平成22年度当初予算編成方針【概要】

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成22

度予算編成方針の概要

1 経済 状況

全体 景気 持ち直 い 自 性 乏 く 失業率 高水準 あ 依然 厳 い状況 あ

先行 い 景気 持ち直 傾向 続くこ 期待さ 用情勢 一層 悪化や 海外 景気 振 懸念 金融資本市場 変動 影響 景気を 押 リ 存在 こ 留意 必 要 あ

政 状況

こ 国債発行残高 累増 危機的 状況 あ

景気 退 影響 依然 強く残 こ 市税収入 更 減少 見通 あ ほ 少子 高齢化 進行 伴い 社会保障関係経費 増加 こ 政制約 高

個性 魅力 あふ ふ さ いわ く 実現 た 新 いわ 市総合計画基本計 画 基 く事業 施策を着実 推進

真 必要 市民 こたえ た 既存事業 い 積極的 事業効果 検証を行い 事業 選択 中を推進 限 た 源 最適投資を追求 歳入規模 見合 た歳出 構造へ 転換を引 続 推進

 

Ԭ 中期財政計画目標の達成

◇厳 い 政環境を乗 越え た 中期 政計画 目標達成 向けた予算編成 取 組 将来 わた 持続可能 政運営を実現

ԭ 財政の健全化の推進

◇行 政改革行動計画 基 く行 政改革を着実 推進 職員数 削減 ほ 行 政 簡素 効率化 経費 節減 合理化を図 政 健全化を推進

◇市税等 徴収対策強化 自主 源 充実 確保 人件費削減 効果額を償還 源 退職手当債 い 引 続 活用を図

Ԯ 事業の選択と集中の推進

◇厳 い 政状況を踏 え 真 必要 市民 こたえ た 既存事業 い 積極的 事業効果 検証を行い 事業 選択 中を推進 限 た 源 最適投資を追求

◇基金 一部 い 引 続 そ 原資を取崩 自主 源を確保 こ 基金 目的 合致 施策を確実 推進

ԯ 各部の主体的な取組みの推進

◇新 いわ 市総合計画実施計画 基 く政策的経費 枠配分方式 市民サ ビ 現場 あ 各部等 市民 を的確 捉え ゼロベ 視 立 た自主的 主体的 事業 重

選別化を推進 厳 い 政状況 市民満足度 向 を図

度間 見通 立 た通 予算 要求基準

ⅰ義務的経費 人件費 扶 費 公債費 所要額

人件費 い 定員適正化計画 基 いた職員数 削減を図 こ ⅱ経常的経費 一般事業 係 経費 運営費等補 金

枠配分方式 成2 度当初予算計 一般 源 %削減 た額を枠配分額 運営費等補 金及び債務 担行 を設定 い 経費 い マイ シ リン 対象外

ス政策的経費 新 市総合計画実施計画事業 係 経費

枠配分方式 新 市総合計画実施計画 基 く一般 源を枠配分額

ズ臨時的経費 新 市総合計画実施計画 位置 け い投資的経費及び指定事業 要 経費 所要額

ⅴ特別会計 係 経常的 経費 事務 施設管理経費

一般会計 準 成2 度当初予算 総額 %削減 た額 要求

   国の状況

   予算編成の基本的考え方

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