平成25年度2月補正予算主要な施策 h25 2hosei2 sesaku

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(1)

      4.

  平成25年度

(2)
(3)

Ⅲ 平成25年度一般会計性質別予算額調

ま ち づ く り 編

○ 主要な施策一覧表

91

53

73

85

67

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

39

0 まちづくりにあたって

Ⅲ 学びあい、高めあう

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

目     次

4

6

3 頁

○ 平成25年度2月補正予算の概要

Ⅱ 平成25年度一般会計款別予算額調

Ⅰ 平成25年度各会計予算総括表

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

9 頁

11

(4)
(5)
(6)
(7)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計

224,055,013 △ 19,695,791 204,359,222

国 民 健 康 事業勘定 40,815,848 603,248 41,419,096

保 険 事 業 直診勘定 64,179 64,179

3,302,960 3,925 3,306,885

29,292,449 △ 1,476,157 27,816,292

135,738 135,738

18,186,189 △ 3,734,258 14,451,931

13,689,530 △ 473,967 13,215,563

313,272 7,629 320,901

21,358,643 21,358,643

371,530 371,530

351,457 △ 4,500 346,957

619 619

4,418 4,418

4,218 4,218

10,343 10,343

10,348 10,348

小 計 127,911,741 △ 5,074,080 122,837,661

16,216,964 △ 1,399,694 14,817,270

22,221,427 322,757 22,544,184

小 計 38,438,391 △ 1,076,937 37,361,454

390,405,145 △ 25,846,808 364,558,337

21,424,937 △ 1,727,385 19,697,552

368,980,208 △ 24,119,423 344,860,785 ※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

純 計

一 般 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

合 計

介 護 保 険

競 輪 事 業

各会計相互の繰出繰入

病 院 事 業

企 業 会 計

水 道 事 業

平成25年度各会計予算総括表

土 地 区 画 整 理 事 業 会 計 名

特       別

      会

      計

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

(8)

補正前の額 補 正 額 計 構 成 比

%

1 市 税 44,273,681 2,440,000 46,713,681 22.9

2 地 方 譲 与 税 1,348,761 1,348,761 0.7

3 利 子 割 交 付 金 79,362 79,362 0.0

4 配 当 割 交 付 金 46,456 46,456 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 11,438 11,438 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,076,527 3,076,527 1.5

7 ゴルフ場利用税交付金 147,468 147,468 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 311,071 311,071 0.2

9 地 方 特 例 交 付 金 145,510 △ 2,927 142,583 0.1

10 地 方 交 付 税 28,554,434 71,644 28,626,078 14.0

11 交通安全対策特別交付金 78,000 78,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,500,976 △ 19,116 1,481,860 0.7

13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,488,937 △ 45,242 2,443,695 1.2

14 国 庫 支 出 金 44,100,972 △ 2,403,448 41,697,524 20.4

15 県 支 出 金 38,433,725 △ 19,634,867 18,798,858 9.2

16 財 産 収 入 461,446 302,705 764,151 0.4

17 寄 附 金 97,133 104,955 202,088 0.1

18 繰 入 金 31,585,220 △ 2,708,779 28,876,441 14.1

19 繰 越 金 4,549,700 4,549,700 2.2

20 諸 収 入 8,008,740 3,961,584 11,970,324 5.9

21 市 債 14,755,456 △ 1,762,300 12,993,156 6.4

224,055,013 △ 19,695,791 204,359,222 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 合 計

(単位 千円)

Ⅱ 平成25年度一般

(9)

補正前の額 補 正 額 計 構 成 比

%

1 市 税 44,273,681 2,440,000 46,713,681 22.9

2 地 方 譲 与 税 1,348,761 1,348,761 0.7

3 利 子 割 交 付 金 79,362 79,362 0.0

4 配 当 割 交 付 金 46,456 46,456 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 11,438 11,438 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,076,527 3,076,527 1.5

7 ゴルフ場利用税交付金 147,468 147,468 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 311,071 311,071 0.2

9 地 方 特 例 交 付 金 145,510 △ 2,927 142,583 0.1

10 地 方 交 付 税 28,554,434 71,644 28,626,078 14.0

11 交通安全対策特別交付金 78,000 78,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,500,976 △ 19,116 1,481,860 0.7

13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,488,937 △ 45,242 2,443,695 1.2

14 国 庫 支 出 金 44,100,972 △ 2,403,448 41,697,524 20.4

15 県 支 出 金 38,433,725 △ 19,634,867 18,798,858 9.2

16 財 産 収 入 461,446 302,705 764,151 0.4

17 寄 附 金 97,133 104,955 202,088 0.1

18 繰 入 金 31,585,220 △ 2,708,779 28,876,441 14.1

19 繰 越 金 4,549,700 4,549,700 2.2

20 諸 収 入 8,008,740 3,961,584 11,970,324 5.9

21 市 債 14,755,456 △ 1,762,300 12,993,156 6.4

224,055,013 △ 19,695,791 204,359,222 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 合 計

(単位 千円)

Ⅱ 平成25年度一般

 (歳  入)   (歳  出)

補正前の額 補正額 計 特  定  財  源 構成比

国県支出金 地方債 その他

% 1 議 会 費 723,703 △ 4,471 719,232 △4,471 0.4

2 総 務 費 30,126,449 5,405,947 35,532,396 △15,410 △929,700 △9,255 6,360,312 17.4

3 民 生 費 45,735,757 △ 374,366 45,361,391 △254,013 △4,100 82,310 △198,563 22.2

4 衛 生 費 29,307,452 △ 426,648 28,880,804 △2,288,739 △40,800 △44,212 1,947,103 14.1

5 労 働 費 824,917 △ 27,170 797,747 △52,121 △6,443 31,394 0.4

6 農 林 水 産 業 費 5,797,542 △ 227,482 5,570,060 △157,368 △57,200 △5,629 △7,285 2.7

7 商 工 費 6,926,830 △ 14,263 6,912,567 △40,449 △3,099 29,285 3.4

8 土 木 費 42,123,504 △ 3,719,178 38,404,326 95,859 △215,800 △2,563,362 △1,035,875 18.8

9 消 防 費 31,005,630 △ 19,444,678 11,560,952 △19,526,109 △10,200 91,631 5.7

10 教 育 費 13,879,871 △ 683,482 13,196,389 197,625 △505,900 △18,481 △356,726 6.5

11 災 害 復 旧 費 2,192,677 2,192,677 2,410 1,400 △3,810 1.1

12 公 債 費 14,910,671 △ 180,000 14,730,671 9,471 △189,471 7.2

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.2

224,055,013 △ 19,695,791 204,359,222 △22,038,315 △1,762,300 △2,558,700 6,663,524 100.0

歳 出 合 計

一般財源

(単位 千円)

会計款別予算額調

補 正 額 の 財 源 内 訳

(10)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

19,686,878 8.8 △ 9,056 19,677,822 9.6

2 63,606,381 28.4 △ 20,052,207 43,554,174 21.3

3 2,454,121 1.1 △ 5,079 2,449,042 1.2

4 26,644,608 11.9 △ 105,327 26,539,281 13.0

5 11,924,640 5.3 △ 835,214 11,089,426 5.4

6 普 通 建 設 事 業 費 40,641,522 18.1 △ 2,045,972 38,595,550 18.9

補 助 事 業 費 35,391,912 15.8 △ 1,976,001 33,415,911 16.4

単 独 事 業 費 5,249,610 2.3 △ 69,971 5,179,639 2.5

7 災 害 復 旧 事 業 費 2,192,677 1.0 2,192,677 1.1

42,834,199 19.1 △ 2,045,972 40,788,227 20.0

8 14,910,671 6.7 △ 180,000 14,730,671 7.2

9 17,762,301 7.9 5,158,231 22,920,532 11.2

10 1,780,457 0.8 △ 134,544 1,645,913 0.8

11 5,701,531 2.5 △ 9,228 5,692,303 2.8

12 16,249,226 7.3 △ 1,477,395 14,771,831 7.2

13 500,000 0.2 500,000 0.2

224,055,013 100.0 △ 19,695,791 204,359,222 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

合 計

繰 出 金

予 備 費

1 人 件 費

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

小 計

(単位 千円)

Ⅲ 平成25年度一般会計性質別予算額調

建   設   事   業   費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

(11)

区 分 補正前の額 補正額 計

科 目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

19,686,878 8.8 △ 9,056 19,677,822 9.6

2 63,606,381 28.4 △ 20,052,207 43,554,174 21.3

3 2,454,121 1.1 △ 5,079 2,449,042 1.2

4 26,644,608 11.9 △ 105,327 26,539,281 13.0

5 11,924,640 5.3 △ 835,214 11,089,426 5.4

6 普 通 建 設 事 業 費 40,641,522 18.1 △ 2,045,972 38,595,550 18.9

補 助 事 業 費 35,391,912 15.8 △ 1,976,001 33,415,911 16.4

単 独 事 業 費 5,249,610 2.3 △ 69,971 5,179,639 2.5

7 災 害 復 旧 事 業 費 2,192,677 1.0 2,192,677 1.1

42,834,199 19.1 △ 2,045,972 40,788,227 20.0

8 14,910,671 6.7 △ 180,000 14,730,671 7.2

9 17,762,301 7.9 5,158,231 22,920,532 11.2

10 1,780,457 0.8 △ 134,544 1,645,913 0.8

11 5,701,531 2.5 △ 9,228 5,692,303 2.8

12 16,249,226 7.3 △ 1,477,395 14,771,831 7.2

13 500,000 0.2 500,000 0.2

224,055,013 100.0 △ 19,695,791 204,359,222 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

合 計

繰 出 金

予 備 費

1 人 件 費

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

小 計

(単位 千円)

Ⅲ 平成25年度一般会計性質別予算額調

建   設   事   業   費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

(12)
(13)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

87,879,127 △26,113,318 61,765,809 △19,739,009 △374,500 △4,169,331 △1,830,478

95,054,882 △2,871,565 92,183,317 △1,134,854 △837,691 △844,478 △54,542

0 282,481 △3,566 278,915 △2,674 △892

Ⅰ 6,524,499 △369,223 6,155,276 △156,302 △185,500 △19,595 △7,826

Ⅱ 75,882,928 △1,711,555 74,171,373 △751,765 △447,691 △581,330 69,231

Ⅲ 1,764,456 △9,795 1,754,661 8,498 △18,293

Ⅳ 7,002,186 △671,275 6,330,911 △202,291 △164,200 △243,553 △61,231

Ⅴ 1,660,876 △32,656 1,628,220 △20,717 △5,900 △6,039

Ⅵ 1,937,456 △73,495 1,863,961 △9,603 △34,400 △29,492

182,934,009 △28,984,883 153,949,126 △20,873,863 △1,212,191 △5,013,809 △1,885,020

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

総   括   表

事 項 名

復興編

まちづくり編

まちづくりにあ たって(共通基盤 (情報化、広報広 聴分野)など)

美しい環境を守 り、育てあう(環 境分野など)

心をつなぎ、支え あう(地域医療、 保健福祉、防災分 野など)

学びあい、高めあ う(教育、文化、 スポーツ分野な ど)

魅力を育み、磨き あう(地域づく り、住環境分野な ど)

活気を生み、力を 伸ばしあう(産業 振興、観光振興分 野など)

(14)
(15)
(16)
(17)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 被災者の生活再

建 22,620,242 △1,118,685 21,501,557 △26,897 △2,000 △1,083,363 △6,425

2 生活環境の整

備・充実 34,570,683 △20,094,074 14,476,609 △19,498,417 △372,500 △15,670 △207,487

3 社会基盤の再

生・強化 19,662,963 △4,414,957 15,248,006 △25,793 △2,840,348 △1,548,816

4 経済・産業の再

生・創造 11,006,838 △485,602 10,521,236 △187,902 △229,950 △67,750

5 復興の推進 18,401 18,401

87,879,127 △26,113,318 61,765,809 △19,739,009 △374,500 △4,169,331 △1,830,478 合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

復興編

(18)

復興編

1 被災者の生活再建

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 26,897 △ 26,897

⑦ 適切な放射線対策の実施 △ 26,897 △ 26,897

ア 生活空間環境改善事業 △ 26,897 △ 26,897

△ 16,110 △ 16,110

⑦ 適切な放射線対策の実施 △ 16,110 △ 16,110

ア 放射線内部被ばく検査事業 △ 16,110 △ 16,110

△ 33,349 △ 2,000 △ 27,841 △ 3,508

② 住宅に係る支援 △ 33,349 △ 2,000 △ 27,841 △ 3,508

ア 災害公営住宅整備事業 △ 33,349 △ 2,000 △ 27,841 △ 3,508

△ 1,042,329 △ 1,039,412 △ 2,917

② 住宅に係る支援 △ 1,042,329 △ 1,039,412 △ 2,917

ア 津波被災住宅再建事業 △ 1,042,329 △ 1,039,412 △ 2,917

△ 1,118,685 △ 26,897 △ 2,000 △ 1,083,363 △ 6,425

合 計

生 活 環 境 部

保 健 福 祉 部

土 木 部

都 市 建 設 部

補正額 補正額の財源内訳

(19)

復興編

1 被災者の生活再建

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 26,897 △ 26,897

⑦ 適切な放射線対策の実施 △ 26,897 △ 26,897

ア 生活空間環境改善事業 △ 26,897 △ 26,897

△ 16,110 △ 16,110

⑦ 適切な放射線対策の実施 △ 16,110 △ 16,110

ア 放射線内部被ばく検査事業 △ 16,110 △ 16,110

△ 33,349 △ 2,000 △ 27,841 △ 3,508

② 住宅に係る支援 △ 33,349 △ 2,000 △ 27,841 △ 3,508

ア 災害公営住宅整備事業 △ 33,349 △ 2,000 △ 27,841 △ 3,508

△ 1,042,329 △ 1,039,412 △ 2,917

② 住宅に係る支援 △ 1,042,329 △ 1,039,412 △ 2,917

ア 津波被災住宅再建事業 △ 1,042,329 △ 1,039,412 △ 2,917

△ 1,118,685 △ 26,897 △ 2,000 △ 1,083,363 △ 6,425

合 計

生 活 環 境 部

保 健 福 祉 部

土 木 部

都 市 建 設 部

補正額 補正額の財源内訳

事 業 名

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款2項2目 45,298 18,401

(変更)

○実績見込みによる減

(補正前) (補正後)

4款1項9目 86,935 70,825

(変更)

○実績見込みによる減

(補正前) (補正後)

8款6項2目 20,633,550 20,600,201

(変更)

○事業費の確定に伴う減

(補正前) (補正後)

8款1項2目 1,428,252 385,923

(変更)

○実績見込みによる減

摘      要 一般会計 科目

(20)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 19,608,041 △ 19,608,041

⑧ 放射線量低減への取組み △ 19,608,041 △ 19,608,041

ア 除染推進事業 △ 19,608,041 △ 19,608,041

△ 2,347 △ 2,347

⑤ 地域活動の支援等 △ 2,347 △ 2,347

ア (緊急雇用)地域安全パトロー △ 2,347 △ 2,347

ル事業

△ 35,778 △ 5,109 △ 9 △ 30,660

② 医療体制の整備・充実 △ 30,660 △ 30,660

ア 大学医学部寄附講座開設事業 △ 30,660 △ 30,660

④ 福祉環境の整備・充実 △ 5,118 △ 5,109 △ 9

ア (緊急雇用)在宅重度障がい者 △ 3,041 △ 3,041

生活介護利用促進事業

イ 母子保健指導事業 △ 2,077 △ 2,068 △ 9

行 政 経 営 部

市 民 協 働 部

保 健 福 祉 部

事 業 名 補正額

(21)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 19,608,041 △ 19,608,041

⑧ 放射線量低減への取組み △ 19,608,041 △ 19,608,041

ア 除染推進事業 △ 19,608,041 △ 19,608,041

△ 2,347 △ 2,347

⑤ 地域活動の支援等 △ 2,347 △ 2,347

ア (緊急雇用)地域安全パトロー △ 2,347 △ 2,347

ル事業

△ 35,778 △ 5,109 △ 9 △ 30,660

② 医療体制の整備・充実 △ 30,660 △ 30,660

ア 大学医学部寄附講座開設事業 △ 30,660 △ 30,660

④ 福祉環境の整備・充実 △ 5,118 △ 5,109 △ 9

ア (緊急雇用)在宅重度障がい者 △ 3,041 △ 3,041

生活介護利用促進事業

イ 母子保健指導事業 △ 2,077 △ 2,068 △ 9

行 政 経 営 部

市 民 協 働 部

保 健 福 祉 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

9款1項6目 27,018,195 7,410,154

(変更)

○実施予定箇所の減に伴う事業費の減

(補正前) (補正後)

2款1項14目 25,374 23,027

(変更)

○入札差金に伴う委託料の減

(補正前) (補正後)

4款1項7目 50,000 19,340

(変更)

○事業費の確定に伴う減

3款1項11目 9,939 6,898

(変更)

○雇用日数の減に伴う事業費の減

4款1項2目 2,077 0

(変更)

○福島県から任期付職員が派遣されたことに伴う賃金等の減 摘      要 一般会計 科目

(22)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 618,471 33,490 △ 372,500 △ 15,661 △ 263,800

③ 教育環境の整備・充実 △ 618,471 33,490 △ 372,500 △ 15,661 △ 263,800

ア (緊急雇用)小・中学校・幼稚 △ 5,569 △ 5,536 △ 33

園支援事業

イ 奨学資金貸付金 △ 9,228 △ 9,228

ウ いわき幼稚園元気アップ緊急支 △ 10,000 △ 10,000

援事業費補助金

エ 被災児童就学援助費 △ 33,055 △ 33,055

オ 校舎地震補強事業 △ 163,632 △ 6,054 △ 81,300 △ 6,400 △ 69,878

カ 屋内運動場建設事業 △ 13,099 70,206 △ 47,300 △ 36,005

キ 屋内運動場地震補強事業 △ 3,981 49,201 △ 6,200 △ 46,982

教 育 委 員 会 事 務 局

事 業 名 補正額

(23)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 618,471 33,490 △ 372,500 △ 15,661 △ 263,800

③ 教育環境の整備・充実 △ 618,471 33,490 △ 372,500 △ 15,661 △ 263,800

ア (緊急雇用)小・中学校・幼稚 △ 5,569 △ 5,536 △ 33

園支援事業

イ 奨学資金貸付金 △ 9,228 △ 9,228

ウ いわき幼稚園元気アップ緊急支 △ 10,000 △ 10,000

援事業費補助金

エ 被災児童就学援助費 △ 33,055 △ 33,055

オ 校舎地震補強事業 △ 163,632 △ 6,054 △ 81,300 △ 6,400 △ 69,878

カ 屋内運動場建設事業 △ 13,099 70,206 △ 47,300 △ 36,005

キ 屋内運動場地震補強事業 △ 3,981 49,201 △ 6,200 △ 46,982

教 育 委 員 会 事 務 局

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

10款1項3目 62,093 56,524

(変更)

○雇用日数の減に伴う事業費の減

10款1項5目 47,688 38,460

(変更)

○貸与者の減に伴う貸付金の減

10款1項6目 111,814 101,814

(変更)

○実績見込みによる減

10款2項2目 104,169 71,114

(変更)

○実績見込みによる減

10款2項3目 776,271 612,639

(変更)

○入札差金に伴う委託料及び工事請負費の減  ・校舎地震補強工事設計委託

   小名浜第一小学校 外10校  ・校舎地震補強工事

   平第五小学校   外3校

10款2項3目 369,925 356,826

(変更)

○入札差金等に伴う工事請負費の減  ・屋内運動場改築工事

   四倉小学校

10款2項3目 277,276 273,295

(変更)

○入札差金に伴う委託料の減

 ・屋内運動場地震補強工事設計委託    平第四小学校 外3校

摘      要 一般会計 科目

(24)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

ク 被災生徒就学援助費 △ 32,949 △ 32,949

ケ 校舎地震補強事業 △ 270,055 △ 1,258 △ 201,500 △ 67,297

コ 屋内運動場地震補強事業 △ 24,415 △ 5,758 △ 1,100 △ 17,557

サ 園舎地震補強事業 △ 52,488 △ 1,307 △ 35,100 △ 16,081

170,563 83,590 86,973

⑤ 地域活動の支援等 170,563 83,590 86,973

ア 被災消防団施設・機械整備事業 170,563 83,590 86,973

消 防 本 部

事 業 名 補正額

(25)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

ク 被災生徒就学援助費 △ 32,949 △ 32,949

ケ 校舎地震補強事業 △ 270,055 △ 1,258 △ 201,500 △ 67,297

コ 屋内運動場地震補強事業 △ 24,415 △ 5,758 △ 1,100 △ 17,557

サ 園舎地震補強事業 △ 52,488 △ 1,307 △ 35,100 △ 16,081

170,563 83,590 86,973

⑤ 地域活動の支援等 170,563 83,590 86,973

ア 被災消防団施設・機械整備事業 170,563 83,590 86,973

消 防 本 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

10款3項2目 93,970 61,021

(変更)

○実績見込みによる減

10款3項3目 585,396 315,341

(変更)

○入札差金等に伴う工事請負費等の減  ・校舎地震補強工事

   玉川中学校 外2校

10款3項3目 140,433 116,018

(変更)

○事業の見送りに伴う工事請負費の減  ・屋内運動場地震補強工事

   三阪中学校、差塩中学校

10款4項1目 66,390 13,902

(変更)

○入札差金等に伴う委託料及び工事請負費等の減  ・園舎地震補強工事設計委託

   錦幼稚園  ・園舎地震補強工事    玉川幼稚園

(補正前) (補正後)

9款1項4目 0 170,563

(新規)

○久之浜地区消防団施設・機械整備事業  ・地積測量業務委託

 ・地質調査業務委託  ・工事設計業務委託  ・消防団詰所新築工事  ・用地取得費

 ・小型動力ポンプ付積載車 2台購入

摘      要 一般会計 科目

(26)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 20,094,074 △ 19,498,417 △ 372,500 △ 15,670 △ 207,487

合 計

事 業 名 補正額

(27)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

○田之網地区消防団施設整備事業  ・地積測量業務委託

 ・地質調査業務委託  ・消防団詰所新築工事  ・用地取得費

○小名浜港背後地消防団施設整備事業  ・地積測量業務委託

 ・消防団詰所新築工事

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

2 生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 20,094,074 △ 19,498,417 △ 372,500 △ 15,670 △ 207,487

合 計

事 業 名 補正額

(28)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 18,361 △ 14,688 △ 3,673

③ 防災施設の整備・強化 △ 18,361 △ 14,688 △ 3,673

ア (仮称)久之浜・大久地区地域 △ 18,361 △ 14,688 △ 3,673

総合施設整備事業

△ 5,250 △ 4,200 △ 1,050

③ 防災施設の整備・強化 △ 5,250 △ 4,200 △ 1,050

ア 応急給水体制整備事業 △ 5,250 △ 4,200 △ 1,050

△ 111,170 △ 11,793 △ 66,914 △ 32,463

① 生活基盤の再生 △ 111,170 △ 11,793 △ 66,914 △ 32,463

ア 浄化槽整備事業 △ 24,144 △ 11,793 △ 12,351

イ 浄化槽復興整備事業 △ 87,026 △ 66,914 △ 20,112

総 務 部

市 民 協 働 部

生 活 環 境 部

事 業 名 補正額

(29)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 18,361 △ 14,688 △ 3,673

③ 防災施設の整備・強化 △ 18,361 △ 14,688 △ 3,673

ア (仮称)久之浜・大久地区地域 △ 18,361 △ 14,688 △ 3,673

総合施設整備事業

△ 5,250 △ 4,200 △ 1,050

③ 防災施設の整備・強化 △ 5,250 △ 4,200 △ 1,050

ア 応急給水体制整備事業 △ 5,250 △ 4,200 △ 1,050

△ 111,170 △ 11,793 △ 66,914 △ 32,463

① 生活基盤の再生 △ 111,170 △ 11,793 △ 66,914 △ 32,463

ア 浄化槽整備事業 △ 24,144 △ 11,793 △ 12,351

イ 浄化槽復興整備事業 △ 87,026 △ 66,914 △ 20,112

総 務 部

市 民 協 働 部

生 活 環 境 部

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

2款1項8目 132,223 113,862

(変更)

○施工方法の見直し等に伴う事業費の減

(補正前) (補正後)

4款1項10目 13,721 8,471

(変更)

○入札差金に伴う備品購入費の減

(補正前) (補正後)

4款2項2目 183,323 159,179

(変更)

○実績見込みによる減

 ・設置費補助  286基 → 273基  ・撤去費補助  286基 → 254基

4款2項2目 189,287 102,261

(変更)

○実績見込みによる減

 ・設置費補助  466基 → 252基  ・撤去費補助   70基 →  10基

摘      要 一般会計 科目

(30)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 8,054 △ 6,443 △ 1,611

③ 防災施設の整備・強化 △ 8,054 △ 6,443 △ 1,611

ア 勤労福祉施設耐震化改修事業 △ 8,054 △ 6,443 △ 1,611

△ 464,881 △ 349,064 △ 115,817

① 生活基盤の再生 △ 456,021 △ 342,296 △ 113,725

ア 復興道路整備事業 △ 56,021 △ 42,296 △ 13,725

イ 造成宅地滑動崩落緊急対策事業 △ 400,000 △ 300,000 △ 100,000

(復興交付金)

③ 防災施設の整備・強化 △ 8,860 △ 6,768 △ 2,092

ア 復興道路整備事業 △ 8,860 △ 6,768 △ 2,092

商 工 観 光 部

土 木 部

事 業 名 補正額

(31)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

5款1項1目 17,000 8,946

(変更)

○施工方法の見直し等に伴う事業費の減

(補正前) (補正後)

8款2項3目 460,286 404,265

(変更)

○事業費の確定に伴う減  ・復興道路整備事業

   (都)駅前中町線   (久・大)  ・主要市道橋耐震化事業

   関田跨線橋      (勿 来)

8款3項2目 1,083,447 683,447

(変更)

○事業費の確定に伴う減

8款2項3目 154,850 145,990

(変更)

○避難路整備事業(24→21線)

 ・正蛇1号線       (久・大)  ・田仲・鹿島線      (久・大)  ・仲川・南荒蒔線     (久・大)

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 8,054 △ 6,443 △ 1,611

③ 防災施設の整備・強化 △ 8,054 △ 6,443 △ 1,611

ア 勤労福祉施設耐震化改修事業 △ 8,054 △ 6,443 △ 1,611

△ 464,881 △ 349,064 △ 115,817

① 生活基盤の再生 △ 456,021 △ 342,296 △ 113,725

ア 復興道路整備事業 △ 56,021 △ 42,296 △ 13,725

イ 造成宅地滑動崩落緊急対策事業 △ 400,000 △ 300,000 △ 100,000

(復興交付金)

③ 防災施設の整備・強化 △ 8,860 △ 6,768 △ 2,092

ア 復興道路整備事業 △ 8,860 △ 6,768 △ 2,092

商 工 観 光 部

土 木 部

事 業 名 補正額

(32)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 3,807,241 △ 14,000 △ 2,399,039 △ 1,394,202

① 生活基盤の再生 △ 3,807,241 △ 14,000 △ 2,399,039 △ 1,394,202

ア がけ地近接等危険住宅移転事業 △ 33,146 △ 24,860 △ 8,286

イ 防災集団移転促進事業 △ 334,093 △ 277,989 △ 56,104

ウ 都市公園整備事業 △ 28,000 △ 14,000 △ 14,000

エ 都市公園整備事業(復興交付金 △ 28,100 △ 18,734 △ 9,366

分)

オ 土地区画整理事業 △ 3,383,902 △ 2,077,456 △ 1,306,446

都 市 建 設 部

(33)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 3,807,241 △ 14,000 △ 2,399,039 △ 1,394,202

① 生活基盤の再生 △ 3,807,241 △ 14,000 △ 2,399,039 △ 1,394,202

ア がけ地近接等危険住宅移転事業 △ 33,146 △ 24,860 △ 8,286

イ 防災集団移転促進事業 △ 334,093 △ 277,989 △ 56,104

ウ 都市公園整備事業 △ 28,000 △ 14,000 △ 14,000

エ 都市公園整備事業(復興交付金 △ 28,100 △ 18,734 △ 9,366

分)

オ 土地区画整理事業 △ 3,383,902 △ 2,077,456 △ 1,306,446

都 市 建 設 部

事 業 名 補正額 補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款1項2目 49,998 16,852

(変更)

○実績見込みによる減

8款5項1目 872,334 538,241

(変更)

○末続防災集団移転促進事業(132,518→90,406千円)  ・事業計画の見直しに伴う減

(変更)

○金ケ沢防災集団移転促進事業(111,283→88,727千円)  ・事業計画の見直しに伴う減

(変更)

○錦町須賀防災集団移転促進事業(411,201→266,879千円)  ・事業計画の見直しに伴う減

(変更)

○走出防災集団移転促進事業(217,332→92,229千円)  ・事業計画の見直しに伴う減

8款5項7目 88,000 60,000

(変更)

○事業費の確定に伴う委託料の減

8款5項7目 345,944 317,844

(変更)

○豊間地区津波防災公園

 ・用地買収から借地へ変更したことに伴う用地取得費の減

土地区画整理事 14,264,016 10,880,114

業特別会計 (変更)

○久之浜震災復興土地区画整理事業(3,377,064→2,775,950千円)  ・事業計画の見直しに伴う減

摘      要 一般会計 科目

(34)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 4,414,957 △ 25,793 △ 2,840,348 △ 1,548,816

合 計

事 業 名 補正額

(35)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

(変更)

○薄磯震災復興土地区画整理事業(2,756,653→2,438,653千円)  ・事業計画の見直しに伴う減

(変更)

○豊間震災復興土地区画整理事業(5,791,542→4,500,185千円)  ・事業計画の見直しに伴う減

(変更)

○小浜震災復興土地区画整理事業(1,110,702→254,633千円)  ・事業計画の見直しに伴う減

(変更)

○岩間震災復興土地区画整理事業(1,228,055→910,693千円)  ・事業計画の見直しに伴う減

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

3 社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 4,414,957 △ 25,793 △ 2,840,348 △ 1,548,816

合 計

事 業 名 補正額

(36)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 25,800 △ 25,800

⑤ 新たな産業の集積等 △ 25,800 △ 25,800

ア 再生可能エネルギー活用まちづ △ 25,800 △ 25,800

くり推進事業

△ 183,563 △ 183,563

① 農林水産業への支援 △ 183,563 △ 183,563

ア 新規就農総合支援事業 △ 9,000 △ 9,000

イ 農業系汚染廃棄物処理事業 △ 174,563 △ 174,563

△ 4,339 △ 4,339

⑤ 新たな産業の集積等 △ 4,339 △ 4,339

ア (地域雇用)「いわき市発商社 △ 4,339 △ 4,339

」育成事業

△ 271,900 △ 204,150 △ 67,750

④ 復興のシンボルとしての拠点整備 △ 271,900 △ 204,150 △ 67,750

ア 復興拠点整備事業 △ 257,900 △ 193,425 △ 64,475

生 活 環 境 部

農 林 水 産 部

商 工 観 光 部

都 市 建 設 部

事 業 名 補正額

(37)

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

2款1項7目 74,687 48,887

(変更)

○実績見込みによる減

(補正前) (補正後)

6款1項3目 12,860 3,860

(変更)

○事業費の確定に伴う減

6款1項3目 435,727 261,164

(変更)

○事業費の確定に伴う減

(補正前) (補正後)

7款1項2目 41,041 36,702

(変更)

○雇用人数の減に伴う事業費の減

(補正前) (補正後)

8款5項1目 755,933 498,033

(変更)

○小名浜港背後地復興拠点整備事業  ・事業費の確定に伴う減

摘      要 一般会計 科目

(特別会計名称)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 25,800 △ 25,800

⑤ 新たな産業の集積等 △ 25,800 △ 25,800

ア 再生可能エネルギー活用まちづ △ 25,800 △ 25,800

くり推進事業

△ 183,563 △ 183,563

① 農林水産業への支援 △ 183,563 △ 183,563

ア 新規就農総合支援事業 △ 9,000 △ 9,000

イ 農業系汚染廃棄物処理事業 △ 174,563 △ 174,563

△ 4,339 △ 4,339

⑤ 新たな産業の集積等 △ 4,339 △ 4,339

ア (地域雇用)「いわき市発商社 △ 4,339 △ 4,339

」育成事業

△ 271,900 △ 204,150 △ 67,750

④ 復興のシンボルとしての拠点整備 △ 271,900 △ 204,150 △ 67,750

ア 復興拠点整備事業 △ 257,900 △ 193,425 △ 64,475

生 活 環 境 部

農 林 水 産 部

商 工 観 光 部

都 市 建 設 部

事 業 名 補正額

(38)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

イ 土地区画整理事業 △ 14,000 △ 10,725 △ 3,275

△ 485,602 △ 187,902 △ 229,950 △ 67,750

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(39)

4 経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

イ 土地区画整理事業 △ 14,000 △ 10,725 △ 3,275

△ 485,602 △ 187,902 △ 229,950 △ 67,750

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

土地区画整理事 1,572,100 1,558,100

業特別会計 (変更)

○小名浜港背後地震災復興土地区画整理事業  ・事業費の確定に伴う減

摘      要 一般会計 科目

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 認め合い尊重す

る社会の実現 6,782 6,782

2 情報化社会の形

成 47,865 47,865

3 開かれた市政の

推進 91,774 91,774

4 適正な土地利用

の推進 136,060 △3,566 132,494 △2,674 △892

282,481 △3,566 278,915 △2,674 △892

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

0 まちづくりにあたって

(46)

0 まちづくりにあたって

0-4 適正な土地利用の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 3,566 △ 2,674 △ 892

① 計画的な土地利用の推進 △ 3,566 △ 2,674 △ 892

ア 国土調査事業 △ 3,566 △ 2,674 △ 892

△ 3,566 △ 2,674 △ 892

農 林 水 産 部

合 計

補正額

(47)

0 まちづくりにあたって

0-4 適正な土地利用の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 3,566 △ 2,674 △ 892

① 計画的な土地利用の推進 △ 3,566 △ 2,674 △ 892

ア 国土調査事業 △ 3,566 △ 2,674 △ 892

△ 3,566 △ 2,674 △ 892

農 林 水 産 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳 事 業 名

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款1項8目 38,396 34,830

(変更)

○県の内示減による事業費の減

摘      要 一般会計 科目

(48)
(49)
(50)
(51)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 低炭素社会の形

成 1,537 1,537

2 循環型社会の形

成 1,410,509 1,410,509

3 自然共生社会の

形成 5,112,453 △369,223 4,743,230 △156,302 △185,500 △19,595 △7,826

6,524,499 △369,223 6,155,276 △156,302 △185,500 △19,595 △7,826

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

(52)

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

Ⅰ-3 自然共生社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 369,223 △ 156,302 △ 185,500 △ 19,595 △ 7,826

③ 大気、水等の保全 △ 369,223 △ 156,302 △ 185,500 △ 19,595 △ 7,826

ア 生活排水処理施設再編事業 △ 3,256 △ 3,256

イ 下水道事業 △ 365,967 △ 156,302 △ 185,500 △ 19,595 △ 4,570

生 活 環 境 部

補正額 補正額の財源内訳

(53)

Ⅰ 美しい環境を守り、育てあう

Ⅰ-3 自然共生社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 369,223 △ 156,302 △ 185,500 △ 19,595 △ 7,826

③ 大気、水等の保全 △ 369,223 △ 156,302 △ 185,500 △ 19,595 △ 7,826

ア 生活排水処理施設再編事業 △ 3,256 △ 3,256

イ 下水道事業 △ 365,967 △ 156,302 △ 185,500 △ 19,595 △ 4,570

生 活 環 境 部

補正額 補正額の財源内訳

事 業 名

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

4款2項2目 574,068 570,812

(変更)

○北部浄化センター浄化槽汚泥処理施設整備  ・入札差金に伴う施工監理業務委託料の減

下水道事業特別 4,376,534 4,010,567

会計 (変更)

○幹線管渠

 ・神谷幹線(2工区)     L=1,510m

      (平成24年度~平成25年度継続費)  ・内町高坂1号汚水幹線    L= 540m→L= 765m

 ・四倉1号汚水幹線      L= 670m→L= 767m  ・四倉2号汚水幹線      L= 248m→L= 376m  ・八仙1号汚水幹線      L= 130m→L= 153m  ・錦中田1-1号雨水幹線   L= 120m

 ・錦中田2-1号雨水幹線   L= 260m→L= 273m

      (平成25年度~平成26年度継続費) ○枝管

 ・平中神谷地内        L= 400m

 ・平塩地内      L= 350m→L= 405m  ・内町地内      L= 600m

 ・四倉町地内         L= 500m  ・泉町滝尻地内        L= 480m

 ・泉町滝尻地内(区画)    L= 160m→L= 520m  ・渡辺町洞地内        L= 470m

 ・湯本町地内         L= 140m→L= 100m  ・上湯長谷町地内       L= 350m

 ・西郷町地内         L= 270m  ・八仙地内      L= 495m

 ・錦町大島地内        L= 160m→L= 140m  ・錦町地内(区画)      L= 600m→L= 450m  ・東田町地内         L= 610m

 ・植田町地内         L= 150m 摘      要 一般会計 科目

(54)

Ⅰ-3 自然共生社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 369,223 △ 156,302 △ 185,500 △ 19,595 △ 7,826

合 計

事 業 名 補正額

(55)

Ⅰ-3 自然共生社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 369,223 △ 156,302 △ 185,500 △ 19,595 △ 7,826

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

 ・中岡町地内         L= 340m

 ・石塚町地内         L=  0m→L= 420m

(変更) ○ポンプ場

 ・北一里塚ポンプ場(雨水ポンプ増設)    国の内示減に伴う施工年度の延期  ・北白土第二ポンプ場(合流ポンプ増設)

(変更) ○浄化センター  ・北部浄化センター

  (高速ろ過土木)         (平成24年度~平成25年度継続費)   (高速ろ過機械電気設備)     (平成24年度~平成25年度継続費)   (合流ポンプ設備更新)      (平成24年度~平成25年度継続費)  ・中部浄化センター

  (水処理施設増設:土木)     (平成25年度~平成26年度継続費)  ・南部浄化センター

  (水処理施設増設:機械電気)   (平成24年度~平成25年度継続費)   (雨水ポンプ増設:機械電気)   (平成25年度~平成26年度継続費)

摘      要 一般会計 科目

(56)
(57)
(58)
(59)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 地域医療対策の

推進 2,612,247 △57,177 2,555,070 △58,400 612 611

2

認めあい支えあ う地域福祉の推 進

217,461 217,461

3 生涯にわたる健

康づくりの推進 1,560,100 1,560,100

4 子育て支援の推

進 1,657,823 △7,372 1,650,451 △2,554 △4,100 △718

5 高齢者保健福祉

の充実 1,750,596 △232,000 1,518,596 △232,000

6 障がい者保健福

祉の充実 1,453,397 1,453,397

7 防災体制の充

実・強化 306,637 △7,200 299,437 △1,658 △10,200 4,658

8 平穏な暮らしの

実現 66,324,667 △1,407,806 64,916,861 △515,553 △374,991 △581,942 64,680

75,882,928 △1,711,555 74,171,373 △751,765 △447,691 △581,330 69,231

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

(60)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

Ⅱ-1 地域医療対策の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 57,177 △ 58,400 612 611

② 市立病院における安全で安心な医 △ 57,177 △ 58,400 612 611

療提供

ア 病院事業 △ 57,177 △ 58,400 612 611

△ 57,177 △ 58,400 612 611

総 合 磐 城 共 立 病 院

合 計

補正額

(61)

Ⅱ 心をつなぎ、支えあう

Ⅱ-1 地域医療対策の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 57,177 △ 58,400 612 611

② 市立病院における安全で安心な医 △ 57,177 △ 58,400 612 611

療提供

ア 病院事業 △ 57,177 △ 58,400 612 611

△ 57,177 △ 58,400 612 611

総 合 磐 城 共 立 病 院

合 計

補正額

補正額の財源内訳 事 業 名

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

病院事業会計 2,602,521 2,545,344

(変更)

○有形固定資産(器械備品等)購入事業に係る事業費の確定に伴う減 摘      要

(62)

Ⅱ-4 子育て支援の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 7,372 △ 2,554 △ 4,100 △ 718

② 子どもが健全に成長できる環境づ △ 7,372 △ 2,554 △ 4,100 △ 718

くり

ア 放課後児童健全育成事業施設整 △ 7,372 △ 2,554 △ 4,100 △ 718

備事業

△ 7,372 △ 2,554 △ 4,100 △ 718

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

(63)

Ⅱ-4 子育て支援の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 7,372 △ 2,554 △ 4,100 △ 718

② 子どもが健全に成長できる環境づ △ 7,372 △ 2,554 △ 4,100 △ 718

くり

ア 放課後児童健全育成事業施設整 △ 7,372 △ 2,554 △ 4,100 △ 718

備事業

△ 7,372 △ 2,554 △ 4,100 △ 718

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款2項1目 24,045 16,673

(変更)

○施設の寄贈を受けることに伴う整備費用の減(2→1施設) 摘      要

(64)

Ⅱ-5 高齢者保健福祉の充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 232,000 △ 232,000

② 地域で暮らすための支援体制の確 △ 232,000 △ 232,000 立

ア 小規模特別養護老人ホーム建設 △ 232,000 △ 232,000

補助金

△ 232,000 △ 232,000

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

(65)

Ⅱ-5 高齢者保健福祉の充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 232,000 △ 232,000

② 地域で暮らすための支援体制の確 △ 232,000 △ 232,000 立

ア 小規模特別養護老人ホーム建設 △ 232,000 △ 232,000

補助金

△ 232,000 △ 232,000

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

3款1項9目 580,000 348,000

(変更)

○補助対象施設の減に伴う事業費の減(5→3施設) 摘      要 一般会計 科目

(66)

Ⅱ-7 防災体制の充実・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 7,200 △ 1,658 △ 10,200 4,658

② 消防・救急救助体制の充実 △ 7,200 △ 1,658 △ 10,200 4,658

ア 消防車両整備事業 △ 5,820 △ 1,658 △ 3,400 △ 762

イ 消防施設整備事業 △ 1,380 △ 6,800 5,420

△ 7,200 △ 1,658 △ 10,200 4,658

消 防 本 部

合 計

事 業 名 補正額

(67)

Ⅱ-7 防災体制の充実・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 7,200 △ 1,658 △ 10,200 4,658

② 消防・救急救助体制の充実 △ 7,200 △ 1,658 △ 10,200 4,658

ア 消防車両整備事業 △ 5,820 △ 1,658 △ 3,400 △ 762

イ 消防施設整備事業 △ 1,380 △ 6,800 5,420

△ 7,200 △ 1,658 △ 10,200 4,658

消 防 本 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

9款1項4目 156,419 150,599

(変更)

○入札差金に伴う備品購入費の減

9款1項4目 15,237 13,857

(変更)

○入札差金に伴う工事請負費の減

摘      要 一般会計 科目

(68)

Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

3,925 3,925

③ 社会保障制度の適正運営の確立 3,925 3,925

ア 後期高齢者医療事業 3,925 3,925

△ 1,411,731 △ 515,553 △ 374,991 △ 585,867 64,680

③ 社会保障制度の適正運営の確立 △ 1,411,731 △ 515,553 △ 374,991 △ 585,867 64,680

ア 介護保険事業 △ 1,411,731 △ 515,553 △ 374,991 △ 585,867 64,680

△ 1,407,806 △ 515,553 △ 374,991 △ 581,942 64,680

市 民 協 働 部

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

(69)

Ⅱ-8 平穏な暮らしの実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

3,925 3,925

③ 社会保障制度の適正運営の確立 3,925 3,925

ア 後期高齢者医療事業 3,925 3,925

△ 1,411,731 △ 515,553 △ 374,991 △ 585,867 64,680

③ 社会保障制度の適正運営の確立 △ 1,411,731 △ 515,553 △ 374,991 △ 585,867 64,680

ア 介護保険事業 △ 1,411,731 △ 515,553 △ 374,991 △ 585,867 64,680

△ 1,407,806 △ 515,553 △ 374,991 △ 581,942 64,680

市 民 協 働 部

保 健 福 祉 部

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

後期高齢者医療 3,206,688 3,210,613

特別会計 (変更)

○保険料軽減額の確定に伴う保険基盤安定納付金の増

(補正前) (補正後)

介護保険特別会 28,049,879 26,638,148

計 (変更)

○実績見込みによる居宅介護サービス給付費及び施設介護サービス給付費の減 摘      要

(70)
(71)
(72)
(73)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 生涯を通した学

習活動の推進 197,158 197,158

2 個性を生かした

学校教育の推進 1,156,917 △9,795 1,147,122 8,498 △18,293

3

生涯にわたるス ポーツライフの 実現

353,764 353,764

4

地域に根ざした 市民文化の継承 と創造

56,617 56,617

1,764,456 △9,795 1,754,661 8,498 △18,293

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

Ⅲ 学びあい、高めあう

(74)

Ⅲ 学びあい、高めあう

Ⅲ-2 個性を生かした学校教育の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 9,795 8,498 △ 18,293

② 小・中学校教育の充実 △ 9,795 8,498 △ 18,293

ア コンピュータ教育事業 △ 7,006 11,287 △ 18,293

イ 森林環境学習推進事業 △ 2,789 △ 2,789

△ 9,795 8,498 △ 18,293

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

補正額

(75)

Ⅲ 学びあい、高めあう

Ⅲ-2 個性を生かした学校教育の推進

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 9,795 8,498 △ 18,293

② 小・中学校教育の充実 △ 9,795 8,498 △ 18,293

ア コンピュータ教育事業 △ 7,006 11,287 △ 18,293

イ 森林環境学習推進事業 △ 2,789 △ 2,789

△ 9,795 8,498 △ 18,293

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

補正額

補正額の財源内訳 事 業 名

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

10款1項3目 333,683 326,677

(変更)

○入札差金に伴う工事請負費の減

10款1項3目 4,978 2,189

(変更)

○事業の一部中止に伴う事業費の減

摘      要 一般会計 科目

(76)
(77)
(78)
(79)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 魅力あふれる地

域づくりの推進 35,520 35,520

2 快適で安心な住

空間の創出 2,280,654 △336,921 1,943,733 △202,291 △114,200 △20,430

3 安全で安定した

水の供給 4,686,012 △334,354 4,351,658 △50,000 △243,553 △40,801

7,002,186 △671,275 6,330,911 △202,291 △164,200 △243,553 △61,231

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

(80)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 13,279 △ 3,217 △ 10,062

② 質の高い住宅供給の推進 △ 13,279 △ 3,217 △ 10,062

ア 特定優良賃貸住宅助成事業 △ 8,927 △ 646 △ 8,281

イ 高齢者向け優良賃貸住宅助成事 △ 4,352 △ 2,571 △ 1,781

△ 323,642 △ 199,074 △ 114,200 △ 10,368

① 効率的な都市機能の集約 △ 323,642 △ 199,074 △ 114,200 △ 10,368

ア いわき駅周辺再生拠点整備事業 △ 5,690 △ 7,200 1,510

イ 土地区画整理事業 △ 317,952 △ 199,074 △ 107,000 △ 11,878

土 木 部

都 市 建 設 部

補正額 補正額の財源内訳

(81)

Ⅳ 魅力を育み、磨きあう

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 13,279 △ 3,217 △ 10,062

② 質の高い住宅供給の推進 △ 13,279 △ 3,217 △ 10,062

ア 特定優良賃貸住宅助成事業 △ 8,927 △ 646 △ 8,281

イ 高齢者向け優良賃貸住宅助成事 △ 4,352 △ 2,571 △ 1,781

△ 323,642 △ 199,074 △ 114,200 △ 10,368

① 効率的な都市機能の集約 △ 323,642 △ 199,074 △ 114,200 △ 10,368

ア いわき駅周辺再生拠点整備事業 △ 5,690 △ 7,200 1,510

イ 土地区画整理事業 △ 317,952 △ 199,074 △ 107,000 △ 11,878

土 木 部

都 市 建 設 部

補正額 補正額の財源内訳

事 業 名

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

8款6項2目 19,751 10,824

(変更)

○実績見込みによる減

8款6項2目 56,724 52,372

(変更)

○実績見込みによる減

(補正前) (補正後)

8款5項10目 255,000 249,310

(変更)

○いわき駅再生拠点整備事業

 ・地方道路等整備事業の廃止及び実績見込みによる事業費の減

土地区画整理事 1,308,196 990,244

業特別会計 (変更)

○泉第三土地区画整理事業(462,793→360,793千円)  ・区画道路築造工事

       L=1,240m W=4.5~8.0m L=940m W=4.5~7.0m  ・建物移転補償

       7戸14棟           4戸6棟

(変更)

○勿来錦第一土地区画整理事業(826,367→610,415千円)  ・(都)須賀三枚筬線道路築造工事

       L=250m W=19m     L=60m W=19m  ・(都)勿来泉線道路築造工事

       L= 80m  W=20m        -  ・区画道路舗装工事

摘      要 一般会計 科目

(82)

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 336,921 △ 202,291 △ 114,200 △ 20,430

合 計

事 業 名 補正額

(83)

Ⅳ-2 快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 336,921 △ 202,291 △ 114,200 △ 20,430

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

       L=474m W=6.0m     L=1,210m W=6.0m  ・区画道路築造工事

       L=940m W=6~10m    L= 110m W=6.0m  ・宅地整地工事

       A=10,000㎡         A=9,000㎡  ・建物移転補償

       14戸32棟       11戸38棟 摘      要 一般会計 科目

(84)

Ⅳ-3 安全で安定した水の供給

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 334,354 △ 50,000 △ 243,553 △ 40,801

① 安全な水の供給 △ 12,006 △ 12,006

ア 水道事業 △ 12,006 △ 12,006

② 安定した水の供給 △ 322,348 △ 50,000 △ 231,547 △ 40,801

ア 水道事業 △ 322,348 △ 50,000 △ 231,547 △ 40,801

水 道 局

事 業 名 補正額

(85)

Ⅳ-3 安全で安定した水の供給

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 334,354 △ 50,000 △ 243,553 △ 40,801

① 安全な水の供給 △ 12,006 △ 12,006

ア 水道事業 △ 12,006 △ 12,006

② 安定した水の供給 △ 322,348 △ 50,000 △ 231,547 △ 40,801

ア 水道事業 △ 322,348 △ 50,000 △ 231,547 △ 40,801

水 道 局

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

水道事業会計 112,955 100,949

(変更)

○水質検査機器の整備事業(31,952→19,946千円)  ・水質検査機器整備

水道事業会計 4,571,821 4,249,473

(変更)

○第三期拡張事業(1,334,199→1,290,876千円)  ・基幹浄水場連絡管整備事業

   平・鹿島水系幹線新設

(変更)

○その他の拡張事業(971,316→895,578千円)  ・給水管重複化解消事業

   平下高久下原配水管新設  ・配水施設整備事業

   常磐湯本町傾城配水管新設     L= 220m → -    山田町橋本配水管新設     L= 138m → -

   小名浜岡小名馬上前地内外仕切弁新設     13箇所 → 9箇所

   入田羽高架タンク用地     227㎡ → -

(変更)

○改良事業(1,368,392→1,255,397千円)  ・老朽管布設替事業

   常磐湯本町傾城配水管改良     L= 350m → -  ・浄水施設更新事業

   山玉浄水場浄水池水位計更新    泉浄水場沈殿処理水PH計更新    平中塩地内外空気弁改良

摘      要 一般会計 科目

(86)

Ⅳ-3 安全で安定した水の供給

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 334,354 △ 50,000 △ 243,553 △ 40,801

合 計

事 業 名 補正額

(87)

Ⅳ-3 安全で安定した水の供給

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 334,354 △ 50,000 △ 243,553 △ 40,801

合 計

事 業 名 補正額

補正額の財源内訳

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

 ・配水管移設    下水道関連

    L= 650m → 380m    河川関連

    L=  75m → -

(変更)

○第五次配水管整備事業(815,025→724,733千円)  ・老朽管布設替

   平田町配水管改良     L= 150m → -

摘      要 一般会計 科目

(88)
(89)
(90)
(91)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 農業の振興 403,667 403,667

2 林業の振興 303,840 △32,656 271,184 △20,717 △5,900 △6,039

3 水産業の振興 157,965 157,965

4 工業の振興 13,989 13,989

5 商業・サービス

業の振興 705,809 705,809

6 港湾の整備・利

用の促進 12,404 12,404

7 安定した雇用の

確保 55,141 55,141

8 観光の振興 8,061 8,061

1,660,876 △32,656 1,628,220 △20,717 △5,900 △6,039

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

(92)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅴ-2 林業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 32,656 △ 20,717 △ 5,900 △ 6,039

① 森林資源の保全と活用 △ 19,956 △ 14,631 △ 5,325

ア 森林病害虫等防除事業 △ 19,956 △ 14,631 △ 5,325

② 地域林業の活性化 △ 12,700 △ 6,086 △ 5,900 △ 714

ア 林道改良事業(補助) △ 12,700 △ 6,086 △ 5,900 △ 714

△ 32,656 △ 20,717 △ 5,900 △ 6,039

農 林 水 産 部

合 計

補正額

(93)

Ⅴ 活気を生み、力を伸ばしあう

Ⅴ-2 林業の振興

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 32,656 △ 20,717 △ 5,900 △ 6,039

① 森林資源の保全と活用 △ 19,956 △ 14,631 △ 5,325

ア 森林病害虫等防除事業 △ 19,956 △ 14,631 △ 5,325

② 地域林業の活性化 △ 12,700 △ 6,086 △ 5,900 △ 714

ア 林道改良事業(補助) △ 12,700 △ 6,086 △ 5,900 △ 714

△ 32,656 △ 20,717 △ 5,900 △ 6,039

農 林 水 産 部

合 計

補正額

補正額の財源内訳 事 業 名

(単位 千円)

(補正前) (補正後)

6款2項2目 55,840 35,884

(変更)

○県の内示減による事業費の減

6款2項3目 39,470 26,770

(変更)

○県の内示減による事業費の減

摘      要 一般会計 科目

(94)
(95)
(96)
(97)

(単位 千円)

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 移動しやすい交

通環境の実現 1,908,097 △73,495 1,834,602 △9,603 △34,400 △29,492

2

交流・連携と多 文化共生社会の 形成

29,359 29,359

1,937,456 △73,495 1,863,961 △9,603 △34,400 △29,492

合   計

予  算  額 補 正 額 の 財 源 内 訳

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

(98)

Ⅵ 交わり、連携を強めあう

Ⅵ-1 移動しやすい交通環境の実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 52,485 △ 7,480 △ 34,400 △ 10,605

① 道路網の整備・保全 △ 52,485 △ 7,480 △ 34,400 △ 10,605

ア 生活道路整備事業 △ 34,132 △ 24,200 △ 9,932

イ 交通環境改善事業 △ 4,400 △ 3,900 △ 500

ウ 街路事業 △ 13,953 △ 7,480 △ 6,300 △ 173

△ 21,010 △ 2,123 △ 18,887

② 公共交通の充実 △ 21,010 △ 2,123 △ 18,887

ア 生活交通維持対策補助事業 △ 21,010 △ 2,123 △ 18,887

△ 73,495 △ 9,603 △ 34,400 △ 29,492

土 木 部

都 市 建 設 部

合 計

補正額

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