Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
平成28年度12月補正予算の概要
Ⅰ 平成28年度12月補正予算の概要
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
<補正予算の編成方針>
1 一般会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
1,085,990 消費税率の引上げによる低所得者への影響を緩和するた め、臨時福祉給付金を支給する
253,803 震災により被災した豊間中学校屋内運動場の移転改築 工事を実施する
220,140 市工場等立地促進条例に基づき、市内4企業に対し奨励 金を交付する
155,511 ふるさと納税基金を設置するとともに、寄附者に対して返 礼品を送付する
80,464 災害援護資金の貸付を受けた被災者からの繰上償還金 を県へ償還する
61,849
効率的・高収益な作物栽培体系への転換を図るため、機 械等の導入を行う農業者等に対し、費用の一部を補助す る
21,150 勤務医確保のため、医学生に修学資金を貸与している病 院に対し、費用の一部を補助する
4,065,435
財政調整基金積立金(3,817,600) 国県支出金等過誤納返還金(181,751) 最終処分場再生調査事業費(54,462) 森林整備加速化・林業再生事業費(53,160) 私立幼稚園施設型給付費(新制度分)(28,936) 私立幼稚園就園奨励費補助金(13,361) ため池等放射性物質対策事業費(11,528) マテリアルリサイクル施設整備事業費(10,966) いわきの恵みPR事業費(5,000)
観光施設公衆無線LAN設置事業費(2,492) 企業会計退職手当負担金(△7,158)
沿岸被災河川整備事業費(△17,400) 卸売市場事業会計繰出金(△20,101) 認定こども園施設型給付費(△29,762) 幹線道路整備事業費(△39,400) 5,944,342
Ⅰ 平成28年度12月補正予算の概要
(追加提案分)
事業名
計
○ 国・県補助事業等の確定・内定等に伴い措置すべき経費
○ その他市政執行に要する経費
○ 国の平成28年度第2次補正予算に伴い措置すべき経費
ふるさと納税基金積立金、 ふるさと納税推進事業費
産地パワーアップ事業費 経済対策臨時福祉給付金、 給付事務費
中学校災害復旧費(補助)
工場等立地奨励金
災害援護資金償還金
いわき市病院医師修学資金貸与事 業費補助金
その他
2 特別会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
767,767 前年度繰越金の確定に伴う補正
767,767
3 企業会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
いわき市病院医師修学資金貸与事業費補助金の交付に 伴う資本的収入の補正
4 債務負担行為の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
1,297,639
新年度の契約に向けた役務的業務委託(14件)、 セキュリティ強化対策業務委託、いわき芸術文化交 流館自主企画事業、工場等立地奨励金
313,683
国民健康保険事業特別会計における市税等収納代行 業務委託、競輪事業特別会計におけるいわき平競輪 場設備運転・保守等業務委託等(5件)
2,005,767
水道事業会計における浄水場等維持管理業務委託等 (5件)、病院事業会計における医事業務委託等(4 件)
3,617,089 計
区分
区分
病院事業会計
※ 資本的収入のみの補正であるため、金額を記載していない
計 一般会計(17件) 区分 後期高齢者医療特別会計 ほか9会計
企業会計(9件) 特別会計(6件)
- 3 -
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
(単位 千円)
会 計 名 補正前の額 補正額 計
141,226,921 5,944,342 147,171,263
国 民 健 康 事 業 勘 定
41,442,496 0 41,442,496
保 険 事 業 直 診 勘 定
60,135 0 60,135
3,612,206 2,490 3,614,696
30,369,197 483,017 30,852,214
151,293 △ 819 150,474
9,917,239 0 9,917,239
313,206 10,030 323,236
18,142,737 271,571 18,414,308
649 66 715
13,472 254 13,726
3,735 239 3,974
10,257 465 10,722
12,539 454 12,993
104,049,161 767,767 104,816,928
17,012,991 0 17,012,991
22,580,847 0 22,580,847
16,822,042 0 16,822,042
153,385 0 153,385
438,278 0 438,278
57,007,543 0 57,007,543
302,283,625 6,712,109 308,995,734
合 計 小 計
企 業
会
計
水 道 事 業
病 院 事 業
小 計
下 水 道 事 業
地 域 汚 水 処 理 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業
磐 崎 財 産 区
卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
一 般 会 計
特
別
会
計
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
母子父子寡婦福祉資金貸付金 土 地 区 画 整 理 事 業
川 部 財 産 区
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 議 会 費
722,768 722,768 0.5
2 総 務 費
12,650,524 4,147,704 16,798,228 11.4
3 民 生 費
47,842,485 1,136,692 48,979,177 33.3
4 衛 生 費
15,955,064 86,578 16,041,642 10.9
5 労 働 費
111,305 111,305 0.1
6 農 林 水 産 業 費
3,672,940 106,436 3,779,376 2.6
7 商 工 費
5,538,390 227,632 5,766,022 3.9
8 土 木 費
21,005,334 △ 56,800 20,948,534 14.2
9 消 防 費
8,986,629 8,986,629 6.1
10 教 育 費
11,714,806 42,297 11,757,103 8.0
11 災 害 復 旧 費
1,034,455 253,803 1,288,258 0.9
12 公 債 費
11,492,211 11,492,211 7.8
13 諸 支 出 金
10 10 0.0
14 予 備 費
500,000 500,000 0.3
141,226,921 5,944,342 147,171,263 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳 出 合 計
(単位 千円,%) 区 分
款
- 5 -
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1
19,101,928 19,101,928 13.0
2
28,155,284 179,421 28,334,705 19.3
3
2,741,333 2,741,333 1.9
4
26,700,305 △ 826 26,699,479 18.1
5
15,511,490 1,324,568 16,836,058 11.4
6 普 通 建 設 事 業 費
16,934,432 289,877 17,224,309 11.7
7 災 害 復 旧 事 業 費
1,034,455 253,803 1,288,258 0.9
17,968,887 543,680 18,512,567 12.6
8
11,492,211 11,492,211 7.8
9
1,703,718 3,917,600 5,621,318 3.8
10
1,877,931 1,877,931 1.3
11
3,795,859 3,795,859 2.6
12
11,677,975 △ 20,101 11,657,874 7.9
13
500,000 500,000 0.3
141,226,921 5,944,342 147,171,263 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 合 計
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
公 債 費
扶 助 費
補 助 費 等
科 目
人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
建 設 事 業 費
小 計
(単位 千円,%) 区 分
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 市 税 49,064,646 49,064,646 33.3
2 地 方 譲 与 税 1,208,664 1,208,664 0.8
3 利 子 割 交 付 金 65,185 65,185 0.0
4 配 当 割 交 付 金 80,815 80,815 0.1
5 株式等 譲渡 所得 割交 付金 31,793 31,793 0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 5,837,262 5,837,262 4.0 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 158,194 158,194 0.1 8 自動車取 得税交付金 150,859 150,859 0.1
9 地 方 特 例 交 付 金 137,347 137,347 0.1
10 地 方 交 付 税 21,397,691 △ 981,536 20,416,155 13.9
11 交通安 全対 策特 別交 付金 69,000 69,000 0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,494,582 1,494,582 1.0 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,715,125 2,715,125 1.8 14 国 庫 支 出 金 19,426,261 1,183,169 20,609,430 14.0 15 県 支 出 金 14,082,448 123,570 14,206,018 9.7
16 財 産 収 入 318,819 318,819 0.2
17 寄 附 金 22,105 100,000 122,105 0.1
18 繰 入 金 8,929,904 55,511 8,985,415 6.1 19 繰 越 金 1,000,000 4,287,298 5,287,298 3.6 20 諸 収 入 6,997,574 314,234 7,311,808 5.0
21 市 債 8,038,647 862,096 8,900,743 6.0
141,226,921 5,944,342 147,171,263 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 区 分
款
歳 入 合 計
(単位 千円,%)