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10~11頁/平成18年度の決算状況 広報さやま 2008年1月号 狭山市公式ウェブサイト

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(1)

10

平 成 平 成

1 8

1 8 年 度 の 決 算 状 況 年 度 の 決 算 状 況

歳入歳出総額

(表1)

区  分 歳  入 歳  出

一 般 会 計 472億5,285万7,820円 440億3,784万4,768円

特 別 会 計

国民健康保険 139億1,668万9,263円 136億9,514万9,527円 下水道事業 51億7,645万69円 50億7,096万895円 老人保健 90億2,421万1,276円 89億6,377万864円 上広瀬土地区画

整理事業

3億4,971万6,706円 3億3,331万6,132円 狭山市駅東口土

地区画整理事業

9億5,124万4,100円 9億4,017万9,735円 介護保険 53億5,872万3,235円 49億9,482万9,980円 合   計 820億2,989万2,469円 780億3,605万1,901円 その他の内訳

諸収入(2.0%)… 9億5,821万3,648円

地方特例交付金(2.0%)… 9億2,708万2,000円

使用料及び手数料(1.7%)… 7億9,932万9,048円

国有提供施設等所在市町村

助成交付金等(1.2%)… 5億5,094万7,000円

財産収入(1.1%)… 5億3,392万1,578円

分担金及び負担金(1.0%)… 4億6,890万1,762円

自動車取得税交付金(0.7%)… 3億4,581万2,000円

地方交付税(0.5%)… 2億2,139万1,000円

配当割交付金(0.2%)… 8,724万7,000円

利子割交付金(0.2%)… 7,296万4,000円

株式等譲渡所得割交付金(0.2%)… 7,133万2,000円

ゴルフ場利用税交付金(0.1%)… 4,945万287円

交通安全対策特別交付金(0.1%)… 3,217万5,000円

寄附金(0.0%)… 812万3,435円

  歳 入 は 、 市 の 財 源 と し て 入 っ て

き た お 金 で 、 前 年 度 に 比 べ 6 ・ 4 %

増 え ま し た 。

  グ ラ フ 1 は 、 そ の 内 訳 を 表 し た

も の で す 。 市 税 は 歳 入 の 半 分 以 上

を 占 め 、 法 人 市 民 税 が 増 額 と な っ

た こ と で 5 ・ 2 % の 増 と な り ま し た 。 次 に 多 い の は 国 庫 支 出 金 で 、 福

祉 な ど に か か わ る 民 生 費 関 係 の 負

担 金 が 増 額 と な っ て い ま す 。 以 下 、

繰 入 金 、 市 債 、 繰 越 金 、 地 方 譲 与 税 、

県 支 出 金 の 順 に な っ て い ま す 。

  ま た 、 市 民 の 皆 さ ん 一 人 当 た り

に 換 算 し た 市 税 は

15 万 9 千 1 8 2

円 で 、 前 年 度 に 比 べ 5 ・ 7 % の 増 と

な り ま し た 。

  歳 出 は 、 市 民 の 皆 さ ん の た め に

使 わ れ た お 金 で 、 前 年 度 に 比 べ 3 ・

9 % 増 え ま し た 。

  グ ラ フ 2 は 、 歳 出 を 目 的 別 に 表

し た も の で 、 民 生 費 が 最 も 多 く 、 次

い で 総 務 費 、 衛 生 費 、 土 木 費 の 順 に

な っ て い ま す 。   表 2 は 、 目 的 別 の 歳 出 を 市 民 の

皆 さ ん 一 人 当 た り に 換 算 し た も の

で 、 合 計 は 2 7 万 6 千 8 0 0 円 で 、

前 年 度 に 比 べ 4 ・ 4 % の 増 と な り

ま し た 。

  ま た 、 表 3 は 、 歳 出 を 性 質 別 に 表

し た も の で 、 人 件 費 が 最 も 多 く 、 前   平 成

18 第 ま れ さ 定 認 で 会 議 市 例 定 回 4 、 年 り ま と ま が 算 決 計 会 般 一 の 度 し

た 。 市 の 財 政 の 中 心 の 一 般 会 計 に お け る 歳 入 決 算 額 が 4 7 2 億 5 千 2 8 5 万

7 千 8 2 0 円 、 歳 出 決 算 額 が 4 4 0 億 3 千 7 8 4 万 4 千 7 6 8 円 と な り ま し

た 。 今 月 は 、 市 民 の 皆 さ ん の 税 金 が ど の よ う に 使 わ れ て い る か 、 お 知 ら せ し ま す 。

4 4 0 億 3 千 7 8 4 万 4 千 7 6 8 円 4 4 0 億 3 千 7 8 4 万 4 千 7 6 8 円 4 7 2 億 5 千 2 8 5 万 7 千 8 2 0 円 4 7 2 億 5 千 2 8 5 万 7 千 8 2 0 円

歳 入

(グラフ1)

市税

市税(53.6%)(53.6%) 253億2,524万9,443円 253億2,524万9,443円 その他(11.0%)

51億2,688万9,758円

市税の内訳 市税の内訳 市民税

市民税 135億9,057万7,078円135億9,057万7,078円 固定資産税

固定資産税 95億9,558万9,501円 95億9,558万9,501円 都市計画税

都市計画税 10億4,317万2,968円 10億4,317万2,968円 市たばこ税

市たばこ税 9億4,860万7,003円9億4,860万7,003円 軽自動車税

軽自動車税 1億4,728万2,061円1億4,728万2,061円 特別土地保有税

特別土地保有税 2万832円2万832円 繰入金(7.0%)

33億2,299万4,961円 地方消費税交付金(3.1%)

14億7,711万9,000円 県支出金(3.1%)

14億8,789万4,973円 地方譲与税(3.3%)

15億8,034万9,610円 繰越金(4.3%)

20億1,570万9,890円 市債(6.0%)

28億4,890万円

国庫支出金(8.6%) 40億6,775万185円 民生費(27.6%)

121億5,010万     1,012円

(2)

広報さやま 2008.1月号

11

 平成18年度の水道事業会計決算が認定されまし

たのでお知らせします。

収益的収入と支出

 収入31億6,926万9,892円 支出30億2,646万7,728円

    利 益 剰 余 金 ( 税 抜 ) 1億689万7,188円 は、 減 債

積立金に積み立てました。

資本的収入と支出

 収入2億3,942万2,700円 支出11億6,788万3,837円

   不足額9億2,846万1,137円は、 留保資金などで

補てんしました。

給水原価の内訳

    水 道 水 1㎥ 当 た り の 給 水 原 価 ( 製 造 価 格 ) は、

162.21円です。

性質別内訳

(表3)

項 目 金  額

人 件 費 105億6,797万円 扶 助 費 64億1,651万8千円 物 件 費 63億7,407万2千円 繰 出 金 47億5,037万2千円 普通建設

事 業 費

46億757万8千円 積 立 金 44億8,425万2千円 公 債 費 43億8,316万4千円 補助費等 14億7,698万5千円 投資及び出

資金貸付金

6億8,456万2千円 維持補修費 2億9,237万2千円 合 計 440億3,784万5千円

一人当たりの歳出

(表2)

項 目 金 額

民 生 費 7万6,369円 総 務 費 6万1,129円 衛 生 費 3万2,701円 土 木 費 3万1,633円 公 債 費 2万7,551円 教 育 費 2万6,389円 消 防 費 1万1,225円 商 工 費 2,838円 労 働 費 2,744円 議 会 費 2,020円 農林水産業費 1,958円

諸支出金 243円

合 計 27万6,800円

重点事業の決算

(表4)

総  務   費

中期基本計画策定事業 787万5,000円

電子申請システム構築事業 557万9,087円 公共施設予約システム整備事業 2,341万5,000円 地区まちづくり推進事業  466万6,930円 入間基地周辺共同受信施設設置事業 4,276万209円

市税徴収員設置事業 177万6,600円

税総合システム構築事業 1億8,463万1,787円

民生費

指定管理者制度導入事業 1億1,224万1,900円

(仮称)住民参加型福祉センター整備事業 5,323万9,200円

介護予防啓発事業 195万円

自立支援教育訓練給付事業 5万9,859円

衛生費

指定管理者制度導入事業 1億931万8,000円

地球温暖化対策実行計画策定事業 420万円

廃プラスチック類分別収集リサイクル事業 9,689万879円 ごみ収集車両整備事業 2,157万7,500円 資源ごみ収集車両整備事業 863万1,000円 リサイクルプラザ整備事業 15億3,033万4,895円

雇用促進システム整備事業 75万6,000円

指定管理者制度導入事業 5,650万円

基盤整備促進事業 3,789万9,192円

指定管理者制度導入事業 694万円

商店街環境整備事業 76万4,000円

土  木   費

木造住宅耐震診断補助事業 27万5,000円

道路維持補修事業 3億996万3,632円

一般市道整備事業 2億7,422万6,259円

不老川橋りょう改修事業 1,911万円

久保川河川整備計画策定事業 475万円

いっ水対策事業 786万300円

狭山市駅西口地区第一種市街地再開発事業 1億8,297万6,000円 新都市機能ゾーン整備事業 5億4,051万4,319円 入曽駅東口地区整備事業 856万8,000円 狭山市駅霞野線整備事業 7,757万9,666円

緑地公有地化事業 4,208万3,380円

くぬぎ山地区自然再生事業 7万2,035円

指定管理者制度導入事業 1億5,416万8,008円 智光山公園整備事業 4,900万2,585円

消防費

消防特殊資器材整備事業 256万4,000円 消防緊急通信指令システム整備事業 3,208万8,000円 消防機械施設整備事業 4,455万7,000円 地域防災無線整備事業 5,067万5,000円

地域防災計画等策定事業 98万8,000円

教  育   費

教育センター改修事業 1,099万8,000円 小中学校校務員配置事業 3,092万4,592円 小中学校トイレ改修事業 2,802万4,500円 小学校校舎耐震補強設計事業 1,291万5,000円 小学校校舎大規模改造事業 1億9,971万円 中学校校舎耐震診断事業 908万2,500円

七曲井崩落防止事業 602万7,000円

指定管理者制度導入事業 6,110万6,179円

年 度 に 比 べ 1 ・ 9 % の 減 と な り 、 続

い て 、 扶 助 費 、 物 件 費 、 繰 出 金 の 順

に な っ て い ま す 。

  表 4 は 、 重 点 事 業 の 決 算 で 、 中 期

基 本 計 画 の 策 定 、 税 総 合 シ ス テ ム

構 築 な ど の ソ フ ト 事 業 を は じ め 、

指 定 管 理 者 制 度 導 入 、 リ サ イ ク ル

プ ラ ザ の 整 備 、 道 路 の 維 持 補 修 、 狭

山 市 駅 西 口 再 開 発 事 業 、 小 学 校 校

舎 の 大 規 模 改 造 な ど 、 さ ま ざ ま な

事 業 を 行 い ま し た 。

問 合 せ 財 政 課 へ

            内 線 7 1 1 3

給水原価

支払利息

支払利息 10.11円 10.11円

県水受水費 県水受水費 64. 06円 64. 06円 減価償却費

減価償却費 38.13円 38.13円 その他 その他 21.65円 21.65円

工事、修繕費

工事、修繕費 14.59円 14.59円 職員給与費

職員給与費 13.67円 13.67円

平成18年度  水 道 事 業 会 計 決 算 状 況 水 道 事 業 会 計 決 算 状 況 問合せ水道業務課へ内線2312

歳 出

歳 出

(グラフ2)

教育費(9.5%)

41億9,837万2,834円 公債費(10.0%)

43億8,321万1,434円 土木費(11.4%)

50億3,270万1,055円 衛生費(11.8%)

52億265万3,678円

総務費

総務費(22.1%)(22.1%) 97億2,533万 97億2,533万   

   1,244円 1,244円 消防費(4.1%)

17億8,584万1,973円

商工費(1.0%)… … … … 4億5,147万7,945円 労働費(1.0%)… … … … 4億3,653万1,091円 議会費(0.7%)… … … … 3億2,146万5,123円 農林水産業費(0.7%)… 3億1,153万6,348円 諸支出金(0.1%)… … … … 3,862万1,031円

民生費

民生費(27.6%)(27.6%) 121億5,010万 121億5,010万    

    1,012円1,012円

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