 .9 % 特別区債 1 ,9 6 9 ,2 0 0 ,0 0 0 0 1 ,9 6 9 ,2 0 0 ,0 0 0 0 .0 % 計 1 6 5 ,4 8 8 ,0 4 0 ,0 0 0 7 4 ,6 7 6 ,5 1 1 ,1 0 9 9 0 ,8 1 1 ,5 2 8 ,8 9 1 4 5 .1 % 国庫支出金( 繰越分) 2 2 8 ,0 0 0 ,0 0 0 2 2 8 ,3 7 9 ,0 0 0 △ 3 7 9 ,0 0 0 1 0 0 .2 % 都支出金( 繰越分) 9 7 ,0 0 0 ,0 0 0 0 9 7 ,0 0 0 ,0 0 0 0 .0 % 繰越金( 繰越分) 1 6 1 ,3 9 8 ,4 2 4 1 6 1 ,3 9 8 ,4 2 4 0 1 0 0 .0 % 繰越額計 4 8 6 ,3 9 8 ,4 2 4 3 8 9 ,7 7 7 ,4 2 4 9 6 ,6 2 1 ,0 0 0 8 0 .1 % 合 計 1 6 5 ,9 7 4 ,4 3 8 ,4 2 4 7 5 ,0 6 6 ,2 8 8 ,5 3 3 9 0 ,9 0 8 ,1 4 9 ,8 9 1 4 5 .2 %
△は歳入超過
一 般 会 計
12
-歳 出
( 単位: 円)款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
議会費 8 9 1 ,8 6 4 ,0 0 0 4 4 8 ,4 5 2 ,6 4 7 4 4 3 ,4 1 1 ,3 5 3 5 0 .3 % 総務費 5 ,4 8 0 ,9 0 0 ,0 0 0 1 ,4 5 3 ,5 0 6 ,9 7 6 4 ,0 2 7 ,3 9 3 ,0 2 4 2 6 .5 % 生活経済費 5 ,5 2 7 ,1 0 1 ,0 0 0 1 ,9 7 6 ,8 7 3 ,8 5 0 3 ,5 5 0 ,2 2 7 ,1 5 0 3 5 .8 % 保健福祉費 8 0 ,2 4 1 ,4 4 3 ,0 0 0 2 6 ,2 0 1 ,0 4 5 ,4 1 0 5 4 ,0 4 0 ,3 9 7 ,5 9 0 3 2 .7 % 都市整備費 1 1 ,5 2 8 ,7 5 1 ,0 0 0 4 ,1 7 5 ,0 3 8 ,9 9 3 7 ,3 5 3 ,7 1 2 ,0 0 7 3 6 .2 % 環境清掃費 6 ,7 5 9 ,4 3 0 ,0 0 0 2 ,7 5 2 ,7 8 6 ,9 0 5 4 ,0 0 6 ,6 4 3 ,0 9 5 4 0 .7 % 教育費 1 4 ,7 7 4 ,0 7 5 ,0 0 0 5 ,4 0 3 ,4 2 7 ,1 2 9 9 ,3 7 0 ,6 4 7 ,8 7 1 3 6 .6 % 職員費 3 7 ,2 7 5 ,3 1 7 ,0 0 0 1 5 ,8 1 4 ,6 4 3 ,5 5 1 2 1 ,4 6 0 ,6 7 3 ,4 4 9 4 2 .4 % 公債費 2 ,7 5 4 ,1 5 7 ,0 0 0 1 ,7 9 5 ,4 6 3 ,4 4 7 9 5 8 ,6 9 3 ,5 5 3 6 5 .2 % 諸支出金 2 ,0 0 0 0 2 ,0 0 0 0 .0 % 予備費 2 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 0 2 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 充当率1 5 .0 % 計 1 6 5 ,4 8 8 ,0 4 0 ,0 0 0 6 0 ,0 2 1 ,2 3 8 ,9 0 8 1 0 5 ,4 6 6 ,8 0 1 ,0 9 2 3 6 .3 % 総務費( 繰越分) 1 1 9 ,9 6 8 ,4 2 4 9 3 ,4 7 9 ,1 3 5 2 6 ,4 8 9 ,2 8 9 7 7 .9 % 生活経済費( 繰越分) 3 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 9 3 .8 % 保健福祉費( 繰越分) 1 ,4 3 0 ,0 0 0 0 1 ,4 3 0 ,0 0 0 0 .0 % 都市整備費( 繰越分) 4 5 ,0 0 0 ,0 0 0 0 4 5 ,0 0 0 ,0 0 0 0 .0 % 繰越額計 4 8 6 ,3 9 8 ,4 2 4 3 9 3 ,4 7 9 ,1 3 5 9 2 ,9 1 9 ,2 8 9 8 0 .9 % 合 計 1 6 5 ,9 7 4 ,4 3 8 ,4 2 4 6 0 ,4 1 4 ,7 1 8 ,0 4 3 1 0 5 ,5 5 9 ,7 2 0 ,3 8 1 3 6 .4 %
一 般 会 計
行 政 サ ー ビ ス
執 行 に 要 す
収 支 を 総 合 的 に 経 理 す
も
区 民 税
を 主 た
財 源
し
区
基 本 的
活 動 に 必 要
あ
ゆ
経 費 を 計 上 し た 区
根 幹
会 計
す
13
-歳 入
( 単位: 円)款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率 国民健康保険料 1 7 ,0 1 1 ,4 5 2 ,0 0 0 6 ,3 2 8 ,6 4 3 ,6 4 9 1 0 ,6 8 2 ,8 0 8 ,3 5 1 3 7 .2 % 一部負担金 2 ,0 0 0 0 2 ,0 0 0 0 .0 % 使用料及び手数料 7 2 ,0 0 0 4 4 ,7 0 0 2 7 ,3 0 0 6 2 .1 % 国庫支出金 1 0 ,9 3 4 ,5 6 2 ,0 0 0 7 ,8 5 1 ,4 9 5 ,0 0 0 3 ,0 8 3 ,0 6 7 ,0 0 0 7 1 .8 % 療養給付費等交付金 1 ,4 6 0 ,1 4 7 ,0 0 0 3 5 6 ,2 1 2 ,3 3 3 1 ,1 0 3 ,9 3 4 ,6 6 7 2 4 .4 % 前期高齢者交付金 9 ,2 1 6 ,3 3 5 ,0 0 0 3 ,0 6 1 ,2 3 2 ,2 3 0 6 ,1 5 5 ,1 0 2 ,7 7 0 3 3 .2 % 都支出金 2 ,9 9 6 ,7 3 8 ,0 0 0 2 5 3 ,4 2 3 ,0 0 0 2 ,7 4 3 ,3 1 5 ,0 0 0 8 .5 % 共同事業交付金 1 4 ,6 0 1 ,6 7 2 ,0 0 0 6 ,2 9 4 ,9 5 0 ,3 8 5 8 ,3 0 6 ,7 2 1 ,6 1 5 4 3 .1 % 繰入金 7 ,1 6 5 ,1 3 0 ,0 0 0 0 7 ,1 6 5 ,1 3 0 ,0 0 0 0 .0 % 繰越金 2 2 0 ,0 0 1 ,0 0 0 7 0 1 ,5 1 3 ,3 8 7 △ 4 8 1 ,5 1 2 ,3 8 7 3 1 8 .9 % 諸収入 5 1 ,3 3 8 ,0 0 0 3 1 ,8 0 7 ,8 2 9 1 9 ,5 3 0 ,1 7 1 6 2 .0 % 合 計 6 3 ,6 5 7 ,4 4 9 ,0 0 0 2 4 ,8 7 9 ,3 2 2 ,5 1 3 3 8 ,7 7 8 ,1 2 6 ,4 8 7 3 9 .1 %
△は歳入超過
歳 出
( 単位: 円)款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
総務費 1 ,1 5 0 ,1 5 4 ,0 0 0 4 4 0 ,8 9 8 ,3 5 0 7 0 9 ,2 5 5 ,6 5 0 3 8 .3 % 保険給付費 3 4 ,6 9 4 ,7 8 7 ,0 0 0 1 4 ,6 3 4 ,6 0 9 ,0 1 1 2 0 ,0 6 0 ,1 7 7 ,9 8 9 4 2 .2 % 老人保健拠出金 3 4 2 ,0 0 0 2 8 0 ,5 3 9 6 1 ,4 6 1 8 2 .0 % 前期高齢者納付金 9 ,2 0 2 ,0 0 0 2 ,0 8 9 ,2 7 3 7 ,1 1 2 ,7 2 7 2 2 .7 % 後期高齢者支援金 8 ,5 1 8 ,6 2 3 ,0 0 0 2 ,9 6 1 ,8 3 6 ,5 4 4 5 ,5 5 6 ,7 8 6 ,4 5 6 3 4 .8 % 介護納付金 3 ,2 3 7 ,1 1 0 ,0 0 0 1 ,3 2 7 ,5 7 0 ,8 1 5 1 ,9 0 9 ,5 3 9 ,1 8 5 4 1 .0 % 共同事業拠出金 1 4 ,8 0 8 ,0 0 0 ,0 0 0 6 ,3 7 3 ,2 3 7 ,1 4 6 8 ,4 3 4 ,7 6 2 ,8 5 4 4 3 .0 % 保健事業費 7 9 8 ,6 8 6 ,0 0 0 6 0 ,5 3 8 ,1 2 3 7 3 8 ,1 4 7 ,8 7 7 7 .6 % 諸支出金 1 4 0 ,5 4 5 ,0 0 0 6 2 ,9 4 5 ,8 7 0 7 7 ,5 9 9 ,1 3 0 4 4 .8 % 予備費 3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 3 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 充当な し 合 計 6 3 ,6 5 7 ,4 4 9 ,0 0 0 2 5 ,8 6 4 ,0 0 5 ,6 7 1 3 7 ,7 9 3 ,4 4 3 ,3 2 9 4 0 .6 %
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
区 民
療 保 険 制 度
根 幹 を
す も
し
療 養 給 付
国 民 健 康 保 険
事 業 運 営 に 要 す
経 費
収 支 を 経 理 し
い
会 計
す
14
-歳 入
( 単位: 円)款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率 介護保険料 8 ,3 8 0 ,8 0 9 ,0 0 0 4 ,1 7 4 ,1 3 7 ,4 3 1 4 ,2 0 6 ,6 7 1 ,5 6 9 4 9 .8 % 使用料及び手数料 1 ,0 0 0 9 0 0 1 0 0 9 0 .0 % 国庫支出金 7 ,9 1 4 ,1 7 2 ,0 0 0 3 ,8 7 0 ,5 0 0 ,0 0 0 4 ,0 4 3 ,6 7 2 ,0 0 0 4 8 .9 % 支払基金交付金 9 ,8 3 6 ,1 4 8 ,0 0 0 4 ,1 3 1 ,4 8 0 ,0 0 0 5 ,7 0 4 ,6 6 8 ,0 0 0 4 2 .0 % 都支出金 5 ,3 1 2 ,2 7 8 ,0 0 0 2 ,1 3 8 ,7 4 5 ,0 0 0 3 ,1 7 3 ,5 3 3 ,0 0 0 4 0 .3 % 財産収入 2 ,7 2 3 ,0 0 0 0 2 ,7 2 3 ,0 0 0 0 .0 %
寄附金 1 ,0 0 0 0 1 ,0 0 0 0 .0 %
繰入金 5 ,6 9 8 ,0 8 6 ,0 0 0 0 5 ,6 9 8 ,0 8 6 ,0 0 0 0 .0 % 繰越金 1 2 ,0 0 2 ,0 0 0 1 ,3 1 2 ,8 5 3 ,0 7 2 △ 1 ,3 0 0 ,8 5 1 ,0 7 2 1 0 9 3 8 .6 % 諸収入 2 5 ,4 8 2 ,0 0 0 5 ,7 9 1 ,7 9 4 1 9 ,6 9 0 ,2 0 6 2 2 .7 % 合 計 3 7 ,1 8 1 ,7 0 2 ,0 0 0 1 5 ,6 3 3 ,5 0 8 ,1 9 7 2 1 ,5 4 8 ,1 9 3 ,8 0 3 4 2 .0 %
△は歳入超過
歳 出
( 単位: 円)款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
総務費 6 7 2 ,1 7 5 ,0 0 0 1 8 1 ,3 5 0 ,9 1 4 4 9 0 ,8 2 4 ,0 8 6 2 7 .0 % 保険給付費 3 4 ,8 7 8 ,3 1 0 ,0 0 0 1 4 ,4 1 7 ,2 2 0 ,3 0 6 2 0 ,4 6 1 ,0 8 9 ,6 9 4 4 1 .3 % 基金積立金 1 6 8 ,1 0 2 ,0 0 0 0 1 6 8 ,1 0 2 ,0 0 0 0 .0 % 地域支援事業 1 ,2 5 1 ,1 1 0 ,0 0 0 5 5 6 ,9 5 3 ,3 0 2 6 9 4 ,1 5 6 ,6 9 8 4 4 .5 % 諸支出金 2 0 ,4 2 7 ,0 0 0 1 7 ,1 8 8 ,7 0 1 3 ,2 3 8 ,2 9 9 8 4 .1 % 予備費 1 9 1 ,5 7 8 ,0 0 0 0 1 9 1 ,5 7 8 ,0 0 0 充当率4 .2 % 合 計 3 7 ,1 8 1 ,7 0 2 ,0 0 0 1 5 ,1 7 2 ,7 1 3 ,2 2 3 2 2 ,0 0 8 ,9 8 8 ,7 7 7 4 0 .8 %
3
介 護 保 険 事 業 会 計
介 護 保 険 事 業 会 計
高 齢 者
介 護 を 目 的 に 要 介 護 者 へ
給 付
介 護 保 険
事 業
運 営 に 要 す
経 費
収 支 を 経 理 し
い
会 計
す
15
-歳 出
( 単位: 円)款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
総務費 1 3 8 ,3 6 0 ,0 0 0 1 5 ,9 9 8 ,8 9 6 1 2 2 ,3 6 1 ,1 0 4 1 1 .6 % 保険給付費 2 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 8 7 ,8 5 0 ,0 0 0 1 2 2 ,1 5 0 ,0 0 0 4 1 .8 % 広域連合納付金 1 1 ,7 6 3 ,0 0 2 ,0 0 0 3 ,7 8 1 ,5 9 6 ,9 4 1 7 ,9 8 1 ,4 0 5 ,0 5 9 3 2 .1 % 保健事業費 4 9 0 ,9 0 2 ,0 0 0 4 0 ,4 0 8 ,0 6 2 4 5 0 ,4 9 3 ,9 3 8 8 .2 % 諸支出金 1 6 ,0 0 5 ,0 0 0 9 ,4 6 3 ,2 0 0 6 ,5 4 1 ,8 0 0 5 9 .1 % 予備費 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 充当な し 合 計 1 2 ,7 1 8 ,2 6 9 ,0 0 0 3 ,9 3 5 ,3 1 7 ,0 9 9 8 ,7 8 2 ,9 5 1 ,9 0 1 3 0 .9 %
歳 入
( 単位: 円)款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率 後期高齢者医療保険料 6 ,9 0 3 ,9 0 3 ,0 0 0 2 ,6 1 6 ,9 4 5 ,1 0 0 4 ,2 8 6 ,9 5 7 ,9 0 0 3 7 .9 % 使用料及び手数料 2 ,0 0 0 4 ,2 0 0 △ 2 ,2 0 0 2 1 0 .0 % 国庫支出金 3 ,9 3 3 ,0 0 0 0 3 ,9 3 3 ,0 0 0 0 .0 % 繰入金 5 ,4 0 6 ,9 3 6 ,0 0 0 0 5 ,4 0 6 ,9 3 6 ,0 0 0 0 .0 % 繰越金 1 6 ,0 0 0 ,0 0 0 2 9 6 ,8 2 6 ,7 0 0 △ 2 8 0 ,8 2 6 ,7 0 0 1 8 5 5 .2 % 諸収入 3 8 7 ,4 9 5 ,0 0 0 1 0 9 ,0 1 2 ,5 0 0 2 7 8 ,4 8 2 ,5 0 0 2 8 .1 % 合 計 1 2 ,7 1 8 ,2 6 9 ,0 0 0 3 ,0 2 2 ,7 8 8 ,5 0 0 9 ,6 9 5 ,4 8 0 ,5 0 0 2 3 .8 %
△は歳入超過
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
後 期 高 齢 者
療 事 業 会 計
成
2 0
度
開 始 さ れ た 新 た
高 齢 者
療 制 度 に
り
】 5
歳 以 上
後 期 高 齢 者
【 5
歳 以 上
障 害 認 定 に
対 象 者 を 含 む
を 対 象
し た
独 立 し た
療 制 度
事 業 運 営 に 要 す
経 費
収 支 を 経 理 し
い
会 計
す
16
-歳 出
( 単位: 円)款 予算現額 支出済額 差引残額 執行率
総務費 6 9 ,8 5 3 ,0 0 0 1 9 ,2 6 5 ,3 0 5 5 0 ,5 8 7 ,6 9 5 2 7 .6 % 予備費 6 3 ,0 4 9 ,0 0 0 0 6 3 ,0 4 9 ,0 0 0 充当な し 合 計 1 3 2 ,9 0 2 ,0 0 0 1 9 ,2 6 5 ,3 0 5 1 1 3 ,6 3 6 ,6 9 5 1 4 .5 %
歳 入
( 単位: 円)款 予算現額 収入済額
予算現額と 収入済額の差
収入率 参加費 1 9 ,8 0 0 ,0 0 0 9 ,5 9 2 ,2 0 0 1 0 ,2 0 7 ,8 0 0 4 8 .4 % 負担金 1 9 ,3 8 0 ,0 0 0 7 ,1 4 3 ,8 6 0 1 2 ,2 3 6 ,1 4 0 3 6 .9 % 繰入金 1 3 ,3 4 1 ,0 0 0 0 1 3 ,3 4 1 ,0 0 0 0 .0 % 繰越金 8 0 ,2 2 7 ,0 0 0 8 4 ,9 9 4 ,2 0 8 △ 4 ,7 6 7 ,2 0 8 1 0 5 .9 % 諸収入 1 5 4 ,0 0 0 2 1 3 ,7 0 0 △ 5 9 ,7 0 0 1 3 8 .8 % 合 計 1 3 2 ,9 0 2 ,0 0 0 1 0 1 ,9 4 3 ,9 6 8 3 0 ,9 5 8 ,0 3 2 7 6 .7 %
△は歳入超過
中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計
中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計
中 小 企 業
働 く 労 働 者
福 祉
増 進 を 図 り
も
中 小 企 業
振 興 に 寄 与 す
こ
を 目 的
し た 勤 労 者 福 祉 事 業 に
い
そ
運 営 に
要 す
経 費
収 支 を 経 理 し
い
会 計
す
17
-( 単位: 円)
区 分 現年度分調定額 1世帯当たり負担額 1人当たり負担額
平成27年 月末現在 5 7 ,5 0 1 ,3 8 1 ,6 8 3 3 0 4 ,6 9 3 ( 5 4 7 ,1 6 5 ) 1 8 8 ,7 1 9 1 0 5 ,0 9 0
平成26年 月末現在 5 6 ,6 3 2 ,6 6 7 ,2 0 7 3 0 1 ,5 1 6 ( 5 4 2 ,9 5 6 ) 1 8 7 ,8 2 6 1 0 4 ,3 0 4
増 減 8 6 8 ,7 1 4 ,4 7 6 3 ,1 7 7 ( 4 ,2 0 9 ) 8 9 3 7 8 6
賦課期日時点世帯数(人口)
( 単位: 円) 2 2 年9 月末 2 3 年9 月末 2 4 年9 月末 2 5 年9 月末 2 6 年9 月末 2 7 年9 月末 1 世帯当たり 1 8 3 ,1 0 5 1 8 0 ,6 8 7 1 8 5 ,2 1 4 1 8 4 ,2 6 8 1 8 7 ,8 2 6 1 8 8 ,7 1 9 1 人当たり 1 0 2 ,4 8 0 1 0 0 ,9 8 2 1 0 3 ,4 7 3 1 0 2 ,2 7 0 1 0 4 ,3 0 4 1 0 5 ,0 9 0
0 2 0 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 8 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 1 2 0 ,0 0 0
2 2 年9 月末 2 3 年9 月末 2 4 年9 月末 2 5 年9 月末 2 6 年9 月末 2 7 年9 月末
1 0 2 ,4 8 0
1 0 0 ,9 8 2
1 0 3 ,4 7 3
1 0 2 ,2 7 0
1 0 4 ,3 0 4 1 0 5 ,0 9 0 円
区民一人当たりの負担額の推移
3
区 民 税 の 負 担 状 況
区 民
区 民 税 負 担 額
次
お り
す
- 18 -
区分
金額(円)
構成比
摘 要
土地
425,313,039,100
64.46%
1,887,568.41㎡
建物
183,782,447,700
27.86%
843,077.91㎡
基金
41,720,891,589
6.32%
11基金
物品
4,160,824,215
0.63%
1,346点
工作物
3,512,051,400
0.53%
貯水槽、時計塔等
出資金
1,056,966,392
0.16%
9団体
立木
190,400,300
0.03%
樹木等
有価証券
45,000,000
0.01%
㈱ジェイコム東京(株券)等
地役権
240,000
0.00%
旧富士学園引水地役権
合 計
659,781,860,696
100.00%
※ 物品は取得価格1 0 0 万円以上の備品を記載。 上記のほか、 無体財産権がありま す。
土地
64.46%
建物
27.86%
基金
6.32%
物品
0.63%
その他
0.73%
公有財産等構成比(
%
)
第 2
公 有 財 産 と 借 入 金
1
公 有 財 産 等 の 現 在 高
公 有 財 産 ・ ・ ・ 公 有 財 産 と は 、 土 地 、 建 物 の ほ か 工 作 物 、 地 上 権 、 株 券 、 出
資 に よ る 権 利 な ど の 財 産 を い い ま す 。
- 19 -
( 単位: 円)
金額 金額
6,024,447,050 10,000,000
30,072,679,811 650,000,000
862,999,675
544,755,305
2,067,863,771
12,341,871
11,143,669
1,361,259,072
103,401,365
41,060,891,589 660,000,000
※ 運用基金の金額は上限額で す。
積立基金 運用基金
公共料金支払基金
高額療養費等資金貸付基金 施設整備基金
財政調整基金
減債基金
社会福祉基金
区営住宅整備基金
N PO 支援基金
合 計 合 計 みどりの基金
介護保険給付費準備基金
次世代育成基金
( 単位: 円)
運用利子額 平均利回り
預金 債券等
41,060,891,589 16,468,746,838 24,592,144,751 24,865,768 0.121%
平成2 7 年度
※ 預金とは普通預金や定期預金な どをいい、債券等とは国債や地方債な どをいいます。 現在高
( 9 月3 0 日現在)
運用内訳 年 度
2
基 金 の 現 在 高 と 運 用 状 況
基 金 ・・・ 財 産 の 維 持 、資 金 の 積 立 、又 は 定 額 資 金 の 運 用 の た め に 条 例 で 設
置 さ れ る も の で す ( 地 方 自 治 法
241
条 )
。
平 成
27
年
9
月
30
日 現 在 の 基 金 の 現 在 高 は 、 次 の と お り で す 。
ま た 、 積 立 基 金 の 運 用 状 況 は 、 次 の と お り で す 。
- 20 -
積 立 基 金
目 的 や 性 格
次
お り
す
ま た
運 用 基 金
目 的 や 性 格
次
お り
す
名 称 目 的
施 設 整 備 基 金
福 祉 施 設 教 育 施 設 土 木 施 設 そ 他 公 共 用 又 公 用 に 供 す 施 設
建 設 及 び 改 修 そ 他 整 備 資 金 に 充 も す
財 政 調 整 基 金
度 間 財 源 調 整 を 行 う こ に り 区 財 政 健 全 運 営 を 図 こ
を 目 的 し 使 途 を 限 定 せ 活 用 ま す
減 債 基 金
区 債 償 還 に 必 要 財 源 を 確 保 す こ に り 区 財 政 健 全 運
営 を 図 こ を 目 的 し い ま す
社 会 福 祉 基 金 社 会 福 祉 を 増 進 す 事 業 に 充 も す
区 営 住 宅 整 備 基 金 区 営 住 宅 大 規 模 修 繕 そ 他 整 備 に 要 す 資 金 に 充 も す
N P O 支 援 基 金
P 活 動 に 必 要 資 金 を 助 成 し P 活 動 を 推 進 す た も
す
み ど り の 基 金
り 保 全 及 び 緑 化 推 進 を 図 た 事 業 に 要 す 経 費 財 源 に
充 も す
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金 介 護 保 険 事 業 計 画 期 間 に お け 財 政 均 衡 を 保 た も す
次 世 代 育 成 基 金
次 代 を 担 う 子 も 青 少 国 内 外 交 流 ス ポ ー ツ 文 化 芸 術 等
事 業 へ 参 加 を 支 援 す こ に り そ 健 や 成 長 を 図 こ
を 目 的 し い ま す
名 称 目 的
高 額 療 養 費 等 資 金 貸 付 基 金
国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費 出 産 育 児 一 時 金 支 給 対 象 療 養 出 産 に 要 す 費 用 及 び 介 護 保 険 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等 支 給 対 象
介 護 サ ー ビ ス を 受 け た 場 合 資 金 貸 付 を 行 う た 基 金 す 成 2 5 度 に 国 民 健 康 保 険 高 額 療 養 費 資 金 及 び 出 産 費 資 金 貸 付 基 金 介 護 保 険 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等 資 金 貸 付 基 金 を 統 合 し 設 置 さ れ ま し た
公 共 料 金 支 払 基 金
区 公 共 料 金 電 気 ガ ス 水 道 等 支 払 事 務 を 滑 効 率 的 に
- 21 -
特別区債残高( 平成2 7 年9 月3 0 日現在) (単位:千円)
区分・ 借入先 財務省
郵貯・ 簡保
管理機構
地方公共団体
金融機構
市中銀行
東京都区市町 村振興協会
その他 合 計
総務債 82,000 0 0 77,000 0 0 159,000
生活経済債 381,003 0 0 0 264,000 0 645,003
保健福祉債 748,603 90,334 2,146,000 99,000 0 13,534 3,097,472
都市整備債 6,666,022 39,604 0 1,518,000 0 0 8,223,626
教育債 8,637,054 0 267,000 312,000 132,971 0 9,349,025
合 計 16,514,683 129,938 2,413,000 2,006,000 396,971 13,534 21,474,126
一時借入金( 平成2 7 年9 月3 0 日現在)
( 単位: 千円)
借入金最高額
借入実績
一般会計
5 ,0 0 0 ,0 0 0
0
国民健康保険事業会計
1 ,6 0 0 ,0 0 0
0
介護保険事業会計
1 ,5 0 0 ,0 0 0
0
後期高齢者医療事業会計
0
0
中小企業勤労者福祉事業会計
0
0
8 ,1 0 0 ,0 0 0
0
区 分
合 計
3
特 別 区 債 の 目 的 別 現 在 高
特 別 区 債
学 校
保 育 園
道 路
公 園 等
建 設 事 業
財 源 に 充
た
債 務
世 代 間
負 担
均 衡 及 び 財 政 収 入
度 間 調
整 を 図
た
に 限 定 的 に 発 行 し
い
も
す
一 時 借 入 金 の 状 況
一 時 借 入 金
一 時 的
資 金 繰 り を 目 的
し た 借 入 金
あ り
予 定 し た 収
入
予 定 し た 時 期 に 確 保
い 場 合
に 借 り 入 れ
れ
ま す
一 時 借 入 金
最 高 額
予 算
定
け れ
償 還
そ
会 計
度
歳 入 を も
行 わ
け れ
り ま
0億円 500億円 1,000億円 1,500億円 2,000億円 平成26年度
平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度
1,667億円 1,621億円 1,613億円 1,531億円
1,536億円
1,733億円 1,695億円
1,683億円 1,599億円 1,616億円
歳入
歳出
(単位:円) 国 民 健 康 保 険介 護 保 険 事 業後 期 高 齢 者中 小 企 業 勤 労
事 業 会 計会 計医 療 事 業 会 計者 福 祉 事業 会計
歳入決算額 173,311,301,057 53,068,862,448 37,761,891,864 12,857,791,076 148,648,164 277,148,494,609
歳出決算額 166,707,273,306 52,367,349,061 36,449,038,792 12,560,964,376 63,653,956 268,148,279,491
歳入歳出 差引額
6,604,027,751 701,513,387 1,312,853,072 296,826,700 84,994,208 9,000,215,118
繰越明許費 繰越額
161,398,424 0 0 0 0 161,398,424
実質収支額 6,442,629,327 701,513,387 1,312,853,072 296,826,700 84,994,208 8,838,816,694
一 般 会 計 計
第 3
成
2 6
度 決 算 の 概 要
成
2 【
度
各 会 計 決 算
成
2 】
9
月 開 催
第
3
回 区 議 会 定 例 会 に お
い
認 定 さ れ ま し た
実 質 収 支
- 23 -
(単位:千円)
予算現額 収入済額 収入率 対25年度増減額 同増減率
特別区税 60,825,729 60,804,002 100.0% 1,177,502 102.0%
地方譲与税 670,000 691,163 103.2% △ 35,256 95.1%
利子割交付金 980,000 1,018,176 103.9% 11,770 101.2%
配当割交付金 1,200,000 1,283,310 106.9% 596,722 186.9%
株式等譲渡所得割
交付金
730,000 1,078,500 147.7% 182,233 120.3%
地方消費税交付金 7,520,000 6,817,794 90.7% 1,522,901 128.8%
自動車取得税交付金 240,000 229,519 95.6% △ 217,931 51.3%
地方特例交付金 177,189 177,189 100.0% △ 8,716 95.3%
特別区財政交付金 41,738,117 42,717,631 102.3% 4,273,840 111.1%
交通安全対策特別
交付金
75,000 56,261 75.0% △ 8,412 87.0%
分担金及び 負担金 2,375,723 2,307,272 97.1% 211,179 110.1%
使用料及び 手数料 3,562,232 3,548,110 99.6% △ 2,873 99.9%
国庫支出金 24,512,025 23,756,557 96.9% △ 149,827 99.4%
都支出金 10,577,926 10,441,570 98.7% 251,445 102.5%
財産収入 268,851 226,712 84.3% △ 440,448 34.0%
寄附金 28,409 21,045 74.1% △ 35,375 37.3%
繰入金 5,251,092 5,256,894 100.1% △ 4,304,755 55.0%
繰越金 7,349,451 7,349,452 100.0% 353,349 105.1%
諸収入 1,599,768 1,754,383 109.7% △ 25,359 98.6%
特別区債 3,785,200 3,775,761 99.8% 485,761 114.8%
173,466,712 173,311,301 99.9% 3,837,750 102.3%
※ 対25年度は収入済額との対比 款
歳 入 合 計
特別区税 3 5 . 1 %
地方譲与税 0 . 4 % 利子割交付金
0 .6 % 配当割交付金
0 . 8 % 株式等譲渡所得割
交付金 0 .6 % 地方消費税交付金
3 . 9 % 自動車取得税交付金
0 . 1 % 地方特例交付金
0 . 1 % 特別区財政交付金
2 4 . 6 % 交通安全対策特別
交付金 0 .1 % 分担金及び負担金
1 . 3 % 使用料及び手数料
2 .1 % 国庫支出金
1 3 . 7 % 都支出金
6 . 0 % 財産収入
0 . 1 %
寄附金 0 . 0 %
繰入金 3 .0 %
繰越金 4 .3 %
諸収入 1 .0 %
特別区債 2 . 2 %
各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 額
各 会 計
歳 入 歳 出 決 算
款 別 収 支 内 訳
次
お り
す
一 般 会 計
歳 入
(単位:千円)
予算現額 収入済額 収入率 構成比 対25年度増減額 同前年度比
60,825,729 60,804,002 100.0% 100.0% 1,177,502 102.0% 1 特別区民税 57,666,633 57,571,515 99.8% 94.7% 1,275,647 102.3% 2 軽自動車税 127,339 133,327 104.7% 0.2% 774 100.6% 3 特別区たばこ 税 3,022,342 3,086,702 102.1% 5.1% △ 100,730 96.8%
4 入湯税 9,415 12,458 132.3% 0.0% 1,811 117.0%
※ 対25年度は収入済額との対比 款 ・ 項
特別区税
(単位:千円)
予算現額 支出済額 執行率 対25年度増減額 同増減率
議会費 846,344 804,513 95.1% △ 8,247 99.0%
総務費 14,984,339 14,533,191 97.0% 82,315 100.6%
生活経済費 5,720,225 5,131,444 89.7% 880,456 120.7%
保健福祉費 80,600,937 77,139,996 95.7% 6,391,058 109.0%
都市整備費 9,261,590 8,590,744 92.8% △ 2,711,023 76.0%
環境清掃費 6,684,048 6,510,029 97.4% 14,340 100.2%
教育費 17,308,775 16,558,954 95.7% △ 437,187 97.4%
職員費 36,174,118 35,651,932 98.6% 312,472 100.9%
公債費 1,786,476 1,786,470 100.0% 58,990 103.4%
諸支出金 2 0 0.0% 0 -
予備費 99,858 0 充当率66.7% 0 -
173,466,712 166,707,273 96.1% 4,583,174 102.8%
※ 対25年度は支出済額との対比 歳 出 合 計
款
議会費
0.5%
総務費
8.7%
生活経済費
3.1%
保健福祉費
46.3%
都市整備費
5.1%
環境清掃費
3.9%
教育費
9.9%
職員費
21.4%
公債費
1.1%
こ
う ち
特 別 区 税
内 訳
次
お り
す
歳 出
- 25 -
(単位:千円)
予算現額 支出済額 執行率 対25年度増減額 同増減率
総務費 979,691 877,612 89.6% △ 29,266 96.8%
保険給付費 34,177,634 33,163,540 97.0% △ 120,127 99.6%
老人保健拠出金 342 280 81.9% △ 20 93.3%
前期高齢者納付金 6,624 6,073 91.7% △ 1,917 76.0%
後期高齢者支援金 7,781,196 7,780,441 100.0% △ 58,016 99.3%
介護納付金 3,418,152 3,414,571 99.9% 64,125 101.9%
共同事業拠出金 5,989,184 5,867,802 98.0% 144,151 102.5%
保健事業費 713,229 687,291 96.4% 84,893 114.1%
諸支出金 600,377 569,739 94.9% 46,109 108.8%
予備費 300,000 0 充当なし 0 -
53,966,429 52,367,349 97.0% 129,932 100.2%
※ 対25年度は支出済額との対比 款
歳 出 合 計
(単位:千円)
予算現額 収入済額 収入率 対25年度増減額 同増減率
介護保険料 7,261,843 7,544,290 103.9% 261,260 103.6%
使用料及び 手数料 1 0 0.0% △ 1 0.0%
国庫支出金 8,314,471 7,875,360 94.7% 418,371 105.6%
支払基金交付金 10,458,235 9,760,929 93.3% 386,903 104.1%
都支出金 5,454,027 5,433,910 99.6% 323,989 106.3%
財産収入 3,619 3,147 87.0% △ 2,818 52.8%
寄附金 1 0 0.0% 0 -
繰入金 6,324,890 5,924,886 93.7% 302,199 105.4%
繰越金 1,189,956 1,189,956 100.0% 544,809 184.4%
諸収入 25,987 29,414 113.2% 7,818 136.2%
39,033,030 37,761,892 96.7% 2,242,530 106.3%
※ 対25年度は収入済額との対比 款
歳 入 合 計
(単位:千円)
予算現額 収入済額 収入率 対25年度増減額 同増減率
国民健康保険料 16,253,143 15,803,290 97.2% 239,549 101.5%
一部負担金 2 0 0.0% 0 -
使用料及び 手数料 72 85 118.1% 27 146.6%
国庫支出金 10,742,270 11,280,797 105.0% △ 26,222 99.8%
療養給付費等交付金 1,230,602 1,060,352 86.2% △ 324,396 76.6%
前期高齢者交付金 8,565,124 8,565,125 100.0% △ 200,798 97.7%
都支出金 3,149,026 3,343,739 106.2% 44,710 101.4%
共同事業交付金 5,711,775 5,688,708 99.6% 44,314 100.8%
繰入金 6,778,162 5,778,161 85.2% △ 500,380 92.0%
繰越金 1,486,908 1,486,907 100.0% 71,960 105.1%
諸収入 49,345 61,698 125.0% △ 4,226 93.6%
53,966,429 53,068,862 98.3% △ 655,462 98.8%
※ 対25年度は収入済額との対比 款
歳 入 合 計
国 民 健 康 保 険 事 業 会 計
歳 入
歳 出
3
介 護 保 険 事 業 会 計
(単位:千円)
予算現額 収入済額 収入率 対25年度増減額 同増減率
後期高齢者医療保険料 6,905,499 6,848,123 99.2% 549,909 108.7%
使用料及び 手数料 2 12 600.0% 2 120.0%
繰入金 5,227,433 5,195,351 99.4% 81,755 101.6%
繰越金 458,386 458,386 100.0% 166,061 156.8%
諸収入 373,389 355,919 95.3% 24,319 107.3%
12,964,709 12,857,791 99.2% 822,046 106.8%
※ 対25年度は収入済額との対比 歳 入 合 計
款
(単位:千円)
予算現額 支出済額 執行率 対25年度増減額 同増減率
総務費 73,817 60,415 81.8% 1,561 102.7%
保険給付費 196,000 190,820 97.4% 1,680 100.9%
広域連合納付金 11,643,482 11,396,010 97.9% 747,436 107.0%
保健事業費 487,919 451,013 92.4% 62,053 116.0%
諸支出金 463,491 462,706 99.8% 170,875 158.6%
予備費 100,000 0 充当なし 0 -
12,964,709 12,560,964 96.9% 983,605 108.5%
※ 対25年度は支出済額との対比 款
歳 出 合 計
(単位:千円)
予算現額 支出済額 執行率 対25年度増減額 同増減率
総務費 570,076 523,834 91.9% 90,390 120.9%
保険給付費 35,845,441 33,483,686 93.4% 1,409,187 104.4%
基金積立金 609,916 609,916 100.0% 240,139 164.9%
地域支援事業 1,200,123 1,150,962 95.9% 55,559 105.1%
諸支出金 684,848 680,641 99.4% 324,359 191.0%
予備費 122,626 0 充当率38.7% 0 -
39,033,030 36,449,039 93.4% 2,119,634 106.2%
※ 対25年度は支出済額との対比 款
歳 出 合 計
(単位:千円)
予算現額 支出済額 執行率 対25年度増減額 同増減率
総務費 72,456 63,654 87.9% 1,672 102.7%
予備費 80,227 0 充当なし 0 -
152,683 63,654 41.7% 1,672 102.7%
※ 対25年度は支出済額との対比 歳 出 合 計
款
(単位:千円)
予算現額 収入済額 収入率 対25年度増減額 同増減率
参加費 20,100 19,226 95.7% △ 91 99.5%
負担金 18,618 17,534 94.2% 2,261 114.8%
一般会計繰入金 12,931 11,127 86.0% 2,943 136.0%
繰越金 99,118 99,118 100.0% △ 18,896 84.0%
諸収入 1,916 1,643 85.8% 1,331 526.6%
152,683 148,648 97.4% △ 12,452 92.3%
※ 対25年度は収入済額との対比 款
歳 入 合 計
歳 出
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計
歳 入
歳 出
中 小 企 業 勤 労 者 福 祉 事 業 会 計
歳 入
平成27年11月発行
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1
TEL 03-3312-2111(大代表)
政策経営部財政課
登録印刷物番号
(平成27年度上半期)
財
政
の
あ
ら
ま
し
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