Ⅰ 平成26年度11月補正予算の概要
平成26年度11月補正予算の概要
(追加提案分)
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
<補正予算の編成方針>
○ 東日本大震災復興交付金事業に要する経費 ○ 福島再生加速化交付金事業に要する経費 ○ 給与改定等に伴う職員人件費
○ 災害復旧事業費 1 一般会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
20,748,306
19,150,583 東日本大震災復興交付金(第10回分)を基金へ積み立て 969,932災害公営住宅として活用する内郷雇用促進住宅の改修工事
等を実施するほか、入居者の移転を促進
493,615豊間地区津波防災公園の整備に当たり、地質調査の結果を 踏まえ、地盤改良工事を実施
33,990 被災沿岸部に耐震性貯水槽等の消防水利を整備
5,000末続地区において、市が取得した移転元用地の流出家屋の 基礎撤去を実施
4,231岩間震災復興土地区画整理事業の区域内において、埋蔵文 化財の試掘調査を実施
3,206 北荒蒔・後原線の設計完了に伴い工事費を補正 87,749
72,454
70,000復興公営住宅(北好間中川原地区)の整備に伴う交通量の 増に対応した市道の改良工事に係る測量等を実施
2,454末続地区において、住民主体による外部被ばく線量の測定 や専門家を招いての相談会等を実施
142,506 給与改定等に伴う職員人件費等の補正
87,60010月の台風18号により被災した公共施設の復旧工事
(市道2路線、公園1箇所) 21,050,866
2 特別会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
334,295小浜震災復興土地区画整理事業に係る建物移転補償費の増 額及び給与改定等に伴う職員人件費の補正
27,092 給与改定等に伴う職員人件費の補正 361,387
3 企業会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
△ 396,260 給与改定等に伴う職員人件費等の補正
△ 396,260 災害公営住宅整備事業費
災害公営住宅入居支援事業費
Ⅰ 平成26年度11月補正予算の概要
(追加提案分)
事業名
東日本大震災復興交付金事業に要す る経費
東日本大震災復興交付金基金積 立金
計 都市公園整備事業費 消防水利整備事業費 防災集団移転促進事業費 市内遺跡発掘調査事業費
避難路整備事業費
土地区画整理事業会計繰出金 福島再生加速化交付金事業に要する 経費
復興道路整備事業費
放射線への理解を深める地域モ デル事業費
職員人件費等 災害復旧事業費
計 区分 土地区画整理事業特別会計 介護保険特別会計ほか6会計
計
区分
水道事業会計、病院事業会計
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
(単位 千円)
会 計 名
補正前の額 補正額 計
176,350,236 21,050,866 197,401,102
国 民 健 康 事 業 勘 定
38,838,012 △ 1,873 38,836,139
保 険 事 業 直 診 勘 定
62,394 185 62,579
3,603,255 △ 4,310 3,598,945
29,936,353 18,717 29,955,070
122,275 122,275
24,105,372 334,295 24,439,667
12,044,853 13,005 12,057,858
433,426 0 433,426
18,619,482 0 18,619,482
402,615 402,615
300,653 1,368 302,021
512 512
1,458 1,458
4,315 4,315
9,276 9,276
14,546 14,546
128,498,797 361,387 128,860,184
17,758,983 15,752 17,774,735
31,549,929 △ 412,012 31,137,917
49,308,912 △ 396,260 48,912,652
354,157,945 21,015,993 375,173,938
磐 崎 財 産 区
土 地 区 画 整 理 事 業
下 水 道 事 業
中 央 卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
地 域 汚 水 処 理 事 業 一 般 会 計
合 計
水 道 事 業
病 院 事 業
小 計 企
業 会 計
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
母子寡婦福祉資 金貸 付金
介 護 保 険
川 前 財 産 区
小 計
農 業 集 落 排 水 事 業
川 部 財 産 区
特
別
会
計
後 期 高 齢 者 医 療
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 議 会 費
725,931 △ 7,088 718,843 0.4
2 総 務 費
18,216,953 19,331,291 37,548,244 19.0
3 民 生 費
47,112,663 80,504 47,193,167 23.9
4 衛 生 費
19,561,774 △ 95,564 19,466,210 9.9
5 労 働 費
195,866 △ 1,139 194,727 0.1
6 農 林 水 産 業 費
5,908,363 △ 15,013 5,893,350 3.0
7 商 工 費
6,426,062 28,163 6,454,225 3.3
8 土 木 費
36,086,302 1,603,041 37,689,343 19.1
9 消 防 費
12,149,934 42,219 12,192,153 6.2
10 教 育 費
13,880,540 △ 3,148 13,877,392 7.0
11 災 害 復 旧 費
1,555,907 87,600 1,643,507 0.8
12 公 債 費
14,029,931 14,029,931 7.1
13 諸 支 出 金
10 10 0.0
14 予 備 費
500,000 500,000 0.3
176,350,236 21,050,866 197,401,102 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円,%)
歳 出 合 計 款
区 分
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1
20,004,187 144,101 20,148,288 10.2
2
35,308,197 16,541 35,324,738 17.9
3
2,466,808 2,466,808 1.2
4
26,380,112 26,380,112 13.4
5
13,012,587 712 13,013,299 6.6
6 普 通 建 設 事 業 費
32,993,763 1,564,583 34,558,346 17.5
7 災 害 復 旧 事 業 費
1,555,907 87,600 1,643,507 0.8
34,549,670 1,652,183 36,201,853 18.3
8
14,029,931 14,029,931 7.1
9
5,672,206 19,150,583 24,822,789 12.6
10
1,449,085 △ 5,089 1,443,996 0.7
11
4,812,134 4,812,134 2.4
12
18,165,319 91,835 18,257,154 9.2
13
500,000 500,000 0.3
176,350,236 21,050,866 197,401,102 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
貸 付 金
合 計
公 債 費
積 立 金
予 備 費
投 資 及 び 出 資 金
繰 出 金
建 設 事 業 費
補 助 費 等
小 計
(単位 千円,%) 区 分
科 目
人 件 費
扶 助 費
物 件 費
維 持 補 修 費
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 市 税 47,678,633 47,678,633 24.2
2 地 方 譲 与 税 1,265,019 1,265,019 0.6
3 利 子 割 交 付 金 81,273 81,273 0.0
4 配 当 割 交 付 金 71,848 71,848 0.0
5 株式等譲渡所得割交付金 23,396 23,396 0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,860,817 3,860,817 2.0 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 173,003 173,003 0.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 164,879 164,879 0.1
9 地 方 特 例 交 付 金 135,454 135,454 0.1
10 地 方 交 付 税 26,723,044 238,373 26,961,417 13.7
11 交通安全対策特別交付金 77,000 77,000 0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,507,843 1,507,843 0.8 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,588,681 2,588,681 1.3 14 国 庫 支 出 金 25,845,641 19,265,715 45,111,356 22.9
15 県 支 出 金 18,092,416 18,092,416 9.2
16 財 産 収 入 419,746 419,746 0.2
17 寄 附 金 51,695 51,695 0.0
18 繰 入 金 20,924,983 1,395,478 22,320,461 11.3
19 繰 越 金 6,570,680 6,570,680 3.3
20 諸 収 入 7,819,857 7,819,857 4.0
21 市 債 12,274,328 151,300 12,425,628 6.3 176,350,236 21,050,866 197,401,102 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円,%)
歳 入 合 計 款
区 分