Ⅰ 平成26年度2月補正予算の概要
平成26年度2月補正予算の概要
(追加提案分)
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
<補正予算の編成方針>
○ 平成26年度国の補正予算に対応した事業に要する経費 ○ 東日本大震災復興交付金事業に要する経費
○ 平成27年度緊急雇用創出基金事業に係る債務負担行為の設定
1 一般会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
845,302
417,922地域経済の活性化を図るため、市内の商店等で共通して使 用できる商品券を発行(プレミアム率20%)
78,000地域経済の活性化を図るため、宿泊料金割引クーポンの発 行及び旅行・宿泊予約サイトへの広告掲載を実施
70,700高性能林業機械の導入や地域材の利用拡大に向けた製品開 発等を行う事業者(4団体)に対し補助金を交付
29,538
市内の雇用の安定及び人材の確保を図るため、本市出身者 に対する雇用情報の発信やUIJターン就職セミナー等を 実施
13,277国のまち・ひと・しごと創生総合戦略を踏まえ、地方版人 口ビジョン・総合戦略を策定
7,900
発達障がい又はその疑いのある方への相談に対応するた め、「いわき障害者就業生活・支援センター」に職員を配 置
4,332
就職に向けた意識の向上や地域で働く意識の醸成等を図る ため、市内の高校生を対象とした市内企業の見学、職業訓 練体験及び合同企業説明会等を実施
4,258
創業等に係る専門的な助言を行うインキュベーションマ ネージャー(2名)を配置する等、創業を志す「いわき産 業創造館創業者支援室」の入居者を支援
1,832インターネット上に設置している就労支援コンテンツを活 用し、求人情報や事業所情報等を発信
217,543(地方創生)出産支援金支給事業費(154,502)、
(地方創生)技術開発支援事業費(30,761)など14事業 570,771
570,771 東日本大震災復興交付金(第11回分)を基金へ積み立て 1,416,073
2 債務負担行為の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
3,473平成27年度当初から実施を予定している当該事業の円滑な 事業開始に向けた準備を進めるため、債務負担行為を設定 3,473
(地方創生)創業者支援事業費
[拡充]
Ⅰ 平成26年度2月補正予算の概要
(追加提案分)
事業名
平成26年度国の補正予算に対応した 事業に要する経費
(地域消費喚起)プレミアム付 商品券発行事業費[新規]
(地域消費喚起)旅行クーポン 券発行事業費[新規]
森林整備加速化・林業再生事業 費[新規]
(地方創生)ふるさといわき就 業支援事業費[拡充]
(地方創生)人口ビジョン・総 合戦略策定事業費[新規]
(地方創生)発達障がい者就 労・生活支援機能強化事業費
[新規]
(地方創生)高校生就職支援事 業費[拡充]
(人づくり)福祉介護人材定着支援 事業
計
(地方創生)就労支援システム 運用事業費[拡充]
その他
東日本大震災復興交付金事業に要す る経費
東日本大震災復興交付金基金積 立金
計
区分
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
(単位 千円)
会 計 名
補正前の額 補正額 計
194,229,869 1,416,073 195,645,942
国 民 健 康 事 業 勘 定
39,651,838 39,651,838
保 険 事 業 直 診 勘 定
62,579 62,579
3,617,494 3,617,494
28,924,638 28,924,638
122,275 122,275
18,359,732 18,359,732
11,531,376 11,531,376
433,426 433,426
17,431,050 17,431,050
402,615 402,615
302,021 302,021
512 512
1,458 1,458
4,315 4,315
9,276 9,276
14,546 14,546
120,869,151 0 120,869,151
16,163,456 16,163,456
31,351,349 31,351,349
47,514,805 0 47,514,805
362,613,825 1,416,073 364,029,898
特
別
会
計
後 期 高 齢 者 医 療
土 地 区 画 整 理 事 業
下 水 道 事 業
中 央 卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
磐 崎 財 産 区
一 般 会 計
合 計
水 道 事 業
病 院 事 業
小 計 企
業 会 計
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
母子寡婦福祉資 金貸 付金
介 護 保 険
川 前 財 産 区
小 計
農 業 集 落 排 水 事 業
川 部 財 産 区
地 域 汚 水 処 理 事 業
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 議 会 費
715,498 715,498 0.4
2 総 務 費
41,312,239 594,886 41,907,125 21.4
3 民 生 費
47,099,094 165,599 47,264,693 24.2
4 衛 生 費
19,243,762 19,243,762 9.8
5 労 働 費
183,307 37,705 221,012 0.1
6 農 林 水 産 業 費
5,598,051 70,700 5,668,751 2.9
7 商 工 費
6,421,443 547,183 6,968,626 3.6
8 土 木 費
33,789,003 33,789,003 17.3
9 消 防 費
10,103,892 10,103,892 5.2
10 教 育 費
13,830,132 13,830,132 7.1
11 災 害 復 旧 費
1,643,507 1,643,507 0.8
12 公 債 費
13,789,931 13,789,931 7.0
13 諸 支 出 金
10 10 0.0
14 予 備 費
500,000 500,000 0.3
194,229,869 1,416,073 195,645,942 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円,%)
歳 出 合 計 款
区 分
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1
20,111,400 20,111,400 10.3
2
33,047,274 191,622 33,238,896 17.0
3
2,461,584 2,461,584 1.3
4
26,322,424 26,322,424 13.5
5
13,676,262 582,980 14,259,242 7.3
6 普 通 建 設 事 業 費
32,494,620 70,700 32,565,320 16.6
7 災 害 復 旧 事 業 費
1,643,507 1,643,507 0.8
34,138,127 70,700 34,208,827 17.5
8
13,789,931 13,789,931 7.0
9
28,317,069 570,771 28,887,840 14.8
10
832,897 832,897 0.4
11
4,803,518 4,803,518 2.5
12
16,229,383 16,229,383 8.3
13
500,000 500,000 0.3
194,229,869 1,416,073 195,645,942 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
貸 付 金
合 計
公 債 費
積 立 金
予 備 費
投 資 及 び 出 資 金
繰 出 金
(単位 千円,%) 区 分
科 目
人 件 費
扶 助 費
物 件 費
維 持 補 修 費
建 設 事 業 費
補 助 費 等
小 計
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 市 税 48,335,633 48,335,633 24.7
2 地 方 譲 与 税 1,265,019 1,265,019 0.6
3 利 子 割 交 付 金 81,273 81,273 0.0
4 配 当 割 交 付 金 71,848 71,848 0.0
5 株式等譲渡所得割交付金 23,396 23,396 0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,860,817 3,860,817 2.0 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 173,003 173,003 0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 164,879 164,879 0.1
9 地 方 特 例 交 付 金 135,454 135,454 0.1
10 地 方 交 付 税 26,961,417 26,961,417 13.8
11 交通安全対策特別交付金 69,692 69,692 0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,453,764 1,453,764 0.7 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,555,472 2,555,472 1.3 14 国 庫 支 出 金 44,340,862 1,275,931 45,616,793 23.3 15 県 支 出 金 15,656,283 70,700 15,726,983 8.0
16 財 産 収 入 582,434 582,434 0.3
17 寄 附 金 113,068 113,068 0.1
18 繰 入 金 20,756,817 69,438 20,826,255 10.6
19 繰 越 金 6,570,680 6,570,680 3.4
20 諸 収 入 9,090,530 4 9,090,534 4.6
21 市 債 11,967,528 11,967,528 6.1
194,229,869 1,416,073 195,645,942 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円,%)
歳 入 合 計 款
区 分