Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
平成28年度6月補正予算の概要
Ⅰ 平成28年度6月補正予算の概要
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
<補正予算の編成方針>
○ 国・県補助事業等の確定・内定等に伴い措置すべき経費 ○ 国民健康保険事業に要する経費
○ その他市政執行に要する経費 1 一般会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
79,000 復興公営住宅の整備等に伴う交通量の増加に対応する ため、市道久保・下矢田線外の改良工事等を実施する
56,670
東日本大震災で被災した久之浜第一幼稚園について、 久之浜地区で認定こども園として整備するにあたり、事業 費の一部を補助する
20,482
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するた め、児童扶養手当の第2子及び第3子以降の加算額等を 増額する
15,000
東日本大震災で被害を受けた地区において、新たな園芸 産地のモデル構築に向け、いちごの養液土耕栽培システ ム等を導入する事業者に対し、事業費の一部を補助する
3,750
本市の復興に向けた取組みを発信するとともに、将来の いわきを担う人材を育成するため、市内中学生を広島市 及び長崎市へ派遣する
3,125 風評払拭と観光交流人口の回復のため、横浜市において ラッピングバスによる観光PRを実施する
△ 23,956
財政調整基金積立金(146,012)、
東日本大震災復興交付金基金積立金(47,225)、 復興基金積立金(9,406)、警防業務経費(2,767)、 女性活躍推進事業費(2,757)、
国際協力促進事業費(1,800)、
国民健康保険事業特別会計繰出金(△233,923) 154,071
2 特別会計の補正内容
補正額(千円) 補正の概要
△ 152,758 国民健康保険税の本算定等に伴う補正
△ 152,758
Ⅰ 平成28年度6月補正予算の概要(追
加提案分)
事業名
復興道路整備事業費
(福島再生加速化交付金分)
計 観光力づくり支援事業費
認定こども園整備事業費補助金
(復興交付金分)
ふくしま園芸産地復興新生事業費 児童扶養手当、児童扶養手当支給 事務費
生徒会長サミット事業費
その他
計
区分
国民健康保険事業特別会計
(事業勘定)
Ⅱ 各会計別補正予算額総括表
(単位 千円) 会 計 名 補正前の額 補正額 計
139,613,889 154,071 139,767,960
国 民 健 康 事 業 勘 定
41,595,254 △ 152,758 41,442,496
保 険 事 業 直 診 勘 定
60,135 0 60,135
3,612,206 0 3,612,206
30,369,197 0 30,369,197
151,293 0 151,293
8,646,063 0 8,646,063
313,206 0 313,206
18,142,737 0 18,142,737
649 0 649
13,472 0 13,472
3,735 0 3,735
10,257 0 10,257
12,539 0 12,539
102,930,743 △ 152,758 102,777,985
17,012,991 0 17,012,991
22,580,847 0 22,580,847
16,822,042 16,822,042
153,385 153,385
438,278 438,278
57,007,543 0 57,007,543
299,552,175 1,313 299,553,488
一 般 会 計
特
別
会
計
後 期 高 齢 者 医 療
介 護 保 険
母子父子寡婦福祉資金貸付金 土 地 区 画 整 理 事 業
川 部 財 産 区
磐 崎 財 産 区
卸 売 市 場 事 業
競 輪 事 業
澤 渡 財 産 区
田 人 財 産 区
川 前 財 産 区
合 計 小 計
企 業
会
計
水 道 事 業
病 院 事 業
小 計
下 水 道 事 業
地 域 汚 水 処 理 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業
Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 議 会 費
722,768 722,768 0.5
2 総 務 費
12,193,642 205,400 12,399,042 8.9
3 民 生 費
47,955,778 △ 156,771 47,799,007 34.2
4 衛 生 費
15,920,510 15,920,510 11.4
5 労 働 費
111,305 111,305 0.1
6 農 林 水 産 業 費
3,618,346 15,000 3,633,346 2.6
7 商 工 費
5,415,613 4,925 5,420,538 3.9
8 土 木 費
19,954,560 79,000 20,033,560 14.3
9 消 防 費
8,983,832 2,767 8,986,599 6.4
10 教 育 費
11,710,859 3,750 11,714,609 8.4
11 災 害 復 旧 費
1,034,455 1,034,455 0.7
12 公 債 費
11,492,211 11,492,211 8.2
13 諸 支 出 金
10 10 0.0
14 予 備 費
500,000 500,000 0.4
139,613,889 154,071 139,767,960 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳 出 合 計
(単位 千円,%) 区 分
款
Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1
19,101,928 19,101,928 13.7
2
27,488,943 18,948 27,507,891 19.7
3
2,741,333 2,741,333 2.0
4
26,686,426 13,509 26,699,935 19.1
5
15,408,449 2,224 15,410,673 11.0
6 普 通 建 設 事 業 費
16,416,920 150,670 16,567,590 11.9
7 災 害 復 旧 事 業 費
1,034,455 1,034,455 0.7
17,451,375 150,670 17,602,045 12.6
8
11,492,211 11,492,211 8.2
9
1,475,140 202,643 1,677,783 1.2
10
1,877,931 1,877,931 1.3
11
3,795,859 3,795,859 2.7
12
11,594,294 △ 233,923 11,360,371 8.1
13
500,000 500,000 0.4
139,613,889 154,071 139,767,960 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
人 件 費
物 件 費
維 持 補 修 費
(単位 千円,%) 区 分
科 目
扶 助 費
補 助 費 等
建 設 事 業 費
小 計
予 備 費
公 債 費
合 計
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
Ⅴ 一般会計歳入補正予算額
補正前の額 補正額 計 構成比
1 市 税 49,064,646 49,064,646 35.1
2 地 方 譲 与 税 1,208,664 1,208,664 0.9
3 利 子 割 交 付 金 65,185 65,185 0.0
4 配 当 割 交 付 金 80,815 80,815 0.1
5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 5,837,262 5,837,262 4.2 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 158,194 158,194 0.1 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 150,859 150,859 0.1
9 地 方 特 例 交 付 金 137,347 137,347 0.1
10 地 方 交 付 税 21,363,096 27,845 21,390,941 15.3
11 交通安全対策特別交付金 69,000 69,000 0.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,494,582 1,494,582 1.1 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,715,125 2,715,125 1.9 14 国 庫 支 出 金 19,194,054 95,026 19,289,080 13.8 15 県 支 出 金 14,049,335 △ 27,981 14,021,354 10.0
16 財 産 収 入 318,819 318,819 0.2
17 寄 附 金 12,032 9,406 21,438 0.0
18 繰 入 金 8,203,434 47,975 8,251,409 5.9
19 繰 越 金 1,000,000 1,000,000 0.7
20 諸 収 入 6,557,100 1,800 6,558,900 4.7
21 市 債 7,902,547 7,902,547 5.7
139,613,889 154,071 139,767,960 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
(単位 千円,%) 区 分
款
歳 入 合 計