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平成28年度6月補正予算の概要

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Academic year: 2018

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(1)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

平成28年度6月補正予算の概要

Ⅰ 平成28年度6月補正予算の概要

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

(2)
(3)

<補正予算の編成方針>

 ○ 国・県補助事業等の確定・内定等に伴い措置すべき経費  ○ 国民健康保険事業に要する経費

 ○ その他市政執行に要する経費 1 一般会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

79,000 復興公営住宅の整備等に伴う交通量の増加に対応する ため、市道久保・下矢田線外の改良工事等を実施する

56,670

東日本大震災で被災した久之浜第一幼稚園について、 久之浜地区で認定こども園として整備するにあたり、事業 費の一部を補助する

20,482

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するた め、児童扶養手当の第2子及び第3子以降の加算額等を 増額する

15,000

東日本大震災で被害を受けた地区において、新たな園芸 産地のモデル構築に向け、いちごの養液土耕栽培システ ム等を導入する事業者に対し、事業費の一部を補助する

3,750

本市の復興に向けた取組みを発信するとともに、将来の いわきを担う人材を育成するため、市内中学生を広島市 及び長崎市へ派遣する

3,125 風評払拭と観光交流人口の回復のため、横浜市において ラッピングバスによる観光PRを実施する

△ 23,956

財政調整基金積立金(146,012)、

東日本大震災復興交付金基金積立金(47,225)、 復興基金積立金(9,406)、警防業務経費(2,767)、 女性活躍推進事業費(2,757)、

国際協力促進事業費(1,800)、

国民健康保険事業特別会計繰出金(△233,923) 154,071

2 特別会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

△ 152,758 国民健康保険税の本算定等に伴う補正

△ 152,758

Ⅰ 平成28年度6月補正予算の概要(追

加提案分)

事業名

復興道路整備事業費

(福島再生加速化交付金分)

観光力づくり支援事業費

認定こども園整備事業費補助金

(復興交付金分)

ふくしま園芸産地復興新生事業費 児童扶養手当、児童扶養手当支給 事務費

生徒会長サミット事業費

その他

区分

国民健康保険事業特別会計

(事業勘定)

(4)

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

(単位 千円) 会 計 名 補正前の額 補正額 計

139,613,889 154,071 139,767,960

国 民 健 康 事 業 勘 定

41,595,254 △ 152,758 41,442,496

保 険 事 業 直 診 勘 定

60,135 0 60,135

3,612,206 0 3,612,206

30,369,197 0 30,369,197

151,293 0 151,293

8,646,063 0 8,646,063

313,206 0 313,206

18,142,737 0 18,142,737

649 0 649

13,472 0 13,472

3,735 0 3,735

10,257 0 10,257

12,539 0 12,539

102,930,743 △ 152,758 102,777,985

17,012,991 0 17,012,991

22,580,847 0 22,580,847

16,822,042 16,822,042

153,385 153,385

438,278 438,278

57,007,543 0 57,007,543

299,552,175 1,313 299,553,488

一 般 会 計

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

母子父子寡婦福祉資金貸付金 土 地 区 画 整 理 事 業

川 部 財 産 区

磐 崎 財 産 区

卸 売 市 場 事 業

競 輪 事 業

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

合         計 小 計

企   業

  会

  計

水 道 事 業

病 院 事 業

小 計

下 水 道 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業 農 業 集 落 排 水 事 業

(5)

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額  

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 議 会 費

722,768 722,768 0.5

2 総 務 費

12,193,642 205,400 12,399,042 8.9

3 民 生 費

47,955,778 △ 156,771 47,799,007 34.2

4 衛 生 費

15,920,510 15,920,510 11.4

5 労 働 費

111,305 111,305 0.1

6 農 林 水 産 業 費

3,618,346 15,000 3,633,346 2.6

7 商 工 費

5,415,613 4,925 5,420,538 3.9

8 土 木 費

19,954,560 79,000 20,033,560 14.3

9 消 防 費

8,983,832 2,767 8,986,599 6.4

10 教 育 費

11,710,859 3,750 11,714,609 8.4

11 災 害 復 旧 費

1,034,455 1,034,455 0.7

12 公 債 費

11,492,211 11,492,211 8.2

13 諸 支 出 金

10 10 0.0

14 予 備 費

500,000 500,000 0.4

139,613,889 154,071 139,767,960 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳  出  合  計

(単位 千円,%) 区 分 

 款

(6)

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1

19,101,928 19,101,928 13.7

2

27,488,943 18,948 27,507,891 19.7

3

2,741,333 2,741,333 2.0

4

26,686,426 13,509 26,699,935 19.1

5

15,408,449 2,224 15,410,673 11.0

6 普 通 建 設 事 業 費

16,416,920 150,670 16,567,590 11.9

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,034,455 1,034,455 0.7

17,451,375 150,670 17,602,045 12.6

8

11,492,211 11,492,211 8.2

9

1,475,140 202,643 1,677,783 1.2

10

1,877,931 1,877,931 1.3

11

3,795,859 3,795,859 2.7

12

11,594,294 △ 233,923 11,360,371 8.1

13

500,000 500,000 0.4

139,613,889 154,071 139,767,960 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

(単位 千円,%) 区 分 

 科 目

扶 助 費

補 助 費 等

建 設 事 業 費

小  計

予 備 費

公 債 費

合  計

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

(7)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

 

補正前の額 補正額 計 構成比

 

1 市 税 49,064,646 49,064,646 35.1

2 地 方 譲 与 税 1,208,664 1,208,664 0.9

3 利 子 割 交 付 金 65,185 65,185 0.0

4 配 当 割 交 付 金 80,815 80,815 0.1

5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 5,837,262 5,837,262 4.2 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 158,194 158,194 0.1 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 150,859 150,859 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金 137,347 137,347 0.1

10 地 方 交 付 税 21,363,096 27,845 21,390,941 15.3

11 交通安全対策特別交付金 69,000 69,000 0.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 1,494,582 1,494,582 1.1 13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,715,125 2,715,125 1.9 14 国 庫 支 出 金 19,194,054 95,026 19,289,080 13.8 15 県 支 出 金 14,049,335 △ 27,981 14,021,354 10.0

16 財 産 収 入 318,819 318,819 0.2

17 寄 附 金 12,032 9,406 21,438 0.0

18 繰 入 金 8,203,434 47,975 8,251,409 5.9

19 繰 越 金 1,000,000 1,000,000 0.7

20 諸 収 入 6,557,100 1,800 6,558,900 4.7

21 市 債 7,902,547 7,902,547 5.7

139,613,889 154,071 139,767,960 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位 千円,%) 区  分 

 款

歳  入  合  計

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