201グ年度
201グ年度
業績 ご報告
業績 ご報告
株式会社 ャパン
株式会社 ャパン
株式会社 ャパン
株式会社 ャパン
201グ年12月期 決算概要
部門別業績推移
新規事業 展開 い
新規事業 展開 い
201ケ年度業績⾒込
201ケ年度業績⾒込
201グ年12月期 決算概要
201グ年12月期 決算概要
201グ年12月期 計画 実績 201グ年12月期 決算概要
201グ年12月期 計画 実績
201グ年3Qまでの市場環境堅調を受け、全体 し 業績も順調 推移した
売上 い 2⽉ 事業譲受けを⾏ たW2P事業部の分を除い も計画 達成
売上 い 2⽉ 事業譲受けを⾏ たW2P事業部の分を除い も計画 達成
利益の⾼いソ ューションサービス及び受託開発好調継続 調達コスト削減 よ 利益計画
達成
単位:百万円
単位:百万円
連結 計画 実績 計画比
売 上 高
%
経 常 利 益 %
経 常 利 益 %
当 期 純 利 益 %
一 株 配 当 金 円 銭 円 銭
+ 円 銭
※計画 201グ年1月31日公表値を用い お す
※利益配当 い 201グ年第⼆四半期末 記念配当2円00銭
期末配当グ円グ0銭 い 201ケ年3月2グ日 開催予定 当社定時株主総会 付議す 予定 あ す
201グ年12月期 計画 実績 201グ年12月期 決算概要
201グ年12月期 計画 実績
3Qまでの⾦融市場好調を受け売上、利益共 期初計画を達成
単位:百万円
単体 計画 実績 計画比
売 上 高
%
経 常 利 益 %
経 常 利 益 %
当 期 純 利 益 %
※計画 201グ年1月31日公表値を用い お す
前年 業績⽐較 201グ年12月期 決算概要
前年 業績⽐較
項目 2014 年度 2015 年度 前期比
売上高 百万円 3,708 4,241 114%
営業利益 百万円 380 582 153%
連
結
営業利益 百万円 380 582 153%
経常利益 百万円 392 594 152%
当期純利益 百万円 265 381 144%
当期純利益 百万円 265 381 144%
1 株当た 当期純利益 円銭 27.53 39.47 143%
売上高 百万円 2,494 2,869 115%
単
体
営業利益 百万円 263 443 168%
経常利益 百万円 272 446 164%
当期純利益 百万円 ※ 166 280 169%
当期純利益 百万円 ※ 166 280 169%
1 株当た 当期純利益 円銭 ※ 17.20 29.06 169%
*
*
連結業績推移 201グ年12月期 決算概要
連結業績推移
売上 利益 も 過去最⾼値を更新
売上高 連結
百万円 百万円
経常利益 経常利益率 連結
%16.0 700
14.0
12.0 14.0 600
7.4
9.8
10.6
8.0 10.0 12.0
400 500
4.5
7.4 6.9
4.0 6.0 8.0
200 300
2.0 4.0 100
年度 年度 年度 年度 年度 年度
0.0 0
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
ン 別売上高 推移
201グ年12月期 決算概要
ン 別売上高 推移
事業部別の主 増減要因
事業部別の主 増減要因
既存4事業 FD、D 、FI、I 全 で増収を達成
百万円
その他 I
事業部別の主 増減要因
事業部別の主 増減要因
F フ ロー ー
メ ソリ ー
投資信託市場好調 よ 増収維持
既存顧客売上拡大
I
IT
メ ソリ ー
FI:投資情報
I :ツTソリ ー
既存顧客売上拡大
ソ ュ ョン案件 サ ビ 堅調
ソ ュ ョン 維持 受託開発好調
年度 年度 増減
そ 他 :ムビ ネ 等
単位:百万円
ダCワン サ ビ 推進中
年度 年度 増減
%
%
%
I %
IT %
年度 年度 年度 年度 年度 年度
その他 %
経費構成 連結 201グ年12月期 決算概要
経費構成 連結
増収 伴い、外注費 増加傾向 、⼈員増 よ 労務費増も経費 効率化追求 微増
ま
百万円
ま
外注費 労務費 その他経費 減価償却費
経費の増減傾向
経費の増減傾向
外 注 費 : 売上増 ⽐例し 増加
外 注 費
そ 他経費
減価償却費
: 売上増 ⽐例し 増加
: 人員増 影響 よ 微増
: 大口 設備投資無く減少傾向続く
労 務 費
: 大口 設備投資無く減少傾向続く
: 人員増 伴い 労務費 増加
単位:百万円
14 年度 15 年度 増減
外注費
単位:百万円
その他経費
+
減価償却費
▲
労務費 +
年度 年度 年度 年度 年度 年度
労務費 +
キャ ュ 計算書 連結
201グ年12月期 決算概要
キャ ュ 計算書 連結
営業活 よ 収入 大幅増、支出 い 事業譲受 よ 増加
キ ッシュフローの主要 内訳
キ ッシュフローの主要 内訳
百万円
キ ッシュフローの主要 内訳
キ ッシュフローの主要 内訳
●営業活 F
税前利益 +グ93百万 減価償却費 +グケ百万
仕入債務増加額+3グ百万 法人税等支払
▲127百万
現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼推移
2,500
600 ▲127百万
●投資活 F
事業譲受▲110百万 事業譲受契約前渡⾦
▲70百万 投資有価証券 償還+10百万
定期預⾦ 減少額+10百万
1,672
1,982
2,000
2,500
500
600
収入
支出
定期預⾦ 減少額+10百万
●財務活 F
配当支払 ▲ケ7百万
年度 年度 増減
単位:百万円
314
312
570
1,149 260
1,301 1,358
1,457
1,672
1,500
300
400
預金残高
年度 年度 増減
営業活動 によ
+
投資活動
238 268 210
314
107 116
153
215
1,149 260
1,000
200
300
投資活動 によ
▲ ▲ ▲
財務活動 によ
▲ ▲ ▲
107 116 98
0
500
0
100
現 金 期末残高
0
0
10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度
部門別業績推移
部門別業績推移
投資情報事業売上概況
部門別業績推移
現状維持のResearch Manaモer以外の全商材堅調
投資情報事業売上概況
■主要サービス実績
システムソリュ ション
e ea c Ma a e
現状維持のResearch Manaモer以外の全商材堅調
百万円
<1グ年度売上構成>
e u サ ビス
その他
<1グ年度売上構成>
Cリラsムラsusサ ビ
2ケ2百万円 前年同期⽐ 111.グ%
⇒ASニ 広告収入好調継続
⇒ASニ 広告収入好調継続
Rムsムaロマh トaラagムロ
10ケ百万円 前年同期⽐ 100.0%
⇒現状維持
⇒現状維持
ソ ュ ョン
197百万円 前年同期⽐ 107.7%
⇒既存顧客売上堅調
⇒既存顧客売上堅調
そ 他情報サ ビ
194百万円 前年同期⽐ 10ケ.ケ%
⇒ ュ タBサ ビ 堅調
⇒ ュ タBサ ビ 堅調
ン ャ 事業売上概況
部門別業績推移
投資信託関連サービス 堅調 推移
ン ャ 事業売上概況
■主要サービス実績
百万円
その他
投資信託関連サービス 堅調 推移
確定拠出年⾦向けサービスも昨年 続 、大幅増
<1グ年度売上構成>
その他
確定 出年金サ ビス 投資信託印刷関連サ ビス
<1グ年度売上構成>
投資信託印刷関連サ ビ
1,408百万円 前年同期⽐ 112.0%
1,408百万円 前年同期⽐ 112.0%
⇒上半期市場好調 追い風
確定拠出年⾦サ ビ
214百万円 前年同期⽐ 14グ.ケ%
214百万円 前年同期⽐ 14グ.ケ%
⇒ 印刷サ ビ 共 好調
そ 他 3百万円 前年同期⽐ 7グ.0%
そ 他 3百万円 前年同期⽐ 7グ.0%
年度 年度 年度 年度 年度 年度
キュ ン ソ ュ 部門別業績推移 ョン事業 売上概況
キュ ン ソ ュ ョン事業 売上概況
■主要サービス実績
主要サービスであ ⾦融関連印刷配送サービス 堅調
その他
サ ビス
ax a 同配サ ビス
百万円
<1グ年度売上構成>
⾦融関連印刷配送サ ビ
主要サービスであ ⾦融関連印刷配送サービス 堅調
翻訳サービスも持ち直し、W2P 事業譲受 分増加
ax a 同配サ ビス
金融関連印刷配送サ ビス
⾦融関連印刷配送サ ビ
7グ4百万円 前年同期⽐ 109.8%
⇒既存顧客受注好調
チax/ダ-mail同報配信サ ビ
ケ8百万円 前年同期⽐ 78.2%
⇒大口顧客解約
41百万円 前年同期⽐ 9グ.4% サ ビ
⇒事業法人向けASニサ ビ 微減
⇒事業法人向けASニサ ビ 微減
そ 他 207百万円 前年同期⽐ 24ケ.4%
⇒翻訳サ ビ 復調 W2ニ
年度 年度 年度 年度 年度 年度
⇒翻訳サ ビ 復調 W2ニ
ツTソ ュ 部門別業績推移 ョン事業 売上概況
⾦融ソ ューション横 いも、受託開発サービスの好調 よ 、2012年⽔準を超え
■主要サービス実績
⾦融ソ ューション横 いも、受託開発サービスの好調 よ 、2012年⽔準を超え
増進
百万円