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平成26年度11月補正予算(追加提案分)の概要

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(1)

Ⅰ 平成26年度11月補正予算の概要

平成26年度11月補正予算の概要

(追加提案分)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(2)

<補正予算の編成方針>

 ○ 東日本大震災復興交付金事業に要する経費  ○ 福島再生加速化交付金事業に要する経費  ○ 給与改定等に伴う職員人件費

 ○ 災害復旧事業費 1 一般会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

20,748,306

19,150,583 東日本大震災復興交付金(第10回分)を基金へ積み立て 969,932災害公営住宅として活用する内郷雇用促進住宅の改修工事

等を実施するほか、入居者の移転を促進

493,615豊間地区津波防災公園の整備に当たり、地質調査の結果を 踏まえ、地盤改良工事を実施

33,990 被災沿岸部に耐震性貯水槽等の消防水利を整備

5,000末続地区において、市が取得した移転元用地の流出家屋の 基礎撤去を実施

4,231岩間震災復興土地区画整理事業の区域内において、埋蔵文 化財の試掘調査を実施

3,206 北荒蒔・後原線の設計完了に伴い工事費を補正 87,749

72,454

70,000復興公営住宅(北好間中川原地区)の整備に伴う交通量の 増に対応した市道の改良工事に係る測量等を実施

2,454末続地区において、住民主体による外部被ばく線量の測定 や専門家を招いての相談会等を実施

142,506 給与改定等に伴う職員人件費等の補正

87,60010月の台風18号により被災した公共施設の復旧工事

(市道2路線、公園1箇所) 21,050,866

2 特別会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

334,295小浜震災復興土地区画整理事業に係る建物移転補償費の増 額及び給与改定等に伴う職員人件費の補正

27,092 給与改定等に伴う職員人件費の補正 361,387

3 企業会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

△ 396,260 給与改定等に伴う職員人件費等の補正

△ 396,260 災害公営住宅整備事業費

災害公営住宅入居支援事業費

Ⅰ 平成26年度11月補正予算の概要

(追加提案分)

事業名

東日本大震災復興交付金事業に要す る経費

東日本大震災復興交付金基金積 立金

都市公園整備事業費 消防水利整備事業費 防災集団移転促進事業費 市内遺跡発掘調査事業費

避難路整備事業費

土地区画整理事業会計繰出金 福島再生加速化交付金事業に要する 経費

復興道路整備事業費

放射線への理解を深める地域モ デル事業費

職員人件費等 災害復旧事業費

区分 土地区画整理事業特別会計 介護保険特別会計ほか6会計

区分

水道事業会計、病院事業会計

(3)

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円)

会 計 名

補正前の額 補正額 計

176,350,236 21,050,866 197,401,102

国 民 健 康 事 業 勘 定

38,838,012 △ 1,873 38,836,139

保 険 事 業 直 診 勘 定

62,394 185 62,579

3,603,255 △ 4,310 3,598,945

29,936,353 18,717 29,955,070

122,275 122,275

24,105,372 334,295 24,439,667

12,044,853 13,005 12,057,858

433,426 0 433,426

18,619,482 0 18,619,482

402,615 402,615

300,653 1,368 302,021

512 512

1,458 1,458

4,315 4,315

9,276 9,276

14,546 14,546

128,498,797 361,387 128,860,184

17,758,983 15,752 17,774,735

31,549,929 △ 412,012 31,137,917

49,308,912 △ 396,260 48,912,652

354,157,945 21,015,993 375,173,938

磐 崎 財 産 区

土 地 区 画 整 理 事 業

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

競 輪 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業 一 般 会 計

合        計

水 道 事 業

病 院 事 業

小 計 企

業 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

母子寡婦福祉資 金貸 付金

介 護 保 険

川 前 財 産 区

小 計

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

後 期 高 齢 者 医 療

(4)

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額  

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 議 会 費

725,931 △ 7,088 718,843 0.4

2 総 務 費

18,216,953 19,331,291 37,548,244 19.0

3 民 生 費

47,112,663 80,504 47,193,167 23.9

4 衛 生 費

19,561,774 △ 95,564 19,466,210 9.9

5 労 働 費

195,866 △ 1,139 194,727 0.1

6 農 林 水 産 業 費

5,908,363 △ 15,013 5,893,350 3.0

7 商 工 費

6,426,062 28,163 6,454,225 3.3

8 土 木 費

36,086,302 1,603,041 37,689,343 19.1

9 消 防 費

12,149,934 42,219 12,192,153 6.2

10 教 育 費

13,880,540 △ 3,148 13,877,392 7.0

11 災 害 復 旧 費

1,555,907 87,600 1,643,507 0.8

12 公 債 費

14,029,931 14,029,931 7.1

13 諸 支 出 金

10 10 0.0

14 予 備 費

500,000 500,000 0.3

176,350,236 21,050,866 197,401,102 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%)

歳 出 合 計  款

区 分 

(5)

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1

20,004,187 144,101 20,148,288 10.2

2

35,308,197 16,541 35,324,738 17.9

3

2,466,808 2,466,808 1.2

4

26,380,112 26,380,112 13.4

5

13,012,587 712 13,013,299 6.6

6 普 通 建 設 事 業 費

32,993,763 1,564,583 34,558,346 17.5

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,555,907 87,600 1,643,507 0.8

34,549,670 1,652,183 36,201,853 18.3

8

14,029,931 14,029,931 7.1

9

5,672,206 19,150,583 24,822,789 12.6

10

1,449,085 △ 5,089 1,443,996 0.7

11

4,812,134 4,812,134 2.4

12

18,165,319 91,835 18,257,154 9.2

13

500,000 500,000 0.3

176,350,236 21,050,866 197,401,102 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

貸 付 金

合 計

公 債 費

積 立 金

予 備 費

投 資 及 び 出 資 金

繰 出 金

建 設 事 業 費

補 助 費 等

小 計

(単位 千円,%) 区 分 

 科 目

人 件 費

扶 助 費

物 件 費

維 持 補 修 費

(6)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 市 税 47,678,633 47,678,633 24.2

2 地 方 譲 与 税 1,265,019 1,265,019 0.6

3 利 子 割 交 付 金 81,273 81,273 0.0

4 配 当 割 交 付 金 71,848 71,848 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 23,396 23,396 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,860,817 3,860,817 2.0 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 173,003 173,003 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 164,879 164,879 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金 135,454 135,454 0.1

10 地 方 交 付 税 26,723,044 238,373 26,961,417 13.7

11 交通安全対策特別交付金 77,000 77,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,507,843 1,507,843 0.8 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,588,681 2,588,681 1.3 14 国 庫 支 出 金 25,845,641 19,265,715 45,111,356 22.9

15 県 支 出 金 18,092,416 18,092,416 9.2

16 財 産 収 入 419,746 419,746 0.2

17 寄 附 金 51,695 51,695 0.0

18 繰 入 金 20,924,983 1,395,478 22,320,461 11.3

19 繰 越 金 6,570,680 6,570,680 3.3

20 諸 収 入 7,819,857 7,819,857 4.0

21 市 債 12,274,328 151,300 12,425,628 6.3 176,350,236 21,050,866 197,401,102 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%)

歳  入   合   計  款

区  分 

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