平成25年度
予 算 説 明 書 (2月補正)
(一般会計・特別会計)
目 次
○一般会計
・歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括……… 4 頁 2 歳 入……… 6 頁 3 歳 出……… 36 頁
・補正給与費明細書………111 頁
・補正継続費に関する調書………115 頁
・補正債務負担行為に関する調書………123 頁
・補正地方債に関する調書………129 頁
○特別会計
・国民健康保険事業特別会計………135 頁
・後期高齢者医療特別会計………145 頁
・介護保険特別会計………153 頁
・土地区画整理事業特別会計………167 頁
・下水道事業特別会計………185 頁
・中央卸売市場事業特別会計………203 頁
・農業集落排水事業特別会計………211 頁
一 般 会 計
1 総 括
(歳 入)
(単位 千円)構 成 比 (%) 1市税 44,273,681 2,440,000 46,713,681 22.9
2地方譲与税 1,348,761 1,348,761 0.7
3利子割交付金 79,362 79,362 0.0
4配当割交付金 46,456 46,456 0.0
5株式等譲渡所得割交付金 11,438 11,438 0.0
6地方消費税交付金 3,076,527 3,076,527 1.5
7ゴルフ場利用税交付金 147,468 147,468 0.1
8自動車取得税交付金 311,071 311,071 0.2
9地方特例交付金 145,510 △2,927 142,583 0.1
10地方交付税 28,554,434 71,644 28,626,078 14.0
11交通安全対策特別交付金 78,000 78,000 0.0
12分担金及び負担金 1,500,976 △19,116 1,481,860 0.7 13使用料及び手数料 2,488,937 △45,242 2,443,695 1.2 14国庫支出金 44,100,972 △2,403,448 41,697,524 20.4 15県支出金 38,433,725 △19,634,867 18,798,858 9.2
16財産収入 461,446 302,705 764,151 0.4
17寄附金 97,133 104,955 202,088 0.1
18繰入金 31,585,220 △2,708,779 28,876,441 14.1
19繰越金 4,549,700 4,549,700 2.2
20諸収入 8,008,740 3,961,584 11,970,324 5.9
21市債 14,755,456 △1,762,300 12,993,156 6.4
224,055,013 △19,695,791 204,359,222 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
総括
款 構成比 (%)
1 議会費 723,703 △4,471 719,232 △4,471 0.4
2 総務費 30,126,449 5,405,947 35,532,396 △15,410 △929,700 △9,255 6,360,312 17.4 3 民生費 45,735,757 △374,366 45,361,391 △254,013 △4,100 82,310 △198,563 22.2 4 衛生費 29,307,452 △426,648 28,880,804 △2,288,739 △40,800 △44,212 1,947,103 14.1 5 労働費 824,917 △27,170 797,747 △52,121 △6,443 31,394 0.4 6 農林水産業費 5,797,542 △227,482 5,570,060 △157,368 △57,200 △5,629 △7,285 2.7 7 商工費 6,926,830 △14,263 6,912,567 △40,449 △3,099 29,285 3.4 8 土木費 42,123,504 △3,719,178 38,404,326 95,859 △215,800 △2,563,362△1,035,875 18.8 9 消防費 31,005,630△19,444,678 11,560,952 △19,526,109 △10,200 91,631 5.7 10 教育費 13,879,871 △683,482 13,196,389 197,625 △505,900 △18,481 △356,726 6.5 11 災害復旧費 2,192,677 2,192,677 2,410 1,400 △3,810 1.1 12 公債費 14,910,671 △180,000 14,730,671 9,471 △189,471 7.2
13 諸支出金 10 10 0.0
14 予備費 500,000 500,000 0.2
224,055,013△19,695,791204,359,222 △22,038,315 △1,762,300 △2,558,700 6,663,524100.0
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
歳出合計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
2 歳 入
1市税 44,273,681 2,440,000 46,713,681
1市民税 17,212,149 1,940,000 19,152,149
1個人 13,432,311 1,180,000 14,612,311
2法人 3,779,838 760,000 4,539,838
2固定資産税 18,256,493 300,000 18,556,493
1固定資産税 18,165,924 300,000 18,465,924
4市たばこ税 3,197,717 160,000 3,357,717
1市たばこ税 3,197,717 160,000 3,357,717
8都市計画税 2,627,822 40,000 2,667,822
1都市計画税 2,627,822 40,000 2,667,822
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 1 市税
1現年課税分 1,180,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○現年課税分
13,160,706 1,180,000 14,340,706 1現年課税分 760,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○現年課税分
3,767,705 760,000 4,527,705
1現年課税分 300,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○現年課税分
17,746,828 300,000 18,046,828
1現年課税分 160,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○現年課税分
3,197,717 160,000 3,357,717
1現年課税分 40,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○現年課税分
2,565,528 40,000 2,605,528
9地方特例交付金 145,510 △ 2,927 142,583
1地方特例交付金 145,510 △ 2,927 142,583
1地方特例交付金 145,510 △ 2,927 142,583
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 9 地方特例交付金
1地方特例交付金 △ 2,927 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○地方特例交付金
145,510 △ 2,927 142,583
10地方交付税 28,554,434 71,644 28,626,078
1地方交付税 28,554,434 71,644 28,626,078
1地方交付税 28,554,434 71,644 28,626,078
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 地方交付税
1地方交付税 71,644 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○特別交付税
10,866,330 71,644 10,937,974
12分担金及び負担金 1,500,976 △ 19,116 1,481,860
2負担金 1,493,176 △ 19,116 1,474,060
1民生費負担金 1,460,878 △ 19,116 1,441,762
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款12 分担金及び負担金
1社会福祉費負担金 △ 19,116 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○老人福祉施設入所者負担金
61,052 △ 2,882 58,170
○養護老人ホーム入所負担金
150,512 △ 16,234 134,278
13使用料及び手数料 2,488,937 △ 45,242 2,443,695
1使用料 1,754,947 2,134 1,757,081
5農林水産業使用料 16,524 △ 5,629 10,895
7土木使用料 1,269,820 11,000 1,280,820
9教育使用料 144,708 △ 3,237 141,471
2手数料 733,990 △ 47,376 686,614
3衛生手数料 496,267 △ 47,376 448,891
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款13 使用料及び手数料
1農業使用料 △ 5,629 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○牧野使用料
5,629 △ 5,629 0
2都市計画使用料 11,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○駐車場使用料
29,773 11,000 40,773 5社会教育使用料 △ 3,237 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○美術館企画展観覧料
4,247 △ 3,237 1,010
2清掃手数料 △ 47,376 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○ごみ焼却処理手数料
418,245 △ 47,376 370,869
14国庫支出金 44,100,972 △ 2,403,448 41,697,524
1国庫負担金 14,491,199 14,452 14,505,651
1民生費国庫負担金 13,351,727 2,290 13,354,017
4教育費国庫負担金 37,756 2,828 40,584
5災害復旧費国庫負担金 940,641 9,334 949,975
2国庫補助金 28,979,237 △ 2,417,900 26,561,337 1総務費国庫補助金 11,303,604 296,047 11,599,651
2民生費国庫補助金 1,289,038 △ 586,239 702,799
3衛生費国庫補助金 14,265,791 △ 2,340,278 11,925,513
5土木費国庫補助金 779,598 △ 31,230 748,368
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款14 国庫支出金
2保険基盤安定国庫 2,290 既定予算額 今回計上額 収入見込額
負担金 ○保険基盤安定国庫負担金
98,650 2,290 100,940 1中学校費国庫負担 2,828 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○中学校建設費国庫負担金
37,756 2,828 40,584 2中学校災害復旧費 9,334 既定予算額 今回計上額 収入見込額
国庫負担金 ○中学校災害復旧費国庫負担金
616,047 9,334 625,381
3地域の元気臨時交 296,047 既定予算額 今回計上額 収入見込額
付金 ○地域の元気臨時交付金
0 296,047 296,047 1社会福祉費国庫補 △ 580,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○地域介護・福祉空間整備交付金
580,000 △ 580,000 0 2児童福祉費国庫補 9,146 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○放課後児童クラブ整備費国庫補助金
8,015 △ 2,554 5,461
○母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
2,895 11,700 14,595 3生活保護費国庫補 △ 15,385 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○セーフティネット支援対策等事業費国庫補助金
34,432 △ 15,385 19,047 1保健衛生費国庫補 △ 5,260 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○浄化槽設置整備事業費国庫補助金
43,985 △ 5,260 38,725 2清掃費国庫補助金 △ 2,335,018 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○災害等廃棄物処理事業費国庫補助金
14,085,324 △ 2,335,018 11,750,306 2道路橋りょう費国 △ 9,836 既定予算額 今回計上額 収入見込額
庫補助金 ○社会資本整備総合交付金
81,166 △ 15,950 65,216
○災害関連事業費国庫補助金
(項 2 国庫補助金)(目 5 土木費国庫補助金)
6消防費国庫補助金 18,583 83,590 102,173
7教育費国庫補助金 989,427 160,210 1,149,637
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款14 国庫支出金
○防災・安全交付金
29,700 15,950 45,650 3都市計画費国庫補 △ 21,480 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○社会資本整備総合交付金
65,230 △ 21,480 43,750 4住宅費国庫補助金 86 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○公的賃貸住宅家賃対策調整補助金
16,258 △ 1,841 14,417
○社会資本整備総合交付金
149,161 1,927 151,088 2災害復旧費国庫補 83,590 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○消防防災施設災害復旧費国庫補助金
8,111 75,296 83,407
○消防防災設備災害復旧費国庫補助金
0 8,294 8,294
1小学校費国庫補助 113,353 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○小学校建設費学校施設環境改善交付金
70,096 70,206 140,302
○小学校地震補強事業費学校施設環境改善交付金
294,365 43,147 337,512 2中学校費国庫補助 32,903 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○中学校建設費学校施設環境改善交付金
68,827 39,919 108,746
○中学校地震補強事業費学校施設環境改善交付金
134,596 △ 7,016 127,580 3幼稚園費国庫補助 7,575 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○幼稚園地震補強事業費学校施設環境改善交付金
4,665 △ 1,307 3,358
○幼稚園建設費学校施設環境改善交付金
9,589 8,882 18,471 4社会教育費国庫補 6,379 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○社会体育施設地震補強事業費学校施設環境改善
交付金
0 6,379 6,379
15県支出金 38,433,725 △ 19,634,867 18,798,858
1県負担金 4,172,529 25,608 4,198,137
1民生費県負担金 4,134,958 28,282 4,163,240
3農林水産業費県負担金 29,657 △ 2,674 26,983
2県補助金 33,543,091 △ 19,653,173 13,889,918
2民生費県補助金 1,928,781 330,972 2,259,753
3衛生費県補助金 145,242 △ 11,386 133,856
4労働費県補助金 1,357,100 △ 87,864 1,269,236
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款15 県支出金
2保険基盤安定県負 28,282 既定予算額 今回計上額 収入見込額
担金 ○国民健康保険保険基盤安定県負担金
831,640 25,338 856,978
○後期高齢者医療保険基盤安定県負担金
507,528 2,944 510,472 1農業費県負担金 △ 2,674 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○地籍調査費県負担金
22,357 △ 2,674 19,683
1社会福祉費県補助 342,672 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金
5,957 △ 5,751 206
○小規模特別養護老人ホーム整備事業費県補助金
0 348,000 348,000
○緊急雇用創出基金事業費(住まい対策拡充等支 援)県補助金
107,345 423 107,768 2児童福祉費県補助 △ 11,700 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○安心こども基金事業費県補助金
342,132 △ 11,700 330,432 1保健衛生費県補助 △ 11,386 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○線量低減化活動支援事業費県補助金
45,298 △ 26,897 18,401
○被災者健康支援体制整備事業県補助金
17,010 △ 2,068 14,942
○妊婦健康診査支援基金事業県補助金
0 4,812 4,812
○がん検診受診率向上等推進事業費県補助金
0 6,721 6,721
○浄化槽設置整備事業費県補助金
49,715 △ 6,533 43,182
○不適正処理廃棄物対策事業県補助金
3,980 12,579 16,559 1緊急雇用創出基金 △ 87,864 既定予算額 今回計上額 収入見込額
(項 2 県補助金)
5農林水産業費県補助金 841,427 △ 207,069 634,358
7土木費県補助金 8,164 △ 2,123 6,041
8消防費県補助金 27,126,776 △ 19,609,699 7,517,077
9教育費県補助金 265,614 △ 66,004 199,610
3県委託金 718,105 △ 7,302 710,803
1総務費県委託金 600,604 △ 7,302 593,302
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款15 県支出金
1農業費県補助金 △ 183,563 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○農業系汚染廃棄物処理事業費県補助金
435,727 △ 174,563 261,164
○新規就農者確保事業(青年就農給付金事業)費 県補助金
12,860 △ 9,000 3,860 2林業費県補助金 △ 23,506 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○森林病害虫等防除事業費県補助金
28,660 △ 16,731 11,929
○地域自主戦略交付金(林道事業)
29,960 △ 29,960 0
○森林環境保全整備事業費県補助金
0 23,874 23,874
○森林環境交付金
9,981 △ 2,789 7,192
○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金
114,870 2,100 116,970 2都市計画費県補助 △ 2,123 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○生活バス路線維持対策事業費県補助金
7,925 △ 2,123 5,802 1消防費県補助金 △ 19,609,699 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○地域医療再生臨時特例基金事業費県補助金
23,898 △ 1,658 22,240
○除染対策事業県交付金
27,020,424 △ 19,608,041 7,412,383 1小学校費県補助金 △ 33,055 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○被災児童就学支援事業費県補助金
120,677 △ 33,055 87,622 2中学校費県補助金 △ 32,949 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○被災生徒就学支援事業費県補助金
100,134 △ 32,949 67,185
3選挙費県委託金 △ 7,302 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○参議院議員通常選挙執行事務県委託金
106,036 △ 7,302 98,734
16財産収入 461,446 302,705 764,151
1財産運用収入 60,950 39,474 100,424
1財産貸付収入 38,849 2,772 41,621
3基金運用利子 15,825 36,702 52,527
2財産売払収入 400,496 263,231 663,727
1不動産売払収入 265,471 168,113 433,584
2物品売払収入 135,025 95,118 230,143
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款16 財産収入
3使用料及び賃貸料 2,772 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○自動販売機等設置敷地貸付収入
11,117 2,772 13,889 1利子及び配当金 36,702 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○財政調整基金利子
1,393 6,342 7,735
○減債基金利子
31 76 107
○公共施設整備基金利子
287 2,026 2,313
○復興基金利子
822 2,293 3,115
○東日本大震災復興交付金基金利子
2,387 25,929 28,316
○東日本大震災遺児等支援事業基金利子
36 36 72
1土地売払収入 168,113 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○市有地売払収入
261,087 168,113 429,200 1物品売払収入 95,118 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○資源有価物売払収入
126,065 95,118 221,183
17寄附金 97,133 104,955 202,088
1寄附金 97,133 104,955 202,088
1一般寄附金 1 2,200 2,201
2総務費寄附金 72,809 573 73,382
3民生費寄附金 9,755 101,390 111,145
4衛生費寄附金 11 106 117
6商工費寄附金 1 224 225
7土木費寄附金 11,395 22 11,417
9教育費寄附金 2,159 440 2,599
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款17 寄附金
1一般寄附金 2,200 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○一般寄附金
1 2,200 2,201
1総務管理費寄附金 573 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○明日をひらく人づくり基金寄附金
1 573 574
2児童福祉費寄附金 101,390 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金
235 101,390 101,625 1保健衛生費寄附金 106 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○いわき市健康づくり基金寄附金
10 106 116
1商工費寄附金 224 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○商工業活性化基金寄附金
0 64 64
○いわきサンシャインマラソン事業基金寄附金
1 160 161
3都市緑化寄附金 22 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○都市緑化基金寄附金
195 22 217
1教育総務費寄附金 440 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○奨学資金貸与基金寄附金
1,101 440 1,541
18繰入金 31,585,220 △ 2,708,779 28,876,441 1基金繰入金 31,585,220 △ 2,708,779 28,876,441 2復興基金繰入金 2,821,012 △ 1,724,799 1,096,213
3東日本大震災復興交付金基金繰 23,734,046 △ 983,980 22,750,066 入金
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款18 繰入金
1復興基金繰入金 △ 1,724,799 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○復興基金繰入金
2,821,012 △ 1,724,799 1,096,213 1東日本大震災復興 △ 983,980 既定予算額 今回計上額 収入見込額
交付金基金繰入金 ○東日本大震災復興交付金基金繰入金
23,734,046 △ 983,980 22,750,066
20諸収入 8,008,740 3,961,584 11,970,324
3貸付金元利収入 5,143,824 189,812 5,333,636
3労働費貸付金元利収入 5,500 △ 5,500 0
6土木費貸付金元利収入 15,024 195,312 210,336
6雑入 2,274,509 3,771,772 6,046,281
4雑入 2,269,886 206,903 2,476,789
5過年度収入 0 3,564,869 3,564,869
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款20 諸収入
1元金 △ 5,500 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○勤労総合福祉センター貸付金元金収入
5,500 △ 5,500 0
1元金 195,312 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○都市開発資金貸付金元金収入
15,024 195,312 210,336
14保険料被保険者負 △ 77 既定予算額 今回計上額 収入見込額
担金 ○保険料被保険者負担金
9,205 △ 77 9,128
23雑入 △ 22,094 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○地域イントラネット光ファイバ移転補償金
8,778 △ 8,778 0
○財団法人日本容器包装リサイクル協会拠出金
1 6,807 6,808
○その他の雑入
22,360 △ 20,123 2,237 25双葉地方広域市町 8,489 既定予算額 今回計上額 収入見込額
村圏組合し尿処理 ○双葉地方広域市町村圏組合し尿処理負担金
負担金 0 8,489 8,489
26後期高齢者医療療 220,585 既定予算額 今回計上額 収入見込額
養給付費償還金 ○後期高齢者医療療養給付費償還金
0 220,585 220,585 1国県支出金過年度 3,564,869 既定予算額 今回計上額 収入見込額
収入 ○災害等廃棄物処理事業費国庫補助金
0 3,553,505 3,553,505
○災害関連事業費国庫補助金
0 11,364 11,364
21市債 14,755,456 △ 1,762,300 12,993,156
1市債 14,755,456 △ 1,762,300 12,993,156
2民生債 170,600 △ 4,100 166,500
3衛生債 1,304,600 △ 40,800 1,263,800
4農林水産業債 151,800 △ 57,200 94,600
6土木債 4,408,500 △ 215,800 4,192,700
7消防債 104,500 △ 10,200 94,300
8教育債 1,379,200 △ 504,500 874,700
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款21 市債
1社会福祉債 △ 4,100 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○社会福祉施設整備事業債
170,600 △ 4,100 166,500 3上水道債 △ 40,800 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○上水道出資債
723,000 △ 40,800 682,200 1農業債 △ 51,300 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○農業農村整備事業債
43,500 △ 30,600 12,900
○排水路整備事業債
20,700 △ 20,700 0
2林業債 △ 5,900 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○林道整備事業債
45,000 △ 5,900 39,100 1道路橋りょう債 △ 34,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○辺地対策事業債
88,000 △ 24,200 63,800
○道路整備事業債
86,500 △ 5,900 80,600
○地方道路等整備事業債
875,300 △ 3,900 871,400 2都市計画債 △ 13,500 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○都市計画事業債
138,000 △ 6,300 131,700
○地方道路等整備事業債
236,900 △ 7,200 229,700 3河川債 △ 163,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○排水路整備事業債
163,000 △ 163,000 0 4住宅債 △ 5,300 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○公営住宅建設事業債
2,794,800 △ 5,300 2,789,500 1消防債 △ 10,200 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○消防施設整備事業債
(項 1 市債)(目 8 教育債)
10退職手当債 929,700 △ 929,700 0
224,055,013 △ 19,695,791 204,359,222 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款21 市債
○学校教育施設等整備事業債
136,700 382,200 518,900
○一般補助施設整備等事業債
517,000 △ 517,000 0 2中学校債 △ 242,500 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○学校教育施設等整備事業債
60,600 199,200 259,800
○一般補助施設整備等事業債
483,500 △ 441,700 41,800 3幼稚園債 △ 52,700 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○学校教育施設等整備事業債
106,900 △ 52,700 54,200 4社会教育債 △ 74,500 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○社会教育施設整備事業債
74,500 △ 74,500 0
1退職手当債 △ 929,700 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○退職手当債
929,700 △ 929,700 0
3 歳 出
1議会費 723,703 △4,471 719,232 特定財源
0 一般財源
△4,471
1議会費 723,703 △4,471 719,232 特定財源
0 一般財源
△4,471
1議会費 723,703 △4,471 719,232 特定財源
0 一般財源
△4,471 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 1 議会費
9旅費 △3,200 補正前 補 正 計
11需用費 △717 ○議会活動費
12役務費 △494 571,529 △4,471 567,058
14使用料及び賃 △60 事務費等 △1,833
借料 市議会議員海外行政視察等関係経費 △2,638
2総務費 30,126,449 5,405,947 35,532,396 特定財源
△954,365 一般財源
6,360,312
1総務管理費 28,024,900 5,425,256 33,450,156 特定財源
△947,063 一般財源
6,372,319
1一般管理費 5,389,211 △1,742 5,387,469 特定財源
△928,670 一般財源
926,928
2人事管理費 658,224 △41,093 617,131 特定財源
0 一般財源
△41,093 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 2 総務費
(特定財源の内訳)
県支出金 △15,410
財産収入 39,438
寄附金 573
繰入金 △40,488
諸収入 △8,778
市債 △929,700
(特定財源の内訳)
県支出金 △8,108
財産収入 39,438
寄附金 573
繰入金 △40,488
諸収入 △8,778
市債 △929,700
(特定財源の内訳)
県支出金 △1,742
財産収入 2,772
市債 △929,700
13委託料 △1,742 補正前 補 正 計
○文書費
43,501 △1,742 41,759
(緊急雇用)公文書等整理事業費 △1,742
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
6,802 △1,742 5,060
○自動販売機等設置敷地貸付収入
15 2,772 2,787
○退職手当債
929,700 △929,700 0
13委託料 △4,364 補正前 補 正 計 14使用料及び賃 △3,104 ○人事管理一般事務費
(項 1 総務管理費)(目 2 人事管理費)
4財政管理費 17,757,669 5,048,633 22,806,302 特定財源
36,666 一般財源
5,011,967
7企画費 1,253,371 △40,286 1,213,085 特定財源
△34,005 一般財源
△6,281 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 2 総務費
19負担金、補助 △33,625 人事派遣職員負担金 △36,729
及び交付金 ○職員研修費
27,961 △4,364 23,597
基本研修費 △3,246
特別研修費 △1,118
(特定財源の内訳)
財産収入 36,666
25積立金 5,048,633 補正前 補 正 計
○財政管理費
17,757,669 5,048,633 22,806,302
財政調整基金積立金 618,309
減債基金積立金 2,400,076
公共施設整備基金積立金 2,002,026
復興基金積立金 2,293
東日本大震災復興交付金基金積立金 25,929
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○財政調整基金利子
1,393 6,342 7,735
○減債基金利子
31 76 107
○公共施設整備基金利子
287 2,026 2,313
○復興基金利子
822 2,293 3,115
○東日本大震災復興交付金基金利子
2,387 25,929 28,316
(特定財源の内訳)
寄附金 573
繰入金 △25,800
諸収入 △8,778
13委託料 △9,980 補正前 補 正 計 15工事請負費 △5,079 ○電算処理費
19負担金、補助 △25,800 762,779 △15,059 747,720
(項 1 総務管理費)(目 7 企画費)
8支所及び市民サービスセ 336,347 △31,186 305,161 特定財源
ンター費 △14,688
一般財源
△16,498
11交通安全対策費 83,438 △4,019 79,419 特定財源
△4,019 一般財源
0 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 2 総務費
明日をひらく人づくり基金積立金 573 再生可能エネルギー活用まちづくり推進事業 △25,800 費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○明日をひらく人づくり基金寄附金
1 573 574
○復興基金繰入金
115,080 △25,800 89,280
○地域イントラネット光ファイバ移転補償金
8,778 △8,778 0
(特定財源の内訳)
繰入金 △14,688
13委託料 △12,825 補正前 補 正 計 15工事請負費 △18,361 ○支所及び市民サービスセンター費
336,347 △31,186 305,161
施設管理経費 △12,825
(仮称)久之浜・大久地区地域総合施設整備 △18,361 事業費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
92,918 △14,688 78,230
(特定財源の内訳)
県支出金 △4,019
13委託料 △4,019 補正前 補 正 計
○交通安全対策費
82,935 △4,019 78,916
(緊急雇用)放置自転車対策事業費 △4,019
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
(項 1 総務管理費)
14諸費 438,133 494,949 933,082 特定財源
△2,347 一般財源
497,296
4選挙費 256,962 △19,309 237,653 特定財源
△7,302 一般財源
△12,007 3参議院議員通常選挙費 106,036 △7,302 98,734 特定財源
△7,302 一般財源
0
4市長選挙費 95,065 △12,007 83,058 特定財源
0 一般財源
△12,007 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 2 総務費
(特定財源の内訳)
県支出金 △2,347
13委託料 △2,347 補正前 補 正 計 23償還金、利子 497,296 ○防犯費
及び割引料 48,305 △2,347 45,958
(緊急雇用)地域安全パトロール事業費 △2,347
○国県支出金等過誤納返還金
89,557 497,296 586,853
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
25,374 △2,347 23,027
(特定財源の内訳)
県支出金 △7,302
(特定財源の内訳)
県支出金 △7,302
1報酬 △181 補正前 補 正 計 3職員手当等 △156 ○参議院議員通常選挙執行事務費
7賃金 △1,416 106,036 △7,302 98,734
8報償費 △2,722 (特定財源の説明)
9旅費 △268 補正前 補 正 計 11需用費 △226 ○参議院議員通常選挙執行事務県委託金
12役務費 △1,769 106,036 △7,302 98,734
13委託料 △79
14使用料及び賃 △67
借料
19負担金、補助 △418 及び交付金
(項 4 選挙費)(目 4 市長選挙費)
財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 2 総務費
1報酬 △102 補正前 補 正 計 3職員手当等 △3,456 ○市長選挙執行事務費
7賃金 △1,191 95,065 △12,007 83,058
8報償費 △2,790
9旅費 △341
11需用費 △487
12役務費 △1,164
13委託料 △405
14使用料及び賃 △44
借料
19負担金、補助 △2,027 及び交付金
3民生費 45,735,757 △374,366 45,361,391 特定財源
△175,803 一般財源
△198,563
1社会福祉費 22,588,591 △468,420 22,120,171 特定財源
△270,598 一般財源
△197,822 1社会福祉総務費 1,454,971 △14,985 1,439,986 特定財源
△14,985 一般財源
0
3老人福祉費 1,166,201 △43,072 1,123,129 特定財源
△29,159 一般財源
△13,913 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 3 民生費
(特定財源の内訳)
分担金及び負担金 △19,116
国庫支出金 △583,949
県支出金 329,936
財産収入 36
寄附金 101,390
市債 △4,100
(特定財源の内訳)
分担金及び負担金 △19,116
国庫支出金 △577,710
県支出金 326,228
(特定財源の内訳)
県支出金 △14,985
20扶助費 △14,985 補正前 補 正 計
○社会福祉対策費
295,069 △14,985 280,084
住宅手当緊急特別措置事業費 △14,985
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○緊急雇用創出基金事業費(住まい対策拡充等支援)県補助金
94,624 △14,985 79,639
(特定財源の内訳)
分担金及び負担金 △2,882
県支出金 △26,277
13委託料 △26,277 補正前 補 正 計 20扶助費 △16,795 ○老人保護措置費
354,496 △16,795 337,701
老人保護措置費(扶助費) △16,795
○老人福祉対策費
581,386 △26,277 555,109
(緊急雇用)福祉介護人材緊急雇用支援事業 △26,277 費
(項 1 社会福祉費)(目 3 老人福祉費)
4福祉医療事業費 6,805,073 3,925 6,808,998 特定財源
2,944 一般財源
981
6国民健康保険事業費 2,558,858 60,355 2,619,213 特定財源
27,628 一般財源
32,727
9社会福祉施設建設費 776,527 △232,000 544,527 特定財源
△232,000 一般財源
0 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 3 民生費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○老人福祉施設入所者負担金
61,052 △2,882 58,170
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
124,571 △26,277 98,294
(特定財源の内訳)
県支出金 2,944
28繰出金 3,925 補正前 補 正 計
○後期高齢者医療特別会計繰出金
757,067 3,925 760,992
保険基盤安定繰出金 3,925
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○後期高齢者医療保険基盤安定県負担金
507,528 2,944 510,472
(特定財源の内訳)
国庫支出金 2,290
県支出金 25,338
28繰出金 60,355 補正前 補 正 計
○国民健康保険事業会計繰出金
2,558,858 60,355 2,619,213
保険基盤安定繰出金 36,836
国民健康保険事業財政安定化支援事業繰出金 23,519
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○保険基盤安定国庫負担金
98,650 2,290 100,940
○国民健康保険保険基盤安定県負担金
831,640 25,338 856,978
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △580,000
県支出金 348,000
(項 1 社会福祉費)(目 9 社会福祉施設建設費)
10介護保険事業費 4,014,443 △176,466 3,837,977 特定財源
0 一般財源
△176,466
11障害者自立支援事業費 5,275,728 △66,177 5,209,551 特定財源
△8,792 一般財源
△57,385
2児童福祉費 14,529,298 94,054 14,623,352 特定財源
94,772 一般財源
△718 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 3 民生費
19負担金、補助 △232,000 補正前 補 正 計
及び交付金 ○社会福祉施設建設費
776,527 △232,000 544,527 小規模特別養護老人ホーム建設補助金 △232,000
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○地域介護・福祉空間整備交付金
580,000 △580,000 0
○小規模特別養護老人ホーム整備事業費県補助金
0 348,000 348,000
28繰出金 △176,466 補正前 補 正 計
○介護保険会計繰出金
4,013,836 △176,466 3,837,370
介護給付費繰出金 △176,466
(特定財源の内訳)
県支出金 △8,792
13委託料 △66,177 補正前 補 正 計
○障害福祉サービス事務費
139,601 △66,177 73,424
障害福祉サービス事務費等 △63,136
(緊急雇用)在宅重度障がい者生活介護利用 △3,041 促進事業費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○障害者自立支援対策臨時特例基金事業補助金
5,957 △5,751 206
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
9,939 △3,041 6,898
(特定財源の内訳)
国庫支出金 9,146
(項 2 児童福祉費)
1児童福祉総務費 660,488 94,054 754,542 特定財源
94,772 一般財源
△718 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 3 民生費
寄附金 101,390
市債 △4,100
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △2,554
財産収入 36
寄附金 101,390
市債 △4,100
15工事請負費 △7,372 補正前 補 正 計 25積立金 101,426 ○児童福祉対策費
312,519 101,426 413,945 東日本大震災遺児等支援事業基金積立金 101,426
○放課後児童健全育成事業費
216,005 △7,372 208,633
放課後児童健全育成事業施設整備費 △7,372
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○放課後児童クラブ整備費国庫補助金
8,015 △2,554 5,461
○東日本大震災遺児等支援事業基金利子
36 36 72
○東日本大震災遺児等支援事業基金寄附金
235 101,390 101,625
○社会福祉施設整備事業債
12,800 △4,100 8,700
4衛生費 29,307,452 △426,648 28,880,804 特定財源
△2,373,751 一般財源
1,947,103
1保健衛生費 6,770,504 △145,470 6,625,034 特定財源
△3,941 一般財源
△141,529
1保健衛生総務費 195,515 106 195,621 特定財源
106 一般財源
0
2予防費 1,893,676 △8,077 1,885,599 特定財源
8,719 一般財源
△16,796 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 4 衛生費
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 △47,376
国庫支出金 △2,277,353
県支出金 △11,386
財産収入 95,118
寄附金 106
繰入金 △87,224
諸収入 △4,836
市債 △40,800
(特定財源の内訳)
県支出金 9,465
寄附金 106
繰入金 △20,310
諸収入 6,798
(特定財源の内訳)
寄附金 106
25積立金 106 補正前 補 正 計
○健康づくり基金積立金
10 106 116
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○いわき市健康づくり基金寄附金
10 106 116
(特定財源の内訳)
県支出金 8,728
諸収入 △9
4共済費 △281 補正前 補 正 計 7賃金 △1,796 ○母子保健対策費
19負担金、補助 △6,000 351,809 △2,077 349,732
及び交付金 母子保健指導事業費 △2,077
○狂犬病予防費
34,777 △6,000 28,777 被災動物(犬・ねこ)救援事業費補助金 △6,000
(項 1 保健衛生費)(目 2 予防費)
6環境保全対策費 289,824 6,807 296,631 特定財源
6,807 一般財源
0
7救急医療対策費 325,270 △30,660 294,610 特定財源
0 一般財源
△30,660
8病院費 2,724,987 △92,286 2,632,701 特定財源
0 一般財源
△92,286 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 4 衛生費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○被災者健康支援体制整備事業県補助金
3,688 △2,068 1,620
○妊婦健康診査支援基金事業県補助金
0 4,812 4,812
○がん検診受診率向上等推進事業費県補助金
0 5,984 5,984
○保険料被保険者負担金
78 △9 69
(特定財源の内訳)
諸収入 6,807
25積立金 6,807 補正前 補 正 計
○環境保全推進費
3,715 6,807 10,522
環境まちづくり推進基金積立金 6,807
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○財団法人日本容器包装リサイクル協会拠出金
1 6,807 6,808
26寄附金 △30,660 補正前 補 正 計
○地域医療確保対策事業費
59,387 △30,660 28,727
大学医学部寄附講座開設事業費 △30,660
19負担金、補助 △92,898 補正前 補 正 計
及び交付金 ○病院事業費
(項 1 保健衛生費)(目 8 病院費)
9保健所費 929,865 △16,110 913,755 特定財源
△15,373 一般財源
△737
10飲料水供給施設整備費 13,721 △5,250 8,471 特定財源
△4,200 一般財源
△1,050
2清掃費 21,455,365 △141,323 21,314,042 特定財源
△2,329,010 一般財源
2,187,687 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 4 衛生費
市立病院事業出資金 612
常磐病院事業清算補助金 33,947
○新病院事業費
5,000 2,332 7,332
(特定財源の内訳)
県支出金 737
繰入金 △16,110
13委託料 △16,110 補正前 補 正 計
○放射線等対策費
99,645 △16,110 83,535
放射線内部被ばく検査事業費 △16,110
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○がん検診受診率向上等推進事業費県補助金
0 737 737
○復興基金繰入金
72,437 △16,110 56,327
(特定財源の内訳)
繰入金 △4,200
18備品購入費 △5,250 補正前 補 正 計
○応急給水体制整備事業費
13,721 △5,250 8,471
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
10,920 △4,200 6,720
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 △47,376
国庫支出金 △2,277,353
県支出金 △20,851
財産収入 95,118
繰入金 △66,914
諸収入 △11,634
(項 2 清掃費)
2清掃事業費 1,266,352 △141,323 1,125,029 特定財源
△113,148 一般財源
△28,175
3上水道費 1,081,583 △139,855 941,728 特定財源
△40,800 一般財源
△99,055 1上水道施設費 1,081,583 △139,855 941,728 特定財源
△40,800 一般財源
△99,055 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 4 衛生費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △5,260
県支出金 △20,851
繰入金 △66,914
諸収入 △20,123
13委託料 △6,966 補正前 補 正 計 19負担金、補助 △134,357○清掃事業費
及び交付金 87,021 △26,897 60,124
生活空間環境改善事業費 △26,897
○総合生活排水対策事業費
948,001 △114,426 833,575
浄化槽整備事業費 △24,144
生活排水処理施設再編事業費 △3,256
浄化槽復興整備事業費 △87,026
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○浄化槽設置整備事業費国庫補助金
43,985 △5,260 38,725
○線量低減化活動支援事業費県補助金
45,298 △26,897 18,401
○浄化槽設置整備事業費県補助金
49,715 △6,533 43,182
○不適正処理廃棄物対策事業県補助金
3,980 12,579 16,559
○復興基金繰入金
12,763 △6,578 6,185
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
132,391 △60,336 72,055
○その他の雑入
20,165 △20,123 42
(特定財源の内訳)
市債 △40,800
(特定財源の内訳)
市債 △40,800
(項 3 上水道費)(目 1 上水道施設費)
財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 4 衛生費
19負担金、補助 △4,699 補正前 補 正 計
及び交付金 ○上水道事業費
24投資及び出資 △135,156 901,081 △139,858 761,223
金 上水道水源開発補助金 △952
上水道災害復旧事業出資金 △98,105
上水道安全対策事業出資金 △40,801
○簡易水道事業費
180,502 3 180,505
簡易水道事業補助金 △3,747
簡易水道事業出資金 3,750
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○上水道出資債
723,000 △40,800 682,200
5労働費 824,917 △27,170 797,747 特定財源
△58,564 一般財源
31,394
1労働諸費 824,917 △27,170 797,747 特定財源
△58,564 一般財源
31,394 1労働対策費 811,996 △27,170 784,826 特定財源
△58,564 一般財源
31,394 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 5 労働費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △33,005
県支出金 △19,116
繰入金 △6,443
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △33,005
県支出金 △19,116
繰入金 △6,443
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △33,005
県支出金 △19,116
繰入金 △6,443
13委託料 △19,116 補正前 補 正 計 15工事請負費 △8,054 ○勤労福祉施設費
680,935 △8,054 672,881
勤労福祉施設耐震化改修事業費 △8,054
○匠の技継承・創造事業費
30,104 △19,116 10,988
(緊急雇用)次代の「匠」育成支援事業費 △19,116
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○災害等廃棄物処理事業費国庫補助金
33,005 △33,005 0
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
41,672 △19,116 22,556
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
13,800 △6,443 7,357
6農林水産業費 5,797,542 △227,482 5,570,060 特定財源
△220,197 一般財源
△7,285
1農業費 2,617,705 △194,826 2,422,879 特定財源
△197,402 一般財源
2,576
3農業振興費 1,021,523 △183,563 837,960 特定財源
△183,563 一般財源
0
6畜産業費 14,078 △5,897 8,181 特定財源
△5,629 一般財源
△268 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 6 農林水産業費
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 △5,629
国庫支出金 49,586
県支出金 △206,954
市債 △57,200
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 △5,629
国庫支出金 45,764
県支出金 △186,237
市債 △51,300
(特定財源の内訳)
県支出金 △183,563
9旅費 △102 補正前 補 正 計
11需用費 △151 ○農業後継者対策費
13委託料 △174,209 30,414 △9,000 21,414
14使用料及び賃 △101 新規就農総合支援事業費 △9,000
借料 ○農業振興対策事業費
19負担金、補助 △9,000 884,138 △174,563 709,575
及び交付金 農業系汚染廃棄物処理事業費 △174,563
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○農業系汚染廃棄物処理事業費県補助金
435,727 △174,563 261,164
○新規就農者確保事業(青年就農給付金事業)費県補助金
12,860 △9,000 3,860
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 △5,629
4共済費 △135 補正前 補 正 計 7賃金 △1,755 ○畜産振興事務費
11需用費 △3,858 14,076 △5,897 8,179
12役務費 △149 市営牧野経費 △5,897
(項 1 農業費)(目 6 畜産業費)
8国土調査費 65,999 △3,566 62,433 特定財源
△2,674 一般財源
△892
9中央卸売市場費 66,911 △1,000 65,911 特定財源
0 一般財源
△1,000
10農業集落排水事業費 188,688 △800 187,888 特定財源
0 一般財源
△800
2林業費 616,649 △32,656 583,993 特定財源
△22,795 一般財源
△9,861 2林業振興費 296,017 △19,956 276,061 特定財源
△14,631 一般財源
△5,325 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 6 農林水産業費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○牧野使用料
5,629 △5,629 0
(特定財源の内訳)
県支出金 △2,674
4共済費 △101 補正前 補 正 計
7賃金 △664 ○国土調査事業費
13委託料 △2,801 38,396 △3,566 34,830
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○地籍調査費県負担金
22,357 △2,674 19,683
28繰出金 △1,000 補正前 補 正 計
○中央卸売市場事業会計繰出金
36,911 △1,000 35,911
28繰出金 △800 補正前 補 正 計
○農業集落排水事業会計繰出金
188,688 △800 187,888
(特定財源の内訳)
国庫支出金 3,822
県支出金 △20,717
市債 △5,900
(特定財源の内訳)
県支出金 △14,631
(項 2 林業費)(目 2 林業振興費)
3林道治山費 179,269 △12,700 166,569 特定財源
△8,164 一般財源
△4,536 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 6 農林水産業費
13委託料 △19,956 補正前 補 正 計
○林業振興事業費
296,017 △19,956 276,061
森林病害虫等防除事業費 △19,956
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○森林病害虫等防除事業費県補助金
28,660 △16,731 11,929
○森林整備加速化・林業再生事業費県補助金
114,870 2,100 116,970
(特定財源の内訳)
国庫支出金 3,822
県支出金 △6,086
市債 △5,900
9旅費 △39 補正前 補 正 計
11需用費 △259 ○林道改良事業費
13委託料 △934 75,030 △12,700 62,330
14使用料及び賃 △230 林道改良事業費(補助) △12,700
借料 林道改良事業費(補助) △12,700
15工事請負費 △11,238 (特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○地域の元気臨時交付金
0 3,822 3,822
○地域自主戦略交付金(林道事業)
29,960 △29,960 0
○森林環境保全整備事業費県補助金
0 23,874 23,874
○林道整備事業債
45,000 △5,900 39,100
7商工費 6,926,830 △14,263 6,912,567 特定財源
△43,548 一般財源
29,285
1商工費 6,926,830 △14,263 6,912,567 特定財源
△43,548 一般財源
29,285
2商工振興費 4,926,270 △4,275 4,921,995 特定財源
△4,275 一般財源
0
6観光費 909,308 △6,194 903,114 特定財源
△35,479 一般財源
29,285 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 7 商工費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △29,920
県支出金 △10,529
寄附金 224
繰入金 △3,323
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △29,920
県支出金 △10,529
寄附金 224
繰入金 △3,323
(特定財源の内訳)
県支出金 △4,339
寄附金 64
13委託料 △4,339 補正前 補 正 計
25積立金 64○商工業振興事業費
187,050 △4,275 182,775
商工業活性化基金積立金 64
(地域雇用)「いわき市発商社」育成事業費 △4,339
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
73,511 △4,339 69,172
○商工業活性化基金寄附金
0 64 64
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △29,920
県支出金 △2,396
寄附金 160
繰入金 △3,323
13委託料 △6,354 補正前 補 正 計
25積立金 160○観光企画費
466,439 160 466,599
いわきサンシャインマラソン事業基金積立金 160
○施設管理費
442,869 △6,354 436,515
(項 1 商工費)(目 6 観光費)
8新産業振興費 234,103 △3,794 230,309 特定財源
△3,794 一般財源
0 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 7 商工費
観光施設災害対策事業費 △3,958
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○災害等廃棄物処理事業費国庫補助金
29,920 △29,920 0
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
110,542 △2,396 108,146
○いわきサンシャインマラソン事業基金寄附金
1 160 161
○復興基金繰入金
124,778 △3,323 121,455
(特定財源の内訳)
県支出金 △3,794
13委託料 △3,794 補正前 補 正 計
○産業活性化推進費
234,103 △3,794 230,309
(緊急雇用)ソフトウェア開発人材育成事業 △3,794 費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○緊急雇用創出基金事業費県補助金
51,360 △3,794 47,566
8土木費 42,123,504 △3,719,178 38,404,326 特定財源
△2,683,303 一般財源
△1,035,875
1土木管理費 1,912,110 △1,080,945 831,165 特定財源
△1,064,272 一般財源
△16,673 1土木総務費 334,275 △5,470 328,805 特定財源
0 一般財源
△5,470
2建築指導費 1,574,544 △1,075,475 499,069 特定財源
△1,064,272 一般財源
△11,203 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 1,529
国庫支出金 97,982
県支出金 △2,123
寄附金 22
繰入金 △2,564,901
諸収入 △12
市債 △215,800
(特定財源の内訳)
繰入金 △1,064,260
諸収入 △12
13委託料 △5,470 補正前 補 正 計
○一般事務費
27,221 △5,470 21,751
道の駅よつくら港管理費 △5,470
(特定財源の内訳)
繰入金 △1,064,260
諸収入 △12
4共済費 △399 補正前 補 正 計
7賃金 △2,530 ○一般事務費
19負担金、補助 △1,072,546 1,492,415 △1,075,475 416,940
及び交付金 がけ地近接等危険住宅移転事業費 △33,146
津波被災住宅再建事業費 △1,042,329
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○復興基金繰入金
1,424,900 △1,039,400 385,500
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
37,170 △24,860 12,310
○保険料被保険者負担金
2道路橋りょう費 3,172,132 △129,833 3,042,299 特定財源
△92,900 一般財源
△36,933 3道路新設改良費 2,116,315 △129,833 1,986,482 特定財源
△92,900 一般財源
△36,933 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △9,836
繰入金 △49,064
市債 △34,000
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △9,836
繰入金 △49,064
市債 △34,000
12役務費 △700 補正前 補 正 計 13委託料 △39,861 ○道路改良事業費
15工事請負費 △21,552 1,441,299 △99,013 1,342,286
17公有財産購入 △21,920 生活道路整備事業費 △34,132
費 橋りょう新設改良事業費 △10,000
22補償、補てん △45,800 辺地対策事業費 △24,132
及び賠償金 復興道路整備事業費 △64,881
復興道路整備事業費 △44,000
主要市道橋耐震化事業費 △12,021
避難路整備事業費 △8,860
○交通環境改善事業費
675,016 △30,820 644,196
交通環境改善事業費 △4,400
道路局部改良事業費 △4,400
市道管理土地取得事業費 △10,000
災害対策事業費 △16,420
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○災害関連事業費国庫補助金
49,968 △9,836 40,132
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
410,098 △49,064 361,034
○辺地対策事業債
88,000 △24,200 63,800
○道路整備事業債
86,500 △5,900 80,600
○地方道路等整備事業債
875,300 △3,900 871,400
3河川費 2,139,464 △400,000 1,739,464 特定財源
△333,788 一般財源
△66,212 2河川維持改良費 2,055,391 △400,000 1,655,391 特定財源
△333,788 一般財源
△66,212
5都市計画費 13,137,241 △2,052,301 11,084,940 特定財源
△1,149,817 一般財源
△902,484
1都市計画総務費 2,102,919 △613,171 1,489,748 特定財源
△473,537 一般財源
△139,634 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 129,212
繰入金 △300,000
市債 △163,000
(特定財源の内訳)
国庫支出金 129,212
繰入金 △300,000
市債 △163,000
15工事請負費 △400,000 補正前 補 正 計
○災害対策事業費
1,777,316 △400,000 1,377,316 造成宅地滑動崩落緊急対策事業費(復興交付 △400,000 金)
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○地域の元気臨時交付金
0 129,212 129,212
○東日本大震災復興交付金基金繰入金
810,601 △300,000 510,601
○排水路整備事業債
163,000 △163,000 0
(特定財源の内訳)
使用料及び手数料 11,000
国庫支出金 △21,480
県支出金 △2,123
寄附金 22
繰入金 △1,123,736
市債 △13,500
(特定財源の内訳)
県支出金 △2,123
繰入金 △471,414
13委託料 △212,245 補正前 補 正 計 15工事請負費 △138,000○都市計画推進費
17公有財産購入 △132,611 1,663,195 △591,993 1,071,202
費 防災集団移転促進事業費 △334,093
(項 5 都市計画費)(目 1 都市計画総務費)
2土地区画整理費 4,985,671 △1,319,154 3,666,517 特定財源
△633,588 一般財源
△685,566
3街路事業費 328,212 △13,953 314,259 特定財源
△13,780 一般財源
△173 財 源 内 訳
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款 8 土木費